Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Relaterede dokumenter
Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 1. Side 1 af 24

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8

Børneudvalget. Dagsorden. Møde nr. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Børne- og Unge Rådgivning

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Børn og unge med særlige behov side 1

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Vesthimmerlands Kommune

Budget 2009 til 1. behandling

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Udvalget for Voksenservice

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Børn og unge med særlige behov side 1

Undervisningsudvalget

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

Det specialiserede socialområde

Børne- og Skoleudvalg

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Det specialiserede socialområde

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Justering praktisk pædagogisk støtte

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Tilbudsoversigt Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade Løgstør


Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Børne- og Skoleudvalg

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Børn & Ungeudvalget. Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune. Referat

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Undervisningsudvalget

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

1. Beskrivelse af området

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

Økonomirapportering

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Den selvejende daginstitution Dragebakken (Holbæk Fritidscenter)

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Afvigelse ift. korrigeret budget

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Udvalget for Voksenservice

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Børn og unge med særlige behov side 1

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Transkript:

Side 1 af 28 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 9 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 11. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr. 52 Overtagelse af specialundervisnings og -rådgivningsopgaver på kommunikations- og hjælpemiddelområdet Nr. 53 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Aktiv Ungdomsudvikling Aps Nr. 54 Orientering om tilsyn med Bo og familiebehandlingsstedet Anemonegården Nr. 55 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Arnhøjgård Nr. 56 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Boller Skov Nr. 57 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Lærken Nr. 58 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Østerhov Nr. 59 Orientering om tilsyn med Skibsprojektet S/Y Sky Dancer Nr. 60 Godkendelse af det socialpædagogiske opholdssted Aktiv Ungdomsudvikling Aps Nr. 61 Godkendelse af bo- og familiebehandlingsstedet Anemonegården Nr. 62 Godkendelse af det socialpædagogiske opholdssted Arnhøjgård Nr. 63 Godkendelse af det socialpædagogiske opholdssted Boller skov Nr. 64 Godkendelse af det socialpædagogiske opholdssted Østerhov Nr. 65 Antal anbragte børn og unge 2. kvartal 2008 Nr. 66 Tilskud til Familiehuset fra TrygFonden Nr. 67 Udvidelse af børnehavekapaciteten i Egebjerg Nr. 68 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud - partnerskab om dagtilbud Nr. 69 Orientering LUKKET DAGSORDEN Nr. 70 Døgninstitution Nr. 71 Orientering

