Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Relaterede dokumenter
Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget ØPU

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

84. Tredje behandling af budget

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Kapitel 1. Generelle rammer

Budgetprocedure for budget


Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Byrådets budgettemamøde

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Budgettemamøde. Nuværende budgetsituation

Notat. Udgifter ved omklassificering af veje. Økonomi. Nedklassificering

Budgetvurdering - Budget

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

Budgetstrategi

Økonomi- og Planudvalget

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Mål og Midler Ejendomsvedligeholdelse

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Besparelsesforslag i alt, Teknik- og Mijøudvalget

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

Byrådets budgettemamøde. 22. juni 2015

Teknik- og Miljøudvalget

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE


Budgetprocedure for budget

Budgetproces for Budget 2020

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Samlet for alle udvalg

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder

Mange undersøgelser viser, at godt indeklima herunder god rengøring også er med til at mindske sygefraværet

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Budgetproces for Budget (ØK)

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af plan- og budgetprocedure

Budgetproces for budget

Ejendomsstrategi og anlægsstyring. ØDF kreds syd og midt 30. marts 2017

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Budgetvejledning Senest revideret

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes.

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Transkript:

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 2015-2018. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, at udvalget identificerer konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for 2015-2018 er rammebudgettering med prioriteringsrum. Dette indebærer, at Økonomiog Planudvalget og Byrådet beslutter og udmelder en samlet budgetramme for budget 2015-2018 samt rammer til hvert af udvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte budget (korrigeret for p/l og tillægsbevillinger) fratrækkes et nettoprioriteringsrum på samlet 80 mio. kr. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte udvalgsrammer og udfyldelse af nettoprioriteringsrum skal foregå på møderækkerne i april, maj og juni 2014. På Teknik- og Miljøudvalgets område er nettoprioriteringsrummet, med udgangspunkt i et foreslået samlet prioriteringsrum på 80 mio. kr., som følger: I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 TMU 5,288 5,288 5,288 5,288 Byrådet besluttede størrelsen på prioriteringsrummet den 31. marts 2014. Det reelle prioriteringsrum for udvalget afhænger dermed af Økonomi- og Planudvalget og Byrådets behandling på marts-møderækken, og kan afvige fra ovenstående. De eksisterende sektorredegørelser på fagudvalgets område kan bl.a. bruges som inspiration til arbejdet med prioriteringsrummet. Sektorredegørelserne indgår i det trykte Budget 2014, og ligger tilgængelige på Byrådswebben. Sideløbende med fagudvalgenes arbejde med udfyldelse af nettoprioriteringsrummet indleder administrationen arbejdet med at fremstille nye sektorredegørelser. På juni-møderne vil 1. udgave af de opdaterede sektorredegørelser blive fremlagt. Sektorredegørelserne vil indeholde opdateret talmateriale herunder aktivitetstallene fra budgetstyringen. Som noget nyt i budgetprocessen har administrationen udarbejdet et temakatalog til inspiration for udvalgets prioriteringsrumsarbejde. Temakataloget indeholder på et overordnet niveau en række områder og forslag, som der kan arbejdes videre med, såfremt udvalget ønsker det. Med henblik på at kunne udfylde nettoprioriteringsrummet skal udvalget pege på servicereduktioner f.eks. opgaver og aktiviteter, der ikke længere skal være en del af opgaveporteføljen, eller der skal findes andre måder, f.eks. ved effektiviseringer eller produktivitetsforbedringer, der gør det muligt at fastholde serviceniveauet med et reduceret ressourceforbrug. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilførende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettorprioriteringsrummet opnås. Økonomiske konsekvenser 1

De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene identificerer og anbefaler temaer evt. med inspiration i Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet på udvalgets område. Administrationen vil efterfølgende beskrive disse identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget 2015-2018. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau, og oversende disse samt de fremsatte prioriterings- og anlægsforslag til de videre budgetdrøftelser. Øvrige forhold Økonomikonsulent Jytte Pedersen deltager i Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen. Bilag 253-2014-38057 Temakatalog TMU Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. april 2014: Ikke til stede: Jan Wammen (V) Byrådet godkendte på møde den 31. marts 2014 et totalt nettoprioriteringsrum på 80 mio. kr. på budget 2015-2018. Teknik- og Miljøudvalgets andel i 2015 udgør herefter 5,288 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at arbejde videre med følgende områder med henblik på at udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum: Tema 1: Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i CTM Tema 2: Reduktion af kommunens vedligeholdelsespulje til de kommunale ejendomme. Tema 3: Privatisering af offentlige boligveje Tema 4: Afledt drift ved salg af Olsbækken Tema 5 (Plusmål): Busbetjening til erhvervsområderne i Greve Main, Ventrupparken og Kildebrønde. Tema 6 (Plusmål): Klimaområdet. Tema 7: Reklamer og takster. Tema 8: Kopimaskiner. 2

