http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...



Relaterede dokumenter

Sådan bruger du netbanken

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken

1. Hvad er en varegældskonto. 2. Ny varegældskonto. Håndtering varegældskonti. Varegældskonto til e-faktura

betalingsaftaler

Opret betalingsaftale

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System

WEBBANK. Betalinger i Webbank

Opsætning på kreditor

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Indsendelse af filer til banken

SIMU-Bank. Overførsler

Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet )

Indsendelse af filer til banken

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Filer til banken. Du kan også åbne mappeoversigten i Business Online ved at benytte

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

Velkommen til brug af MobilePay

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

Indsendelse af filer til banken via API

Regnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger

STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE

Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014

NemHandel menuen 14.1

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

cpos Online Quickguide Version Odense

cpos Online Quickguide Version Roskilde Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

FIK-koder på fakturaer

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

Best Practice på DLBR summax for

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

cpos Online Quickguide Version Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

DentalSuite. Kreditormodul

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Vejledning. Administrator for Betalingsservice kundeportal

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Unitel til pc Brugervejledning

Kom godt i gang med NemID nøgleapp erhverv til bank

Funktionsmanual for FINANS

Selvom du har installeret NemID nøgleapp på din smartphone eller tablet, kan du stadig frit skifte mellem at bruge din nøgleapp eller nøglekort.

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

cpos Online Quickguide Version Odense

Opret og godkend betalinger i mapper

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen:

Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private

Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark

Startpakke**: kr ,- Licens: kr. 0,-

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

cpos Online Quickguide Version Halsnæs

Opkrævning af Divisionskontingent

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ konto.

cpos Online Quickguide Version Stevns Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

Mamut Stellar Banking

Simpel opsætning og brug af Sikker Mail.

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Skolemadsbestilling. 1. Skolemadsbestilling, generelt. Indholdsfortegnelse:

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Kom godt i gang med Danløn

Mamut Stellar efaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Vejledning til Køreprøvebooking. Overfør prøveforløb Kørerlærer/Borgerservice

Transkript:

Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse af mandat 2 Opsætning 2.1 Profil 3 Betaling 3.1 E-faktura oversigtsbilledet 3.2 Bogfør og betal 3.3 Kvittering for bogførte e-fakturaer 3.4 NemID Verifikation af betaler 3.5 Oversigtsbilledet efter godkendelse af betalinger 3.6 Oversigt betalingsforløb 3.7 Oversigt betalinger 4 Kvittering 1 Opstart 1.1 Oprettelse af mandat For at du kan benytte betalingsløsningen til e-fakturaer på Summax, sskal du først have oprettet et mandat imellem Nets og dit betalingsinstitut. Du finder vejledningen her og blanketten her. 2 Opsætning 2.1 Profil Under din profil på Summax kan du under Bank oplysninger se dit mandat. Her kan du vælge imellem de forskellige bankkonti og give dem et Kaldenavn, for nemmere at kunne kende forskel på dem. Du skal derudover indtaste et maks. beløb. Det styrer, hvor meget du maksimalt samlet kan betale fakturaer for pr. dag. (Virker uafhængig af en eventuel grænse aftalt på mandatet med banken og Nest, dog kan denne grænse ikke overskrides.) Udover at have valgt en bankkonto til betaling, skal du under Bogførte fakturaer overføres til have valgt Ø90 og sendes til betaling, for at kunne betale en e-faktura med Summax. Under Overførselsservice advisering har du 3 valgmuligheder til hvilke kvitteringer, som du vil have på mail om betalinger af e-fakturaer via Summax. Fejl i overførsel modtager du en mail, hvis der er opstået en fejl, eller der ikke er kommet en kvittering, på det forventede tidspunkt. Alle overførsler du modtager en mail både ved fejl og en succesfuld overførsel. Ingen advisering på mail du vil ikke modtage nogen mail om, hvordan din betaling er forløbet.