Side 2 af 28

Side 3 af 28 ÅBEN DAGSORDEN Nr. 52 J.nr. 16.00.00 A21/2008-003736 Overtagelse af specialundervisnings og -rådgivningsopgaver på kommunikations- og hjælpemiddelområdet Ansvaret for specialundervisning og specialrådgivning på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet blev overtaget af kommunerne med virkning fra 1. januar 2007. Kommunerne kan vælge at købe ydelserne hos regionerne/andre kommuner/private institutioner, at levere ydelserne selv eller at købe en del af ydelserne hos regionen/andre kommuner/private institutioner og levere resten selv. Specialundervisning til voksne skal ydes i medfør af ændret lov om specialundervisning for voksne, jf. lov nr. 592 af 24. juni 2005, 1. Som led i specialundervisningsforløb ydes relevant rådgivning. Specialrådgivning til voksne skal ydes i medfør af lov om social service, lov nr. 573 af 24. juni 2005, 10, stk. 4 og 12. På børneområdet drejer det sig om følgende opgaver: Rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf (lov om social service 10, stk. 4) Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder (sårbare børn og unge) eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier (lov om social service 11, stk. 3). Efter beslutning truffet af Sammenlægningsudvalget for Ny Horsens Kommune leveres specialundervisning og rådgivning inden for hjælpemiddel- og kommunikationsområdet på nuværende tidspunkt af Region Syddanmark, Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) i Vejle. Der er i budgettet for 2008 afsat sammenlagt 6.844.890 kr. til ydelser fra CKHM i Vejle. Budgettet omfatter ydelser både til voksne, børn og unge. Det følger af statistiske oplysninger for 2. halvår 2007, modtaget fra CKHM i Vejle, at der i 2007 skønnes leveret i alt 1224 ydelser, heraf 1016 svarende 94 % til voksne, mens 62, svarende til 6 % er leveret til børn. Sammenholdes fordelingen af leverede ydelser med Region Midtjyllands ydelseskatalog for 2008 vurderes det, at 81 % af de afholdte udgifter vedrører voksne, mens 19 % af de afholdte udgifter til området vedrører Børn og Unge. Siden etablering af samarbejdet med CKHM i Vejle har der været arbejdet på at tilvejebringe statistiske oplysninger, der kan danne grundlag for en analyse af det leverede kvalitetsniveau, sammenholdt med målgruppe og indsatser/ydelser fra CKHM. Dette har hidtil ikke været muligt. En model for den fremtidige varetagelse af opgaven kan baseres på enten en samlet placering af ansvar og budget for hele området, eller en opdeling af ansvar og budget fordelt mellem voksenområdet og børn og ungeområdet. Adskillelse af budgetområder vil betyde, at aftaler med eksterne leverandører skal baseres på et lavere antal ydelser, hvilket antages at medføre en højere pris for den enkelte ydelse. Det anbefales derfor fortsat at samle opgaveansvar og budget for hele området.

Side 4 af 28 Under henvisning til, at der er udviklet fornødne faglige ressourcer i kommunen, og under henvisning til muligheden for at fastholde det ønskede serviceniveau for området anbefales det, at kommunen fra den 1. januar 2009 overtager opgavevaretagelsen fra CKHM i Vejle. Horsens Kommunes Akademi for specialundervisning til Voksne og unge i Horsens (ASV Horsens) kan overtage opgaveansvaret og det samlede budget til specialundervisning og rådgivning inden for kommunikationsområdet. Ved kommunal opgavevaretagelse vil ASV Horsens kunne levere hovedparten af ydelserne, mens der vil være behov for køb af tilkøbsydelser fra andre leverandører af den specialundervisning og rådgivning, som kommunen ikke har den faglig ekspertise til at varetage. Ved kommunal overtagelse af opgaven forventes på længere sigt et sammenlagt mindre forbrug på området. Voksen og Sundhed har udarbejdet budget for overtagelse af opgaveansvaret. Heri indgår en éngangs etableringsomkostning til anskaffelse af inventar og IT-udstyr til brug for brugernes afprøvning m.v., til en samlet sum af 1.731.600 kr. Budgettet viser et finansieringsbehov til etableringsudgifter i 2008 på 661.951 kr. Det foreslås at fastholde områdets budgetramme med sædvanlig fremskrivning i perioden 2009 til 2011. Det budgetmæssige overskud der forventes realiseret i perioden anvendes til dækning af etableringsomkostninger samt udvikling af analyseredskaber til brug for monitorering, der kan følge udviklingen i målgrupper og indsatstyper, for derved at fastlægge kvalitetsstandarder og serviceniveau. Voksen og Sundhed tilrettelægger, i samarbejde med Børn og Unge, en evaluering af budgetmæssige forudsætninger sammenholdt med faktisk leverede ydelser i 2009 2011, hvorefter der kan foretages en vurdering af budgetmæssige konsekvenser som følge af det forventede mindre forbrug. Budgetafdelingen har ingen kommentarer til sagen. Nærværende indstilling forelægges til drøftelse og udtalelse i Børneudvalget. at Horsens Kommune fra 1. januar 2009 driver specialrådgivnings- og specialundervisningsopgaver som tidligere blev leveret af Region Syddanmark, Center for Kommunikation og hjælpemidler (CKHM i Vejle) at den kommunale opgavevaretagelse og budgetansvar placeres ved Horsens Kommunes Akademi for specialundervisning til Voksne og Unge i Horsens Kommune (ASV Horsens) at der i det omfang ASV Horsens ikke har den fornødne ekspertise til opgavevaretagelsen, købes specialrådgivnings- og undervisning af tilbud beliggende i Region Midtjylland eller i Region Syddanmark at budgetforslag 2009 konto 03.22.17.1. Specialpædagogisk bistand til voksen forøges med 6.844.890 kr. med tillæg af fremskrivning for 2009 at budgetforslag 2009 konto 06.45.51.1. Sekretariat og forvaltninger reduceres med 6.844.890 kr. med tillæg af fremskrivning for 2009. Udvalget for Voksenservice besluttede på sit møde den 19. juni 2008: Indstillingen tiltrådt. Børneudvalget besluttede at anbefale Direktionens indstilling godkendt.