TEMAKATALOG BUDGET 2015-2018 Teknik- og Miljøudvalget I 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018 Tema 1: Samle bygningsansvaret og 800 800 800 800 kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i CTM Tema 2: Reduktion af kommunens 2.000 2.000 2.000 2.000 vedligeholdelsespuljen til de kommunale ejendomme Tema 3: Privatisering af offentlige 0 0 0 0 boligveje Tema 4: Afledt drift ved salg af 294 294 294 294 Olsbækken Total 3.094 3.094 3.094 3.094 Måltal 5.300 5.300 5.300 5.300 Tema 1: Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø Korrigeret budget 2014 2015 2016 Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø 2017 2018-800 800 800 800 Ejendomscentret er i dag organisatorisk placeret i Center for Teknik & Miljø og varetager det styringsmæssige og administrative ansvar for det meste af kommunens ejendomsportefølje. Tiden nu vurderes dog rigtig til at arbejde videre med udvikling af Ejendomscentrets oprindelige formål og derved få implementeret en fuld-skala-model for et ejendomscenter i Greve Kommune. En model som i højere grad opnår ensartning omkring ydelserne i kernevirksomheden og en model som bl.a. nødvendiggør en yderligere samling og centralisering af kommunens ejendomsområde. Forslaget er at få overført bygningsansvaret fra kultur- og fritidsområdet til Ejendomscentret herunder at overføre det tekniske servicepersonale. Formålet med dette er at opnå den fulde effekt og økonomiske gevinst ved et samlet organisatorisk ejendomscenter. Hvis forslaget gennemføres, vurderes det, at der kan opnås en besparelse på 2 årsværk, idet der kan opnås større fleksibilitet i opgaveløsning samt opnås stordriftsfordel. Forslagets gennemførelse forudsætter tilførsel af budget svarende til 8 medarbejdere fra Kulturog Fritidsudvalgets område. Det korrigerede budget for 2014 og frem er ukendt. Delområder under tema 1 Centralisering af bygninger og teknisk servicepersonale i Center for Teknik og Miljø Optimering af ressourcer ved drift af bygningsmassen 1

TEMAKATALOG BUDGET 2015-2018 Tema 2: Reduktion af kommunens vedligeholdelses-pulje til de kommunale ejendomme Korrigeret budget 2014 2015 2016 2017 2018 Reduktion af kommunens vedligeholdelsespulje til de kommunale ejendomme -12.200 2.000 2.000 2.000 2.000 Til vedligeholdelsesarbejde af de kommunale ejendomme er der i 2014 afsat 12,2 mio. kr., hvoraf serviceaftaler andrager 2 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet er p.t. opgjort til 52 mio. kr. Forslaget er at reducere vedligeholdelsespuljen fra 12,2 mio. kr. til 10,2 mio. kr. Besparelse 2 mio. kr. Delområder under tema 2 Reduktion af vedligeholdelsespuljen Tema 3: Privatisering af offentlige boligveje Korrigeret budget 2014 2015 2016 2017 2018 Privatisering af offentlige boligveje -31.417 0 0 0 0 Greve Kommune har ca. 86 km. offentlige boligveje, som er nedklassificeringsegnede, dvs. hvor der f.eks. ikke ligger en offentlig institution. Hvis disse boligveje nedklassificeres, sparer Greve Kommune en årlig udgift til vedligeholdelse på ca. 17.000 kr. pr. kilometer vej. Jf. 90, stk. 7 i lov om offentlige veje kan Greve Kommune tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning, og beslutningen skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. I forhold til tidligere kan man ikke længere lade offentlige veje overgå til private fællesveje uden en istandsættelse, hvis det er nødvendigt. Med hensyn til vintertjeneste har Greve Kommune ansvaret for denne på de offentlige veje og stier. Ved nedklassificering af vejen eller stien til en privat fællesvej eller sti vil ansvaret blive overført til de tilstødende grundejere. Forslaget kan, såfremt det vedtages i 2014, træde endeligt i kraft i 2018. Besparelsen på ca. 1,6 mio. kr. kan opnås fra 2019. Hvis en total Istandsættelse er påkrævede skal de bruges mellem 500 og 1.000 kr. pr. meter. Samlet set forventes en anlægsinvestering på omkring 30 mio. kr., hvis alle boligveje skal nedklassificeres på én gang. Såfremt man vælger at overdrage istandsatte veje løbende, vil man kunne spare ca. 17.000 kr. pr. kilometer overført vej pr. år. 2

