Fælles løsninger omkring IT

Relaterede dokumenter
Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform

NOTAT. Fusionsøkonomi Fusionsgevinster

Bilag: Potentialer ved fælles it

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI Januar 2011

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober Udkast Version 1.4

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH

Samrådsspørgsmål. Akt 186

IT-strategi og ROI baseret på IT

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kommunernes Sygedagpengesystem: Instruktion til udfyldelse af business case-redskab

Bilag 2: Uddybning af temaer

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr

Bilag 15 Leverandørkoordinering

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2.

Budgetvejledning 2020 status på økonomi i landsdelsprogram Midtjylland. Status på Landsdelsprogram Midtjylland

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

12.1. Stærkere koordination og implementering & Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Rettelsesblad/ Supplerende meddelelse nr. 16

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Hosted løsning Hosted produkter Dedikeret server hosting Virtuel server hosting Shared Office hosting... 7

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Bilag 7: Aftale om drift

Baggrundsmateriale - Sektor Administration

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

EU-udbud af WAN infrastruktur

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Prisberegningsark for bilag 5

Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

ASP/Cloud Rammeaftale 02.19

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

God programledelse. Netværk

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Samarbejde og udvikling

Bilag Effektiviseringsinitiativer gennemført i perioden 2008 til 2013

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

2.1 Fællesskabet FBS er i samarbejde med KOMBIT stiftet af de kommuner, som har tilsluttet sig det Fælles Bibliotekssystem pr

#BREVFLET# Click here to enter text. Businesscase KORTFATTET INTRO TIL AALBORG KOMMUNES BUSINESSCASE METODE

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Forslag til fordeling af forskningsmidler

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Robotics Process Automation (RPA)

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bestyrelsesmøde nr. 95, d. 12. juni 2018 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Forum for Regnskabschefer. Marts 2017

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

IT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008

2. Fødevareministeriet er en koncern

FLIS-projektets mål og prioritering

NOTAT. 1. Arbejdsdeling mellem forening og kommuner. Arbejdsdeling og økonomi Uddybende beskrivelse

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi

BUSINESS CASE Forslagets titel:

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Arbejdsmiljøpolitik. Dit arbejdsmiljø vores fælles politik

Nordjysk Telemedicinsk servicefunktion

Proces for etablering af kommunale samarbejder

Transkript:

Fælles løsninger omkring IT Indsatsprogramstyregruppen 31.10.2013 Professionshøjskolerne

Indhold 1. Ledelsesresume 2. Baggrund og proces 1. Indledning og formål 2. Realiseringsplanens indhold 3. IT-udvalgets kommentarer til Devoteams indledende principskitse 4. Afgrænsning af det indledende trin i opbygning af fælles løsninger 5. Forslag til indledende trin 3. Indledende fælles løsninger 1. Infrastrukturdrift af administrative systemer 2. Udvikling af administrative systemer 3. Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 4. Fælles indkøb af AV-udstyr 4. Videreudvikling af fælles løsninger 1. Overordnet skitse 2. Udbygning af fælles infrastrukturdrift 3. Systemkonsolidering administrative systemer 5. Styring og organisering 1. Styringsbehov og forslag til model Bilag A: Kapacitetsberegninger

3 1 Ledelsesresumé

Ledelsesresume Baggrund og proces Devoteam har foretaget en kortlægning af de samlede it-omkostninger i sektoren i 2012. Kortlægningen viser at sektoren i dette år havde omkostninger til it for ca. 305 millioner kr. De største omkostningsområder er jf. kortlægningen: Infrastruktur og servere i alt ca. 55 millioner kr. Klienter og andre enheder i alt ca. 57 millioner kr. Drift, vedligehold og udvikling af systemer til administration (inkl. CFU) i alt ca. 48 millioner kr. Indkøb og brug af AV-udstyr i alt ca. 20 millioner kr. Det er bl.a. på denne baggrund besluttet at undersøge om sektor fælles løsninger på de ovennævnte fire områder ville kunne give effektiviseringsgevinster og i givet fald dokumentere disse i et løsningskatalog, sektoren kan arbejde videre med. Devoteam har foretaget denne undersøgelse og forslag/delresultater er løbende drøftet med IT-udvalget. ITudvalgets medlemmer har ikke haft samme holdninger til forslagene, så det har ikke været muligt at udarbejde et løsningskatalog, som et enigt IT-udvalg har kunnet tiltræde Løsningskataloget som beskrevet i dette papir er derfor alene Devoteams bud på, hvorledes effektiviseringer kan opnås. 4