Side 5 af 28

Side 6 af 28 Nr. 53 J.nr. 16.03.26 K09/2008-008153 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Aktiv Ungdomsudvikling Aps Kontaktperson: Ebbe Knabe Horsens Kommune har aflagt tilsynsbesøg på det socialpædagogiske opholdssted Aktiv Ungdomsudvikling ApS i Haldrup den 27. marts 2008. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport Tilsyn - Aktiv Ungdomsudvikling.doc Taget til efterretning

Side 7 af 28 Nr. 54 J.nr. 16.03.26 K09/2008-000591 Orientering om tilsyn med Bo og familiebehandlingsstedet Anemonegården Kontaktperson: Ebbe Knabe Horsens Kommune har aflagt tilsynsbesøg på det socialpædagogiske opholdssted Anemonegården den 7. april 2008. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport Tilsyn - Anemonegården.doc Taget til efterretning

Side 8 af 28 Nr. 55 J.nr. 16.03.26 K09/2008-000590 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Arnhøjgård Kontaktperson: Ebbe Knabe Horsens Kommune har aflagt tilsynsbesøg på det socialpædagogiske opholdssted Arnhøjgård den 13. maj 2008. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport Tilsyn - Arnhøjgård.doc Taget til efterretning

Side 9 af 28 Nr. 56 J.nr. 16.03.26 K09/2008-000589 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Boller Skov Kontaktperson: Ebbe Knabe Horsens Kommune har aflagt tilsynsbesøg på det socialpædagogiske opholdssted Boller Skov den 27. maj 2008. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport Tilsyn - Boller Skov.doc Taget til efterretning

Side 10 af 28 Nr. 57 J.nr. 16.03.26 K09/2008-000588 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Lærken Kontaktperson: Ebbe Knabe Horsens Kommune har aflagt tilsynsbesøg på det socialpædagogiske opholdssted Lærken. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport Tilsyn - Lærken.doc Taget til efterretning

Side 11 af 28 Nr. 58 J.nr. 16.03.26 K09/2008-000523 Orientering om tilsyn med det socialpædagogiske opholdssted Østerhov Kontaktperson: Ebbe Knabe Horsens Kommune har aflagt tilsynsbesøg på det socialpædagogiske opholdssted Østerhov den 4. april 2008. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport Tilsyn - Østerhov.doc Taget til efterretning

Side 12 af 28 Nr. 59 J.nr. 16.03.26 K09/2008-000593 Orientering om tilsyn med Skibsprojektet S/Y Sky Dancer Kontaktperson: Ebbe Knabe Horsens Kommune har aflagt tilsynsbesøg på skibsprojektet S/Y Sky Dancer den 10. april 2008. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport Tilsyn - Sky Dancer.doc Taget til efterretning

