Reduktionsoplæg vedrørende budget 2013 på i alt 10 mio. kr.



Relaterede dokumenter
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

1. Dagens program Budgetudfordringer A. Budgetreduktioner i

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Budgetreduktioner 2016

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer

Omstilling og effektivisering

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Referat fra Direktionsmøde den 22. januar 2013

Bilag 3: Budgetændringsskema 2015

Uddannelse, Børn og Familie

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance

Holbæk Kommune Økonomi

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

Høring af Handicaprådet vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

ocial- og Sundhedsudvalget

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Forventet regnskab kr.

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

BUDGET DRIFTSKORREKTION

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: FORELØBIGT UDKAST

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Omprioriteringskatalog Budget

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Omprioriteringskatalog Budget

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE

Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling

Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018

Vangeboskolens økonomiske situation

FOA Kampagne og Analyse. 9. december Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

1. Godkendelse af dagsorden

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

Sektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet.

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Budgetstrategi

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Beskrivelse af opgaver

Fælles MED Børn og Kultur. Referat

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Struer Kommune - budget

BPA i Aarhus Kommune

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg

Beskrivelse af opgaver

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Transkript:

Reduktionsoplæg vedrørende budget 2013 på i alt 10 mio. kr. I de følgende oversigtstabeller er forslag til budgetreduktioner præsenteret pr. udvalg. Oversigtstabel for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø: Forslag til budgetreduktioner 2013 Varekøb, entreprenører og timereduktioner Innovationsprojekterne 001 og 004 under Trafik, Teknik og Miljø skønnes at kunne give en samlet besparelse på 200.000 kr. årligt. Heraf er 50.000 kr. besparelser til varekøb og entreprenører. De resterende 150.000 kr. vedrører timereduktioner. Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø har tidligere prioritereret at igangsætte arbejdet med at konkretisere og beskrive disse to innovationsforslag. Det bemærkes at der via Fælles Med-udvalget er nedsat en arbejdsgruppe, som pt. arbejder med at konkretisere de nævnte forslag fra medarbejderne til kommende besparelser. Der er primært tale om omlægninger af nuværende opgaver, struktur m.m. Personale Herudover spares kr. 300.000 i form af årsværk på Park, Vej og Havne. Dette kan sandsynligvis ske via mandskabsreduktion. 200.000 kr. Konkret kan besparelsen udmøntes via nedlæggelse af en vakant stilling, og ved aftale med medarbejdere, der ønsker at gå på efterløn/pension. Besparelsen betyder primært ændret serviceniveau på området. I alt 300.000 kr. 500.000 kr.

Oversigtstabel for Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Folkeskole, demografi 2013/14 Demografitilpasning i forhold til faldende elevtal. Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er 1.1 mio. kr. svarende til 2,42 helårspersoner 460.000 kr. Folkeskole, regulering af lønsum til skolerne Skolerne har samlet set fået tildelt en for høj gennemsnitsløn. Reduktionen sket pr. 1. jan. 2013, hvorfor reduktionen er helårlig. Besparelsen svarer til 1,32 helårsperson 600.000 kr. Folkeskole, højere undervisningsandel til lærerne En opgørelse fra KL viser, at landsgennemsnittet for lærernes undervisningsandel i skoleår 2011/12 var 34,2 %. Mange kommuner har til indeværende skoleår arbejdet på øget undervisningsandel for lærerne. Ligeledes er der til de kommende overenskomstforhandlinger og lokalaftaler meldt klart ud fra kommunerne om højere undervisningsandel. Beregningen forudsætter en undervisningsandel på 35 % for lærerne. Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er 1.4 mio. kr., svarende til 3,08 helårsperson 600.000 kr. Folkeskole, reduktion med 3 specialklassepladser på Ørstedskolen Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er 400.000 kr., svarende til 0,88 helårsperson 150.000 kr. Folkeskole, reduktion med 1 elev ved specialskoler Reduktion er 5/12. Den årlige effekt er 400.000 kr. 150.000 kr. Folkeskole, nednormering med 37 støttepædagogtimer på Ørstedskolen Ørstedskolen har 6 fuldtidsansatte støttepædagoger, Humble Skole har 1 fuldtidsansat støttepædagog og Nordskolen har ½ støttepædagog. Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er 400.000 kr., svarende til 1 helårsperson 170.000 kr. Daginstitutioner Reduktion med 1 plads ved specialgruppen Solsikken Solsikken er normeret til 10 børn. Der er siden år 2008 sket et kraftigt fald i antallet af børn i børnehaverne med ca. 25 %. Besparelsen svarer til 0,63 helårsperson 200.000 kr. Sundhedsplejen Demografitilpasning i forhold til faldende fødsler og børnetal. Sundhedsplejen er normeret med 128 timer pr. uge. Reduktionen udgør 23,5 ugentlige timer. 270.000 kr. Tandplejen Demografitilpasning i forhold til faldende børnetal. 600.000 kr. Foranstaltningsområdet Demografitilpasning i forhold til faldende børnetal. 1.000.000 kr. Buskort Budgettet afsat til buskort bruges ikke fuldt ud. 700.000 kr. Diverse Engangsbeløb, forventet uforbrugt i år 2013 540.000 kr. I alt 5.440.000 kr.