Ledelsesresume Løsningskataloget Devoteam foreslår, at der etableres fælles løsninger for sektoren i tre trin: I trin 1: Samles drift af den infrastruktur, der understøtter de administrative systemer Gennemføres fælles udbud på klientanskaffelse og klienthåndtering Gennemføres fælles udbud på AV-udstyr (arbejdet er allerede igangsat af sektoren) Tages skridt til at koordinere al fremtidig udvikling/indkøb af administrative systemer I trin 2: Udbygges fællesskabet omkring infrastruktur drift Harmoniseres de administrative processer på tværs af sektoren og der gennemføre en systemkonsolidering, så alle UC er anvender systemer til understøttelse af de administrative processer I trin 3: Overvejes etablering af et egentligt fælles administrativt center for sektoren Devoteam har foretaget en vurdering af de forventede effekter heraf: Trin 1 indebærer en investering på ca. 7,3 millioner kr. og muliggør gennemsnitlige årlige besparelser på ca. 20 millioner kr. primært fra ny løsning omkring klienthåndtering Trin 2 indebærer en betydelig investering i alt 70 90 millioner, som vi ikke anser det for realistisk at tjene ind uden at gennemføre trin 3. Den gennemsnitlige årlige besparelse på infrastrukturdrift såfremt al infrastruktur inddrages er ca. 24 millioner kr. Effekten af systemkonsolidering er ikke beregnet, men vil være behersket, idet sektoren i dag anvender ca. 15,9 millioner kr. (eget tidsforbrug) på systemerne Trin 3 s investering er ikke vurderet, men det er givet, at trinnet vil medføre betydelige årsværkbesparelser, såfremt det administrative arbejde centraliseres i et administrativt center. Netop ovenstående vurderinger er årsagen til, at Devoteam foreslår sektoren at starte med Trin 1. 5

2 Baggrund og proces 6

Indledning og formål Med udgangspunkt i kortlægning og internt bechmark af it-omkostninger hos UC erne, er nedenstående fire områder udpeget med henblik på effektivisering ved etablering af fælles løsninger: Infrastruktur Generelt og pædagogisk administrative systemer Klienter og andre enheder AV-udstyr For de udvalgte områder udarbejdes løsningsforslag, der er at betragte som et beslutningsgrundlag for sektorens videre arbejde med at etablere fælles løsninger på områderne Løsningsforslagene danner således udgangspunkt for, at sektoren kan arbejde videre med at konkretisere disse, herunder opstille business cases. Først når dette arbejde er gjort skal den enkelte UC tage stilling til, om man ønsker at indgå i fællesskabet For hvert løsningsforslag beskrives: Principskitse for løsningen, herunder fælleskabstype (jf. trappefigur i it-styringsmodel) Overordnet plan for realisering af løsningsforslaget, herunder om der skal foretages pilotforsøg (demonstreres Proof of Concept ) Økonomioverslag over forventede investeringsbehov og effektiviseringsgevinster 7

IT-udvalgets behandling af overordnet forslag Devoteam fremlagde 3. oktober 2013 ovenstående overordnede forslag til drøftelse i IT-udvalget Der var enighed om at søge fælles løsninger inden for de administrative systemer, og at afdække muligheder for fælles indkøb (dette skal ses i sammenhæng med projektet om fælles indkøb). Således var der ikke opbakning til at se på brugeradministrationsområdet samt infrastruktur (servere og storage) generelt Devoteams forslag til realisering af de fire områder tager derfor dette som udgangspunkt Forslaget tilgår etablering af fælles løsninger som et modningsforløb i sektoren, og beskriver derfor en trinvis udvikling begyndende med et indledende trin, hvor der indenfor en overskuelig tidsramme dels kan demonstreres, at fællesskaber virker, dels kan høstes økonomiske gevinster. 8

Afgrænsning af de administrative systemer Devoteam foreslår, at de administrative systemer afgrænses som vist nedenfor, idet der skelnes mellem kernesystemer og tilkoblede systemer Generelt administrative Kernesystemer Økonomisystem Fakturerings- og indkøbssystem Lønrapporteringsværktøj Tilkoblede systemer Budget og rapporteringssystem Flexsystem ESDH (elektronisk sags- og dok. Håndtering) Ressourcestyringssystem HR system BI system Pædagogisk administrative Studieadministrativt system Skemalægningssystem Evalueringsplatform Kursussystem Bibliotekssystem Bibliotekssystem rettet mod eksterne brugere (CFU) Kursussystem rettet mod eksterne brugere (CFU) 9

Devoteams grundlæggende overvejelser Udgangspunktet for overvejelserne er de administrative systemer Overordnet set er der fælles behov for understøttelse af de generelle og de pædagogisk administrative processer hos alle UC er Imidlertid er der varians blandt UC erne med hensyn til systemvalg og selv hvis der er valgt samme system, kan det ses anvendt i forskellige versioner. Tilsvarende med systemernes data. De er naturligvis forskellige og de databaser, der anvendes til strukturering af data, har også forskellige versioner. Det synes derfor oplagt at arbejde hen mod en fælles systemer, fælles database med naturligvis individuelle data. Devoteam vurderer, at dette vil være en særdeles stor opgave for sektoren. For det første fordres en ensartethed i de administrative processer således at systemerne kan sættes op, så de passer til alle. Hertil kommer behov for fælles struktur i data, for eksempel kontoplaner. Givet at disse opgaver løses, vil der herefter være behov for at arbejde igennem en egentlig it-faglig systemkonsolidering en opgave, som vi også vurderer vil have et betydeligt omfang Vi er ikke i tvivl om, at der vil være betydelige potentialer at hente for sektoren i denne sammenhæng, men vejen derhen er lang Derfor foreslår vi i, at der indledes med at etablere et infrastruktur-driftsmæssigt fællesskab for systemerne. Det er en mindre opgave, der indeholder effektiviseringsgevinster og den opbyggede fælles infrastrukturplatform vil kunne anvendes, når og hvis sektoren måtte beslutte at gennemføre den egentlige systemkonsolidering 10

