Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Relaterede dokumenter
Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Aktivering og beskæftigelse side 1

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Beskæftigelsesudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

Statistik for Jobcenter Aalborg

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Statistik for Jobcenter Aalborg

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: kr.

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

Resultatrevision 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Statistik for Jobcenter Aalborg

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Beskæftigelsesudvalget

Statistik for Jobcenter Aalborg

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Resultatrevision 2015

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Transkript:

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området produktionsskoler, og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt erhverv og turisme. Udvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 6.1 Forsørgelsesudgifter og budgetområde 6.2 Aktivitetstilbud. Budgettet for perioden 216-19 fremgår nedenfor. 1. kr. Budget 216 Budget 217 Budget 218 Budget 219 6.1 Forsørgelsesudgifter -33.526-292.211-295.667-295.667 6.2 Aktivitetstilbud -48.139-47.912-47.753-47.753 I alt -351.665-34.124-343.42-343.42 - = udgifter Sidst i sektorredegørelsen findes desuden et talbilag, hvor hovedaktiviteterne og de tilhørende budgetter på udvalgets område kan ses. Opgaverne på beskæftigelsesområdet Greve Kommune varetager beskæftigelsesindsatsen i forhold til følgende målgrupper: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Revalidender Modtagere af ledighedsydelse Personer i seniorjob, fleksjob Modtagere af ressourceforløbsydelse Modtagere af uddannelsesydelse Beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med integration af indvandrere, flygtninge og familiesammenførte udlændinge Kommunen varetager desuden alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rekruttering af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse samt etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler. Derudover bidrager kommunen i forbindelse med virksomheders varsling af afskedigelser i større omfang. Organisering af beskæftigelsesindsatsen Indsatsen i Jobcentret er organiseret i tre rådgiverteams, et virksomhedskonsulentteam og en administrativ funktion. Teamet JAT (Jobcentrets Aktive Tilbud) har ansvar for aktiveringen af hovedparten af borgerne i Jobcentret. Lovgivning på beskæftigelsesområdet I beskæftigelsesindsatsen anvendes primært Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 1 13.8.215

Budgetområde 6.1 Forsørgelsesudgifter Området rummer udgifter til såvel midlertidig forsørgelse som a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalidering. Derudover er der ledighedsydelse og fleksjob. Endelig omfatter området udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger som ansættelse med løntilskud samt seniorjob. Siden 212 er der gennemført flere reformer på beskæftigelsesområdet, hvilket blandt andet har betydet nye ydelsesgrupper. Udvikling i forsørgelsesgrupper på beskæftigelsesområdet Hvor der var en relativt stor stigning i antallet af personer, der er på offentlig forsørgelse i begyndelsen af den økonomiske krise fra 28-21, er antallet stagneret frem til 213. I 21 var der således i alt 4.549 fuldtidspersoner, der modtog offentlig forsørgelse. I 213 var tallet på 4.465 fuldtidspersoner, hvorefter antallet af offentligt forsørgede er faldet. Der er flere indikationer på, at konjunkturerne er ved at vende. Ledigheden har været faldende og beskæftigelsen i Greve er svagt stigende. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på forsørgelse 28 214 (juni 214) i Greve Antal fuldtidspersoner 28 29 21 211 212 213 jun 14 A-dagpenge 341 632 925 876 891 723 666 Særlig uddannelsesydelse..... 64 13 Arbejdsmarkedsydelse...... 55 Kontanthjælp 498 587 632 668 755 835 533 Uddannelseshjælp...... 284 Revalidering 61 6 5 39 4 32 18 Forrevalidering 8 9 9 11 7 2. Sygedagpenge 76 687 696 682 71 656 598 Ressourceforløb..... 4 23 Midlertidige ydelser i alt 1668 1975 2312 2276 2394 2316 219 Ledighedsydelse 69 93 98 16 116 123 127 Fleksjob 417 415 413 422 421 418 443 Førtidspension 1.78 1.729 1.726 1.68 1.62 1.68 1.516 Forsørgede i alt 3.862 4.212 4.549 4.484 4551 4465 4276 Budgettet på 6.1 Forsørgelsesudgifter udgør 33,5 mio. kr. i 216, som er fordelt på følgende opgaver: Kontanthjælp til udlændinge på integrationsprogram Området rummer udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er afsat 4,1 mio. kr. i 216. Sygedagpenge Området omfatter udgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 5 eller 3 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion. Der er afsat 7,5 mio. kr. i 216. Sociale formål Området omfatter særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2 13.8.215

