Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Relaterede dokumenter
Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00

Udvalg for dagtilbud og familier

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Budgetstrategi

Administrativ drejebog. Budget

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Budgetnotat vers. 2 pr. 17. maj fkadmin

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Byrådet Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Budgetvurdering - Budget

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Forslag til budget

Forslag til budget

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Kapitel 1. Generelle rammer

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Budgetproces for Budget 2020

Favrskov Kommune 23. september Aftale om budget

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget (2. behandling)

Generelle bemærkninger

Budgetprocedure

Børne- og Skoleudvalg

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Udskrift af protokol

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Budgetproces og tidsplan 2019

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Mål og Midler Dagtilbud

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Indtægtsprognose

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Budgetvejledning 2016

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

BUDGET Direktionens reviderede budgetforslag

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Beskrivelse af opgaver

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

169. Budgetforslag for Odsherred Kommune

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

BUDGET Borgermøde september 2017

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Budgetproces for budget

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

Transkript:

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Onsdag den 6. juni 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Bryllupssalen Furesø Kommune

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier / 06-06-2018 Sagsoversigt: 1. Beslutning: Kildehusets muligheder i Bifrost...2 2. Orientering: Meddelelser til Udvalg for dagtilbud og familier - Juni 2018...5 3. Orientering: Ændring af dagtilbudsloven - Stærke dagtilbud...7 4. Orientering: Budgetforslag 2019-2022 - UDF...8 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13 Furesø Kommune 1

1. Beslutning: Kildehusets muligheder i Bifrost Sagsnr.: 17/6871 Beslutningstema Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte, om der skal arbejdes videre med en flytning af Kildehuset til Bifrost ved Solvangskolen. Sagsfremstilling På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan, som danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for daginstitutionerne i Furesø. Af handleplanen fremgår det vedrørende Kildehuset, at en arbejdsgruppe bestående af Kildehusets ledelse, medarbejdere samt forældre fik til opgave at beskrive: Mulighederne for at flytte Kildehuset til en alternativ placering i Farum Vest, eksempelvis ved Solvangskolen eller i nærheden af Røde Sol. Mulighederne for at bevare Kildehuset hvor det er, og foretage de fornødne bygningsmæssige ændringer/genopretninger. Arbejdsgruppen har siden udarbejdet scenarier for de fremtidige fysiske rammer for Kildehuset udelukkende med udgangspunkt i den nuværende placering, hvilket udvalget for dagtilbud og familier 1. behandlede på møde i marts 2018 og 2. behandlede på møde i maj 2018. Udvalget for dagtilbud og familier besluttede på mødet i maj 2018 at undersøge muligheden for, at Kildehuset kan flytte til Bifrost, og hvad det vil betyde for henholdsvis indretningen af bygningen, børnetallet i institutionen, og de trafikale forhold. I det følgende redegøres for de tre elementer. Mulighederne for indretning i Bifrost Det vil være muligt at lave indretninger og ændringer i Bifrost, der lever op til anbefalingerne fra Udviklingsudvalget for dagtilbud, der bl.a. lægger vægt på nedenstående, jfr. rapport fra Udviklingsudvalget forelagt i UDF i april 2018. Grundlaget for det gode børnemiljø er, at forhold som plads, lyd, lys og indeklima er i orden. Det skal sættes i højsædet både ved ombygninger og nybyggeri. Derudover skal bygningen muliggøre aktiviteter og leg i mindre grupper og understøtte børnenes behov for fokus og fordybelse f.eks. skal grupperum ikke etableres i gennemgangsrum, ligesom garderoben skal placeres ved udgangen til legepladsen. Det er optimalt, at institutionerne kan disponeres med flere mindre rum tilknyttet den enkelte gruppe, så der er mulighed for at etablere legezoner, der kan indrettes til en enkelt aktivitet, eksempelvis et område til konstruktionslege med LEGO og et område med rollelege i børnekøkkenet eller købmandsbutikken. Furesø Kommune 2

