- hvordan vi kommer i mål

Relaterede dokumenter
Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Spørgsmål nr.: 048 Dato: 29. august 2018 Stillet af: Annie Hagel (Ø) Besvarelse udsendt den: 5. september 2018

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

2

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Region Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Ny styring i et patientperspektiv

DNU Effektiviseringer

Referat. Møde i MED-Nykøbing F. Sygehus Tirsdag d. 11. august 2015 Solsikken. Deltagere:

Indhold Hospitalets budget for

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Nordsjællands Hospital Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Ny hospitalsplan i Region H - Nordsjællands Hospital

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital. 1. Indledning

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Spareplaner for sygehusene i 2017

DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

OMKOSTNINGSDATABASE OG TAKSTBEREGNING

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Fremtidens sundhedsvæsen og Regionshospital Nordjylland, Thisted Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet

(Indlagte) B1 & B % % M1, M2, & M % % Himmerland i alt: % %

Præsentation af NSR 21. juni Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Dialogaftale mellem afdelingsledelsen ved Afd. Y og direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2019

BUDGET Samhandelsoversigt

Regionernes takststyringsmodeller

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

Eksempler på det eksisterende DRG/DAGS systems effekt på sygehusvæsenet. Torben Ø. Pedersen Hospitalsdirektør Amager og Hvidovre hospitaler

Job- og Kravprofil. Klinikchef. Friklinikken Region Syddanmark. august 2017

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

VMU den AHH-strategi

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Kvartalsstatus kvartal systematisk tilbud om henvisning til hjælp til rygestop (med VBA)

Velkommen til Hvidovre Hospital

Nyt OUH Projektkonsulent Tommy Laugesen

1. økonomirapport 2017

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

Budgetseminar den 26. april 2016

Budget spørgsmål og svar

Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Faxe kommunes økonomiske politik

Sundhedsvæsenet i en brydningstid. Regeringens udspil til en sundhedsreform. v. Jakob Kjellberg, professor

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Dragør Kommunes økonomiske politik

Regionernes budgetter i 2010

Notat vedrørende besparelser på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 2015

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

Styring og mål for

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

REGIONSRÅDET. Mandag den 30. september Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

Er produktivitet en meningsfuld styringsmetode?

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Velfærdsudvalget -300

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.

Hospitalets budget for 2015 er på plads

Faxe kommunes økonomiske politik.

Notat vedrørende besparelser på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 2015

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Skal uddannelsen af personale omfatte dagkirurgisk praksis?

DRG konferencen Kommunal medfinansiering

Hvem ligger i sengene, bruger ambulatorier og akutmodtagelser hvordan ser»en typisk patient ud i 2018«hvem bruger egentlig sygehusvæsenet?

Samlet effektiviseringsgevinst

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 48, 2012

HMU-MØDE Regionshospitalet Randers og Grenaa. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Forsøg med finansieringsmodel i Region Syddanmark i DRG konference 5. oktober 2017

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

Bilag Budget 2017

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer

Tillægsnotat vedr. tilpasning af sengekapaciteten i DNV- Gødstrup

Mine erfaringer for forandringerne i Aalborg i forbindelse med projektet.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Sundhedsudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Budgetproces for Budget (ØK)

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Transkript:

Budget 2016 - hvordan vi kommer i mål Budget 2016 Pernille Møller Pedersen 1

Udfordringen i 2016 Hvordan producerer vi for 60-100 mio. DRG kr. mere? Er der patienter til øget produktion Kan vi få flere patienter igennem? Mindske niveau for negativt creep? Bedre registrering (Diagnosekodning på ambulante patienter, betydende bidiagnoser, tunge patienter, etc.)? Her startede vi i september Budget 2016 Pernille Møller Pedersen 2

Finansiering af aktivitetstiltag - forventningen i oktober Initialt råderum i budget 2016 (okt. vurdering) Tilpasning af varige udfordringer på udgiftssiden 14 mio. kr. 9 mio. kr. Tilpasning af varige udfordringer på DRG-budgettet 15 mio. kr. Udgift til aktivitetsprojekter Midler, der skal findes ved omfordeling 17 mio. kr. 27 mio. kr. Budget 2016 Pernille Møller Pedersen 3