Side 13 af 28 Nr. 60 J.nr. 16.03.26 K09/2008-008153 Godkendelse af det socialpædagogiske opholdssted Aktiv Ungdomsudvikling Aps Kontaktperson: Ebbe Knabe Efter overtagelsen af godkendelse og tilsyn med de socialpædagogiske opholdssteder og botilbud fremlægges her en revideret godkendelse for Aktiv Ungdomsudvikling ApS. Godkendelsen er tilpasset i forhold til situationen efter amternes nedlæggelse mv. Det fremgår bl.a., at det nu er Horsens Kommune, som er godkendende myndighed. at Aktiv Ungdomsudvikling Aps godkendes som socialpædagogisk opholdssted. Bilag: 1. Godkendelse Godkendelse - Aktiv Ungdomsudvikling.doc Vedtaget som indstillet af Direktionen

Side 14 af 28 Nr. 61 J.nr. 16.03.26 K09/2008-006825 Godkendelse af bo- og familiebehandlingsstedet Anemonegården Kontaktperson: Ebbe Knabe Efter overtagelsen af godkendelse og tilsyn med de socialpædagogiske opholdssteder og botilbud fremlægges her en revideret godkendelse for Anemonegården. Godkendelsen er tilpasset i forhold til situationen efter amternes nedlæggelse mv. Det fremgår bl.a., at det nu er Horsens Kommune, som er godkendende myndighed. at Anemonegården godkendes som socialpædagogisk opholdssted. Bilag: 1. Godkendelse Godkendelse - Anemonegården.doc Vedtaget som indstillet af Direktionen

Side 15 af 28 Nr. 62 J.nr. 16.03.26 K09/2008-008165 Godkendelse af det socialpædagogiske opholdssted Arnhøjgård Kontaktperson: Ebbe Knabe Efter overtagelsen af godkendelse og tilsyn med de socialpædagogiske opholdssteder og botilbud fremlægges her en revideret godkendelse for Arnhøjgård. Godkendelsen er tilpasset i forhold til situationen efter amternes nedlæggelse mv. Det fremgår bl.a., at det nu er Horsens Kommune, som er godkendende myndighed. at Arnhøjgård godkendes som socialpædagogisk opholdssted. Bilag: 1. Godkendelse Godkendelse - Arnhøjgård.doc Vedtaget som indstillet af Direktionen

Side 16 af 28 Nr. 63 J.nr. 16.03.26 K09/2008-008168 Godkendelse af det socialpædagogiske opholdssted Boller skov Kontaktperson: Ebbe Knabe Efter overtagelsen af godkendelse og tilsyn med de socialpædagogiske opholdssteder og botilbud fremlægges her en revideret godkendelse for Boller Skov. Godkendelsen er tilpasset i forhold til situationen efter amternes nedlæggelse mv. Det fremgår bl.a., at det nu er Horsens Kommune, som er godkendende myndighed. at Boller Skov godkendes som socialpædagogisk opholdssted. Bilag: 1. Godkendelse Godkendelse - Boller Skov.doc Vedtaget som indstillet af Direktionen

Side 17 af 28 Nr. 64 J.nr. 16.03.26 K09/2008-008171 Godkendelse af det socialpædagogiske opholdssted Østerhov Kontaktperson: Ebbe Knabe Efter overtagelsen af godkendelse og tilsyn med de socialpædagogiske opholdssteder og botilbud fremlægges her en revideret godkendelse for Østerhov. Godkendelsen er tilpasset i forhold til situationen efter amternes nedlæggelse mv. Det fremgår bl.a., at det nu er Horsens Kommune, som er godkendende myndighed. at Østerhov godkendes som socialpædagogisk opholdssted. Bilag: 1. Godkendelse Godkendelse - Østerhov.doc Vedtaget som indstillet af Direktionen