Devoteams forslag til indledende trin Devoteam foreslår herefter, at: 1. Der etableres fælles infrastrukturdrift af samtlige administrative systemer, fordi: - Det er en overskuelig etablerings/implementeringsopgave hvilket underbygges gennem Proof of Concept - Der er en fornuftig økonomi i at samle driftsopgaven - Det skabes en platform for eventuelle udbygninger af fælles drift 2. Fremtidig udvikling af administrative systemer koordineres på tværs af sektoren. Efter efter endt udvikling etableres fælles infrastrukturdrift som for de eksisterende systemer, fordi: - Samme driftsmodel og fordele som beskrevet ovenfor nyttiggøres - Bedre mulighed for at påvirke videreudviklingen af systemer i statsligt regi 3. Indkøb af klienter, herunder klienthåndtering, foretages fælles, fordi: - Stordriftsfordele kan høstes - Standardisering på tværs vil have effekt på timeforbrug hos UC, og give mulighed for erfaringsudveksling - Væsentligste økonomiske gevinster kan høstes 4. Indkøb af AV-udstyr foretages fælles, fordi: - Stordriftsfordele kan høstes - Standardisering på tværs vil have effekt på timeforbrug hos UC, og give mulighed for erfaringsudveksling 11 I det følgende uddybes ovenstående

3 Indledende fælles løsninger: 3.1 Infrastrukturdrift af administrative systemer 3.2 Udvikling af administrative systemer 3.3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 3.4 Fælles indkøb af AV-udstyr 12

3.1 Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer Indledning Ideen i dette løsningsforslag er at konsolidere den infrastruktur (servere mv.), der anvendes af UC erne til drift af de administrative systemer Konsolideringen foreslås realiseret på en af to måder: Enten konsolideres hos en af de 7 UC er, der så bliver driftsleverandør for de øvrige (inkl. for sig selv). Vort løsningsforslag indeholder, at den pågældende UC nyanskaffer nødvendigt udstyr til opgaven Eller der gennemføres et udbud og en egnet ekstern leverandør findes Forslaget vedrører alene konsolidering af infrastruktur og udførelse af grundlæggende infrastruktur driftsopgaver. Den egentlige applikationsdrift og applikationssupport vil fortsat findes hos de enkelte UC er NB: Konsolidering af drift, support og udvikling på systemniveau har kun et beskedent effektiviseringspotentiale med mindre de administrative og studieadministrative systemer konsolideres. En sådan konsolidering kræver en konsolidering af de underliggende processer og rutiner. Under dette konsolideringsforløb kan det give mening at etablere fælles portalløsninger (a-la praktikportalen) til administrative medarbejdere, andre medarbejdere og studerende. Dette beskrives nærmere som et videreudviklingstrin 13

3.1 Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer Principskitse Nedenstående services tilbydes som fælles løsning: Infrastruktur Der stilles infrastruktur til rådighed i form af serverkapacitet, datalagring og netværk. Infrastruktur drift Der ydes drift af infrastrukturen såsom overvågning, fejlfinding, fejlafhjælpning, backup og restore. Infrastruktur support Support opgaver såsom patchning, hjælp til applikationsfejlfinding, hjælp til sizing etc. Set fra den enkelte UC er der altså tale om en outsourcing af ovennævnte opgaver: Der findes en hosting leverandør Leverandøren kan være en af de 7 UC er eller en 3. part, hvis dette er økonomisk fordelagtigt 14

3.1 Overordnet plan for realisering (1/4) Forløbet afhænger af, om der vælges at etablere driftscenter hos en af de 7 UC er eller findes ekstern leverandør Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Planlægningsfasen er uafhængig af, om sektoren ønsker selv at etablere driftscenter eller finde ekstern part. Arbejdet består i: Fastlæggelse af infrastruktur arkitektur og dimensionering Fastlæggelse af servicemål primært tilgængelighed og åbningstider Udarbejdelse af business cases for henholdsvis drift i eget center og drift hos ekstern leverandør. Beslutning om, hvor drift placeres. Hvis drift i eget center vælges, besluttes tillige, hvilket UC, der skal løse opgaven. Afhængig af beslutningen fortsættes herefter med enten Kravspecifikation efterfulgt af Udbud (ekstern drift) eller Proof of Concept efterfulgt af Justering (drift i eget center) 15

