Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Relaterede dokumenter
:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til anlægsønsker 2017

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Resultatrevision 2017

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Orientering om Tilpasning af udgifterne på aktiveringsrammen

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

KORTLÆGNING AF SYGEDAGPENGEGRUPPEN

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenteret Tværgående områder

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Udvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Resultatrevisionen for 2013

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Forslag til budgetreduktion Titel: Egen udførelse af særligt tilrettelagt forløb, kontanthjælp (indsats) Politikområde: 70 Arbejdsmarked og job

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgetforbedringsforslag

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Projekt Sammen om fastholdelse

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Fakta-ark. Fagligheder i afdelingen/teamet/institutionen. Målgruppe(r) og hovedopgave(r) Strategier og politikker

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Beskæftigelsespolitik

Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Prioriteringer i kølvandet af refusionsomlægningen

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Politikområde 5: Sundhed- & Arbejdsmarkedsområdet

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

Notat 16. marts Status på IGU indsatsen i Skanderborg Kommune

Forslag til budgetreduktion Titel: Nytteindsats. Politikområde: 70 Arbejdsmarked og job. Nr.: EBU 1. Nuværende budget (afrundet til.

Lov- og cirkulære. Budget

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Transkript:

Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion

Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500 P6: Forsikrede ledige 0 0 0 0

Beskæftigelsesudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 heraf BDO Beslutningsblokke 0 0 0 0 P5: Arbejdsmarkedsområdet i alt 0-1.700-4.100-6.500 BDO Beslutningsblokke: 0 0 0 0 5.1 Integration - mentorer - - - - 5.2 Integration - struktureret virksomhedsindsats - - - - 5.3 Kontanthjælp - etniske borgere - virks./ment. - - - - 5.4 Unge - mentorer i stedet for opholdssteder - - - - 5.5 Unge - udvidede visitationsforløb - - - - 5.6 Sygedagpenge - yderligere fastholdelse - - - - 5.7 Sygedagpenge - mere beskæft. træningstilb. - - - - Jammerbugt Komm. Ekstra Beslutningsblokke 0-1.700-4.100-6.500 5.1x Integration - mentorer 0-150 -525-900 5.2x Integration - struktureret virksomhedsindsats 0-250 -625-1.000 5.3x Kontanthjælp - etniske borgere - virks./ment. 0 0-250 -500 5.4x Unge - mentorer i stedet for opholdssteder 0 0-250 -500 5.5x Unge - udvidede visitationsforløb 0-100 -400-700 5.6x Sygedagpenge - yderligere fastholdelse 0-200 -550-900 5.7x Sygedagpenge - mere beskæft. træningstilb. 0-1.000-1.500-2.000 P6: Forsikrede ledige i alt 0 0 0 0 BDO Beslutningsblokke: 0 0 0 0 Note: Jammerbugt Kommune Ekstra Beslutningsblokke: Efter gennemregning af Lov & Cirkulæreprogrammet 2017 (Økonomiaftalen 2017) vurderer forvaltningen, at arbejdsmarkedsområdets Budget 2017 kan reduceres med i alt 11,4 mio.kr. i det tekniske oplæg. En vigtig forudsætning for at kunne realisere disse effekter i Budget 2017 - samt yderligere effekter i overslagsårene 2018-2020 er vedtagelsen og gennemførelsen af de 7 investeringscases beskrevet i dette katalog. Effekterne af de 7 cases skal således understøtte budgetoverholdelse, idet det forventede vedtagne budget er ambitiøst og ligger 19 mio. kr. under KL s overførselsskøn for Jammerbugt Kommune i 2017. BDO s benchmarkanalyse fra juni 2016 pegede på, at Jammerbugt Kommune på beskæftigelsesområdet havde et besparelsespotentiale på ca. 6 mio. kr. i 2017. Besparelsespotentialet blev dog i processen reduceret til 0 kr., idet der allerede i budget 2016 (og dermed i overslagsåret 2017) var indregnet en forventning om et større potentiale. Forvaltningen har alligevel taget BDO s investeringsforslag til efterretning og indarbejdet dem i nærværende katalog, idet der nødvendigvis må investeres på sygedagpenge-, unge- og integrationsområdet, hvis budgetforudsætningerne for budget 2017 skal holde. I 2017 forventes effekterne at kunne dække investeringen, mens effekter herudover skal sikre overholdelse af budgettet. I overslagsårene forventes effekterne gradvis at kunne medvirke til yderligere reduktion af udgifterne på beskæftigelsesområdet. I 2017 forventes investeringerne således at være udgiftsneutrale, hvilket i denne sammenhæng betyder, at forsørgelses- og driftsudgifter reduceres i et omfang svarende til den udvidelse, som skal tilføres andre steder, f.eks. på konto 6 fsva. virksomhedskonsulentudgifter. 3

