Udvalget for. sundhed, kultur og fritid



Relaterede dokumenter
Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Beskrivelse af opgave, Budget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Social- og Sundhedsudvalget

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

SKIVEKOMMUNE Budget Kultur- og Fritidsudvalget.

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

ocial- og Sundhedsudvalget

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Sundheds- og frivillighedsområdet

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

Budgetoplysninger drift Bår

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Beskæftigelsesudvalget

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Erhvervsservice og iværksætteri

Uddrag af serviceloven:

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Kommunal medfinansiering

Mål og Midler Sundhedsområdet

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhedsudvalgets basisbudget

Sundhedsudvalgets basisbudget

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Økonomi og Løn/ /hs 1

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Mål og Midler Sundhedsområdet

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0, Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Aktivitetsbeskrivelse, budget

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Samlet for alle udvalg

Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER

13. Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag Generelle bemærkninger Sektorområderne kort fortalt..

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Kommunal medfinansiering

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

1. Behandling budget 2010

Kultur- og fritidsudvalget

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Budgetområde 620 Anden Social Service

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

Udvalget Kultur og fritid

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling. Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med kommunalreformen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE

Social Service/Serviceudgifter 0

Transkript:

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

i hele 1.000 kr. Udvikling & Erhverv BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme 728 728 728 728 13 Andre faste ejendomme 728 728 728 728 00.28 Fritidsområder 684 684 684 684 20 Grønne områder og naturpladser 684 684 684 684 03.22 Folkeskolen mm. 9.132 9.132 9.132 9.131 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 9.132 9.132 9.132 9.131 03.32 Folkebiblioteker 16.469 16.469 16.468 16.468 50 Folkebiblioteker 16.469 16.469 16.468 16.468 03.35 Kulturel virksomhed 13.595 13.595 13.595 13.595 60 Museer 7.832 7.832 7.832 7.832 61 Biografer 267 267 267 267 63 Musikarrangementer 3.605 3.605 3.605 3.605 64 Andre kulturelle opgaver 1.891 1.891 1.891 1.891 03.38 Folkeoplysning & fritidsaktiviteter 13.459 13.459 13.459 13.458 70 Fælles formål 65 65 65 65 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.203 1.203 1.203 1.203 73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 1.566 1.566 1.566 1.566 74 Lokaletilskud 10.406 10.406 10.406 10.406 75 Fritidsaktif. udenfor folkeoplysn.lov 218 218 218 218 Udvikling & Erhverv i alt 54.067 54.067 54.066 54.065 Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 04.62 Sundhedsudgifter mv. 3.472 3.472 3.472 3.472 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.490 1.490 1.490 1.490 90 Andre sundhedsudgifter 1.982 1.982 1.982 1.982 Borgerservice i alt 3.472 3.472 3.472 3.472 Sundhed & Familie BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 04.62 Sundhedsudgifter mv. 194.546 193.404 191.271 190.471 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen 142.469 142.492 142.498 142.013 82 Kommunal genoptræning 13.354 13.354 13.354 13.095 84 Vederlagsfri fysioterapi 4.899 4.899 4.899 4.899 85 Kommunal tandpleje 20.396 18.952 17.708 17.708 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.136 6.034 5.220 5.220 89 Kommunal sundhedstjeneste 6.065 6.447 6.367 6.311 90 Andre sundhedsudgifter 1.225 1.225 1.225 1.225 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 837 837 837 837 33 Forebyggende indsat for ældre og handicappede 837 837 837 837 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 4.974 4.974 4.974 4.974 44 Alkoholbehandling & behandlingshjem for alkoholskadede 1.302 1.302 1.302 1.302 45 Behandling af stofmisbrugere 3.672 3.672 3.672 3.672 Sundhed & Familie i alt 200.357 199.215 197.082 196.282 Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt 257.896 256.754 254.620 253.819

Borgerservice Pr. 1. oktober 2013 er der oprettet et fælles kørselskontor under Borgerservice. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Under området budgetteres udgifter til personbefordring til genoptræning. Der er afsat 1,490 mio. kr. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til begravelseshjælp og udgifter til befordringsgodtgørelse. Begravelseshjælp: Kommunen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og en evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Beløbet udgør maksimalt 10.250 kr. (2014). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunen yder godtgørelse for nødvendig befordring i forbindelse med besøg hos egen praktiserende læge og speciallæger med billigste forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes alene til gruppe 1 sikrede i henhold til Sundhedsloven. Udgiften relaterer hovedsageligt til personer der modtager en social pension. Der er afsat 998.000 kr.

