Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Relaterede dokumenter
I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti.

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Forslag til budget

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Forslag til budget

Budget Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

1. behandling af budget og 1. budgetprognose

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Byrådets budgettemamøde

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

Skatter Budget Beløb i kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Byrådet, Side 1

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Referat fra møde i Byrådet

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Budgetprocedure

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Budgetoplæg

NOTAT. Indtægtsskøn budget

Budgetvurdering - Budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Budgetoplæg

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Generelle bemærkninger

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Budgetoplæg

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Generelle bemærkninger

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Kommunalbestyrelsen REFERAT

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

Generelle bemærkninger

Åben Dagsorden. til. Byrådet

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

BUDGET Direktionens reviderede budgetforslag

Budgetnotat vers. 2 pr. 17. maj fkadmin

Transkript:

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren for budgetlægningen 2018-2021, og herunder at der 23. august afholdes budgetseminar 3 for Kommunalbestyrelsen. Denne 3. budgetstatus for budget 2018-2021 tjener som informationsgrundlag til brug for budgetseminar 3, således at Kommunalbestyrelsen løbende kan følge med i hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Administrationen har i løbet af juni/juli modtaget de endelige udmeldinger vedrørende kommunens indtægtsside. Endvidere har KL i juli måned opdateret deres model for beregning af indtægter i overslagsårene. 3. budgetstatus indeholder dermed opdaterede tal for alle budgetårene, og der er nu ingen væsentlige usikkerheder. Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. I nedenstående oversigt fremgår tidsfrister og status på de enkelte puljer. Tidsfrist Pulje Status 3. august 2017 Tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet Tilskuddet er rettet mod kommuner med: -Demografiske udfordringer -Aktuelle økonomiske udfordringer -Vedvarende økonomiske udfordringer -Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg Lejre Kommune har ikke søgt dette tilskud. Administrationen vurderer ikke, at Lejre Kommune vil kunne komme i betragtning.

Tidsfrist Pulje Status 3. august 2017 Tilskud efter 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.: - Demografiske udfordringer -Aktuelle økonomiske udfordringer -Vedvarende økonomiske udfordringer 7. august 2017 Frist for ansøgning om lånedispensation. Der er afsat en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. 1. september 2018 Frist for ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelser. Lejre Kommune har ikke søgt dette tilskud. Administrationen vurderer ikke, at Lejre Kommune vil kunne komme i betragtning. Administrationen har indsendt en ansøgning om lånemulighed på 5 mio. kr. i forhold til fornyelse, sammenlægning og optimering af fysiske rammer for daginstitutioner. Der er ingen bindinger i forhold til den fremsendte ansøgning. Kommunalbestyrelsen kan derfor efterfølgende vælge ikke at udnytte et eventuelt tilsagn om lånemulighed. Afventer 3. budgetstatus viser likviditetsoverskud i 2018 på 7,6 mio. kr. og 15,9 mio. kr. i 2019. Det skal bemærkes, at anlægsniveauet i 2019 er 16,2 mio. kr. under de skattefinansierede anlægsudgifter i 2018. I 2020 er der et likviditetsunderskud på 11,1 mio. kr. Her skal det bemærkes, at anlægsniveauet er 9,4 mio. kr. højere end de skattefinansierede anlægsudgifter i 2018 på 51,1 mio. kr. Nedenfor ses 3. budgetstatus for budget 2018-2021. Budgetafta le 2017-20 2018 BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 A. Driftsvirksomhed 1.480,9 1.520,2 1.516,7 1.517,3 1.516,9 B. Anlægsvirksomhed 51,5 60,6 34,9 60,5 60,5 Skattefinansieret 51,5 51,1 34,9 60,5 60,5 Brugerfinansieret 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 32,4 0,0 35,9 73,7 112,0 Drift og anlæg i alt 1.564,7 1.580,8 1.587,5 1.651,5 1.689,4 C. RENTER 9,1 9,0 9,6 9,7 9,7 D. Balanceforskydninger 3,2 2,2 2,2 0,0 0,0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 28,0 28,3 29,1 30,0 30,0 Side 2 af 6

