8. februar DRIFT Overførselsansøgninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. februar DRIFT Overførselsansøgninger"

Transkript

1 8. februar 2017 DRIFT Overførselsansøgninger

2 Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Miljø- og Teknikudvalget Vej og Park Glostrup Ejendomme For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Glostrup Ejendomme: sresultatet for viser et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. på Glostrup Ejendommes mål- og rammestyrede område under Miljø- og Teknikudvalget. I løbet af 2014 og 2015 var der oparbejdet et merforbrug på det mål- og rammestyrede område, og Glostrup Ejendomme fik derfor overført et merforbrug på 12,9 mio. kr. til. Der er derfor iværksat forskellige initiativer for at indhente merforbruget. Forventningerne til resultatet af regnskab er beskrevet i budgetopfølgningerne pr. 30. april og 30. september. Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et samlet merforbrug på højst 9,7 mio. kr. I løbet af har der været tale om en kraftig opbremsning som har medført at merforbruget ikke er steget yderligere, men derimod reduceret til 8,7 mio. kr. Områder med udvalgets sadgang Budget Miljø- og Teknikudvalget Smukkere Glostrup Vej- og Trafikplan/Trafiksanering /19

3 Miljø- og Teknikudvalget Renovering af vejbelægning i Renovering af vejbelysningsanlæg Broer og tunneller Kollektiv trafik Pulje til rådgivning Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. Broer og tunneller: Mindreforbruget på ca. 3 mio. kr. søges overført. Udgifterne på området svinger meget og nogle år opspares midler som bruges til større vedligeholdelsesarbejder efterfølgende år. Pulje til rådgivning: Der er afsat en pulje på 51 t. kr. årligt til rådgivning i forbindelse med sager om bl.a. skimmelsvamp i private boliger, hvor kommunen som myndighed er forpligtet til at handle. Puljen administreres af Center for Miljø- og Teknik, og udgifterne svinger, da antallet af sager varierer fra år til år. I 2015 og har der ikke været nogen sager, og hele budgettet på 101 t. kr. søges derfor overført. Glostrup Ejendomme: Glostrup Ejendomme er en stor enhed der dækker mange områder og flere udvalg. Glostrup Ejendomme er ligeledes omfattet af forskellige sregler. Tallene findes ligeledes under de øvrige udvalg, men bemærkningerne fremgår kun her. Budget Glostrup Ejendomme MTU - Mål- og Rammestyrede enhed. SSU Takstfin. tilbud, Mål- og Rammestyrede enhed. ØU - Åben kommune, Udvalgenes sadgang. ØU - Risikostyring, Udvalgenes sadgang /19

4 Miljø- og Teknikudvalget SSU Takstfinansierede tilbud: Der er et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på Glostrup Ejendommes område under Social- og Sundhedsudvalget. Nogle tilbud kommer ud med et mindreforbrug og andre med et merforbrug. Afvigelserne skyldes, at Glostrup Ejendomme administrerer alle kommunens ejendomme under ét og regnskabet skal derfor ses over en årrække, hvor der nogle år vil være mindreforbrug og andre år være merforbrug. ØU Åben kommune: Der er nedsat en arbejdsgruppe som stadig arbejder med at synkronisere alarm- og bookingsystemerne. Budgettet ønskes overført, hvor konverteringen af alarmsystemerne fortsætter. ØU Risikostyring: Der er ikke noget oprindeligt budget vedr. risikostyring. Puljen er finansieret ved at et beløb svarende til momsandelen af forsikringserstatningen overføres til denne konto. Beløbet spares op og tilføres med jævne mellemrum risikostyringsområdet. Fra 2017 er der indgået ny aftale vedr. forsikring, hvilket bl.a. indebærer, at selvrisikoen på forsikringsskader stiger fra 25 t. kr. til 100 t. kr. pr. skade. Kommunen vil derfor ikke modtage ligeså store erstatningsbeløb, hvilket betyder at momsandelen og dermed risikostyringsmidlerne falder. Det vil derfor være nødvendigt at overføre det fulde beløb. 3/19

5 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Børne og Skoleudvalget Musikskolen Ungdomscentret Dagplejen Fuglekær Ejbyvang Skovager Rosenåen Skoven Engtoften Hvissingegården Vesterly Perlen Essedalen Glostrup Skole, SFO og Klub PPR Varmeværket Ejbyhus Tandplejen Sundhedsplejen /19