Sundhed & Familie Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende og sundhedsfremmende opgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje samt den kommunale sundhedstjeneste. Kommunen varetager derudover en række borgernære opgaver indenfor genoptræning, borgerrettet forebyggelse, behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har ligeledes ansvaret og myndighedsfunktionen for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder bl.a. psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge/speciallæge. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Vejen Kommune medfinansierer det regionale sundhedsvæsen. Budgettet dækker kommunens betalinger til regionerne for borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen. Det afsatte budget udgør 142,5 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til ca. 3.340 kr. pr. indbygger i kommunen. Den kommunale medfinansiering er baseret på en aktivitetsbaseret betalingsmodel. Den aktivitetsbestemte afregningsmodel betyder, at den kommunale udgift fastsættes ud fra, i hvor stort omfang kommunens borgere benytter sig af de regionale sundhedstilbud (indlæggelser, ambulante besøg og ydelser hos de praktiserende læger). Derudover har typen af behandling, som borgeren modtager, også betydning for den kommunale udgift. Kommunerne finansierer på landsplan ca. 20 % af de regionale sundhedsudgifter. På det somatiske område er bidraget baseret på de såkaldte DRG-takster (Diagnoserelateret gruppering) og DAGS-takster (Dansk Ambulant Grupperingssystem), der omfatter takster for forskellige patientgrupper. På det psykiatriske område er bidraget baseret på sengedags- og besøgstakster, mens bidraget for ydelser under sygesikringen er baseret på forhandlede takster mellem organisationerne på området. Aktivitet kommunal medfinansiering: 2011 2012 2013 Somatik - udskrivninger 7.984 7.843 8.105 Somatik besøg eller ydelser 87.184 85.917 97.791 Psykiatri udskrivninger 273 249 150 Psykiatri antal besøg 11.286 12.282 6.791 Sygesikring besøg eller ydelser 514.971 504.731 496.498 Kilde: esundhed, niveau 3. Aktivitetstallet på psykiatrien i 2013 afspejler ikke et helt års aktiviteter pga. 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunen tilbyder genoptræning til alle borgere, der via behandlende læge har fået udarbejdet en genoptræningsplan. Derudover kan kommunen visitere borgere til kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning. De budgetterede lønudgifter er baseret på de forventede lønninger og afledte personalerelaterede udgifter. Der er i 2015 afsat et budget på 13,35 mio. kr. på området. Heraf er 1,8 mio. kr. reserveret til drift af Brørup Sundhedscenter, herunder fællesudgifter, samt afledte udgifter til drift og materialer vedrørende aktiviteterne i sundhedscentret.