TEMAKATALOG BUDGET 2015-2018 Delområder under tema 3 Istandsættelse af offentlige veje medhenblik på nedklassificering Nedklassificering af offentlige veje til private fælles veje eller private veje Overdragelse til omstødende grundejere Tema 4: Afledt drift ved salg af Olsbækken Korrigeret budget 2014 2015 2016 2017 2018 Afledt drift ved salg af Olsbækkken -288 294 294 294 294 Ved evt. salg af Olsbækken kan budgettet til den afledte drift spares. Driftsbudgettet kan ikke nulstilles før salget er gået igennem. 3

SAGSFREMSTILLING: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?p=grev... 1 af 2 06-08-2014 11:02 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-12733 Dok.nr.: 253-2014-43162 Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt første udkast af prioriteringskataloget og har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har udvalget mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget 2015-2018. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller 1. at første udgave af prioriteringsrummet på eget område drøftes 2. at der evt. udpeges yderligere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet 3. at der udpeges forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for 2015-2018 er rammebudgettering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet budgetramme for budget 2015-2018 samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni 2014. På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en indledende beskrivelse af områderne i vedlagte prioriteringskatalog. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer merudgifter på 0,806 mio. kr. i 2015, faldende til 0,756 mio. kr. i 2018. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Nettoprioriteringsrum 5,288 5,288 5,288 5,288 Katalog 1. udgave -0,806-0,781-0,756-0,756 Restudfordring 6,094 6,069 6,044 6,044 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Udvalgene har på dette møde også mulighed for at foreslå anlægsprojekter til budget 2015-2018. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der indgår i budgetmappen 2015-2018, og behandles i fagudvalgene efter sommerferien. Som baggrundsmateriale er vedlagt en investeringsoversigt for budget 2014-2017, hvor der er taget højde for sag om anlægsrevision 2014-2017 fra martsmøderækken og udvalgets andel af bruttoanlægskataloget, der blev udarbejdet til budget 2014-2017. På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger normalt være placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter, der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg, vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien.

SAGSFREMSTILLING: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?p=grev... 2 af 2 06-08-2014 11:02 Anlægsforslag vil indgå i bruttoanlægskataloget. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget 2015-2018. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre budgetdrøftelser. Øvrige forhold Økonomikonsulent Jytte Pedersen deltager i Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen. Bilag 253-2014-52196 Prioriteringskatalog TMU 253-2014-51885 Investeringsoversigt efter anlægsrevision Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 5. maj 2014: Ikke til stede: Ingen. 1-2. Teknik- og Miljøudvalget drøftede første udgave af prioriteringsrummet og har ikke yderligere områder at tilføje. 3. Teknik- og Miljøudvalget udpeger på mødet i juni forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget.

SAGSFREMSTILLING: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?p=grev... 1 af 2 06-08-2014 11:03 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-15054 Dok.nr.: 253-2014-52280 Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt et revideret prioriteringskatalog samt reviderede sektorredegørelser med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling 2. at sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling 3. at der evt. udpeges yderligere forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for 2015-2018 er rammebudgettering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet budgetramme for budget 2015-2018 samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni 2014. På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Første udgave af prioriteringskataloget blev drøftet på mødet i maj. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et revideret prioriteringskatalog. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer merudgifter på 0,311 mio. kr. i 2015 og faldende til 0,204 mio. kr. i 2018. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Nettoprioriteringsrum 5,288 5,288 5,288 5,288 Katalog 2. udgave -0,311-0,229-0,204-0,204 Restudfordring 5,599 5,517 5,492 5,492 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Sektorredegørelserne udarbejdes for hvert enkelt udvalg og beskriver opgaver og aktiviteter på udvalgets område. De indeholder politisk godkendte udfordringer og tilhørende indsatsområder. Sektorredegørelserne har blandt andet til formål at gøre det muligt at prioritere inden for budgetområder og fagudvalg. På dette møde fremlægges sektorredegørelser med opdateret talmateriale og aktivitetstal. På septembermøderækken vil udvalgene have mulighed for at foreslå nye udfordringer og indsatsområder. Efter vedtagelsen af Budget 2015-2018 vil sektorredegørelserne blive tilrettet med konsekvenserne af det vedtagne budget herunder med de nye udfordringer og indsatsområder. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget -

SAGSFREMSTILLING: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?p=grev... 2 af 2 06-08-2014 11:03 inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene fik forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene havde i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden havde fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget 2015-2018. Forslagene er efterfølgende blevet indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre budgetdrøftelser. Bilag 253-2014-59543 Sektorredegørelse TMU 253-2014-64603 Prioriteringskatalog - 2. udgave - Teknik- og Miljøudvalget - efter behandling Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 2. juni 2014: Ikke til stede: Hans Barlach (C) 1. Teknik- og Miljøudvalgets gennemgang af forslagene i prioriteringskataloget fremgår af vedlagte bilag og oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling. 2. Sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling. 3. Grusbelægning på stien fra Olsbækken til stranden beskrives i bruttoanlægskataloget.