3.1 Overordnet plan for realisering (2/4) Aktiviteter, hvis drift i eget center ønskes Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Der indledes med et Proof of Concept : Indledningsvis anskaffes nødvendigt udstyr Driftsmiljø og driftsorganisation etableres Et (eller flere) udvalgte systemer fra én UC flyttes til det etablere center Der gennemføres test af infrastrukturen og driftsprocesser Forløb og test evalueres I lyset af evalueringen foretages Justering af: Infrastruktur, servicemål og organisering Der opstilles en samlet transitionsplan for sektoren - 16

3.1 Overordnet plan for realisering (3/4) Aktiviteter, hvis drift ønskes hos ekstern part Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd 17 Der udarbejdes Kravspecifikation: Krav til nødvendig infrastruktur kapacitet Krav til service mål Krav til samarbejdsorganisation og rapportering Krav til transitionsfase Kontraktuelle bestemmelser i øvrigt Herefter gennemføres begrænset udbud Prækvalifikation Modtagelse og behandling af tilbud fra prækvalificerede leverandører Tildeling af ordre -

3.1 Overordnet plan for realisering (4/4) Aktiviteterne i transitionsfasen er uafhængig af, om der driftes i eget center eller der er valgt ekstern drift Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Transitionen består i at flytte infrastrukturdriften af de administrative systemer for alle UC er Der flyttes et UC ad gangen For hvert UC foretages en test (med indhold som i Proof of Concept fasen) Når alle UC er er flyttet foretages samlet test Når denne test er godkendt overgås til infrastrukturdrift af de administrative hos enten eget center eller ekstern leverandør. 18

3.1 Økonomioverslag eget driftscenter (1/2) Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på etablering af eget driftscenter Økonomioverslag fremgår af nedenstående tabel 1 : Adm systemer -egen drift År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning 16.568.940 16.568.940 16.568.940 16.568.940 16.568.940 82.844.700 - Afskrivninger, løbende drift 9.366.100 - Årsværk + konsulenter 7.202.840 7.202.840 Fremtidig omkostning: 0 13.611.832 3.510.455 7.808.488 3.510.455 28.441.230 - Afskrivninger løbende drift 0 10.101.378 0 4.298.033 0 14.399.411 -Årsværk + konsulenter 0 3.510.455 3.510.455 3.510.455 3.510.455 14.041.819 Investering 6.367.126 0 0 0 0 6.367.126 - Afskrivning udstyr hos UC 3.367.126 3.367.126 - Realiseringsplan 3.000.000 3.000.000 Besparelse -6.367.126 2.957.108 13.058.485 8.760.452 13.058.485 31.467.404 Akkumuleret -6.367.126-3.410.018 9.648.467 18.408.919 31.467.404 De nuværende omkostninger er hentet fra kortlægningen af it-omkostninger hos UC erne afsnittet om Infrastruktur og servere. På baggrund af de specifikationer vi har modtaget fra UC erne om nuværende infrastruktur har vi estimeret, at ca. 30% af infrastrukturen understøtter de administrative systemer. Totalerne fra kortlægningen er derfor multipliceret med 0,3. Året 2012 er et øjebliksbillede, hvor nogle UC er har foretaget investeringer i udstyr og andre ikke. Det er derfor ikke retvisende at fremskrive den nuværende omkostning beløbet kan både blive højere og lavere. Men vi har ikke viden om anskaffelsesår og afskrivningsprofiler og har derfor valgt blot at fremskrive omkostningen fra 2012. 1 Yderligere detaljering findes i bilag til dette dokument 19

3.1 Økonomioverslag eget driftscenter (2/2) Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på etablering af eget driftscenter De fremtidige omkostninger er beregnet ved indledningsvis på baggrund af specifikationerne fra UC er at vurdere kapacitetsbehovet generelt til understøttelse af de administrative systemer. Nyanskaffelse af sådant udstyr er beregnet til 10.101.378 kr. (Se Bilag for detailberegning). Dette beløb afskrives fuldt og helt i år 1. Herefter foretages der geninvestering af serverudstyr i år 3 i alt 4.298.033 kr. Til den daglige drift er beregnet 3 årsværk (sektoren anvender i dag 4-5 årsværk fordelt på de 7 UC er). Der en anvendt en timepris på kr. 400 inkl. overhead i beregningen. Forholdet mellem konsulentomkostninger og egne timer (omregnet til kroner) er i dag således at konsulenthonorar udgør knap 12% af den samlede timeomkostning. Dette forhold er indregnet i de fremtidige omkostninger. Som investeringer er for det første indsat en afskrivning af det udstyr, de enkelte UC er ikke længere skal benytte. Vi har antaget, at det repræsenterer en værdi på ca. 1/3 af nyanskaffelsessummen på 10,1 millioner kr. Der er herefter afsat 3 millioner kr. til internt timeforbrug til gennemførelse af den overordnede realiseringsplan. Som ved kortlægningen af de interne omkostninger hos UC er har Devoteam anvendt en gennemsnitlig intern timepris på kr. 400 (inkl. overhead). Der er altså afsat 7500 timer til opgaven svarende til ca. 4 fuldtidsmedarbejdere i et år. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr. 31.467.404 kr. i alt eller ca. 6,3 millioner årligt gennemsnitligt Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case. 20