Samlet vurderes det således, at en placering af Kildehuset i Bifrost vil give bedre fysiske rammer for tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, børnenes læringsmiljø og personaleforhold. Mulighederne for kvadratmeterudnyttelse i Bifrost muliggør bl.a. at: - Der kan etableres flere rum med mulighed for at dele børnene op i mindre grupper, hvor de kan lave forskellige lege- og læringsaktiviteter, som nævnt ovenfor fra udviklingsudvalgets afrapportering. Det kan også indrettes med flere mindre legezoner, hvor det enkelte barn kan fordybe sig i fred og ro eller børnene kan lege sammen om en aktivitet med 2-4 andre børn og evt. en voksen. Indretningen i Bifrost er således, at der ikke er gennemgangsrum, der kan virke forstyrrende på de pædagogiske aktiviteter med børnene. - Samtidig er der i Bifrost et fællesrum, hvor vuggestue og børnehave kan mødes omkring forskellige fælles aktiviteter ved fejringer, mærkedage, julearrangementer, sang eller andet, hvor det store fællesrum vil være velegnet, hvilket åbner for nye muligheder for også de større fællesskaber for alle børnene i forhold til i dag i Kildehuset. - I Bifrost vil der være mulighed for at sikre gode personaleforhold med et personalerum, som ligger i et hjørne af institutionen, og som har egen indgang og garderobe. Det giver personalet gode muligheder for at forberede og følge op på det pædagogiske arbejde og de pædagogiske indsatser i forhold til børnene. - Udefaciliteterne og legepladsen indbyder til flere forskellige former for aktiviteter, hvor legepladsen tænkes ind som en naturlig forlængelse af det, der foregår indendørs. Udendørsområder med læ, ly og skygge giver mulighed for at tage indendørsaktiviteterne med ud. Det samlede grundareal til bygning og legeplads ved Bifrost er på ca. 2.700 m2. Til sammenligning er det samlede grundareal ved Kildehusets nuværende placering på ca. 1.400 m2. Legepladsen ved Bifrost rummer både græsarealer, beplantning og udfordringer i terrænet ved fx klatring, små gemmesteder, boldspil og mooncars på arealet. Jf. bilag er der således en stor og varieret legeplads ved Bifrost, og såfremt det ønskes, kan legepladsen opdeles til henholdsvis vuggestue og børnehave. Hertil kommer Bifrosts placering i umiddelbar nærhed til flere idrætsfaciliteter i nærområdet, hvor de større børn kan lave mere organiserede idrætslege og lære at være flere sammen om en fælles aktivitet. Ovenstående muligheder vil kræve ændrede indretninger i Bifrost for at etablere de omtalte grupperum, toilet og puslefaciliteter samt et produktionskøkken, der kan fungere som madordning i institutionen. Herudover anbefales det, at der etableres en liggehal til vuggestuen, og at legepladsen bliver indrettet med legeredskaber, der kan matche de behov, der er for børnenes leg, læring og udvikling i udearealet. Endvidere vil rummene med dette forslag fremstå gode, indbydende og inspirerende for børnene. Mulighederne i forhold til børnetallet i Bifrost I dag er Kildehuset normeret til 23 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Med en flytning til Bifrost kan der etableres yderligere 11 pladser, så der bliver plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Dette kan ske ved at etablere 2 børnehavegrupperum med plads til 20 børn i hvert og 2 vuggestuegrupperum med plads til 12 børn i hvert, jf. endvidere ovenstående afsnit Furesø Kommune 3

