Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Relaterede dokumenter
Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

NOTAT. Allerød Kommune

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

Afrapportering på integrationsområdet

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Afrapportering på integrationsområdet

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Total oversigt

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:

Afrapportering på integrationsområ det

Indhold: 1. Indledning

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Afrapportering på integrationsområ det

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Katter, tilskud og udligning

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

NOTAT: Konjunkturvurdering

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Sag Dok.nr Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt

SKØNSKONTI BUDGET

NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion

Strategi for modtagelse og integration

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Resume: Arbejdsmarked. Lindevej 5, 5750 Ringe. Tlf Fax Sagsid

genn Indtægtsprognose

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: P Dato

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

Social sikring side 1

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag til Lov om resultattilskud til kommuner på integrationsområdet

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Social sikring side 1

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

BSU - nettodrift i mio. kr.

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

Bilag 2 til 2. budgetopfølgning 2018

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Social sikring side 1

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

katter samt tilskud og udligning

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

NOTAT: Konjunkturvurdering

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Oprindeligt budget. Ny vurdering

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Aktivering og beskæftigelse side 1

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Transkript:

Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at tilstrømningen af flygtninge fra især Syrien er ekstraordinær høj i 2015 og 2016. Det betyder, at kommunerne generelt, herunder også Furesø Kommune, skal modtage ekstraordinært mange flygtninge. Furesø Kommune skal modtage 73 og 75 flygtninge i henholdsvis 2015 og 2016 og hertil kommer familiesammenførte borgere. Som følge heraf er kommunens budget i 2016 foreslået korrigeret med 16,3 mio. kr. under ØU til integration af flygtninge (korrektionen er beregnet ekskl. virkningerne af refusionsreformen 1 ) Hertil kommer udgifter til boligplacering af flygtninge under Miljø- Plan- og Teknikudvalget på 4,1 mio. kr. Dette har rejst spørgsmålet om, hvordan kommunen bliver kompenseret for de udgifter, der er forbundet med integrationsopgaven. På baggrund heraf, har forvaltningen gennemgået budget 2016 for at kortlægge, hvad udgifterne til den samlede opgave vedr. flygtninge udgør i det tekniske budget 2016, samt hvad de samlede indtægter, der finansierer udgifterne udgør. Notatet forklarer dermed ikke de korrektioner til budget 2016 for den meropgave der er forbundet med flygtninge, men snarere økonomien bag den samlede opgavevaretagelse. Indtægterne kan både henføres til driften (indtægter på kommunens indtægtsside, der reducerer de samlede nettoudgifter), samt indtægter (finansiering) fra tilskud og udligning. Dato: 14-08-2015 Sagsnr.: 190-2015-22750 Dok. nr.: 190-2015-133582 Tlf.: 7235 4000 Fax: 7235 4110 Sagsbehandler: Michal Pulawski Direkte telefon nr.: Sikker e-mail furesoe@furesoe.dk Tlf.: 7235 4000 Fax: 7235 4010 Telefon og Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-14 Torsdag dog kl. 10-18 Furesø Kommune Rådhustorvet 2 3520 Farum www.furesoe.dk Tabellen nedenfor sammenfatter det samlede balanceregnestykke, mens notatet efterfølgende gennemgår de enkelte budgetposter nærmere. 1 Disse indgår i beregningen af effekterne af refusionsreformen. Det er beskrevet i notat vedr. korrektioner til budget 2016, som beskriver virkningerne af refusionsreformen og tilpasningerne af tilskuds- og udligningssystemet