Side 18 af 28 Nr. 65 J.nr. 16.03.00 G00/2008-003212 Antal anbragte børn og unge 2. kvartal 2008 Kontaktperson: Ebbe Knabe I henhold til Servicelovens 52 skal Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Der, hvor forudsætningerne for den nødvendige omsorg ikke skønnes at være til stede eller kunne udvikles i familien eller i det øvrige netværk, skal der ske en anbringelse. Antallet af anbragte børn og unge er opgjort 30. juni 2008 og på baggrund heraf samt de bogførte udgifter indtil nu, er de forventede udgifter til anbringelser i 2008 beregnet. Antal anbragte Anbringelsessted Budget 2008 30. juni 2008 Regnskab 2007* Familiepleje 105 100 98 Netværkspleje 17 19 19 Socialpædagogisk opholdssted 26 28 26 Kost- eller efterskole 7 12 10 Eget værelse/hybel 26 22 22 Døgninstitution 15 27 19 Betalingssager 29 28 28 I alt 225 236 222 * Angiver antal helårsanbragte I 2. kvartal 2008 er der iværksat 16 nye anbringelser og 2 genanbringelser; 5 i familiepleje, 2 på socialpædagogiske opholdssteder, 1 på kostskole, 8 på eget værelse/i hybel (heraf 2 genanbringelser) og 2 på døgninstitutioner for handicappede børn og unge. I samme periode er 10 anbringelser ophørt. Anbringelsesudgifter Anbringelsessted Budget 2008 30. juni 2008 Regnskab 2007* Familiepleje 29.633.306 32.248.355 31.897.224 Netværkspleje 3.056.130 2.572.810 3.004.694 Socialpædagogisk opholdssted 16.761.298 15.223.962 16.003.400 Kost- eller efterskole 2.346.409 2.970.907 2.309.398 Eget værelse/hybel 5.651.229 5.102.059 5.735.728 Døgninstitution 21.908.417 29.613.245 23.095.185 Borgmesterbakken 2.038.161 0 Betalingssager 11.100.000 10.535.408 10.540.501 Indtægter -4.335.594-6.507.645-8.894.018 I alt 88.159.356 91.759.101 83.692.112 * Omregnet til 2008-kr. og korrigeret for regninger modtaget efter regnskabsafslutningen. Ændringen i indtægter fra 2007 til 2008 skyldes ændrede grænser for statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Kommunen er korrigeret for ændringen via bloktilskuddet.

Side 19 af 28 Som det fremgår ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse i 2008 på ca. 3,6 mio. kr. som følge af anbringelse af flere børn og unge end forudsat ved budgetlægningen samt anvendelse af dyrere anbringelsessteder end forventet. at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning

Side 20 af 28 Nr. 66 J.nr. 00.01.00 Ø39/2008-007812 Tilskud til Familiehuset fra TrygFonden Kontaktperson: Ebbe Knabe Gennem 10 års arbejde med kommunens svært belastede familier har Familiehuset udarbejdet metoder, der er til stor hjælp for spædbørn og deres familier samt til gravide kvinder med særlige behov. Der er stor interesse for Familiehusets arbejde, hvorfor mange kommuner har indhentet oplysninger om, hvorledes de kan påbegynde et lignende tilbud. I 2007 blev Familiehuset i Horsens Kommune af Socialministeriet udvalgt som rollemodel for alle de nye kommuner, der ønsker at oprette eller udvikle steder, hvor familiebehandling kan finde sted. I januar 2008 ansøgte Familiehuset TrygFonden om midler til at få produceret en professionel DVD, der illustrativt kan vise, hvordan arbejdet med familierne i Familiehuset foregår. TrygFonden har bevilget 130.000 kr. inkl. moms til projektet. Da tilskuddet er inkl. moms, skal der tilbagebetales 17,5 % af tilskuddet til momsrefusionsordningen, hvorfor Familiehuset reelt får 107.250 kr. til rådighed til projektet. Når institutioner under Horsens Kommune modtager tilskud fra eksterne bidragydere på mere end 100.000 kr., skal der efter kommunens interne regler ske politisk godkendelse. Samtidig skal tilskuddet bevillingsmæssigt på plads. at der meddeles tillægsbevilling på 130.000 kr. incl. moms til 052821.1.521036, Familiehuset, finansieret ved tilskud fra TrygFonden på -130.000 kr. på samme konto. at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Direktionens indstilling tiltrådt