Til genoptræning, vedligeholdelsestræning, vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi, samt træningstilbud til kronikere på tværs af diagnoser er der afsat et lønbudget på 9,01 mio. kr. Udviklingen i antal genoptræningsplaner 2009-2013: 2009 2010 2011 2012 2013 Antal almene genoptræningsplaner 932 970 1.020 1.079 1.181 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi I budgettet for 2015 er der afsat 4,9 mio. kr. til betaling for vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren. Borgerne henvises via egen læge i henhold til sundhedsloven og det frie valg på området. 04.62.85 Kommunal tandpleje Budgettet dækker kommunens tilbud vedrørende børnetandpleje og omsorgstandpleje. Opgaven varetages fortrinsvis af den kommunale tandpleje, mens de 16-17-årige kan vælge, at benytte privat praktiserende tandlæger til undersøgelse og behandling. I 2015 forventes det, at der vil være ca. 9.664 0-17-årige, som tilbydes tandpleje i kommunen. Budgettet udgør 20,50 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 14,3 mio. kr. Fra august 2014 blev tandplejen samlet i en ny tandklinik ved sundhedscentret i Brørup. Herudover investeres i 2 mobile tandklinikker, der skal køre ud til Vejen Kommunes skoler til forebyggende tandundersøgelser og mindre behandlinger. Effektiviseringerne fra den nye struktur herunder blandt andet hjemtagelsen af behandlinger fra Rødding aftalen - er indarbejdet ved budgetlægningen for 2013 og 2014, og fra 2018 forventes effektiviseringerne at være fuldt implementeret med årligt omkring -3,3 mio. kr. Med afsæt i det faldende børnetal indarbejdes der fra 2015 en tilpasningsmodel, der er som følgende: 2015 (-400.000 kr.), 2016 (-500.000 kr.), 2017 (-600.000 kr.) og 2018 (- 600.000 kr.). Indfasningen sker over en årrække, da der samtidig ses en stigning i antallet af omsorgspatienter samt hensynet til udgifter til tandregulering for igangværende behandling. I forbindelse med budget 2018 forventes det, at tildelingsmodellen kan indfases fuldt. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet dækker over forskelligartede aktiviteter og projekter samt løn til sundhedskonsulenter. Kommunen har frihed til i et vist omfang selv at fastlægge omfanget og indholdet af indsatsområder og tilbud. Samlet udgør budgettet i 2015 6,14 mio. kr., hvilket svarer til 143 kr. pr. indbygger i kommunen. Budgettet anvendes bl.a. til en række sundhedsfremmende projekter samt aflønning af to sundhedskonsulenter og to kontinenssygeplejersker. De to kontinenssygeplejersker yder rådgivning og vejledning til inkontinente borgere i Vejen Kommune. Derudover tilbyder de udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter vejledning, samt afklaring af behov for videre undersøgelser og evt. behandling. Denne udredning sker i tæt samarbejde med alment praktiserende læge og inkontinensklinikken på SVS Byrådet har afsat midler til en forebyggelsespulje, som skal bidrage til at sikre tværgående indsatser, der kan virke forebyggende og sundhedsfremmende i bred forstand.

Forebyggelsespuljen på tværs Budgettet i 2015 udgør 1,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer tilbageløbsmidler fra de projekter, der har opnået tilskud fra puljen. Der har siden opstart af puljen været givet midler til projekterne Børn i balance, Kost og Motion, Sund i job samt projekter vedrørende faldforebyggelse og måltidsmiljøer. Senest er godkendt midler til projekt Tena Identify og midler til en rygestopinstruktør. Eksempelvis har projektet Sund i job modtaget midler fra puljen i 2013 (530.538 kr.), 2014 (692.750 kr.), 2015 (698.885 kr.) og 2016 (431.182 kr.). Forventede besparelser fra projektet som følge af en reduktion i udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp tilfalder puljen igen med henholdsvis 808.500 kr. (2014), 955.500 kr. (2015) og 850.500 kr. (2016). Det nære sundhedsvæsen Ved økonomiaftalen med regeringen for 2013 blev kommunerne under ét tilført 300 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Afledt heraf tilførte Vejen Kommune sundhedsområdet 2,3 mio. kr. Heraf er 1,18 mio. kr. blevet tilført Sundhed & Familie. Midlerne er udmøntet i følgende indsatser: kommunal patientskole med inddragelse af sygeplejekompetencer som en del af det samlede kronikertilbud diætistvejledning styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning med videre. Fra 2014 har Vejen Kommune afsat yderligere 2,328 mio. kr. til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Midlerne er fordelt med henholdsvis 1,3 mio. kr. til Social & Ældre og 1,0 mio. kr. til Sundhed & Familie, hvoraf 0,28 mio. kr. fremstår til en pulje til fælles indsatser i KKR/Sundhedsstrategisk Forum. Af Sundhedsafdelingens andel budgetteres der med 0,7 mio. kr. til lønninger til terapien. Midlerne forventes blandt andet anvendt til følgende indsatser: rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud til ældre, der ofte indlægges på sygehuset styrket sygepleje evt. med særlige kompetencer indenfor det akutte beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter kompetenceudvikling for personale i ældre- og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing integrated care modeller med fælles kapacitets- og/eller finansiering med sygehus og/eller almen praksis samarbejde om opgaveoverdragelser. Jf. økonomiaftalen i 2015 er der afsat ekstra midler til sundhedsområdet, som skal anvendes til at finansiere udgifter til en ny aftale med PLO (Praktiserende Lægers Organisation), der flyttes fra den centrale overenskomst ud til praksisudvalgene. Til dette er der i budgettet årligt afsat 252.267 kr. Der er endvidere afsat 1,5 mio. kr. i en pulje til det nære sundhedsvæsen. Denne pulje er foreløbig budgetteret under Økonomiudvalget. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Målgruppen for den kommunale sundhedstjeneste er alle børn og unge i alderen 0-16 år. Budgettet anvendes til sundhedsplejeordning. Formålet med sundhedsplejen er at sikre, at børn og unge får en sund opvækst med gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejeordningen dækker over ydelser til spædbørn, småbørnsfamilier samt skolesundhedsplejen og kommunelægens opgaver. Der forventes i 2015 at være ca. 9.080 børn, som modtager ydelser fra den kommunale sundhedstjeneste, og budgettet udgør 6,06 mio. kr.