tilfælde i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat 1,2 mio. kr. til formålet i 216. Kontanthjælp og uddannelseshjælp Området omfatter udgifter til kontanthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Efter kontanthjælpsreformen skal unge uddannelsesparate have uddannelseshjælp, det vil sige en lavere ydelse. Der er afsat 51,7 mio. kr. hertil i 216. Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er afsat 2,2 mio. kr. i 216. Dagpenge til forsikrede ledige På dette område registreres også udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager med 5, 7 eller 1 pct. medfinansiering. Der er afsat 76,8 mio. kr. i 216. Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Disse ydelser gives i en afgrænset periode til borgere, der har opbrugt dagpengeretten. Budgettet udgør 1,9 mio. kr. i 216. Revalidering Området omfatter udgifter til revalidering. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Der er afsat 3,5 mio. kr. i 216. Fleksjob og ledighedsydelse Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Herudover omfatter området også udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat 5,3 mio. kr. i 216. Ressourceforløbsydelse Vedtagelsen af FØP/fleksreformen har til formål, at færre personer (primært yngre mennesker), bliver tilkendt førtidspension, men i stedet får en tilknytning til arbejdsmarkedet, afhængigt af den arbejdsevne den enkelte har. En af mulighederne for at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og dermed skabe tilknytning til arbejdsmarkedet er at tilkende borgeren et ressourceforløb i op til 5 år. Tilkendes borgeren ressourceforløb, får borgeren samtidig tilkendt ressourceforløbsydelse. Der er budgetlagt med 12,9 mio. kr. i 216 til ydelsen. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen Området omfatter udgifter til forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner. Der er afsat 1,6 mio. kr. i 216. Seniorjobs Området omfatter lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Der er afsat 8,7 mio. kr. i budgettet for 216. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3 13.8.215

Budgetområde 6.2 Aktivitetstilbud Området omfatter udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler, erhverv og turisme, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, revalidering og beskæftigelsesordninger. Desuden indeholder området driftsudgifter til Jobcentret, Jobcentrets aktive tilbud og danskundervisning til personer, som ikke er omfattet af integrationsloven, samt udgifter til lediges deltagelse i AMU, handelsskole, teknisk skole eller andre forløb, der medvirker til opkvalificering med henblik på udslusning til arbejdsmarkedet. Budgettet hertil udgør 48,1 mio. kr. i 216 og er fordelt på følgende aktiviteter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledning i Greve Kommune sker i et samarbejde mellem Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune og Stevns kommune. Vejledningen varetages af Køge Bugt Vejledningscenter (UUV) i tæt samarbejde med skolerne. Der er i alt afsat 5,9 mio. kr. i 216 til UUV. Produktionsskoler Produktionsskoler tilbyder individuelle undervisningsforløb til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Greve kommune betaler statsbidrag for elever på produktionsskoler. Budgettet til området udgør 4, mio. kr. i 215. Introduktionsprogram udlændinge Området omfatter udgifter og indtægter til integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Området omfatter ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der forventes udgifter på ca. 8,7 mio. kr. i 216, som stort set dækkes af indtægterne på området. I talbilaget sidst i sektorredegørelsen fremgår budgettet derfor som en nettoindtægt på,4 mio. kr. Den kommunale beskæftigelsesindsats Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne registreres under et såkaldt driftsloft, som fastlægger det udgiftsniveau pr. helårsperson, der er refusionsberettiget. Fra 214 er dette loft opsplittet i to driftslofter med beløbsgrænser, der er lavere end hidtil. Ét driftsloft, der dækker modtagere af kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse og ét driftsloft, der omfatter modtagere af sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse. Staten refunderer 5 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling for uddannelsestilbud inden for beløbsgrænserne i driftslofterne. Baggrunden for det lavere driftsloft er et forventet fald i udgifterne til aktivering. Greve Kommunes indsats omlægges og tilpasses i forhold til de nye driftslofter og de ændringer i aktiveringen, som er en følge af FØP/fleksreformen. Der er som udgangspunkt afsat 14,6 mio. kr. i budget 216 til formålet. Aktivering af forsikrede ledige Området omfatter udgifter til Jobcentrets beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige (primært løntilskud). Der er afsat 11,3 mio. kr. i 216. Beskæftigelsesordninger Området omfatter udgifter til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 4 13.8.215