3.1 Økonomioverslag ekstern drift Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på ekstern drift Økonomioverslag fremgår af nedenstående tabel 1 : Adm systemer - eksternt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning 16.568.940 16.568.940 16.568.940 16.568.940 16.568.940 82.844.700 - Afskrivninger, løbende drift 9.366.100 - Årsværk + konsulenter 7.202.840 7.202.840 Fremtidig omkostning: 0 4.832.080 4.832.080 4.832.080 4.832.080 19.328.320 - Driftsvederlag 0 4.440.000 4.440.000 4.440.000 4.440.000 17.760.000 - Leverandørstyring 0 392.080 392.080 392.080 392.080 1.568.320 Investering 6.367.126 0 0 0 0 6.367.126 - Afskrivning udstyr hos UC 3.367.126 3.367.126 - Realiseringsplan 3.000.000 3.000.000 Besparelse -6.367.126 11.736.860 11.736.860 11.736.860 11.736.860 40.580.314 Akkumuleret -6.367.126 5.369.734 17.106.594 28.843.454 40.580.314 De nuværende omkostninger er opgjort på samme vis som ved etablering af eget driftscenter og samme forbehold for tallene gør sig gældende Ved at vælge ekstern part undgår sektoren investeringer i nyt udstyr, men skal i stedet betale et driftsvederlag for infrastrukturdriften. En skarp markedspris - baseret på det kapacitetsbehov, vi har lagt til grund, jf. Bilag herfor er 4.440.000 kr. årligt. Hertil skal lægges sektorens behov for leverandørstyring vi har beregnet ½ årsværk hertil og igen anvendt 400 kr. som timepris inkl. overhead. Disse to poster udgøre de fremtidige omkostninger. Investeringen har vi opgjort på samme vis som ved etablering af eget driftscenter, dog med en ændring, at beløbet på 3.000.000 til realiseringsplane nu udgøres af ca. 1.000.000 i interne omkostninger til gennemførelse af udbud og ca. 2.000.000 kr. i engangsvederlag til leverandøren for transition. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr. 40.580.314 kr. i alt eller ca. 8,1 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 1 Yderligere detaljering findes i bilag til dette dokument 21

3.2 Fælles udvikling Fælles udvikling af administrative systemer Det foreslås, at der fremadrettet foretages fælles udvikling for de administrative systemer (herunder fx løbende behovsopsamling og kravspecifikationsarbejder) i lighed med arbejdet omkring udvikling af Praktikportal. At det netop er fremadrettet og ny udviklingsopgaver gør det nemmere at etablere fælles forretningsprocesser på tværs af sektoren hvilket er en væsentlig forudsætning for at kunne anvende samme systemløsning Resultatet/produktet af fælles udvikling foreslås implementeret i den fælles infrastruktur (ref. forslag 3.1). Hvad enten eget driftscenter eller ekstern drift er valgt, vil dette være økonomisk fordelagtigt sammenlignet med at iværksætte idriftsætning af det ny produkt hos de enkelte UC ere Under fælles udvikling lægges også koordinationsopgaven og dialogen med relevante statslige aktører (fx Moderniseringsstyrelsen og UM IT) Den overordnede realiseringsplan for Fæles udvikling består i etableringen af det tværgående It-sekretariat (UC IT) som beskrevet i afsnit 5 i dette notat. Økonomioverslag er ikke udarbejdet, da et sådant vil være helt afhængigt af den fremtidige volumen i itudviklingsopgaver på det administrative område. 22

3.3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering Fælles indkøb af klienter, andre eneheder og AV-udstyr Indkøb af klienter mv. foreslås fremadrettet foretaget fremadrettet i et forpligtigende fællesskab forpligtigende fordi der skal være vished om volumen i indkøb Nogle UC ere køber i dag klienter og andre enheder på en aftale, der var i udbud i 2012 Det foreslås at 2014 bruges til at forberede og gennemføre et nyt udbud, der bliver fælles for alle gennem øget volumen forventes bedre priser Det foreslås endvidere, at klienthåndteringen tænkes ind i dette udbud 23

3.3 Fælles klienthåndtering Klienthåndtering foreslås indkøbt hos ekstern part Ved klienthåndtering forstås indkøb af klient, konfigurering af denne med ønsket software, levering til bestiller, løbende support og løbende udskiftning af klienter efter aftalt plan: 24