Det samlede budget Tabel 1 nedenfor viser kommunens samlede budget til varetagelse af flygtningeopgaven: Tabel 1: Budgetforslag 2016 til Integration Budgetpost i 1.000 kr. Budget 2016 1: Samlede udgifter i alt 36,2 2: Indtægter på drift i alt -13,1 3: Nettodriftsudgifter i alt (1+2=3) 23,1 4: Indtægter fra tilskud og udligning i alt -18,0 5: Merudgifter i alt (+=tab) (3+4=5) 5,1 Tabellen viser, at kommunen samlet set forventer at bruge 36,2 mio. kr. på udgifter til flygtninge og familiesammenførte, men omvendt kompenseres kommunen med 13,1 mio. kr. på driften fra forskellige ordninger. Dermed forventes de samlede udgifter netto at udgøre 23,1 mio. kr. Herudover er der en række tilskudsordninger, der knytter sig til opgaven. Samlet set modtager kommunen i 2016 18,0 mio. kr. i indtægter fra disse ordninger. Disse indtægter kan henføres til kommunens opgavevaretagelse vedr. flygtninge og familiesammenførte. Nedenfor gennemgås de enkelte udgifts- og indtægtsposter nærmere. De samlede udgifter De samlede udgifter til integration af flygtninge fordeler sig som vist i tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Udgifter til integration Udgift i mio. kr. 2016 pris/løn Budget 2016 Kontanthjælp til flygtninge (nettoudgifter inkl. refusion): (Flygtning og familiesammenførte til flygtninge) efter gamle refusionsregler, opgjort i helårspersoner før handleplan 18,2 Hjælp i særlige tilfælde ikke omfattet af refusionsreform 0,4 Danskuddannelse og andre integrations-tilbud. Retten til danskuddannelse gælder selv om man er i arbejde. (Derfor er der 209 helårspersoner). 7,7 Modtagelse af flygtninge 1 ekstra årsværk 0,4 Boligplacerede flygtninge (hotel privat lejemål o. lign.) under ØU 3,7 Udgifter til midlertidige boliger til flygtninge, drift og leje (under MPT) 4,1 Udgifter til flygtningebørn på basishold (under BSU) 1,6 Udgifter i alt 36,2 Side 2 af 7

Kontanthjælp: De samlede forsørgelsesudgifter til kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte udgør 36,4 mio. kr. (brutto). Efter de gamle refusionsregler refunderer Staten 50 % af kommunens udgift svarende til 18,2 mio. kr. Kommunens udgift bliver derfor 18,2 mio. kr. Der er herudover merudgifter svarende til 6,7 mio. kr. som følge af, at Staten efter de nye refusionsregler refunderer mindre end 50 % af udgiften til kontanthjælp. Dette indgår ikke i denne beregning men er, som tidligere nævnt, indregnet i de korrektioner til budget 2016, der indgår i konsekvenserne af refusionsomlægningen og tilpasningerne i tilskuds- og udligningssystemet. Udgifterne til kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien jf. nedenfor. Hjælp i særlige tilfælde: I enkelte særlige tilfælde udbetales der hjælp til flygtninge. Udgiften hertil forventes at udgøre 0,4 mio. kr. Danskuddannelse og øvrige integrationstilbud: Kommunen skal ved modtagelse af flygtninge anvise boliger til flygtningene. Der skal iværksættes sundhedsscreening af flygtningene. Der visiteres til danskuddannelse samt iværksættes et beskæftigelsesrettet tilbud. En vigtig del af integrationsindsatsen er således at sikre, at borgerne kommer i et virksomhedsrettet tilbud, sådan at flygtningene herigennem introduceres til det danske arbejdsmarked og det danske samfund. Kommunens udgifter til disse tilbud forventes samlet set at udgøre 15,4 mio. kr. Halvdelen af udgifterne refunderes af Staten således at de samlede udgifter udgør 7,7 mio. kr. (netto). En succesfuld indsats betyder bl.a., at kommunen modtager resultattilskud jf. nedenfor og dermed får færre udgifter til bl.a. kontanthjælp. Sagsbehandling: Udover at anvise bolig, foretage sundhedsscreening og visitere til uddannelse afholder sagsbehandlerne i jobcentret løbende samtaler med flygtningene og følger op på, at flygtningene deltager aktivt i integrationsindsatsen. Det stigende antal flygtninge omfattet af integrationsprogrammer har øget behovet herfor. Derfor er der med virkning fra 2016 tilknyttet et ekstra årsvært, der direkte kan henføres til opgaven svarende til en udgift på 0,4 mio. kr. Denne udgift er ikke refusionsberettiget. Side 3 af 7