under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. Herunder lønudgifter til løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Der er afsat 5,1 mio. kr. i 216. Lægeerklæringer og tolke Området omfatter udgifter til lægeerklæringer til borgere, klinisk funktion i Regionen, tolkeudgifter samt konsulentbistand. Der er afsat 2,9 mio. kr. i 216. Turisme og Erhvervsservice Området omfatter Greve Kommunes tilskud til ErhvervsCentret, som leverer servicetilbud til kommunens virksomheder og fungerer som virksomhedernes indgang til kommunen. Hertil kommer Kommunens udgift til Væksthus Sjælland samt udgifter til markedsføring af kommunen overfor turister. Der er i alt afsat 3,7 mio. kr. i 216. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 5 13.8.215

Kapitel 2 - Aktiviteter 1 - Kontanthjælp Antal månedspersoner på kontant- og uddannelseshjælp 215 (mio. kr.) -48,9 mio. kr. Antal modtagere af kontant- og uddannelseshjælp beregnet som månedspersoner. sammenhæng med aktivering. Det er samme personkreds. Kontanthjælpsreformen er trådt i kraft pr. 1. januar 214. Reformen betyder blandt andet, at unge uden uddannelse ikke længere kan modtage kontanthjælp. I stedet modtager unge uddannelseshjælp med det mål, at de kommer i gang med en uddannelse. Antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere har samlet set været svagt faldende i 214 og frem til marts 215, hvilket var forventet på grund af den generelle ledighedsudvikling, om end faldet ikke er har været så stort som forventet ud fra den daværende prognose fra Økonomi og indenrigsministeriet fra maj 214. Der har dog været et større udsving i antallet af åbenlyst uddannelsesparate gennem året. Det er naturligt, at der sker et fald, når de unge kommer ind på den søgte uddannelse samt en stigning når de unge kommer ud fra de uddannelser de er i gang med. Dette medvirker til et vist udsving over året. Herudover har nogle unge selv fundet arbejde og nogle unge, har forladt ydelsen. Det bemærkes i øvrigt, at der i 1. kvartal 215 har været it-udfordringer, hvilket har betydning for både registreringen af antallet af passive, og antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Derfor er antallet af aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i de første 3 mdr. noget lavere end budgetlagt. Det forventes at der bliver rettet op på dette så det ikke får budgetmæssige konsekvenser. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 6 13.8.215

Antal månedspersoner på kontanthjælp (passive) 8 7 6 5 4 3 2 1 Uddannelseshjælp Kontanthjælp Søjlen mar-15 er udtryk for antal månedspersoner i 215, hvis forbruget pr. 31. marts 215 fortsætter uændret. Uddannelseshjælp er nyt fra 1. januar 214. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 7 13.8.215