3.3 Fælles klienthåndtering - økonomioverslag Der gennemføres udbud, hvorefter nyt udstyr leases og leveres klargjort til den enkelte medarbejder Tabellen nedenfor viser sektorens omkostninger til klienthåndtering. I dette tal indgår anskaffelse og timer til klargøring, support og udskiftning (beregnet med en intern timepris på 400 kr.). Dette tal sammenstilles med markedspriser for tilsvarende ydelser 1. anvender i 2012 i alt 12280 klienter. Omkostning Antal klienter pr. klient I alt Sektoren i dag 4.663 57.261.640 Leasingafgift 12280 1.308 16.062.240 Håndteringsafgift 2.000 24.560.000 Økonomioverslag kan herefter opstilles på et 5-årigt sigt: Klienthåndtering År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Udbud 1.000.000 1.000.000 Leasingafgift 16.062.240 16.062.240 16.062.240 16.062.240 64.248.960 Håndteringsafgift 24.560.000 24.560.000 24.560.000 24.560.000 98.240.000 I alt 1.000.000 40.622.240 40.622.240 40.622.240 40.622.240 Omkostninger i dag 57.261.240 57.261.240 57.261.240 57.261.240 57.261.240 286.306.200 Besparelse N/A 16.639.000 16.639.000 16.639.000 16.639.000 66.556.000 Akkumuleret N/A 16.639.000 33.278.000 49.917.000 66.556.000 Det er estimeret at udbud kan gennemføres indenfor 1.000.000 kr. Samlet opnår sektoren en væsentlig besparelse ved gennemførelse af dette løsningsforslag 1 Tallene er bekræftet af ATEA A/S, som er markedsledende på dette område 25

3.4 Fælles indkøb af AV-udstyr AV-udstyr indkøbes fremover fælles Der er allerede igangsat fælles indkøb af AV-udstyr dette skal koordineres med et samlet indkøbstiltag (herunder effektiviseringsprogrammets projekt om fælles indkøb) Der vises ikke overordnet realiseringsplan, da arbejdet allerede er i gang Der er ikke detailberegnet på økonomien. Men sektoren anskaffede i 2012 AV-udstyr for ca. 11 millioner kr. Samlet indkøb kan give en besparelse på op til 10% heraf. 26

4 Videreudvikling af fællesskabet 27

4.0 Forslag til videreudvikling af fællesskabet Overordnet skitse 2.1 Fælles infrastrukturdrift for administrative systemer 3.1 Udbygget fælleskab omkring infrastruktur drift 4 Administrativt servicecenter 2.2 Fælles udvikling af administrative systemer 3.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer 2.3 Fælles indkøb af klienter inkl. klienthåndtering 2.4 Fælles indkøb af AVudstyr Hovedaktiviteterne 2-1 2.4 udgør trin 1 i en samlet plan for sektoren Figuren illustrerer et trin 2, hvor: Infrastrukturdriften udvides til at omfatte flere systemer Der foretages en systemkonsolidering Endvidere er det efter systemkonsolideringen muligt at etablere et egentligt administrativt service center 28

4.1 Udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Såfremt erfaringer fra fælles infrastrukturdrift af de administrative systemer er gode, foreslås det, at sektoren overvejer andre infrastrukturdriftsopgaver, der kunne løses tilsvarende Som beskrevet i afsnit 3.1 kan der være tale om to muligheder: Enten etableres eget driftscenter (evt. udbygges det allerede etablerede) eller der findes ekstern part, der kan varetage opgaven (evt. udvides engagementet hos eksisterende leverandør) Den overordnede realiseringsplan svarer til den i afsnit 3.1 beskrevne. Økonomioverslag for de to muligheder vises på næste side 29

4.1 Økonomioverslag for udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Beregnet ved etablering af egen drift Såfremt al infrastruktur driftes i eget etableret center fås følgende nøgletal (idet posterne er opgjort på samme vis som for infrastruktur til de administrative systemer alene: Alle systemer -egen drift År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning 55.229.800 55.229.800 55.229.800 55.229.800 55.229.800 276.149.000 - Afskrivninger, løbende drift 31.220.334 - Årsværk + konsulenter 24.009.466 24.009.466 Fremtidig omkostning: 0 41.768.213 6.273.280 22.031.026 6.273.280 76.345.799 - Afskrivninger, løbende drift 0 35.494.933 0 15.757.746 0 51.252.679 -Årsværk + konsulenter 0 6.273.280 6.273.280 6.273.280 6.273.280 25.093.120 Investering 20.831.644 0 0 0 0 20.831.644 - Afskrivning udstyr hos UC 11.831.644 11.831.644 - Realiseringsplan 9.000.000 9.000.000 Besparelse -20.831.644 13.461.587 48.956.520 33.198.774 48.956.520 123.741.757 Akkumuleret -20.831.644-7.370.058 41.586.462 74.785.237 123.741.757 Eksemplet er gennemregnet for den totale infrastruktur hos UC erne. Principperne er de samme som ved beregningen for de administrative systemer dog er der regnet med 8 årsværk til driften og afsat 9.000.000 kr. til gennemførelse af realiseringsplan. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr. 123.741.757 kr. i alt eller ca. 24,8 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 30