6 Børne- og Skoleudvalget For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Daginstitutionen Ejbyvang: Ejbyvang kommer ud af med et mindreforbrug på 430 t. kr. hvilket svarer til 150 t. kr. over 3 % grænsen. Overskridelsen skyldes, at Ejbyvang i har haft en merindskrivning på 285 enheder. Ejbyvang har i løbet af haft ansat 4 medarbejdere mere for at kunne rumme merindskrivningen. Ejbyvang fik i januar måned t. kr. i refusion for, hvilket også er medvirkende til deres mindreforbrug. Der søges om på 279 t. kr. svarende til 3 % grænsen. Sundhedsplejen: Sundhedsplejen kommer ud af med et mindreforbrug på 208 t. kr. hvilket svarer til 63 t. kr. over 3 % grænsen. Overskridelsen relaterer sig til projektstillingen som sundhedskoordinator på børne- og ungeområdet. Projektet løber i perioden juni - juni Projektet er finansieret af midler fra Sundhedspuljen. I blev der overført lønmidler svarende til et helt årsværk. Det var imidlertid først muligt at få besat stillingen pr. 1. juni. På den baggrund ønskes hele mindreforbruget, svarende til 280 t. kr., overført. Områder med udvalgets sadgang Budget Børne og Skoleudvalget Uddannelse, dagtilbud Seminaruddannelse/pædagogmerit Inklusionspuljen Uddannelse, skole IT-udgifter til folkeskolen Udviklingspuljen inkl. Andet Projekt - Søge muligheder i de digitale medier Pædagogisk udviklingsarbejde Projekt - Nationalt program for skoleledereuddannelse og - udvikling /19

7 Børne- og Skoleudvalget Efter- og videreuddannelse i folkeskolen SSP Styrket familietrivsel Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. IT-udgifter til folkeskolen: Mindreforbruget på 948 t. kr. skyldes, at der ikke er indkøbt alle de forventede Chromebooks til eleverne. Skolen har sideløbende med implementeringen af de indkøbte Chromebooks evalueret anvendelsen af IT i undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der indkøbes det rigtige udstyr til de forskellige årgange, og at ibrugtagningen er koordineret med uddannelse og netværk. Projekt Søgemuligheder i de digitale medier: Projektet igangsættes først i 2017 og gennemføres i samarbejde mellem Glostrup Skole og Glostrup Bibliotek. Pædagogisk udviklingsarbejde: Børne- og Skoleudvalget har i perioden 2015 til og med 2017 besluttet, at midlerne tildeles Glostrup Skole i forbindelse med deltagelsen i A. P. Møller-projektet. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Midlerne er tildelt, som et led i implementeringen af folkeskolereformen, og skal blandt andet anvendes til lærernes uddannelse i linjefag. Det har ikke været muligt at anvende alle midlerne i, da der samtidig med det statslige finansierede kompetenceløft også gennemføres A. P. Møllerprojektet på skoleområdet, hvorfor de uforbrugte midler søges overført. Styrket familietrivsel: Midlerne til styrket familietrivsel er afsat til familievejledning i forbindelse med børns diagnosticering. I er denne opgave løst indenfor rammen i Ejbyhus Familieteam. Midlerne til styrket familietrivsel samt forebyggende børnearbejde ønskes overført med henblik på at styrke den samlede børne- og familieindsats på tværs af 0-18 årsområdet. 6/19

8 Børne- og Skoleudvalget Takstfinansierede tilbud Brutto Budget Børne og Skoleudvalget U I Globus U I På de fuldt takstfinansierede tilbud overføreres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mereller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret, dvs. i Det skyldes, at økonomien på disse tilbud skal balancere over tid og et netto mindreforbrug i er for eksempel ensbetydende med, at de kommuner der har købt ydelser hos det pågældende tilbud i princippet har betalt en for høj takst, og derfor gives en rabat senest 2 år efter regnskabsåret. 7/19

9 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Områder med udvalgets sadgang Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Budget Ungdomspolitik Eget værelse, kollegier, eller kollegielign. opholdssteder IT-pulje Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen. Der er ikke yderligere bemærkninger til overførslerne på Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. 8/19