Oversigtstabel for Sundhedsudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Bofællesskaber-handicap Rammebesparelse på 250.000 kr. på kommunens 4 bosteder. Beløbene er fundet ud fra at alle 4 steder de sidste år har kørt med overskud pga. effektiviseringer og for det sidste års vedkommende gælder at vi først nu har det reelle overblik over forbrug contra opgaver. De 50.000 kr. findes på de tre bosteder på en konto til ledsagelse af beboere. Kontoen bliver ikke brugt, da ledsagelse indgår i de daglige aktiviteter. På Brungårdsvænget forventes et oveskud ud fra nuværende drift på 200.000 kr. i fra næste år. (i 2012 er midlerne brugt til etableringsomkostninger) 250.000 kr. Værkstedsgåden De 400.000 kr. var tillagt værkstedsgården i 2013 ud fra nogle administrative kriterier. Men også pga. af at det ville føre til en uacceptabel takststigning vil det være hensigtsmæssigt at budgettet reduceres til fremskrevet 2012 niveau. 400.000 kr. Det specialiserede område Servicelovens paragraf 95 og 96. (personlige hjælperordninger) Der udformes serviceniveaubeskrivelser og der foretages revurderinger, såvel som der indtænkes brug af velfærdsteknologi i bevilling af støtte til borgerne. Forventet besparelse 500.000 kr. Dette sker ved: klar beskrivelse af serviceniveau som så også samtidigt ændrer sig f.eks. i forhold til muligheder med rehabilitering og velfærdsteknologi en opstramning af at overholde revurderinger til min 1 x årligt et tæt ledelsestilsyn 500.000 kr. En lederstilling Ledelsesmæssig sammenlægning af plejecenter Stigtebo og udegruppen i Lohals. Dette er valgt fordi begge er små enheder og at den alternative løsning som kunne være sammenlægning af udegrupperne i Lohals og Tullebølle vil medføre en væsentlig øget mængde kørsel for leder og / eller medarbejdere. 500.000 kr. Endnu ikke defineret besparelse Vil blive konkretiseret på budgetseminaret. 300.000 kr. Hjemmeplejen Med igangværende og planlagte tiltag i hjemmeplejen vurderes det at det vil være muligt at reducere forbruget i 2013 svarende til 1.000.000 kr. Det er især rehabliteringsindsatsen og anvendelsen af ny teknologi. Derudover foreslås at kvalitetsstandarderne gennemgås for mulige ændringer, der befordrer denne ændring. For eks. At nogle besøg tilbydes med video udstyr, der hvor det er relevant og at besøg, der ikke har pleje eller sundhedsmæssige konsekvenser ikke bevilges. F.eks. daglig sengeredning og blomstervanding. 1.000.000 kr. Rammebesparelser øvrige institutioner De institutioner, der ikke er berørt af ovenævnte besparelser, pålægges en rammebesparelse svarende forholdsvis til budgettet. Det vil være op til ledelsen det enkelte sted sammen med medarbejderne at finde rationaliseringsmuligheder, der kan imødegå besparelseskravet på en måde, så det har mindst mulig konsekvenser for service og kvalitet. Forslag til fordeling: Tullebølle Plejecenter 100.000 kr. Lindelse Plejecenter 96.000 kr. Danahus 91.000 kr. Rudkøbing Plejehjem 90.000 kr. 700.000 kr.

Humble Plejecenter 57.000 kr. Stigtebo 48.000 kr. Sygeplejen 80.000 kr. Teknisk service 70.000 kr. Hjørnet 63.000 kr. Udviklingsterapeut Nedlægge funktion som udviklingsterapeut og derved opnå en besparelse. Besparelsen opnås ved rokade i forbindelse med en aktuel vakant stilling. Hjerneskadefunktion På Lindelse plejecenter igangsættes en proces, hvor der i en fløj etableres boliger for borgere med hjerneskade, der har brug for et døgntilbud og hvor der ikke er behov for et mere specialiseret tilbud end vi fagligt kan etablere internt i kommunen. En medarbejder frikøbes delvist til at være vidensperson og tovholder på hjerneskadeområdet. Behovet er stigende og eksterne tilbud omkostningsfulde. Træningsfunktion på rehabiliteringspladserne Væsentlig for at fremme reduktion af behov for hjemmehjælp. Personale Budgettet på sundhedsudvalgets område reduceres i 2013 med 3.000.000 kr. På nogle af personalereduktionerne vil der være manglende gennemslag, der til dels dækkes af differencen på 400.000 kr. I alt 200.000 kr. -150.000 kr. -300.000 kr. -400.000 kr. 3.000.000 kr.