Side 21 af 28 Nr. 67 J.nr. 82.03.00 G01/2008-007045 Udvidelse af børnehavekapaciteten i Egebjerg Kontaktperson: Anne Bust For at løse kapacitetsproblemerne i Egebjerg vil det være nødvendigt at oprette 40 ekstra børnehavepladser i området inden 1. oktober 2008. Bygningen vil skulle fungere som midlertidig børnehave for en periode på max. 2 år, indtil nybyggeri er afsluttet. Børneudvalget har ved budgettemadrøftelsen i udvalget ønsket, at der optages en ny daginstitution på anlægsbudgettet for 2009/2010 for at løse kapacitetsproblemerne i Egebjerg. Der vil være mulighed for at leje en ejendom, der kan indrettes til formålet, på Vandværksvej 26C. Ejendommen er nyopført og godkendt til liberale formål og ligger i landzone. Anvendelsen af ejendommen til børnehaveformål vil kræve en dispensation for anvendelsesgodkendelsen og kræve en nabohøring på ca. 14 dage. Teknik og Miljø, Bygningsvedligeholdelsen, har i samarbejde med byggesagsafdelingen opstillet de krav, der vil skal opfyldes, hvis bygningen skal kunne rumme 40 børnehavebørn. Udlejeren har godkendt ændringerne, og der er udarbejdet udkast til en lejekontrakt. Lejeudgift til bygningen, parkeringsarealer og legearealer udgør ca. 480.000 kr. årligt. Indgåelse af lejemålet er betinget af, at de nødvendige godkendelser til det ændrede brug af bygningen kan opnås, og udlejeren søger efter endt nabohøring snarest byggetilladelse til ændringerne. Der vil være en ventetid på byggetilladelsen på op til 3 måneder. Der er ikke kendskab til andre lejemuligheder i Egebjerg, hvis ovenstående ikke bliver muligt at realisere. Alternativet kan være, at en samlet børnegruppe fra Egebjerg tilbydes plads i Børnehuset Vestbyen, hvor et gruppelokale med plads til 20 børn endnu ikke er taget i brug efter ombygningen. Gruppen kan senere flyttes samlet tilbage til Egebjerg, hvis der viser sig mulighed for at leje andre lokaler. Alternativet vil betyde, at ca. 40 børn fra Egebjerg ikke vil blive tilbudt plads i skoledistriktet, idet det samlede kapacitetsbehov for pladser vil være ca. 40 børn inden for det næste år. Udgifterne til udvidelsen af antallet af børnehavepladser vil kunne holdes inden for demografipuljen i 2008 og 2009. Udgifterne til udvidelsen af børnehavepladser afregnes i takt med, at børnene indskrives. Udgifterne til lokaleleje på 120.000 kr. vil i 2008 kunne afholdes inden for demografipuljen. at der indgås lejeaftale for at kunne imødekomme efterspørgslen af børnehavepladser i

Side 22 af 28 Egebjerg. at lejeaftalen er betinget af, at de nødvendige godkendelser til den ændrede brug af bygningen kan opnås. at driftsudgifterne til udvidelse af antallet af børnehavepladser og udgifterne til lokaleleje finansieres inden for demografipuljen i 2008. at finansieringen af lejeudgifterne søges inddraget i budgetdrøftelserne for budget 2009 og frem. Børneudvalgsformanden har som formandsbeslutning den 9. juli 2008 tiltrådt Direktionsns indstilling. Børneudvalget tiltrådte formandens beslutning.