Med afsæt i det faldende børnetal tilpasses sundhedsplejens budget ud fra en tildelingsmodel, hvor der reguleres med henholdsvis -504.384 kr. i 2015, -123.463 kr. i 2016, - 203.009 kr. i 2017 og -258.529 kr. i 2018. Reguleringen foretages årligt ud fra de seneste prognoseberegninger for befolkningsudviklingen. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter. Budgettet udgør 1,2 mio. kr. Hospiceophold Kommunen yder betaling for borgerens ophold på hospice. Færdigbehandlede patienter Bopælsregionen opkræver bopælskommunens betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Plejetaksten udgør i 2015 1.951 kr. pr. dag. I 2014 blev der indarbejdet effektiviseringer for -200.000 kr. årligt som følge af kontinuerligt tæt opfølgning på den faktiske behandlingsdato og udskrivningsdatoen. Tilsvarende beløb er indarbejdet igen i budgettet for 2015. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til alle borgere over 75 år 1 gang årligt i henhold til lovgivningen. Vejen Kommune tilbyder alle i målgruppen, som ikke modtager både personlig og praktisk bistand 1 besøg årligt. Budgettet udgør 0,837 mio. kr. i 2015, og er udvidet med 283.000 kr. i 2014 og 258.000 kr. årligt fra 2015 og frem som følge af et stigende antal borgere i målgruppen. Dette svarer til en opnormering på 20 timer ugentligt. 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende alkoholbehandling i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør 1,30 mio. kr. i 2015. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende behandling af stofmisbrugere i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør 3,67 mio. kr. i 2015.

Udvikling & Erhverv Vejen Kommunes tilbud på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, musikskole, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Under udvalgets budgetområde hører endvidere folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., bestående af folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kulturog fritidsaktiviteter. 00.25.13 Andre faste ejendomme Området omfatter de faste ejendomme, som er henlagt til Udvikling & Erhvervs umiddelbare kompetenceområde. Budgettet udgør 728.000 kr. Jyllandsgade 2, Vejen: Bygningen bliver benyttet af Vejen Garden. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Vejen Garden, men stiller lokalet til rådighed. Knudevejen 17, Vejen: Budgettet dækker over driftsudgifter til bygningen og et grønt område. Foreningen Minibyen benytter bygningen. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Minibyen, men stiller lokalet til rådighed. Vestergade 17, Holsted: Bygningen er en tidligere skole, som foreninger kan låne til forskellige formål efter Folkeoplysningsloven. Østergade 2, Vejen: Huset bliver benyttet af Vejen Lokalhistoriske Arkiv og Huset-Frivilligcenter Vejen. Vejen Lokalhistoriske Arkiv betaler et årligt beløb for leje af lokalet. Ved budgetvedtagelsen er der indarbejdet effektiviseringsforslag vedr. vedligeholdelse af udenomsarealerne ved Knudevejen 17 på 100.000 kr., idet vedligeholdelsen af arealerne er omlagt, således at Vej og Park udfører opgaven, hvilket bevirker at driften er optimeret. 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Her afholdes udgifter til vedligeholdelse af Vejen Anlæg. Budgettet udgør 683.500 kr. Der er indgået aftale med Vej, Park og Forsyning om at foretage den løbende vedligeholdelse af anlægget. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Budgettet udgør 9.132.000 kr. og dækker udgifter til følgende: Tilskud til klubhuse og lysanlæg, herunder Vejen Stadion Vedligeholdelse af kommunens idrætshaller Vedligeholdelse af boldbaner og beplantning Mål og net Drift af vandingsanlæg. Driftsudgifter vedr. bygninger til klubhuse m.v. Lejeindtægt fra antenne position ved Fuglsangsallé 10, Vejen Tilskud til Foreningshuset i Brørup og Brørup Svømmebad Driftsudgifter vedr. Jels Søbad Driftsudgifter vedr. Brørup Bypark Tilskud til sundhedsfremmende projekter Ved budgetvedtagelsen er der indarbejdet effektiviseringsforslag på 50.000 kr., idet Vej og Park har kunnet optimere driften af Brørup Bypark og derved kan indhente rationalet.