4.1 Økonomioverslag for udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Beregnet ved drift hos ekstern part Såfremt al infrastruktur driftes hos ekstern part fås følgende nøgletal (idet posterne er opgjort på samme vis som for infrastruktur til de administrative systemer alene: Alle systemer - eksternt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning 55.229.800 55.229.800 55.229.800 55.229.800 55.229.800 276.149.000 - Afskrivninger, løbende drift 31.220.334 - Årsværk + konsulenter 24.009.466 24.009.466 Fremtidig omkostning: 0 18.936.240 18.936.240 18.936.240 18.936.240 75.744.960 - Driftsvederlag 0 17.760.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 71.040.000 - Leverandørstyring 0 1.176.240 1.176.240 1.176.240 1.176.240 4.704.960 Investering 20.831.644 0 0 0 0 20.831.644 - Afskrivning udstyr hos UC 11.831.644 11.831.644 - Realiseringsplan 9.000.000 9.000.000 Besparelse -20.831.644 36.293.560 36.293.560 36.293.560 36.293.560 124.342.596 Akkumuleret -20.831.644 15.461.916 51.755.476 88.049.036 124.342.596 Eksemplet er gennemregnet for den totale infrastruktur hos UC erne. Principperne er de samme som ved beregningen for de administrative systemer dog er der regnet med en faktor 4 relativt til driften af de administrative for driftsvederlaget og afsat 1,5 årsværk til leverandørstyringen. Til realiseringspaln er afsat 9.000.000 kr. med samme argumentation som for de administrative systemer Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr. 124.342.596 kr. i alt eller ca. 24,9 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 31

4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer Forslaget indebærer at systemerne konsolideres, så der for alle administrative processer anvendes de samme applikationer, men ikke nødvendigvis de samme data Dette ville medføre en harmonisering af de administrative processer på de enkelte UC er og en naturlig videreudvikling ville derfor være etablering af et egentligt administrativt service center Arbejdet kunne eksempelvis tilrettelægges således: Beslutning af fælles processer og konsolideringstakt Administrative applikationer leveret af UMIT og Moderniseringsstyrelsen F.eks. Navision Stat (Økonomi), SLS (løn) og SIS (Studieadministration) Administrative applikationer med tæt samspil til de kerneadministrative applikationer, som mere end en UC anvender som F.eks. Accostat Øvrige administrative applikationer der har et løst samspil med de centrale administrative systemer, herunder øvrige studieadministrative løsninger f.eks. Skemalægning, kursussystem og bibliotekssystem 6-9 mnd 2-3 år 3-4 år 32

4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer - økonomioverslag Analyse og kravspecifikation (3 år) 3 år Lav Middel Høj Egne ressourcer (3 FTE) 5.265.000 7.020.000 8.775.000 Konsulent honorar (3 FTE) 17.111.250 22.815.000 28.518.750 Sum 22.376.250 29.835.000 37.293.750 Analyse, kravspecifikation og projekthjælp (5 år) 5 år Lav Middel Høj Egne ressourcer (3 FTE) 8.775.000 11.700.000 14.625.000 Konsulent honorar (3 FTE) 28.518.750 38.025.000 47.531.250 Sum 37.293.750 49.725.000 62.156.250 System udskiftning & Portal It Lav Middel Høj System udskiftninger m.m. 22.500.000 30.000.000 37.500.000 Administrativ portal 11.250.000 15.000.000 18.750.000 Sum 33.750.000 45.000.000 56.250.000 Et typisk forløb med proceskonsolidering og kravspecifikation i denne størrelsesorden vil tage 2-4 år. Der beregnes DKK 400/t interne og DKK 1.300/t eksterne Der er beregnet med middelpriser på systemudskiftninger m.m. Lav = Middel 25 % Høj = Middel + 25 % Som det fremgår er det en ganske omfattende opgave at få konsolideret på systemniveau og harmoniseret de administrative processer Men der er ingen tvivl om, at gevinsterne for sektoren på sigt er betydelige ikke mindst, hvis der etableres egentligt fælles administrativt center, hvorved betydelige årsværkbesparelser må forventes at kunne findes 33

5 Styring og organisering 34

Forslagenes styringsmæssig konsekvens Styringsbehov 1. Der vil samlet set være behov for en styring af fælles løsninger både forstået som egentlige it-løsning og som samarbejder (fx om fælles indkøb) 2. Styringsmodellen skal tage udgangspunkt i den indledende model for styring af it-samarbejder i sektoren (jf. notat om It-governance styring og organisering af it-samarbejdet i University Colleges (UC) ) 3. Set i forhold til trappemodellen omfatter forslaget forskellige grader af samarbejder men de vil alle kræve en grad af koordinering og gensidig forpligtigelse for at kunne fungere: 35

Forslagenes placering i trappemodellen Løsningsforslagene omfatter således ikke bedste praksis, netværk og erfagrupper Sagsområder løses fælles (shared service) Trin 1 Trin 2 Trin 3 Infrastrukturdrift af Udbygget fællesskab Administrativt administrative omkring infratstruktur servicecenter systemer drift Systemfællesskab omkring administrative systemer Fælles anvendelse af tredjepartsløsninger Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering Fælles indkøb af AVudstyr Fælles it-applikationer Fælles udpegning af bedste praksis Netværk og erfargrupper Udvikling af administrative systemer 36