om mulighederne for indretningen i Bifrost. Dermed vil der blive et bedre flow af børn fra vuggestuen til børnehaven, så der er sikkerhed for, at alle børn fra vuggestuen kan få plads i børnehaven når de fylder 3 år, hvilket flere forældre efterspørger til kommunens dagtilbud. Udvidelsen vil give bedre muligheder for personaledækning ved ferie, sygdom og lign. med den faste bemanding af voksne. Samtidig vil denne udvidelse indgå i kapacitetstilpasningen i Farum særligt i perioden 2020 til 2022, hvor behovet for pladser er størst. Se bilag vedrørende dagtilbudsprognose for Farum herunder fordelingen mellem vuggestue- og børnehavepladser. De trafikale forhold Omkring trafikafviklingen anbefales det, at der bruges samme løsning som Røde Sol, der pt. er midlertidigt genhuset i Bifrost, anvender. Det betyder, at forældrene parkerer enten ved Farum Squash Klub eller ved Paletten/Børnehusene, jf. bilag. Der er yderligere 2 handicapparkeringspladser ved Solvangskolen, der kan anvendes for forældre med dette behov. Økonomiske konsekvenser Ændringerne beskrevet ovenfor med ændrede indretninger, der understøtter den pædagogik, der arbejdes med, toilet/pusleplads, køkken, liggehal og legeplads vurderes at kunne gennemføres for 2,4 mio. kr. Det scenarie 1, som arbejdsgruppen for Kildehuset har peget på med en udvidelse, er beregnet til en udgift vedr. til- og ombygning 2,0 mio. kr. og yderligere 0,3 mio. kr. samlet til vedligeholdelse af ejendommen over de kommende 4 år, jfr. sagsfremstilling i UDF den 9.5.2018. Efter en flytning vil Kildehuset ikke længere skulle anvendes til daginstitution, og det vil potentielt derfor kunne udbydes til salg. Denne beslutning vil dog skulle træffes af Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Kildehuset er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplanen 2017, hvilket stiller krav til udbudsvilkårene ved et eventuelt salg. Uanset dette er det vurderingen, at et salg af Kildehuset vil kunne indbringe en større indtægt, end hvad der er vurderet at være af udgifter til ombygning af Bifrost. Borgerinddragelse Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med mulighederne for en flytning af Kildehuset til Bifrost, vil der blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forældregruppen, medarbejdere og ledelse. Lovgrundlag Ikke aktuelt. Det videre forløb Såfremt udvalget for dagtilbud og familier beslutter at arbejde videre med muligheden for at flytte Kildehuset til Bifrost skal der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kildehusets medarbejdere og ledelse samt forældrerepræsentanter. Furesø Kommune 4

Arbejdsgruppernes ønsker fra de udarbejdede scenarier skal indgå i den videre proces, så alle muligheder for at få skabt et godt dagtilbud med gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene medtages. Udarbejdelsen af et skitseprojekt med inddragelse af forældre og medarbejdere forventes at tage 3-4 mdr. baseret på tilsvarende erfaringer med etableringen af Hareskov Børnehus og institutionen i Farum Nordby. Efter en flytning af Kildehuset vil den nuværende ejendom ikke længere skulle anvendes til daginstitution. Derfor vil ejendommen blive overdraget som ubenyttet til disponering af forvaltningen til videre behandling i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling Det er forvaltningens vurdering pba. befolknings- og dagtilbudsprognosen, at en flytning af Kildehuset til Bifrost kan indgå i de kommende års arbejde med planlægning og evt. tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Furesø Kommune. Det ligger således i tråd med udmøntningen af byrådets arbejdsprogram, jf. målsætningerne om gode fysiske rammer i vores dagtilbud, og udarbejdelsen af en samlet plan for renovering og vedligehold af daginstitutioner, samt udviklingsudvalgets anbefalinger. I den forbindelse vil en beslutning om de fremtidige fysiske rammer for Kildehuset skulle indgå i den kommende budgetproces for 2019-2022. Indstilling Forvaltningens indstiller: at udvalget for dagtilbud og familier beslutter, om der skal arbejdes videre med en flytning af Kildehuset til Bifrost. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 06-06-2018 A stillede forslag om at flytte Kildehuset til Bifrosts bygninger. Det videre arbejde med indretningen af bygningen og legepladsen skal ske i tæt samarbejde med personale og forældre. FOR: A + O (5) IMOD: V + Ø (2), idet Kildehuset ønskes bevaret på nuværende lokation i overensstemmelse med forældrenes ønsker, herunder med igangsættelse af nødvendig renovering og ønsket om egen leder. V og Ø begærer sagen i Byrådet. Bilag: 1 Åben Bifrost med optegning af legeplads 64955/18 2 Åben Parkeringsmuligheder ved Bifrost 49886/18 3 Åben Notat - prognoser Farum - udvidelse Kildehuset 3 55537/18 2. Orientering: Meddelelser til Udvalg for dagtilbud og familier - Juni 2018 Sagsnr.: 18/1988 Furesø Kommune 5