Aktivitetstiltag i 2016 Afdeling Aktivitetstiltag Driftsudgift DRG-værdi Udgiftsandel af DRG Gastroenheden Ekstra leje i Dagkir - bascom 283.022 1.810.160 15,6% Gastroenheden Endoskopier 1.072.173 2.857.050 37,5% Gastroenheden Forundersøgelse, medicinsk 1.239.362 2.411.520 51,4% FBE Øget MR-aktivitet 600.000 Medicinsk Enhed Endokrinologisk amb. 1.220.000 4.968.000 24,6% Medicinsk Enhed Palliative senge og amb. 6.161.460 15.043.000 41,0% Medicinsk afdeling AMH Geriatri på tværs af afdelinger 1.500.000 11.340.000 13,2% Ortopædkirurgisk afdeling Sygeplejeambulatorium 329.000 1.776.000 18,5% Gynækologi Obstetrik Færre omvisiterede fødsler 2.666.667 0,0% Medicinsk Enhed Fortsat aktivitetsniveau fra 2015 3.000.000 12.000.000 25,0% Medicinsk afdeling AMH Fortsat aktivitetsniveau fra 2015 1.750.000 7.000.000 25,0% Medicinsk afdeling GLH Fortsat aktivitetsniveau fra 2015 2.741.935 10.967.742 25,0% I alt til videre proces 19.896.952 72.840.139 27,3% Budget 2016 Pernille Møller Pedersen 4

Behov for intern omprioritering Omprioriteringsbehov Mio. kr. Initialt råderum i budget 2016 (ØR4. vurdering) 9,1 Tilpasning af varige udfordringer på udgiftssiden -11,4 Tilpasning af varige udfordringer på DRG-budgettet 0,0 Udgift til aktivitetsprojekter -19,9 Disponerede midler -31,3 Udgiftspres sfa. korr. vedr. korttidsindlæggelser -14,4 Creep-registrering 11,3 Delårseffekt af akutlæger 2,5 FL 2016 14,3 Tekniske forbedringer 1,0 Andre påvirkninger i alt 14,8 Midler, der skal findes ved omfordeling -7,4 Budget 2016 Pernille Møller Pedersen 5

Model for intern omprioritering Differentieret model: Der skal bidrages med relativt flere midler til aktivitetsfinansieringen jo længere væk funktionen er fra klinikken. Budget 2016 Pernille Møller Pedersen 6

- det betyder. De kliniske afdelinger, der skal producere mere i 2016, modtager midler. De kliniske afdelinger, der har aktivitetspres fra 2015, skal effektivisere for at sikre budgetoverholdelse. Hjælpefunktionerne tæt på klinikken (Lab, anæstesi, etc.) bevarer samme budget, men skal effektivisere i det omfang, at det kræves for at følge efterspørgslen. De tekniske afdelinger skal spare 2,5 pct. af det samlede lønbudget, svarende til 4,6 mio. kr. De administrative afdelinger skal spare 5,0 pct. det samlede lønbudget, svarende til 2,9 mio. kr. Budget 2016 Pernille Møller Pedersen 7

Tidsplan for budgetproces Dato Handling 26.11 Omprioriteringsbidrag meldes ud til afdelingerne 01.12 Ekstraordinært HDAL 09.12 Tiltag til omprioriteringsbidrag meldes ind til 14.12 Tiltag forelægges på ekstraordinært VMU 15.12 Direktionen vedtager endelige tiltag 21.12 2016 budgetter meldes ud til afdelingerne Budget 2016 Pernille Møller Pedersen 8

Kommunikation Behov vil være forskellige i afdelingerne => Afdelingerne bestemmer kommunikationen individuelt. Tiltagene skal være behandlet i LMU inden ekstraordinært VMU den 14. december. Mulighed for at få hjælp til slides, etc. til den afdelingsvendte kommunikation. Budget 2016 Pernille Møller Pedersen 9