Budgetafta le 2017-20 2018 BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 SUM (A + B + C + D + E) 1.605,0 1.620,3 1.628,4 1.691,2 1.729,1 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -1,0-5,5 0,0 0,0 0,0 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -162,7-144,1-123,4-113,5-100,7 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.449,5-1.475,2-1.521,7-1.567,5-1.626,1 Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem 0,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt -1.612,3-1.627,9-1.644,2-1.680,1-1.725,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -7,3-7,6-15,9 11,1 3,1 Siden 2. budgetstatus er der indarbejdet nedenstående tekniske korrektioner: BF2018 (mio. kr.) Driftsudgifter 2. budgetstatus 1.512,3 Tilpasning på bagrund af udmelding 1. august 2017 fra Udbetaling Danmark omkring administrationsbidrag for 2018 0,2 Tilpasning på baggrund af udmelding omkring skøn for kommunal medfinansiering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystemet 7,5 Lov- og Cirkulærerprogram (vurdering) 0,2 Driftsudgifter 3. budgetstatus 1.520,2 I alt er der i det tekniske budgetgrundlag, indarbejdet tekniske justeringer på 7,2 mio. kr. i 2018 (dvs. siden oktober 2016 frem til 3. budgetstatus). A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2018 fra det vedtagne budget 2017-2020 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2017-2020, PL-fremskrivning, påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 3. budgetstatus for budget 2018-2021 tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2017 samt overslagsår 2018-2021. 2. Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2018-2021 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). Side 3 af 6

3. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune er indarbejdet med 0,2 mio. kr. 4. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 5. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau 2018. 6. For renovation er der budgetlagt med balance mellem indtægter og udgifter i 2018. Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2017 vedtaget udbud af nye affaldsbeholdere til de enkelte husstande. De forventede økonomiske konsekvenser er indarbejdet med lånoptag på 5,5 mio. kr. i 2018 og kassefinansiering på 4 mio. kr. i 2018. 7. Administrationen har været i dialog med Movia omkring budget 2018, og der er på denne baggrund ikke anledning til at justere i budgetforslag 2018. Movia oplyser dog, at der fortsat kan komme ændringer frem til deres 2. behandling af budget 2018, men at de ikke forventer ændringer. 8. I økonomiaftalen for 2017 blev der aftalt et Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. I budgetforslag 2018 er der som følge heraf forudsat en reduktion på 2,3 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke er konkret udmøntet. B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2018 i alt 60,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,5 mio. kr. siden 1. budgetstatus. Stigningen skyldes, at der er indarbejdet 9,5 mio. kr. vedrørende investeringer i nyt affaldssystem. Investeringsoversigt: Anlægsprojekt BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 Faste Broer 3.173 3.173 3.173 3.173 Asfalt og slidlag 6.046 6.046 6.046 6.046 Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 5.745 5.745 5.745 5.745 Pulje til tilgængelighed (handicap) 529 529 529 529 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 10.237 10.237 10.237 10.237 Byfornyelsespulje 5.322 5.322 5.322 5.322 Anvendt borgernær teknologi 523 523 529 529 Side 4 af 6

Anlægsprojekt BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 Nationalpark 514 514 512 512 Faste i alt 32.089 32.089 32.093 32.093 Anlægsprojeter Risikostyring - etablering af ABA- anlæg 2.436 0 0 0 Styrket Vedligehold græsfodboldbaner 729 729 0 0 Netdækning landsbyer 2.082 2.082 0 0 Udisp. pulje - børnetilbud og kulturelle akt. 13.744 0 0 0 Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering 9.500 0 0 0 Udisponeret pulje 0 0 28.423 28.423 Anlægsprojeter i alt 28.491 2.811 28.423 28.423 I alt 60.580 34.900 60.516 60.516 Finansiering Der er på finansieringsområdet siden 2. budgetstatus indarbejdet den endelige udmelding i forhold til statsgaranti. Tilskuds- og udligningsindtægterne er i overslagsårene beregnet i KL's tilskudsmodel, hvori det fremskrevne statsgaranterede grundlag ligeledes anvendes. Yderligere er der i 3. budgetstatus indarbejdet 3,4 mio. kr. vedrørende midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. I sammenhæng med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og tilpasningerne i udligningssystemet fra 2016 blev der etableret en midlertidig kompensationsordning for 2016 og 2017. Arbejdet med at forberede ændringer i udligningssystemet er imidlertid forlænget således, at der først kan gennemføres ændringer i udligningen med virkning fra tilskudsåret 2019. På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget til 2018. Budgetproces status I 3. budgetstatus 2018-2021 er indarbejdet følgende markerede elementer og frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag 2018-2021 indarbejdes de øvrige elementer: Status Aktivitet Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2018 21 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2015 og tidligere år. Side 5 af 6

Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt DUTregulering Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag Beslutninger i forbindelse med FR-1 Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 6 af 6