Side 23 af 28 Nr. 68 J.nr. 16.06.00 P20/2008-004683 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud - partnerskab om dagtilbud Kontaktperson: Anne Bust Horsens Kommune har sammen med landets øvrige kommuner modtaget en invitation fra KL til at indgå i et partnerskab om dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Partnerskabet skal bygge på en politisk aftale mellem de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og KL s bestyrelse. På Byrådsmødet den 22. april 2008 vedtog Byrådet efter indstilling fra Børneudvalget, at Horsens Kommune skulle tilkendegive, at man ønskede at indgå i dette partnerskab. På møde i den politiske styregruppe 4. juni 2008 bestående af udvalgsformænd/borgmestre fra de deltagende kommuner blev den endelige aftale udformet. Der var enighed om, at partnerskabet skal udvikle kvalitet i kerneydelsen inden for specifikke indsatsområder, hvor det første indsatsområde handler om barnet, og de to næste handler om kompetencer hos de voksne i dagtilbuddet. De tre indsatsområder er: - Børns udvikling inden for temaerne i de pædagogiske læreplaner: Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier - Ledelse - Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Partnerskabet vil endvidere sætte fokus på forskellige dokumentationsformer. Den enkelte kommune kan vælge at deltage i en projektgruppe, der skal beskrive forskellige dokumentationsformer, der kan anvendes i dialogen mellem politikere, forvaltning og dagtilbud. Projektgruppen vil arbejde på tværs af de tre indsatsområder. De enkelte kommuner vælger at arbejde med mindst to og gerne alle tre af indsatsområderne som led i partnerskabsprojektet. Herudover kan den enkelte kommune vælge at deltage i projektgruppen for dokumentation. Interessen for at deltage i partnerskabet har været så stor, at det sandsynligvis kommer til at omfatte 38 kommuner. Arbejdet i partnerskabet organiseres omkring de tre indsatsområder og projektgruppen for dokumentation. De i alt fire partnerskabsgrupper vil hver især bestå af et forskelligt antal kommuner med særlig interesse for det enkelte indsatsområde/projektgruppen. Den enkelte kommune afgør selv, hvordan der arbejdes med indsatsområderne eller hvilke delemner, man vil fokusere på og hvor meget fokus, hvert indsatsområde skal have. Den enkelte kommune vil endvidere skulle koble indsatsområder med igangværende initiativer på dagtilbudsområdet i kommunen. Den enkelte kommune forpligter sig desuden til at gennemføre en kvalitetsmåling inden for indsatsområderne. Kvalitetsmålingen planlægges gennemført i perioden juni til september 2009. Kvalitetsmålingen omfatter et IT-baseret redskab, som de deltagende kommuner kan benytte. Til at dække partnerskabets udgifter bidrager hver kommune med 50.000 kr. pr. år i 2008 og

Side 24 af 28 2009. Alle tre indsatsområder samt projektgruppen for dokumentation harmonerer med de områder, der allerede er fokus på i Horsens kommune. Det er derfor naturligt, at Horsens kommune benytter sig af denne mulighed for at profitere af et forpligtende og fokuseret samarbejde med andre kommuner. Aftalen i dens fulde ordlyd fremgår af bilag 1. at aftalen tiltrædes. at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: 1. Politisk aftale: God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud partnerskab om dagtilbud Politisk aftale for partnerskab_dagtilbud.doc Direktionens indstilling tiltrådt

Side 25 af 28 Nr. 69 J.nr. 00.01.00 A14/2008-000490 Orientering Genbesættelse af dagtilbudschefstilling Indhegning af legepladsarealer i Nim Avisartikel vedr. unges eksperimenter med narkotika Skolestiens udvidede åbningstid Opholdssteder Orientering taget til efterretning

Side 26 af 28 LUKKET DAGSORDEN Nr. 70 Døgninstitution

Side 27 af 28 Nr. 71 Orientering Mødet hævet kl. 16.00 Underskrifter: Torkild Skifter Ellen T. Schmidt Torben Engholm Gudrun Haller Peter Sørensen Bjarne Sørensen

Side 28 af 28 Dorthe Mogensen Ulrik Kragh Ellen Rossen