2 - Aktivering Antal månedspersoner i aktivering 215 (mio. kr.) -19,9 mio. kr. Antal modtagere af kontantog uddannelseshjælp i aktivering beregnet som månedspersoner. sammenhæng med kontant- og uddannelseshjælp. Det er samme personkreds. Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i aktivering dels ud fra lovgivningens retog pligtfrister og dels ud fra Jobcentrets vurdering af, om aktivering vil forbedre borgerens muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller start på en uddannelse. I de første 3 månder af 215 er aktiveringsgraden samlet ca. 22 %. Der henvises i øvrigt til kommentaren under aktivitetstal 1 omkring IT problemer.. Antal månedspersoner i aktivering (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) 35 3 25 2 15 1 5 Uddannelseshjælp aktivering Kontanthjælp aktivering Søjlen mar-15 er udtryk for antal månedspersoner i 215, hvis forbruget pr. 31. marts 215 fortsætter uændret. Uddannelseshjælp og nytteindsats er nyt fra 1. januar 214. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 8 13.8.215

3 - Revalidering Antal helårspersoner i revalidering nettobudget 215 (mio. kr.) -3,6 mio. kr. Antal revalidender beregnet som helårspersoner Revalidering er typisk længerevarende forløb bestående af beskæftigelsesrettede aktiviteter, der skal bidrage til at hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage i arbejde. Revalidering som redskab anvendes generelt i mindre grad end tidligere. Dette gælder også i Greve Kommune. Antal helårspersoner i revalidering 7 6 5 4 3 2 1 Søjlen mar-15 er udtryk for antal helårspersoner i 215, hvis forbruget pr. 31. marts 215 fortsætter uændret. 4 - Fleksjob Antal helårspersoner i fleksjob 215 (mio. kr.) -33,6 mio. kr. Antal personer i fleksjob beregnet som helårspersoner sammenhæng med ledighedsydelse (aktivitetstal 5). VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 9 13.8.215

Borgere kan visiteres til fleksjob, når de opfylder en række objektive kriterier. Indstilling til fleksjob sker via kommunens rehabiliteringsteam. Antallet af personer i fleksjob har siden 28 ligget nogenlunde konstant omkring 425 43 helårspersoner. I forbindelse med implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen er flere personer end forventet blevet fleksjobvisiteret og antallet af personer i fleksjob forventes at stige de kommende år. Har borgeren ikke et fleksjob er borgeren på ledighedsydelse (aktivitetstal 5). (Der er i nedenstående tabel anvendt de senest tilgængelige data fra AMFORA statistikken). Antal helårspersoner i fleksjob 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 214 jan 15 Budget 215 Søjlen jan-15 er udtryk for antal helårspersoner i 215, hvis forbruget pr. 31. januar 215 fortsætter uændret. 5 - Ledighedsydelse Antal helårspersoner i ledighedsydelse 215 (mio. kr.) -15,9 mio. kr. Antal personer i ledighedsydelse beregnet som helårspersoner sammenhæng med fleksjob ( 4). Ledighedsydelse udbetales til borgere, som enten venter på at få et fleksjob eller er blevet afskediget fra et fleksjob. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 1 13.8.215

Antal helårspersoner på ledighedsydelse 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 mar 15 Budget 215 Søjlen mar-15 er udtryk for antal helårspersoner i 215, hvis forbruget pr. 31. marts 215 fortsætter uændret. 6 - Sygedagpenge passive Antal helårspersoner på sygedagpenge og passive 215 (mio. kr.) -38,3 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge og passive beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for sygedagpenge. I de første 5-8 uger på sygedagpenge i 215, gives der refusion på 5 %. Efter 8 uger ydes 3 % i refusion, hvis borgeren ikke er i virksomhedsrettet aktivering eller delvis raskmeldt i 1 timer eller mere. Den 11. juni 214 vedtog Folketinget L 194 - Sygedagpengeloven, som indebar en ny sygedagpengemodel. Sygedagpengeloven betyder blandt andet, at sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter betingelserne for forlængelse, kommer i et jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse. Derudover er der indført en ny visitationsmodel på sygedagpenge-området fra 1. januar 215. Der vil i BO1 215 blive taget højde for betydningen af sygedagpenge-loven på de enkelte ydelsesordninger og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. (Det bemærkes, at der er anvendt de senest tilgængelige data for aktive og passive sygedagpengemodtagere (aktivitetstal 6 og 7)). VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 11 13.8.215