10 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Social- og Sundhedsudvalget Træningscentret Ældrecentrene Socialpædagogisk Støtteenhed For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Træningscentret: Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i. sresultatet viser et samlet mindreforbrug på 777 t. kr., hvilket overstiger 3 % -grænsen på 302 t. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til befordring og lønudgifter. Befordringen viser et mindreforbrug på 326 t. kr. Allerede ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev der overført 350 t. kr. til kørslen på Dagscentret i Hvissinge, men det viser sig, at der fortsat er brugt færre udgifter til befordring end forventet. Mindreforbruget på lønudgifterne skyldes dels tilbageholdenhed grundet omstrukturering på Ældreområdet, hvor Træningscentret skulle afgive ressourcer og dels ansættelse af personale i løntilskud uden udgifter for Træningscentret svarende til ½ årsværk. Træningscentret søger om at få overført 302 t. kr. svarende til 3 % -grænsen. Ældrecentrene: sresultatet viser et samlet mindreforbrug på 160 t. kr., hvilket er indenfor 3 % -grænsen. 9/19

11 Social- og Sundhedsudvalget Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger i opgaven med fasttilknyttede læger på ældrecentrene, hvortil det mål- og rammestyrede ældreområde fik 160 t. kr. gennem DUT-midlerne i. Det mål- og rammestyrede ældreområde fik overført 600 t. kr. fra de to sundhedspuljer i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september. Området kunne ved regnskabsafslutningen tilbageføre 288 t. kr. til Sundhedspuljen, så regnskabet balancerer, bortset fra de ovenstående 160 t. kr. Socialpædagogisk Støtteenhed: Der er på Socialpædagogisk Støtteenhed et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anvendelsen af ekstra ressourcer for at kunne imødekomme det stigerende antal borgere som er berettiget til socialpædagogisk støtte. Der foreslås, at 500 t. kr. af mindreforbruget på Social Services pulje overføres til Socialpædagogisk Støtteenhed for at nedbringe merforbruget. I øjeblikket bliver det overvejet, om en omlægning af styringen af antal borgere/støttetimer til aktivitetsstyrede budgetter vil kunne give en bedre og mere gennemsigtig styringsmulighed. Overvejelserne vil i løbet af foråret 2017 blive forelagt i en sag på Social- og Sundhedsudvalgets møde sammen med en redegørelse for de budgetmæssige udfordringer. Områder med udvalgets sadgang Budget Social- og Sundhedsudvalget Kursus og uddannelse IT-puljer Inventar Social Services pulje "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri Café Fri X-IT Rygestop i Folkeskolen Mad- og Måltidspolitik Alkoholindsats Sundhedspuljen Mental Sundhed Projekt Brobygning: Træningscentret og aktivt foreningsliv /19

12 Social- og Sundhedsudvalget Ældrepuljen Sundhedsindsats Social Pædagogisk Støtteenhed Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. IT-puljer: Beløbet vedrører til CSC Omsorgssystem. Beløbet anvendes bl.a. til udskiftning af PDA'ere på Ældreområdet Social Services pulje: Der er på Social Services pulje et mindreforbrug på 1 mio. kr. og det foreslås, at 500 t. kr. af mindreforbruget overføres til Socialpædagogisk Støtteenhed for at nedbringe merforbruget der. Resten af mindreforbruget ønskes overført. "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri: Mindreforbruget på 980 t. kr. ønskes overført. Mindreforbruget skal dække nogle aktiviteter, som er flyttet fra, samt evt. afledte udgifter på psykiatriområdet i Sundhedsaftale 3. Café Fri: Der er i et netto merforbrug på 636 t. kr. Merforbruget består primært af en mindreindtægt på 141 t. kr. samt overført merforbrug fra Merforbruget i 2015 var på 508 t. kr. Da salgsindtægter de seneste par år har været lavere end budgetteret, og udgiftsniveauet samtidig har været højere end budgetteret, vil der blive forelagt en selvstændig sag på Social- og Sundhedsudvalgets møde i marts 2017 om de budgetmæssige udfordringer på Café Fri. X-IT Rygestop i Folkeskolen: Projektet udløber medio På grund af tidsmæssige forskydninger i opstarten af projektet, skal beløbet på 121 t. kr. anvendes til afslutningen af projektet. Mad- og Måltidspolitik: Der skal i forbindelse med et ernæringsprojekt laves ernæringsberegninger af maden på ældrecentrene. Der skal også udarbejdes en lokal mad- og måltidspolitik på ældreområdet. De 101 t. kr. skal anvendes til ovenstående indsatser. Alkoholindsats og Mental Sundhed: Der er ikke afsat budget til ovenstående indsatser i De ikke forbrugte driftsmidler fra søges overført i forbindelse med implementering af indsatser i relation til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for alkohol og mental sundhed. Sundhedspuljen: 11/19