De tre hovedfokus i it-governance i UC Model fra papir om indledende model - Forslagene skal indpasses i den indledende model for it-goverance i sektoren - Det passer fint ind i fokus for den indledende model, idet der vil være tale om et udviklingsarbejde (i projekter), som efterfølgende skal driftes jf figuren - Der vil være behov for i det videre arbejde at afklare driftsmodellen for de fælles løsninger herunder: - Finansieringsmodel (fordelingsnøgle) - Styring af videreudvikling (fx prioritering af nye behov) - Rolle og ansvarsafklaring, herunder ejerskab, - Beslutningsprocedurer og organisering - Programsekretariatet vil udarbejde en fuld driftsmodel den skal kunne understøtte driften af fælles løsninger der leveres fra effektiviseringsprogrammet - I rolleafklaringen skal der være fokus på at udnytte eksisterende spidskompetencer og erfaringer i sektoren indenfor de udvalgte løsningsområder 2. Projekter og eksekvering 1. Strategi og prioritering 3. Drift - Det bliver en kritisk aktivitet at etablere en tværgående sekretariat der kan sikre koordinering og fremdrift i arbejdet med de fælles løsninger se næste planche 37

Tværgående it-sekretariat UC IT Opgaver og etablering Der skal etableres et tværgående sekretariat, som har følgende opgaver: Etablering af samlet styringsparadigme, herunder: rolle- og ansvarsafklaring (fx systemejerskab), samt procedurebeskrivelser og aftaleparadigmer (fx fordelingsnøgle til finansiering af fælles løsninger) Sekretariatsbetjening af relevante grupper i driftsmodel samt sektorkoordinering Leverandør- og kontraktstyring Der vil være behov for en række fælles principper og tilgange for udviklingen af fælles løsninger det skabes bl.a. gennem: udarbejdelse af strategi og målarkitektur (herunder databehov på tværs og arkitekturgovernance i projekter) vedligeholdelse af fælles porteføljestyringskoncept og projektmodel Det er derfor oplagt at forsøge en synergieffekt med det eksisterende programsekretariat. 38

UC IT s kontaktflader UC-It leverer fælles løsninger til sektoren men dele af sektoren kan også være leverandør til UC IT UCN UCSYD UCSJ METROPOL VIA UCL UCC UC IT Moderniseringsstyrelsen. UMIT Driftsleverandør (eventuelt et UC) Andre leverandører 39

Bilag A Kapacitetsberegninger 40

Infrastruktur investering, administrative systemer kr. % kr. kr./år kr. Fysiske servere 87 30.000 20% 696.000 237.386 3.021.386 Virtuelle servere 260 50.000 20% 195.000 70.688 1.240.688 UNIX servers 0 527.000 40% 0 0 0 CNA adaptere (10 Gb FCoE, dual port) 37 11.200 60% 0 0 165.960 Vmware licenser 6 50.000 40% 0 60.000 240.000 Microsoft licenser, standard 87 2.470 40% 0 42.971 171.884 Microsoft licenser, datacenter 24 22.400 40% 0 109.200 436.800 Enterprise storage (TB) 70,0 13.000 20% 230.000 182.000 1.140.000 Access-porte 74 2.300 60% 0 1.363 69.525 Managementnetværk (kobberporte) 18 1.300 60% 0 184 9.389 Core netværk (switches) 2 1.923.264 60% 500.000 30.772 2.069.383 Load balancers 1 1.864.800 35% 300.000 24.242 1.536.362 Total 1.921.000 758.806 10.101.378 Der er beregnet med Vmware, men Hyper-V giver ca. samme billede Der er beregnet med Enterprise komponenter Antal servere anslået udfra FTE balancering Virtualiseringsgrad sat lavt (75 %) mod markedsgennemsnit (+85 %) 41

Infrastruktur investering, alle systemer kr. % kr. kr./år kr. Fysiske servere 312 30.000 20% 2.496.000 851.314 10.835.314 Virtuelle servere 934 50.000 20% 700.500 253.931 4.456.931 UNIX servers 0 527.000 40% 0 0 0 CNA adaptere (10 Gb FCoE, dual port) 133 11.200 60% 0 0 595.500 Vmware licenser 6 50.000 40% 0 60.000 240.000 Microsoft licenser, standard 312 2.470 40% 0 154.103 616.412 Microsoft licenser, datacenter 88 22.400 40% 0 392.280 1.569.120 Enterprise storage (TB) 1.000,0 13.000 20% 300.000 2.600.000 13.300.000 Access-porte 266 2.300 60% 0 4.892 249.472 Managementnetværk (kobberporte) 50 1.300 60% 0 518 26.438 Core netværk (switches) 2 1.923.264 60% 500.000 30.772 2.069.383 Load balancers 1 1.864.800 35% 300.000 24.242 1.536.362 Total 4.296.500 4.372.053 35.494.933 Der er beregnet med Vmware, men Hyper-V giver ca. samme billede Der er beregnet med Enterprise komponenter Antal servere anslået udfra FTE balancering Virtualiseringsgrad sat lavt (75 %) mod markedsgennemsnit (+85 %) 42