Side 2 af 5 Husk altid at gemme ved at trykke på Gem knappen længere nede på siden, før ændringerne træder i kraft. 3 Betaling 3.1 E-faktura oversigtsbilledet I kolonnen Betaling er det muligt at se, om den enkelte e-faktura er mulig at betale med Summax. Står der Klar til overførsel i betalings kolonnen, er e-fakturaen mulig at betale. Står der Ikke muligt, er det ikke muligt at betale e-fakturaen. Det er endnu kun muligt at lave betaling, hvor betalingen er konto til konto. For at starte betalingen af en e-faktura, markeres den med et flueben i kolonnen helt ude til venstre, og du klikker på knappen Bogfør og betal nede i højre hjørne. 3.2 Bogfør og betal Bogføringsdialogen er delt i 2 kategorier. Øverst er Bogfør og betal, det er hvor de e-fakturaer, som er mulig at betale med Summax vises. Nedenunder er Bogfør betales ikke via overførselsservice, her vises de e-fakturaer, som ikke betales med Summax og skal i stedet betales på anden vis. 3.3 Kvittering for bogførte e-fakturaer Har du markeret både e-fakturaer, der kan betales med Summax,og som skal betales på anden vis, er

Side 3 af 5 arbejdsgangen følgende: De e-fakturaer som skal betales på anden vis, vil blive bogført først. For at komme videre fra denne dialog og videre til at betale med Summax, skal du klikke på knappen Fortsæt. Har du kun valgt e-fakturaer, som kan betales med Summax, springer du automatisk over denne dialog og videre til dialogen NemID Verifikation af betaler. 3.4 NemID Verifikation af betaler Når du skal betale en e-faktura med Summax, skal betalingen godkendes med dit NemID medarbejdersignatur. (Oprettet i forbindelse med den elektroniske postkasse for virksomheder på virk.dk) Det kan enten være med et nøglekort eller en nøglefil på din computer. Når du vælger OK eller er logget på, så bliver betalingen afsendt, og det er ikke længere muligt at fortryde betalingen. 3.5 Oversigtsbilledet efter godkendelse af betalinger Efter du har godkendt e-fakturaer til betaling, vil e-faktura ændre status til BETALT. En e-faktura med status betalt, vil også være bogført i Ø90. I kolonnen Betaling vil den godkendte e-faktura først have status af Betaling dannet. Det betyder, at betalingen ligger klar til at blive overført fra Summax til Nets. Overførelsen foretages alle hverdage klokken 17.15. Efter e-faktura betalingen er blevet overført, skifter den status i betalingskolonnen til Overført. Det betyder, at betalingen er blevet overført til Nets. Herefter vil Nets overføre betalingen til dit pengeinstitut på betalingsdatoen, og fakturaen vil få status af Betaling gennemført i kolonnen Betaling. Kommer kvitteringen ikke, for at Nets har overført betalingen til dit pengeinstitut, vil fakturaen få status af Kvittering ikke modtaget indtil kvitteringen for, at Nets har overført betalingen til dit pengeinstitut, kommer.

Side 4 af 5 Eksempler på betalingsstatus 3.6 Oversigt betalingsforløb Se eksempel på afleveringsdag, betalingsdag og dispositionsdag i Tabel 1 herunder: A: Afleveringsfrist inden kl. 17.15, dagen for seneste betaling via Summax. B: Betalingsdato på e-fakturaen. (B) angiver, at den oprindelige betalingsdato på e-fakturaen har været en lørdag eller søndag (eller evt. en helligdag), men er blevet flyttet frem i tid af systemet, for at blive betalt rettidigt. Dagen hvor pengene hæves fra din konto. D: Dispositionsdato, hvor modtageren har pengene på sin konto. Tabel 1 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Man Tirs A B (B) D A B (B) D 3.7 Oversigt betalinger Under e-faktura er der en undermenu, som hedder Betalinger. Her kan du se en oversigt over dine betalinger via Summax. De fremsøges månedsvis og for de enkelte bankkonti. Alle betalingerne har en linje for sig og vises efter betalingsdato. Husk at trykke på søg for, at billedet opdatere ved skift imellem måneder.

Side 5 af 5 Eksempel på oversigt betalinger 4 Kvittering Til højre i Vis Faktura dialogen er Status for betaling af e-faktura. Her kan du se forløbet af betalingen. Sendt til betaling er det tidspunkt, hvor du har godkendt betalingen af fakturaen. Overført til Nets er tidspunktet, hvor informationen om betalingen bliver overført fra Summax til Nets. Overført til bank bliver udfyldt med datoen, når Nets overfører oplysningerne om betalingen til din bank. Forventet betaling hos leverandør udfyldes den dato, hvor betalingen forventes på modtager kontoen. Derudover kan du modtage kvitteringen for betalinger foretaget med Summax på mail. Se mere i afsnittet 2.1 Profil. Publiceringsdato: 13-06-2014 Ø90- DriftsInfo - Cookiepolitik