03.32.50 Folkebiblioteker Folkebiblioteksområdet omfatter det samlede budget for Vejen Kommunes biblioteker. Budgettet udgør 16.469.500 kr. og omfatter: Vejen bibliotek som hovedbibliotek Brørup biblioteket Holsted biblioteket Rødding bibliotek En enmandsbetjent bogbus. Budgettet for biblioteksområdet er givet som en samlet rammebevilling. Folkebiblioteksområdet er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Lønbudgettet er inkl. uddannelse og kørsel. Udgiftsbudgettet til drift dækker udgifter til bygninger, bogbus, it, lydavis samt administration og inventar. 03.35.60 Museer Budgettet til museer udgør 8.859.400 kr. til drift og 1.027.100 kr. i indtægter fra statsrefusion. Museer omfatter: Welling Landsbymuseum, Orion Planetarium og Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Egnsmuseet på Sønderskov inkl. naturvejlederordningen. Vejen Kunstmuseum er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Tilskud til Poul La Cour Fondens museum. I forbindelse med budgetvedtagelsen er der indarbejdet 100.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på Sønderskov Hovedgård. 03.35.61 Biografer Budgettet på 266.700 kr. omfatter tilskud til Brørup Bio og Rødding Bio fordelt med 92.200 kr. til Brørup Bio og 174.500 kr. til Rødding Bio. 03.35.63 Musikskolen Af lovgivningen vedr. musikskoler fremgår det, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Ligeledes fremgår det, at staten yder delvis refusion af udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskoler såfremt musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Vejen Kommunale Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge fra 0 25 år. Med virkning fra den 1.8. 2013 indeholder budgettet ligeledes udgifter til undervisning af Vejen Gardens elever. Budgettet består af udgifter til undervisningspersonale og øvrige udgifter. Der er i musikskolen budgetteret med udgifter for 5.568.800 kr., og der er budgetteret med indtægter fra forældrebetaling for 1.324.900 kr. efter takster godkendt af Byrådet. Budgettet til indtægter fra statsrefusion udgør 639.200 kr. Musikskolen består af: Instrumentalelever Vokalelever Småbørnshold

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budgettet udgør 1.891.100 kr. og består af følgende områder: Udviklingspulje for kultur- og fritidsområdet Puljen skal dække udgifter til medfinansiering ved igangsættelse af projekter og udgør 380.600 kr. Diverse tilskud Der budgetteres med 1.510.500 kr. til følgende: Lokalhistoriske arkiver. Forsamlingshuse: Der er afsat en pulje, hvorfra forsamlingshuse kan søge om midler til større vedligeholdelsesopgaver. Kultunaut-kalender: Der er afsat budget til udgifter til vedligeholdelse af en kulturkalender på Vejen Kommunes hjemmeside. Kulturelt samråd. 03.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Budgettet udgør 65.200 kr. 370001 Fællesudgifter og indtægter Der gives bl.a. lokaletilskud til distriktsforeningen DGI Sydvest, hvor Varde Kommune er administrationskommune. 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Der er afsat 1.203.200 kr. i budgettet til mellemkommunale betalinger og tilskud til voksenundervisningen. Rammen til aftenskolerne fordeles efter indstilling fra Aftenskolernes Samråd. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet på 1.566.000 kr. omfatter tilskud til: Pulje til leder/instruktøruddannelse, der ydes tilskud på max 75 % af kursusgebyret. Pulje til aktivitetstilskud til foreningsarbejde m.v., tilskuddet fordeles efter Vejenordningen. Aktivitetspulje. 03.38.74 Lokaletilskud Budgettet udgør 10.406.100 kr. og omfatter pligtige tilskud til lokale- og halleje i henhold til folkeoplysningsloven, herunder tilskud til egne (foreningsejede) lokaler, jf. den harmoniserede tilskudsmodel. Der er indregnet indtægter fra gebyrordning for kommunale gymnastiksale mv. 03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Der budgetteres med en pulje på 218.000 kr. som dækker tilskud til: Værtsskaber for DM mv.