13 Social- og Sundhedsudvalget I forbindelse med regnskabsafslutningen blev der tilbageført 288 t. kr. til Sundhedspuljen fra det målog rammestyrede ældreområde, jf. tidligere afsnit. Det samlede mindreforbrug i puljen på 501 t. kr. søges overført. Puljen disponeres af Social- og Sundhedsudvalget, som behandler alle bevillingssager over 25 t. kr. Projekt Brobygning: Træningscentret og aktivt foreningsliv: Projekt Brobygning udløb med udgangen af. Projektet har været budgetlagt siden 2013 med sadgang mellem årene. I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for 2017 overgik projektet til drift under Træningscentret. Det samlede mindreforbrug fra projektperioden på 127 t. kr. er tilgået kassebeholdningen. Takstfinansierede tilbud Brutto Budget Social- og Sundhedsudvalget U I KABS U KABS - Gejd U KABS I KABS - Projekter U KABS - Projekter - Gejd U KABS - Projekter I Parkvænget U Parkvænget - Gejd U Parkvænget I Bakkehuset U Bakkehuset - Gejd U Bakkehuset I Novavi Pensionatet U Novavi Pensionatet I På de fuldt takstfinansierede tilbud overføreres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mereller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, så vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret, dvs. i Det skyldes at økonomien på disse tilbud skal balancere over tid og et netto mindreforbrug i er for eksempel ensbetydende med, at de kommuner der har købt ydelser hos det pågældende tilbud i princippet har betalt en for høj takst, og derfor gives en rabat senest 2 år efter regnskabsåret. KABS: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 998 t. kr., som søges overført. Overførslen er under 5 % af det oprindelige udgiftsbudget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i /19

14 Social- og Sundhedsudvalget KABS Projekter: Tilbuddet er forskellige projekter, som der modtages statstilskud til. Udgifter og indtægter vil balancere over tid. Parkvænget: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som søges overført. Overførslen er under 5 % af det oprindelige udgiftsbudget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i Bakkehuset: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket medfører en efterregulering på taksten i 2018 på 1,7 mio. kr. Forklaringen er dels en højere belægning i end forudsat i takstberegningen for, samt overført mindreforbrug fra Novavi Pensionatet: Tilbuddet har et netto merforbrug på 265 t. kr., som søges overført. Overførslen er under 5 % af det oprindelige udgiftsbudget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i Novavi Pensionatet har skiftet navn i og hed tidligere Lænke-Pensionatet. 13/19

15 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Økonomiudvalget Direktionen Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter Center for HR og Politik Center for Økonomi og Styring Center for Kultur og Borgerkontakt Center for Miljø og Teknik Center for Social Service Center for Sundhed og Velfærd Center for Dagtilbud og Skole Jobcenter Center for Familie og Forebyggelse For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Center for HR og Politik: Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i. I henhold til gældende regler for af uforbrugte midler mellem budgetårene, ansøges der om, at der overføres 3 % af budgetrammen fra svarende til 397 t. kr. Den primære årsag til mindreforbruget skyldes ubesatte stillinger, samt at centerchefen for det nye Center for HR og Politik først tiltrådte pr. 1. september, fremfor 1. april. 14/19