Beslutningstema Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager. Sagsfremstilling Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder: - Orientering om resultat af afstemning om madordning i dagtilbud Materiale og opsamling fra styringsdialogen den 15. maj 2018 vedlægges til udvalgets orientering Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger Borgerinddragelse Ingen bemærkninger Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger Indstilling Forvaltningen indstiller: - til efterretning. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 06-06-2018 Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Årshjul UDF 49896/18 2 Åben Program for styringsdialog om inklusion.pdf 63746/18 3 Åben Fakta ark - børn i specialtilbud_.pdf 63747/18 4 Åben 15.maj opsamling på styringsdialog.docx 63748/18 5 Åben Oplæg til styringsdialog - En skole for alle - om inklusion i almenområdet.pdf 6 Åben Opsamling på vidensbørs ved styringsdialog om inklusion i almenområdet.docx 63749/18 63750/18 Furesø Kommune 6

3. Orientering: Ændring af dagtilbudsloven - Stærke dagtilbud Sagsnr.: 17/12771 Beslutningstema Med denne sag orienteres Udvalget for dagtilbud og familier om ændringer i dagtilbudsloven, som vedtages i Folketinget den 24. maj 2018 under overskriften Stærke dagtilbud. Udvalget vil senere få forelagt beslutningsforslag angående de elementer i loven, hvor Furesø Kommune skal træffe beslutninger om den konkrete udmøntning af love. Sagsfremstilling Den 24. maj 2018 vedtager Folketinget en række ændringer af dagtilbudsloven. Ændringerne omhandler primært to temaer, nemlig kvalitet i dagtilbuddene og øget fleksibilitet for forældre. I vedlagte bilag gives en oversigt over de enkelte elementer i lovændringerne, og samtidig gives en status på de enkelte elementers implementering i Furesø Kommunes dagtilbud. Af bilaget fremgår det, at flere elementer i loven allerede er en del praksis i Furesø Kommune i dag. Udvalgte elementer i dagtilbudsloven omhandler følgende: Styrket pædagogisk læreplan: Den pædagogiske læreplan skal styrkes, med få centralt fastsatte mål for børns læring. Det er forvaltningen vurdering, at arbejde med implementering af det fælles læringssyn i Furesø Kommune er helt i tråd med lovens intentioner. Skolestartende børn: Loven foreskriver, at alle dagtilbud skal tilrettelægge et læringsmiljø der understøtter børns skolestart. I Furesø Kommune er der formuleret principper for gode overgange, og samtidig er der aftalt en fælles kommunal overgangskanon, der giver alle børn et fælles afsæt for start i FFO og skole. Børns læring i FFO: Furesø Kommune har formuleret en mål og indholdsbeskrivelse for FFOerne. Samtidig er der andre elementer, som er under implementering, og der er ligeledes flere elementer i lovændringerne som fordrer, at udvalget skal træffe beslutning om den konkrete udmøntning af loven, herunder: Kombinationstilbud: forældre med skæve arbejdstider får mulighed for en deltidsdagtilbudsplads og tilskud til minimum 10 ugentlige timers privat pasning. Forældre på barsels- eller forældreorlov gives ret til at vælge et deltidstilbud på 30 timer om ugen i det dagtilbud deres barn i forvejen går i. Forældrebetalingen reduceres tilsvarende. Lovens forskellige elementer udfoldes yderligere i vedlagte bilag. Økonomiske konsekvenser KL og ministeriet forhandler om de økonomiske vilkår og konsekvenser ved lovens implementering og de forventes at indgå i trepartsforhandlingerne. For nogle af ændringerne har ministeriet afsat midler, nogle via bloktilskud og andre via puljer der skal ansøges. I Furesø Kommune 7

budget 2018 er anslået Furesø Kommunes andel vedr. visse elementer. For budget 2019 skal de økonomiske konsekvenser afklares Borgerinddragelse Lovændringerne har været til høring. Furesø Kommunes beslutning omkring implementering og forskellige retningslinjer sendes til høring i områdebestyrelser efter første behandling i Udvalget for dagtilbud og familier. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Link til lovforslag: http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l160/20171_l160_som_fremsat.pdf Det videre forløb Forvaltningen vil udarbejde beslutningsforslag om udmøntning af dagtilbudsloven til udvalgets behandling. Forvaltningen foreslår, at beslutningsforslagene første behandles i udvalget og efterfølgende sendes i høring i områdebestyrelserne samt de private dagtilbuds bestyrelser, hvorefter udvalget som led i en anden behandling træffer endelige beslutning om implementering af dagtilbudsloven. Indstilling Forvaltningen indstiller: at Udvalget for dagtilbud og familier tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 06-06-2018 Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Stærke dagtilbud - oversigt.docx 49502/18 4. Orientering: Budgetforslag 2019-2022 - UDF Sagsnr.: 18/1401 Beslutningstema Udvalget orienteres om de på nuværende tidspunkt kendte overordnede rammer for budget 2019-2022 samt den foreløbige budgetramme for udvalget. Furesø Kommune 8

