Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.



Relaterede dokumenter
OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Betaling via Business Online

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken

Filer til banken. Du kan også åbne mappeoversigten i Business Online ved at benytte

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen:

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Filer fra banken og Filbestillinger

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images.

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Business Online - Generelt

betalingsaftaler

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

NemHandel menuen 14.1

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

18/ Version 2.0 Side 1 af 36

Kom godt i gang med Online Banking

Filer til banken Classic

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Mamut Stellar efaktura

Postcenter, Modparter og Økonomi

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON

Introduktion til Indholdsredigering

RejsUd. Opret afregning via Smartphone eller tablet

Weblink. Brugermanual. Hotline:

Business Online - Generelt

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

09/ Version 1.4 Side 1 af 37

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Kreditorer i Business Online

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Mamut Stellar NemHandel

Kirketælling. Indberet antal deltagere. vejledning FOLKEKIRKENS IT

Selene brugervejledning

Mamut Stellar Banking

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Sådan bruger du netbanken

EG Retail - Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Elektronisk fakturering til det offentlige

Min virksomhed - Vareekspedition

Sådan bruger du netbanken

Online Booking. Fanebladet Booking

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Sådan bruger du netbanken

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten.

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

6.0 Listeværktøjet. For support kontakt FrivilligService: eller

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet Opret Booking Kursisten tager test... 10

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Diginor Brugervejledning

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Login og introduktion til SEI2

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

DDB Detail Kom i gang med programmet

Opret bruger. For at gennemføre en brugeroprettelse eller ændring skal du altid trykke på Afslut på trin seks og indtaste din personlige kode.

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Her gennemgås hvordan du opretter en afregning der indeholder rejsedage, omkostninger og kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en Iphone.

Når brugeren selv laver en søgning så dannes der også en liste med de bilag, der er udsøgt.

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Billeder på hjemmeside

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Sådan kommer du i gang

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

Vejledning til Kilometer Registrering

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Prøveeksempler ClinicCare. Web

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

Transkript:

Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings- og betalingsadresse) 2. Opret konti 3. Indtast OIOUBL/OIOXML opkrævninger/opret mapper 4. Indsend OIOUBL/OIOXML filer 5. Kontroller opkrævninger 6. Luk mappen og godkend opkrævninger 7. Opkrævningsoversigt Opret stamoplysninger Inden du kan oprette en OIOUBL/OIOXML dokument ved fil indsendelse eller via indtastning skal du sikre at din virksomheds stamoplysninger er oprettet korrekt. Når du vil rette stamoplysninger kan du bruge menuen. Hvis du kun skal afsende Elektronisk fakt. - OIOUBL/OIOXML, er det kun de Faste virksomhedsoplysninger, der skal udfyldes. Hvis du også skal have printet fakturaer, der ikke kan sendes videre til modtageren som Elektronisk fakt. - OIOUBL/OIOXML, skal du udfylde flere virksomheds- og fakturaoplysninger på fanebladet Dansk. Opret konti Hvis du skal anvende Kontooverførsel, som betalingsform skal kontonummeret være oprettet på din aftale med banken. 1

Ved faktura med kontonummer er det den eller de kreditorkonti, som du selv har oprettet, der kan vælges imellem. Når du vil oprette konti kan du bruge menuen. En kreditorkonto oprettes således. Det er vigtigt at der angives registreringsnummer efterfulgt af bindestreg (-) og kontonummer. Indtast OIOUBL/OIOXML Opkrævning Når du vil indtaste en OIOUBL/OIOXML opkrævning kan du bruge menuen. Nu får du mulighed for at oprette opkrævninger. Se et eksempel på en udfyldt OIOUBL/OIOXML opkrævning her. 2

3

Ved manuel oprettelse af OIOUBL/OIOXML faktura kan der til Betalingsform vælges mellem de danske opkrævningstyper der er tilknyttet din aftale. Hvis du skal anvende indbetalingskort skal Betalingsformen Dansk indbetalingskort være oprettet på din aftale med banken. Det samme gælder ved Leverandør Service osv. Du kan bruge Sidehjælp til at få yderligere hjælp til at udfylde de enkelte felter på siden. Ny mappe i Opret opkrævning Indtast opkrævningsoplysningerne. Når du opretter opkrævninger, oprettes som standard en ny mappe med et navn, der er sammensat af dags dato, dit brugernummer og et fortløbende nummer pr. dag, for eksempel 30102005-061133-1. Klik på knappen Opret mappe, hvis du i stedet ønsker en mappe med en mere sigende tekst, f.eks. Husleje. Du kan altid ændre navnet på mappen. Afslut opkrævning Du er nu klar til at afslutte opkrævningen Fjern markeringen ved Opret flere opkrævninger. Hvis du vil oprette flere opkrævninger, fjerner du markeringen, når du har indtastet sidste opkrævning. Klik på OK knappen. Du har nu oprettet en opkrævning i Business Online og samtidig gemt opkrævningen i en mappe. Du bestemmer selv, hvor mange opkrævninger du vil have i hver mappe. Indsend OIOUBL/ 4