16 Økonomiudvalget Center for Miljø og Teknik: sresultatet for viser et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 806 t. kr. i forhold til 3 % af oprindeligt budget. Center for Miljø og Teknik har i flere år været udfordret på deres lønbudget og er gået ind i med et overført merforbrug fra En del af merforbruget i 2015 skyldes en ufinansieret stilling til byggesagsbehandling. I er der givet tillægsbevilling til finansiering af 2 byggesagsbehandlere, hvoraf nævnte ufinansierede stilling var den ene. I forbindelse med budgetopfølgningssagen har Kommunalbestyrelsen den 14. december godkendt at Center for Miljø og Tekniks af merforbrug reduceres med 526 t. kr. svarende til udgifterne til den ufinansierede stilling til byggesagsbehandling i Der ansøges derfor om af et merforbrug på 601 t. kr.. Center for Sundhed og Velfærd: Center for Sundhed og Velfærd kommer ud af regnskab med et mindreforbrug på 607 t. kr. hvilket svarer til 324 t. kr. over 3 % grænsen. Mindreforbruget skyldes primært stillingsvakance og tilbageholdenhed i ansættelse af personale i forbindelse med omorganisering af centret. Center for Sundhed og Velfærd søger om at få overført 283 t. kr. svarende til 3 % grænsen. Center for Familie og Forebyggelse: Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i. Center for Familie og Forebyggelse kommer ud af regnskab med et mindreforbrug på 289 t. kr. hvilket svarer til 43 t. kr. over 3 % grænsen. Overskridelsen skyldes primært færre udgifter end forventet til de to familieplejekonsulenter, der blev ansat i, idet ansættelserne blev realiseret senere end beregnet. Center for Familie og Forebyggelse søger om at få overført 246 t. kr. svarende til 3 % grænsen. Områder med udvalgets sadgang Budget Økonomiudvalget Geografisk Information Samarbejde med venskabsbyer Puljebeløb Sektorforvaltninger Uddannelse /19

17 Økonomiudvalget Kontormaskiner og inventar Hjemmeside, intranet Digitaliseringsstrategi KOMBIT, monopolbrud Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. Informationsmøder for medarbejdere Kommunal information Projekt Fremtidens forstæder Lokalplaner mv Byudvikling, kommuneplan m.v Loop-City Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne Udlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Åben Kommune (Glostrup Ejendomme) Risikostyring (Glostrup Ejendomme) Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. Området er opgjort med en visning af overførslerne på Glostrup Ejendomme på Økonomiudvalgets område. Selve bemærkningerne er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. Puljebeløb: Området består af følgende puljer: Pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer Den attraktive arbejdsplads Reduktion af administrationsudgifterne Sammenhold og Glostrup-ånd Pulje til udvikling af administrationen 16/19

18 Økonomiudvalget Pulje til støtteforanstaltninger til lavere kriminalitet Sektorforvaltninger: Der er samlet set i et mindreforbrug svarende til 424 t. kr. ift. Elever og tværgående uddannelsestiltag. Der er i opsagt en elev, hvorfor der pt. er en elev mindre end budgetteret. Overførslen vedrørende kontorelever ønskes bl.a. anvendt til at sikre eleverne 3 måneders ansættelse efter endt elevtid. Uddannelse: Uddannelse udviser et mindreforbrug på 683 t. kr. i. Dette skyldes primært et mindreforbrug på afsatte midler i forbindelse med 3 partsforhandlinger samt Akut puljen. Der er i forbindelse med trepartsaftalerne og overenskomsten i 2008 afsat et engangsbeløb til kompetenceudvikling, hvor der er et restbeløb på 170 t. kr. Det anbefales at beløbet overføres og afholdes i 2017 efter dialog med aftaleparterne. Der er et mindreforbrug vedr. Akut-puljen svarende til 191 t. kr. som anbefales overført til budget Midlerne bruges efter aftale med arbejdsmarkeds parter. Såfremt midlerne ikke bliver overført og bruges i henhold til formålet, skal de refunderes til Forhandlingsfælleskabet. Kontormaskiner og inventar: Kontoen er afsat til mindre indkøb af møbler og inventar mv i mødelokalerne. Der har i flere år været intet eller et meget lille forbrug på denne konto. Det foreslås at det akkumulerede mindreforbrug svarende til 247 t. kr. overføres til brug for opgradering af lydanlæg og AV-udstyr i møderummene Landskrona, Kotka mv. Samtidig foreslås det, at kontoen overføres til Glostrup Ejendommes drift, idet det i det daglige er dem, som vedligeholder mødelokalerne. KOMBIT, monopolbrud: I forlængelse af KL s anbefalinger reserveres de midler, der udbetales i forbindelse med salget af KMD s ejendomme til at implementere nye IT-systemer under monopolsbrudsprogrammet. Der var valgfrihed for udbetalingstidspunktet vedrørende 20 pct. af provenuet, og da Glostrup Kommune valgte, er der modtaget 589 t. kr. udover det budgetlagte. Samlet set ønskes der overført 610 t. kr. Fremtidens forstæder: Budgettet ønskes overført til udarbejdelse af en beplantningsplan for Ejby Erhvervsområde. Det grønne element var en vigtig del af vinderforslaget i arkitektkonkurrencen for Fremtidens forstæder i Ejby Erhvervsområde. Ved at udarbejde en beplantningsplan får virksomhederne i området retningslinjer for beplantning af området. 17/19