Udgifter til boligplacering: Ved midlertidig boligplacering betaler en flygtning en maksimal husleje, som i 2016 udgør 2.211 kr. pr. måned. Er den faktiske huslejeudgift højere, er differencen en kommunal udgift. Idet det har været en særlig udfordring at finde midlertidige boliger, og udgifterne til disse er højere end den maksimale leje en flygtning kan afholde, forventes de samlede kommunale udgifter til boliger at udgøre 7,8 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. afholdes under MPT og 3,7 mio. kr. under ØU. Udgifter til basishold: Der er generelt sket en markant stigning i antallet af elever på skolernes basishold. Der er både en stigning i antallet af flygtningebørn og andre børn. Stigningen vedrørende flygtningebørn forventes alene at udgøre 1,6 mio. kr. i 2016. De samlede udgifter til flygtninge og familiesammenførte forventes dermed i 2016 at udgøre mere end 36 mio. kr. samlet set. En del af udgifterne refunderes på driften. Disse driftsindtægter er vist i tabellen nedenfor. Tabel 3. Driftsindtægter vedr. flygtninge Driftsindtægt i mio. kr. 2016 pris/løn Budget 2016 Grundtilskud: Helårspersoner som udløser grundtilskud og som har ret til integrationsprogram med danskuddannelse m.v. (Flygtninge, familiesammenførte til flygtninge inkl. selvforsørgende flygtninge samt andre selvforsørgende familiesammenførte) -8,2 Resultattilskud: Hjemtages når flygtninge består danskprøve, kommer i beskæftigelse eller påbegynder kompetencegivende uddannelse -0,5 Boligplacerede flygtninge, egenbetaling -3,6 Handleplan (mindreudgift) -0,8 Driftsindtægter i alt -13,1 Grundtilskud: Grundtilskud ydes til voksne udlændinge, som er omfattet af et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dække nogle af de sociale merudgifter og generelle udgifter, som f.eks. udgifter til sagsbehandling og myndighedsudøvelse, tolkebistand, information og vejledning, udgifter til indkvartering mv. Furesø Kommune forventer at hjemtage grundtilskud svarende til 259 flygtninge og familiesammenførte i 2016. Der hjemtages et grundtilskud svarende til 32 t. kr. pr. flygtning svarende til et samlet tilskud på 8,2 mio. kr. Side 4 af 7

Resultattilskud: Når en flygtning har opnået beskæftigelse i 6 måneder, deltaget i uddannelse i 6 måneder eller bestået danskprøve ydes et resultattilskud fra staten. Hvis udlændingen kommer i beskæftigelse eller deltager i studie eller erhvervskompetencegivende uddannelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, ydes et tilskud på 48.440 kr. i 2015. Der ydes et tilskud på 36.331 kr., når en udlænding består en prøve i dansk. Udlændingen skal indstille sig til prøven, inden retten til danskuddannelse ophører og skal bestå danskprøven senest ved første prøvetermin efter udløb af danskuddannelsesretten. Retten til danskuddannelse er pr. 1. januar 2014 udvidet til 5 år. Furesø Kommune forventer at hjemtage 0,5 mio. kr. i resultattilskud i 2016. Egenbetaling, boliger: Som nævnt ovenfor betaler flygtningene selv op til 2.211 kr. pr. måned i husleje, når de er placeret i en midlertidig bolig. I 2016 forventes det, at 134 borgere er i en midlertidig bolig svarende til en samlet egenbetaling på 3,6 mio. kr. Handleplan under ØU: Der er igangsat en handleplan, som skal sikre at flygtningene hurtigere kommer i virksomhedsrettede forløb og dermed også beskæftigelse. Det er i handlingsplanen forudsat, at 16 flygtninge som følge af en særlig indsats kommer i beskæftigelse, hvilket svarer til en besparelse på kontanthjælp på 0,8 mio. kr. (netto). De samlede udgifter på driften til flygtninge udgør dermed 23,1 mio. kr. svarende til driftsudgifter på 36,1 mio. kr. og driftsindtægter på 13,1 mio. kr. Under forudsætning af, at Staten kompenserer kommunerne for varetagelsen af opgaven vedr. flygtningene er der således indtægter fra tilskud- og udligning, der bør dække de samlede nettoudgifter svarende til 23,1 mio. kr. Tabellen nedenfor viser de indtægter fra tilskud- og udligning, der kan henføres til udgifter der vedrører flygtninge. Side 5 af 7