Antal helårspersoner på sygedagpenge passive 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 okt 14 Budget 215 Søjlen okt-15 er udtryk for antal helårspersoner i 215, hvis forbruget pr. uge 44 214 fortsætter uændret. 7 - Sygedagpenge aktive Antal helårspersoner på sygedagpenge og aktive 215 (mio. kr.) -12,3 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge og aktive beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for sygedagpenge. Kommunen får 5 % refusion på sygedagpenge, hvis borgeren enten er i virksomhedsrettet aktivering eller delvis raskmeldt i 1 timer eller mere. Er aktiveringen ikke virksomhedsrettet gives der 3 % i refusion i 215. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 12 13.8.215

Antal helårspersoner på sygedagpenge aktive 16 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 okt 14 Budget 215 Søjlen okt-14 er udtryk for antal helårspersoner i 215, hvis forbruget pr. uge 44 215 fortsætter uændret.. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 13 13.8.215

8 - Sygedagpenge over 52 uger Antal helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger 215 (mio. kr.) -19,5 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge over 52 uger beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for sygedagpenge. Når borgere har været på sygedagpenge over 52 uger, overtager kommunen den fulde finansiering af udgiften. Sygedagpenge over 52 uger 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 mar 15 Budget 215 Søjlen mar-15 er udtryk for antal helårspersoner i 215, hvis forbruget pr. uge 15 215 fortsætter uændret. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 14 13.8.215

9 - Ressourceforløb Antal helårspersoner på ressourceforløbsydelse 215 (mio. kr.) -1,4 mio. kr. Antal modtagere af ressourceforløbsydelse (Ny ydelse fra 213 (som følge af FØP/fleks reformen) Borgere på ressourceforløbsydelse kan dels være i ressourceforløb dels i jobafklaringsforløb (sygedagpengereformen). Reformen om førtidspension og fleksjob trådte i kraft pr. 1. januar 213. For at komme i et ressourceforløb, skal borgere visiteres til dette gennem et rehabiliteringsteam. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Ressourceforløbsydelse gives dels til borgere, der er i et ressourceforløb, dels til borgere, der er i et jobafklaringsforløb. De seneste data fra jobindsats.dk er anvendt. Antallet af personer, der modtog ressourceforløbsydelse i marts 215 er noget højere end nedenstående svarende til 11. Antal helårspersoner på ressourceforløbsydelse 8 7 6 5 4 3 Jobafklaringsforløb Ressourceforløb 2 1 213 214 dec 14 Budget 215 Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb er i gennemsnit 3 i perioden aug. til dec. 214. Muligheden for jobafklaringsforløb var dog først til stede fra medio 214. Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb er i gennemsnit 35 - fra jan. til dec. 214. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 15 13.8.215

1 - Forsikrede ledige over 4 uger (passive) Antal helårspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge uden at være aktiverede 215 (mio. kr.) -57, mio. kr. Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, som ikke er aktiverede sammenhæng med øvrige aktivitetstal for forsikrede ledige I januar 215 trådte første del af Reformen af beskæftigelsesindsatsen i kraft. Reformen vedrører de forsikrede ledige, og betyder blandt andet, at den gentagne aktivering ophører og at ret og pligt -tilbuddet fremrykkes. Der er ikke for nuværende i budgettet for 215 taget højde for den nye beskæftigelsesreform, idet denne først blev udmøntet i lovgivningen den 18. december 214. I 215 medfinansierer kommunen 7 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, når de ikke er i aktivering. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i prognosen for ledighedsudviklingen for 215 forventet et fald i ledigheden for de jobparate ledige. Antallet af forsikrede ledige har været faldende i Greve, om end faldet ikke er har været så stort som forventet ud fra den daværende prognose fra maj 214. Et faldende antal forsikrede ledige har ligeledes betydet et faldende antal passive dagpengemodtagere, hvilket nedenstående figur viser. Data for forsikrede ledige er senest tilgængelige i jobindsats.dk Antal helårspersoner over 4 uger på arbejdsløshedsdagpenge passive 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 214 dec 14 Budget 215 Søjlen dec-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. november 214 fortsætter uændret. (214-søjlen viser gennemsnittet fra januar november 214 og dermed ikke hele 214, da data endnu ikke foreligger) VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 16 13.8.215