Politikområde 5: Arbejdsmarkedsområdet 5.1 BDO Beslutningsblok: Integration mentorer Forslag Jammerbugt Kommune 0-150 -525-900 Forøget brug af mentorer til borgere i integrationsperioden for integrationsborgere over 30 år såvel forud for de virksomhedsrettede tilbud som under tilbuddene. Der er tale om en investering, hvor der foreslås ansat en mentor til opgaven, ligesom der bør reserveres midler til betaling af virksomhedsmentorer. Der kan ikke hjemtages refusion på mentorudgiften, da driftsloftet er nået. Ved denne indsats forventes, at 10 helårspersoner vil kunne komme i job, hvilket betyder en reduktion i forsørgelsesudgifterne på ca. 1 mio.kr. samt yderligere hjemtagelse af resultattilskud på 0,5 mio.kr. - i alt 1,5 mio.kr. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Flere borgere vil få en håndholdt indsats og dermed forøget hjælp til at komme i job. Indsatsen vil understøtte den indsats, der i øvrigt gennemføres. Der er tale om en investering, jf. BDOs anbefalinger. Investering i mentor samt ekstra midler til virksomhedsmentorer i alt 0,6 mio.kr. Der vil kunne ske ansættelse pr. 1. januar 2017, hvorefter indsatsen kan idriftsættes. 5.2 BDO Beslutningsblok: Integration struktureret virksomhedsindsats Forslag Jammerbugt Kommune 0-250 -625-1.000 Mere struktureret tilgang til virksomheder i forhold til integrationsborgere. Større udbredelse og mere målrettet brug af virksomhederne i Jammerbugt Kommune. Forslaget forudsætter, at der ansættes en projektleder, som udover projektlederrollen også udfører virksomhedskonsulentopgaver (ca. kr. 500.000). Ved denne indsats forventes det, at der åbner sig job op for 10 ekstra flygtninge/integrationsborgere. I givet fald vil der kunne spares ca. 1 mio.kr. på forsørgelse og hjemtages yderligere resultattilskud for ca. 0,5 4

mio.kr. i alt 1,5 mio.kr. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Flere integrationsborgere vil opnå beskæftigelse. Det vil blive muligt i højere grad at opnå tilfredsstillende resultater. Der er tale om en investering, jf. BDOs anbefalinger. Se i øvrigt under pkt. 2 ovenfor. Der vil kunne ske ansættelse pr. 1. januar 2017, hvorefter indsatsen kan idriftsættes. 5.3 BDO Beslutningsblok: Kontanthjælp etniske borgere virksomheder og mentorer Forslag Jammerbugt Kommune 0 0-250 -500 Øget brug af virksomhedsrettet aktivering og mentor for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på kontanthjælp. Indsatsen vil kræve ansættelse af yderligere en virksomhedskonsulent samt budget til mentorindsats. Det må forventes, at 10 flere helårspersoner i målgruppen kan opnå beskæftigelse, hvorved kommunen henter en nettobesparelse på ca. 1 mio.kr. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 og 2018 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Der er tale om borgere, der er meget langt fra arbejdsmarkedet, hvorfor yderligere effekt ud over investeringen og bidrag til overholdelse af budgetforudsætninger, først forventes i 2019 og frem. Med den prioritering, som Beskæftigelsesudvalget har besluttet, er målgruppen af kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet ikke en gruppe, der er dedikeret de fleste ressourcer til. Med dette projekt vil denne målgruppe opleve en mere håndholdt indsats. Mulighed for i højere omfang at kunne opnå resultater på området. Indsatsen vil kræve en virksomhedskonsulent (400.000 kr.) samt budget til mentorindsats (100.000 kr.). Der vil kunne ske ansættelse pr. 1. januar 2017, hvorefter indsatsen kan idriftsættes. 5

5.4 BDO Beslutningsblok: Unge mentorer i stedet for opholdssteder Forslag Jammerbugt Kommune 0 0-250 -500 Mentorindsats specielt målrettet de aktivitetsparate unge, hvor Jammerbugt Kommune har et lavt niveau, men til gengæld har store udgifter til forløb på dyre behandlingssteder, f.eks. Nordbo. Der investeres i ansættelse af en mentor med speciale inden for f.eks. autismespektret lønudgift ca. kr. 500.000. Såfremt det antages, at denne mentor kan have et fortløbende forløb med 5 unge, der ellers ville skulle visiteres til Nordbo, vil der kunne opnås en besparelse på ca. kr. 500.000, idet 5 unge hos Nordbo hver koster godt kr. 200.000 på årsbasis. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 og 2018 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Budgettet på ungeområdet er ambitiøst, hvorfor yderligere effekt ud over investeringen og bidrag til overholdelse af budgetforudsætninger, først forventes i 2019 og frem. Ungeenheden vil udvælge fortløbende 5 unge, som - i stedet for at blive henvist til f.eks. Nordbo - vil modtage en håndholdt indsats fra en specialtrænet mentor. Der vil være fokus på progression. Der følges op løbende og sammenholdes med resultaterne på tilsvarende unge på Nordbo. 4. Konsekvens for personale. Der vil kunne gennemføres en mere helhedsorienteret indsats i kommunen ved at have borgere og mentor tættere på. Dette er til gavn for borgere og berørte medarbejdere. Der er tale om en investering jf. BDOs anbefaling. Se under punkt 2. Der vil kunne ske ansættelse pr. 1. januar 2017, hvorefter indsatsen kan idriftsættes. Der kan være kontraktlige bindinger i en overgangsfase. 5.5 BDO Beslutningsblok: Unge udvidede visitationsforløb Forslag Jammerbugt Kommune 0-100 -400-700 Nyt og mere målrettet visitationsforløb, evt. tilknyttet psykolog samt yderligere muligheder 6