Tabel 4: Indtægter (finansieringssiden) Indtægt (finansiering) fra tilskud og udligning i mio. kr. 2016 pris/løn Budget 2016 Indtægter fra tilskud- og udligning vedr. flygtningeindvandrere og efterkommere (netto) -3,2 Ekstraordinært tilskud til flygtninge, der videreføres fra 2015 og ligeledes gælder i 2016 (investeringstilskud og ekstraord.integrationstilskud) -1,9 Budgetgaranti -12,9 Indtægter (finansiering) i alt -18,0 Indvandreudligningen: Der er i tilskuds- og udligningssystemet indbygget en ordning der finansierer øvrige merudgifter til flygtninge via indvandreudligningen. I den ydes et tilskud vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikkevestlige lande. Tilskuddet finansieres ved, at alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til indbyggertallet. Tilskuddet har til formål at dække merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek samt sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn. Herunder også udgifter til dagpasning og folkeskole, som er relateret til integration. Antallet af indvandrere, flygtninge og efterkommere opgøres pr. 1. januar i beregningsåret, som er året før udbetalingerne. I 2016 (dvs. 1.1.2015) er der opgjort et antal på 3.992, hvilket betyder, at Furesø Kommune i 2016 modtager et tilskud på 31,7 mio. kr. I den mellemkommunale udligning vedr. udlændinge skal Furesø bidrage med ca. 28,5 mio. kr. Furesø Kommune modtager derfor 3,2 mio. kr. (netto) fra ordningen. Ekstraordinært tilskud: Investeringstilskud: Der er afsat et særtilskud på 125 mio. kr. i finansloven for 2015 på landsplan til investeringer særligt i forbindelse med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten. Tilskuddet er fordelt ud fra de senest udmeldte kommunekvoter. Ekstraordinært integrationstilskud: Til finansiering af de ekstra udgifter til flygtninge er der i finansloven for 2015 afsat et ekstraordinært integrationstilskud til kommunerne på 200 mio. kr. Integrationstilskuddet er fordelt efter kommunernes grundtilskud og de udmeldte kommunekvoter for 2015. Med Økonomiaftalen for 2016 mellem KL og Staten er begge tilskud videreført i 2016. Furesø Kommunes andel heraf udgør 1,9 mio. kr. i 2016. Budgetgaranti: Kommunernes udgifter til kontanthjælp, danskuddannelse og andre indsatser er omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at kommunerne Side 6 af 7

under et bliver kompenseret for deres nettoudgifter hertil. I 2016 er det forudsat, at kommunerne anvender 1,9 mia. kr. på de budgetgaranterede områder til flygtninge. Budgetgarantien anvendes til at opgøre kommunernes samlede udgifter og er dermed også bestemmende for det samlede bloktilskud til kommunerne. Det betyder, at der implicit på kommunernes indtægtsside er dækning for udgifter til flygtninge svarende til 1,9 mia. kr. i 2016. Furesø Kommunes andel heraf udgør i 2016 12,9 mio. kr. Muligheder for lånefinansiering: Låne- og deponeringsreglerne giver mulighed for, at kommunerne kan lånefinansiere investeringer i istandsættelse, renovering og leje af bygninger til midlertidig boligplacering af flygtninge uden krav om at deponere et tilsvarende beløb. Dette er nærmere beskrevet i sag om indkvartering af flygtninge jf. Økonomiudvalget 26. august 2015. Side 7 af 7