Sagsfremstilling Budgetrammerne for 2019-2022 tager udgangspunkt i det vedtagene budget 2018-2021. Herudover bygger budgettet på regnskab 2017, samt det af Byrådet vedtagne arbejdsprogram for 2018-2021. 0 Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i de foreløbige budgetrammer. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, herunder konsekvenser som følge af ny lovgivning. Tilsvarende er det endnu usikkert, om der gives en kompensation i relation til den justering af udligningen, der baserer sig på en ændret opgørelse af udlændinges uddannelsesbaggrund. Kommunens indtægter bygger derfor på KL s seneste prognose for forventningerne til statsgarantien for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, herunder kommunens seneste befolkningsprognose samt forventede indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Samlet set er indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2019 nedjusteret med knap 20 mio. kr. (netto) i forhold til forventningen fra sidste år for 2019. Det dækker over en opjustering af skatteindtægterne på 6 mio. kr. og et højere bidrag til tilskud og udligning på 26 mio. kr. I overslagsårene 2020-22 er der på nuværende tidspunkt tale om nedjusteringer i størrelsesordenen 48 mio. kr. (netto) i 2020, 59 mio. kr. (netto) i 2021 og frem. Kommunens driftsudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2019-2022, som er vedtaget i budget 2018. Driftsudgifterne er i første omgang korrigeret med KL s seneste prisog lønstigninger. Frem mod augustmøderne vil budgettet blive korrigeret for følgende forhold: Administrative korrektioner herunder demografiregulering for 2019 på skole- og dagtilbudsområdet samt ældre- og sundhedsområdet. Virkningerne af budgetopfølgning I-2018 samt politiske beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse. Seneste skøn for udviklingen i konjunkturerne i Furesø Kommune - særligt på beskæftigelsesområdet. Forslag til et revideret anlægsprogram 2019-2022. Effektiviseringer og besparelser Forvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt med mulige forslag til effektiviseringer og besparelser. For det første findes der effektiviseringer og besparelser med henblik på dels at neutralisere effekterne af stigende bidrag til lands- og hovedstadsudligningen, dels at skabe et råderum på 15 mio. kr. til brug for investeringer og udvikling inden for rammerne af det politiske arbejdsprogram for 2018-2021. Forvaltningen arbejder videre med at konkretisere forslagene frem mod den politiske behandling af budget 2019-2022 i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2018. En nærmere udmøntning og prioritering af de enkelte initiativer i det politiske arbejdsprogram vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger. Konsekvenser af opdatering om uddannelsesbaggrund fra Danmarks statistik Furesø Kommune 9