for igangsætning af tilbud. Ungeenheden har igangsat nyt forløb, men uden nogle af de muligheder, som BDO anbefaler. Det må antages, at det primært er de uddannelsesparate unge, som vil profitere af dette forløb. Antages det, at indsatsen kan medføre en reduktion af 15 unge helårspersoner på uddannelseshjælp, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 1,2 mio.kr. pr. år. Dette kræver en investering, jf. nedenfor under punkt 5. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. De unge vil opleve at komme hurtigere i gang med et kvalificeret forløb, ligesom visitationen vil blive så tydelig, at der tidligere kan iværksættes en målrettet og individuel plan for den enkelte unge. Der vil være mulighed for en mere tværfaglig og helhedsorienteret indsats. For f.eks. at kunne tilkøbe psykolog til indsatsen samt have mulighed for at sætte unge i relevante tilbud skal budgettet til driftsudgifter øges. Der foreslås en forøgelse af rammen på kr. 500.000. Da indsatsen allerede er sat delvis i gang, må det forventes, at der vil kunne opnås effekter allerede fra 01.01.17, der skal bidrage til budgetoverholdelse på ungeområdet. 5.6 BDO Beslutningsblok: Sygedagpenge yderligere fastholdelse Forslag Jammerbugt Kommune 0-200 -550-900 Yderligere fokus på fastholdelse på Jammerbugt Kommunes egne arbejdspladser. Konkret har Jobcentrets fastholdelsesteam indgået en aftale med HR, men skal der en endnu mere fokuseret indsats til, kræver det jf. BDO en investering. 69% af Jammerbugt Kommunes ansatte bor i Jammerbugt Kommune. Såfremt der ansættes en fastholdelseskonsulent (lønudgift kr. 500.000) med struktureret fokus på kommunens egne afdelinger, må der alt andet lige kunne forbygges 10 sygedagpengesager årligt - svarende til en besparelse på ca. 1,4 mio.kr. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Indsatsen vil yderligere føre til positive økonomiske effekter for kommunens arbejdspladser. 7

Flere ansatte i Jammerbugt Kommune vil undgå en sygemelding til gavn for både den sygemeldte, kolleger, arbejdspladsen og Jammerbugt Kommune som helhed. Se ovenfor. Der er tale om en investering, jf. BDOs anbefalinger. Se under punkt 2. En fastholdelseskonsulent kan ansættes pr. 1. januar 2017. Indsatsen skal beskrives og implementeres, hvorfor effekterne kan realiseres løbende. 5.7 BDO Beslutningsblok: Sygedagpenge mere beskæftigelsesrettet træningstilbud Forslag Jammerbugt Kommune 0-1.000-1.500-2.000 Etablering af tværgående træningstilbudsprojekt med beskæftigelsesrettet fokus. Der eksisterer allerede et træningsprojekt i den nuværende tilbudsvifte, men BDO fastslår, at det nuværende tilbud har en fastholdende effekt frem for en beskæftigelsesfremmende effekt. I det nuværende tilbud trænes løbende godt 100 borgere i gennemsnit 16 uger. Såfremt det forudsættes af halvdelen af disse borgere, forkorter deres varighed på sygedagpenge med 2 uger, fordi træningsprojektet bliver mere beskæftigelsesrettet, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 2 mio. kr. netto. Umiddelbart vil der for at opnå dette være behov for, at tilbuddet flyttes organisatorisk fra sundhedsafdelingen til beskæftigelsesafdelingen. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Borgerne vil opleve en mere målrettet og beskæftigelsesrettet træningsindsats. Konsekvensen heraf skulle gerne være kortere tid på sygedagpenge. Der vil være behov for en organisations- og kulturændring. På sigt skulle personalet gerne opleve at arbejde endnu mere på tværs og helhedsorienteret. Umiddelbart er der ikke brug for en investering. 6. Tidshorisont Ny organisering kan være på plads 1. januar 2017. Herefter vil der være en implementeringsproces. 8