19 Kulturudvalget Kulturudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Kulturudvalget Glostrup Bibliotek Glostrup Idrætsanlæg For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Glostrup Idrætsanlæg: sresultatet for Glostrup Idrætsanlæg viser et merforbrug på 91 t. kr. Idrætsanlægget har i været økonomisk presset grundet flere opsigelser og uforudsete ekstraudgifter, hvilket der blev redegjort for i budgetopfølgningen pr. 30. september. Glostrup Idrætsanlæg har udvist tilbageholdenhed, hvorfor det er lykkedes Idrætsanlægget at overholde 3 % grænsen i mål- og rammestyringen. Områder med udvalgets sadgang Budget Kulturudvalget Aktivitetscentret Sydvestvej Andre Kulturelle opgaver Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven /19

20 Kulturudvalget Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd Frivilligt socialt arbejde SEL Boligsocial indsats i Hvissinge Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. Andre kulturelle opgaver: Der overføres midler til blandt andet særlige kunstindkøb, frivillighedsindsats og tilskud til udgivelser og lignende. Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd: En del af mindreforbruget vedrører Seniorrådet, og det skal bemærkes, at hele Seniorrådets restbudget på 121 t. kr. søges overført. Baggrunden er, at der er seniorrådsvalg i marts måned Her forventes det, at udvalget bliver fuldtallige med 9 medlemmer mod de nuværende 5 medlemmer, og der dermed er øgede udgifter til kompetenceudvikling for nye medlemmer og øgede aktiviteter. Såfremt Seniorrådet ikke bliver fuldtallige, skal det vurderes til budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 om der skal ske ændring i det overførte beløb. 19/19

28. januar DRIFT Overførselsansøgninger

28. januar DRIFT Overførselsansøgninger 28. januar 2016 DRIFT ser Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Miljø- og Teknikudvalget 94.832 96.187 108.213-12.026 2.845-12.026 Vej

Læs mere

6. februar Drift - Overførselsansøgninger

6. februar Drift - Overførselsansøgninger 6. februar 2018 Drift - Overførselsansøgninger Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Miljø- og Teknikudvalget 28.977 29.648 29.250 398

Læs mere

DRIFT OVERFØRSELSANSØGNINGER

DRIFT OVERFØRSELSANSØGNINGER DRIFT OVERFØRSELSANSØGNINGER Læsevejledning I dette dokument fremgår bilag til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på de enkelte udvalg. Der er tre forskellige typer overførsler: Udvalgenes mål-

Læs mere

6. februar Drift - Overførselsansøgninger

6. februar Drift - Overførselsansøgninger 6. februar 2019 Drift - Overførselsansøgninger Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Mål- og rammestyrede enheder Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget budget Kor. Rest

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Sygefravær pr. medarbejder pr. måned - total akkumuleret. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Sygefravær pr. medarbejder pr. måned - total akkumuleret. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sygefravær pr. medarbejder pr. måned - total akkumuleret 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1,5 1,4 2,9 4,3 5,5 6,8 8,0 1,5 2,9 4,3 5,5 6,6 7,6 8,8 10,0 11,4 12,7 14,2 15,4 8,4 9,2 10,5 11,8 13,2 14,4 0 Jan Feb Mar

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Sygefravær pr. medarbejder pr. mdr. total akkumuleret. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Sygefravær pr. medarbejder pr. mdr. total akkumuleret. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sygefravær pr. medarbejder pr. mdr. total akkumuleret 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1,4 2,9 4,3 5,5 6,8 8,0 1,5 2,9 4,3 5,5 6,6 7,6 8,8 10,0 11,4 12,7 14,2 15,4 8,4 9,2 10,5 11,8 13,2 14,4 0 Jan Feb Mar Apr Maj

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Organisation niveau 3 Overenskomstområde

Organisation niveau 3 Overenskomstområde Organisation niveau 3 Overenskomstområde Stilling Rækkenavne Sum af Fuldtid Sum af Bruttoløn Bakkehuset 22,7 172.848 Behandling of Pleje Hus 9 5,6 37.053 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 5,6 37.053

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018 Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag

Læs mere