Oversigtstabel for Økonomiudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Rengøring Rådhuset Mulighederne for reduktion af rengøringsudgifter på Rådhuset har været drøftet med lederen af Rosengrenens Rengøringsservice. Undladelse af rengøring på onsdage, hvor der ikke er publikumsbetjening vil medføre den anførte reduktion. Reduktionen vil ikke umiddelbart medføre afskedigelser, da reduktionen vil give basis for efteruddannelse på AMU. 312.000 Rosengrenens Rengøringsservice Ikke forhåndsaftalte serviceydelser fra Rosengrens Rengøringsservice, som f.eks. flytning af inventar fra nedlagte ejendomme, opstilling af affaldscontainere er blevet konteret på konto 6. Det samme gælder serviceydelser i forbindelse med vikartjeneste for rådhusbetjentene. Ved fremtidig bestilling af ekstraydelser skal der angives præcis konto, der skal afholde udgiften. 700.000 Kopiering og kopimaskiner Gennem flere år er betaling af kopier og udgift til maskiner for alle institutioner i Langeland Kommune blevet betalt af konto 6. Efter den nye kopiaftale med Toshiba er det muligt at opgøre forbruget på de enkelte institutioner, ligesom der kan foretages en fordeling af leasingudgiften. Institutionerne kompenseres ikke, da de i en årrække principielt har haft et for højt budget. 300.000 Markedsføring Langeland Kommune har fra 2007 forhøjet tilskuddet til Turist- og Erhvervsforening Langeland med 600.000 kr. årligt, medens der ikke har været afsat midler til egen markedsføring. Det foreslås, at tilskuddet til TEL reduceres med 150.000 kr. i 2013 (og 300.000 kr. i 2014). 150.000 Markedsføring Det foreslås, at der fra 2013 afsættes 150.000 kr. årligt til Langeland Kommunes egen markedsføring. Desuden skal det undersøges om det ved budgetomflytninger vil være muligt at tilføre området yderligere midler. -150.000 Forpligtende samarbejde på miljøområdet Omfanget af det forpligtende samarbejde på miljøområdet er blevet reduceret af flere omgange. Efter en vurdering af arbejdet i de kommende år, har Langeland Kommune meddelt Svendborg Kommune, at aftalen fra 2013 reduceres med 600 timer årligt. Dette vil betyde en reduktion i 2013 på 150.000 kr. og 300.000 kr. årligt fra 2014. 150.000 KMD Udgifterne til KMD har været stigende gennem de seneste år. Efter omlægning af serverdrift m.v. er der efter de seneste udkast til betalingsaftaler, der først er fremsendt efter budgetbehandlingen, grundlag for en reduktion med 500.000 kr. årligt. Reduktionen skyldes primært en billigere serverdrift, overgang til OPUS samt opsigelse af serviceaftaler for de programmer, der fremtidigt skal benyttes af Udbetaling Danmark. 500.000 Befordringsgodtgørelse Langeland Kommune har hidtil haft en kutyme, hvorefter al befordring i egen bil, bortset fra befordring til kurser o. lign. er blevet honoreret efter statens højeste takst. Det foreslås, at denne kutyme opsiges, således at der fra 1. april alene ydes befordringsgodtgørelse til politikere og ansatte efter statens lave takst, medmindre der er udstedt en konkret kørselstilladelse f.eks. til enkelte ansatte i hjemmeplejen, der fortsat anvender egen bil. For at sikre den nødvendige koordinering udstedes kørselsbemyndigelser af stabschefen efter indstilling fra direktøren på det pågældende fagområde. 100.000

Helårsbesparelsen vil være 133.000 kr. Den anførte besparelse vedrører alene konto 6, men der vil også være besparelser på øvrige områder Personalereduktioner Det vil ikke være nødvendigt at gennemføre uansøgte afskedigelser i 2013 for at opnå den ønskede besparelse, men der skal ved stillingsopslag ske en vurdering af om det er nødvendigt at opslå stillingen eller den kan besættes internt. Det vurderes, at der den baggrund kan gennemføres en besparelse allerede i 2013. 350.000 Effektiviseringstiltag og indsats til nedbringelse af sygefravær (eller besparelse) Den fastsatte spareramme udgør 1.500.000 kr. Merbesparelsen på 912.000 kr. kan i 2013 anvendes som en besparelse eller afsættes til gennemførelse af særlige tiltag i forbindelse med effektivisering af opgavevaretagelsen og indsatsen i forhold til sygefravær. -912.000 I alt 1.500.000 I forhold til budget 2014 vil ovenstående, eksklusive sidstnævnte, have et gennemslag på 2.895.000 kr., hvorfor der i forhold til sparekrav på Økonomiudvalgets område vil være en yderligere besparelse på 1.395.000 kr. Oversigtstabel for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Ingen besparelse på dette udvalg og derfor ingen oversigtstabel.