11 - Forsikrede ledige aktive Antal helårspersoner i aktivering, som modtager arbejdsløshedsdagpenge 215 (mio. kr.) -8,7 mio. kr. Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge, som er aktiverede beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for forsikrede ledige. Kommunen medfinansierer 5 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige i de timer, de er i virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. Er de forsikrede ledige ikke i virksomhedsrettet aktivering eller ordinær uddannelse, men derimod i øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb er medfinansieringen 7 % i 215. Der henvises i øvrigt til aktivitetstal 1 omkring udvikling i ledigheden. Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i aktivering 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 dec 14 Budget 215 Søjlen dec-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 17 13.8.215

12 - Jobtræning Antal helårspersoner i jobtræning 215 (mio. kr.) -1,8 mio. kr. Antal personer i jobtræning beregnet som helårspersoner sammenhæng med forsikrede ledige. Jobtræning er en aktiveringsform for forsikrede langtidsledige, som ifølge lovgivningen har ret til midlertidig ansættelse i kommunen, hvis andre aktiveringsmuligheder er udtømte. Kommunen medfinansierer 5 % af udgiften. Antallet af forsikrede ledige i jobtræning har været faldende gennem 214 og er i januar lavere end det budgetlagte. Samtidigt er antallet af forsikrede ledige faldet i årets løb, idet en del er overgået til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og en del er kommet i arbejde. Antallet af personer i jobtræning forventes at stige en smule igen i 215. Seneste tal er fra december 214. Der foreliggere ikke nyere tal fra Jobindsats.dk Antal helårspersoner i jobtræning 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 214 dec 14Budget 215 Søjlen dec-14 er udtryk for antal helårspersoner i 215, hvis forbruget pr. 31. december 214 fortsætter uændret. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 18 13.8.215

Talbilag Beløb i 1. kr. i 216 priser Budgetområdramme Service- Emne/område/sted 216 217 218 219 6.1 Forsørgelsesudgifter -33.526-292.211-295.667-295.667 6.1 Kontanthjælp til udlændinge på introduktionsprogram -4.144-4.144-4.144-4.144 6.1 Sygedagpenge -7.485-7.485-7.485-7.485 6.1 Sociale formål -1.242-1.242-1.9-1.9 6.1 Kontanthjælp -51.747-51.747-51.747-51.747 6.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -2.241-2.241-2.241-2.241 6.1 Dagpenge til forsikrede ledige -76.812-66.827-66.827-66.827 6.1 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret -1.895 2.993 2.993 2.993 6.1 Revalidering -3.457-3.457-3.457-3.457 6.1 Fleksjob og ledighedsydelse -5.273-5.273-5.273-5.273 6.1 Resourceforløb -12.939-16.496-2.15-2.15 6.1 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen -1.637-1.637-1.637-1.637 x 6.1 Servicejob 6.1 Seniorjobs -8.654-8.654-8.654-8.654 6.2 Aktivitetstilbud -48.139-47.912-47.753-47.753 6.2 Ungdommens Uddannelsesvejledning -5.866-5.666-5.469-5.469 x 6.2 Produktionsskoler -4.29-4.29-4.29-4.29 x 6.2 Integrationsprogram for udlændinge -435-432 -436-436 6.2 Den kommunale beskæftigelsesindsats -14.56-14.537-14.57-14.57 6.2 Aktivering forsikrede ledige -11.328-11.328-11.328-11.328 6.2 Beskæftigelsordninger -5.34-5.34-5.34-5.34 6.2 Lægeerklæringer og tolke -2.94-2.94-2.94-2.94 x 6.2 Turisme -25-25 -25-25 x 6.2 Erhvervsservice og iværksætteri -3.59-3.59-3.59-3.59 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i alt -351.665-34.124-343.42-343.42 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 19 13.8.215