OIOXML filer Du har mulighed for at indsende OIOUBL/OIOXML filer enkeltvis eller alle filer på en placering på din PC på én gang. Det kræver, at du opretter en ny fil registrering i Business Online til masseafsendelse af OIOUBL/OIOXML. Fil registreringen oprettes således: Angiv placeringen og marker Indsend filer samlet i én mappe Du er nu klar til at indsende OIOUBL/OIOXML filer til banken via Business Online. Bemærk, at alle OIOUBL/OIOXML filer i ovenstående placering vil blive sendt uanset om dokumenter er blevet sendt tidligere. Afsendte OIOUBL/OIOXML filer skal derfor fjernes fra ovenstående placering efter afsendelsen. Kontroller opkrævninger Inden opkrævningerne ekspederes, har du mulighed for at kontrollere antallet og summen af opkrævningerne. Når du vil kontrollere opkrævningerne, kan du bruge menuen Mappeoversigten indeholder de mapper, du har arbejdet med i dag. Du har også mulighed for at søge efter mapper fra tidligere datoer. I kolonnen Kontrolsum vises summen for opkrævningerne i mappen. I kolonnen Antal vises, hvor mange opkrævninger der er i mappen. 5

I kolonnen Kunne ikke eksped. vises antallet af fejlbehæftede OIOUBL/OIOXML filer, der ikke kunne ekspederes. Luk mappen, og godkend opkrævninger En mappe med status Åbnet af xxxxxx er en kladde, og OIOUBL/OIOXML filer i den mappe ekspederes ikke. Du kan fortsat oprette flere OIOUBL/OIOXML filer i den samme mappe. I en mappe med status Lukket af xxxxxx, ekspederer vi OIOUBL/OIOXML filer på ekspeditionsdagen, hvis forudsætningerne er i orden. Når du vil lukke en mappe og godkende OIOUBL/OIOXML filer, skal du vælge Mappeoversigt i Genveje eller i menuen. Klik på funktionspilen til venstre for den aktuelle mappe. Vælg menupunktet Godkend alle opkrævninger og luk mappen. Indtast sikkerhedskode for at forsyne opkrævningerne med en digital signatur. Klik på knappen OK. Nu er OIOUBL/OIOXML filer godkendt og mappen lukket. OIOUBL/OIOXML filer er nu klar til at blive gennemført på ekspeditionsdagen. 6

Opkrævningsoversigt Når du vil se oplysninger om OIOUBL/OIOXML filer kan du bruge menuen opkrævningsoversigt Nu ser du en liste i opkrævningsoversigten med flere valgmuligheder. Du har nu mulighed for at søge efter OIOUBL/OIOXML filer ved at udfylde de forskellige felter. Du kan se detaljerede oplysninger og feedback om OIOUBL/OIOXML filer ved at klikke på linket, som er placeret i kolonnen under Beløb klikke på linket, som er placeret i kolonnen under Status føre musemarkør over linket, som er placeret i kolonnen under Status klikke på funktions pilen til venstre for den aktuelle mappe og vælge menupunktet Vis opkrævning Ved at klikke på linket, som er placeret i kolonnen under Beløb ses den oprindelige dokument, som var indsendt med status Klar til ekspedition. 7

Faktura vises nu i en pop up vindue med de nødvendige oplysninger I tilfælde af et dokument fejler, vises status som Fejlramt. Du kan føre musemarkøren over linket, som er placeret i kolonnen under Status og der vises den status, som dokumentet er i uden at åbne den. Ved at klikke på linket, som er placeret i kolonnen under Status vises den applikationsmeddelelse (kvittering), som er nævnt i beskedboksen ved at føre musen over linket. 8

Applikationsmeddelelse er et kvitteringsdokument, som giver feedback på den oprindelige indsendte dokument. En fejl i en faktura medfører, at der automatisk returneres en applikationsmeddelelse til afsenderen, hvoraf det fremgår hvad fejlen er. Afsenderen har nu mulighed for at ændre og gensende fakturaen. Applikationsmeddelelsen bliver også sendt som en fil, der kan hentes via filer fra banken eller anden opkobling (eksempelvis ftp). Ved at klikke på linket, som er placeret i kolonnen under Beløb ses det oprindelige 9

dokument, som var indsendt og i dette tilfælde med en fejlmeddelelse i toppen samt en applikationsmeddelelse, som ligger i bunden af dokumentet med mulighed for at folde ud eller ind. 10

Menu Hvis du fører musen hen over punktet Menu i øverste hjørne, fremkommer følgende menupunkter, afhængig af hvor du befinder dig med hensyn til oprettelsen afopkrævningen. Ønsker du at få udskrevet de data, du har fundet via søgning, kan du klikke på menupunktet Udskriv. Ønsker du at overføre oplysningerne til et regneark, skal du klikke på menupunktet Til regneark. Sidehjælp Du kan få yderligere hjælp til at udfylde de enkelte felter på siden. Klik på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne af skærmbilledet for at få sidehjælpen frem, og vælg det emne, du vil vide mere om. 11