Som det fremgår af Byrådets arbejdsprogram skal forvaltningen frem mod september 2018 udarbejde et bud på en langsigtet budgetstrategi, der sikrer et balanceret budget, særligt i lyset af den demografiske udvikling, mulige justeringer af tilskuds- og udligningssystemet og omlægningen af særtilskuddet i 2022. Det skal i den sammenhæng særligt fremhæves, at der på nuværende tidspunkt er et forbrug af de opsparede midler i 2019-2022 på 90 mio. kr. Det hænger primært sammen med et uforudset tab på 100 mio. kr. i budgetperioden samlet set, som følge af Danmarks Statistiks opdatering af indvandreres uddannelsesbaggrund. Dette er forudsat i Totalbudget 2019-2022 på nuværende tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at der fortsat arbejdes intensivt på at afværge konsekvenserne af den statistiske opdatering mest muligt. Hvis tabet på de 100 mio. kr. får fuldt gennemslag i budgetperioden, og budgetbalancen i øvrigt ikke forbedres fx som følge af økonomiaftalen, vil en genopretning af kommunens økonomi frem mod 2022 forudsætte, at der i hvert af årene 2019-2022 effektiviseres svarende til ca. 0,8 % af driften, eller at indtægterne forøges. Et eventuelt forslag herom, vil indgå i forvaltningens budgetforslag 2019-2022 og være en del af de politiske forhandlinger om budget 2019-2022. Anlæg Furesø Kommune har i de seneste år haft større anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og legepladser, it på skole- og dagtilbudsområdet samt renovering af broer og veje mv. Dertil kommer, at det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der skal etableres flere og bedre senioregnede boliger og plejehjemspladser samt gode bo-, aktivitets-, beskæftigelsesog fritidstilbud for mennesker med handicap. Forvaltningen vil på baggrund af det vedtagne budget 2018-2021 udarbejde en opdateret oversigt over foreløbige forslag til anlægsprojekter i perioden 2019-2022, som forelægges politisk i august 2018. Der skal frem mod budgetvedtagelsen foretages en prioritering blandt de fremlagte anlægsforslag afhængigt af kommunens samlede økonomi. Udvalgets budget Sagens bilag 1 viser udvalgets foreløbige samlede budgetramme 2019-2022 (driften) korrigeret med KL s seneste pris- og lønfremskrivning. I 2019 udgør udvalgets samlede driftsramme 326 mio. kr. i 2019. Frem mod udvalgets behandling af budget 2019-22 i august måned vil forvaltningen arbejde på forslag til korrektioner på henholdsvis drifts- og anlægsbudgettet. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Furesø Kommune 10

Borgerinddragelse Hoved-Med drøfter budgetforslag 2019-2022 med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 22. august 2018. Herudover sendes budgettet i høring i perioden 3-23. september 2018. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 13. september. Lovgrundlag Kommunens Principper for Økonomistyring pkt. 5.2. og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv. Det videre forløb Der afholdes temadrøftelse for Byrådet den 27. juni om resultatet af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt forvaltningens foreløbige bud på forslag til effektiviseringer og besparelser samt forslag til anlægsprogram 2019-22. Fagudvalgene behandler budgetforslag 2019-2022 i august 2018, mens Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 22. august 2018 og Byrådet den 29. august 2018. Byrådet afholder budgetseminar d. 31. august. Der er høringsperiode d. 3.-23. september og der afholdes borgermøde d. 13. september. Økonomiudvalget 2. behandler budget 2019-2022 den 4. oktober 2018, mens Byrådet vedtager budgettet 10. oktober 2018. Indstilling Forvaltningens indstiller, at udvalget tager orienteringen om de foreløbige rammer for budget 2019-22 til efterretning. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 06-06-2018 Taget til efterretning, idet udvalget på kommende møde ønsker fremlagt modeller for ændret socioøkonomisk fordeling på dagtilbudsområdet. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Budget 2019-2022 (UDF) 58553/18 Furesø Kommune 11

Bilagsoversigt 1. Beslutning: Kildehusets muligheder i Bifrost 1. Bifrost med optegning af legeplads (64955/18) 2. Parkeringsmuligheder ved Bifrost (49886/18) 3. Notat - prognoser Farum - udvidelse Kildehuset 3 (55537/18) 2. Orientering: Meddelelser til Udvalg for dagtilbud og familier - Juni 2018 1. Årshjul UDF (49896/18) 2. Program for styringsdialog om inklusion.pdf (63746/18) 3. Fakta ark - børn i specialtilbud_.pdf (63747/18) 4. 15.maj opsamling på styringsdialog.docx (63748/18) 5. Oplæg til styringsdialog - En skole for alle - om inklusion i almenområdet.pdf (63749/18) 6. Opsamling på vidensbørs ved styringsdialog om inklusion i almenområdet.docx (63750/18) 3. Orientering: Ændring af dagtilbudsloven - Stærke dagtilbud 1. Stærke dagtilbud - oversigt.docx (49502/18) 4. Orientering: Budgetforslag 2019-2022 - UDF 1. Bilag 1 - Budget 2019-2022 (UDF) (58553/18) Furesø Kommune 12

Underskriftsside Bettina Ugelvig Møller (Socialdemokratiet) Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet) Matilde Powers (Socialdemokratiet) Berit Torm (Venstre) Carsten Svensson (Dansk Folkeparti) Helle Vallentin (Enhedslisten) Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø Kommune 13