Økonomiudvalget. Bevillingsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Bevillingsoversigt"

Transkript

1 Økonomiudvalget soversigt

2 Bemærkninger Faste ejendomme - servicudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder udgifter og indtægter vedrørende: 1. Fælles formål, netto kr. 2. Beboelse, netto kr. 3. Erhvervsejendomme, netto kr. 4. Andre faste ejendomme, netto kr. 5. Driftssikring af boligbyggeri, netto kr. ud Ad 1, 2, 3 og 4 administreres af Ejendomscentret og Ad 5 administreres af Økonomi. Ad 1A Her registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på de øvrige områder. Ad 2 Omfatter ejendommen Daniavej 40 og 42, Assens. Ad 3 Omfatter ejendommen Horsøvej 6, Hobro (Markedshallen). Ad Ad 4 Der er budgetteret med udgifter på kr. og indtægter på kr. Omfatter ejendommene Blåkildevej 46, Arden Bygninger Hedegårdskajen (Ishus) Døstrupvej 1, Hørby (produktionshøjskole) Finlandsvej 14-16, Hadsund Fælledvej 1, Mariager H. I. Biesgade 2, Hobro (rutebilstation) Hannerupvej 256, Hvilsom Jernbanegade 4, Hadsund (rutebilstation)

3 Jernbanegade 6, Arden (stationsbygning) Kirkedalsvej 2 og 4, Hvilsom Kirketoften 5, Hobro (AMU-centret) Nordre Kajgade 3a og 9a, Hobro - indtægter Nordre Kajgade 3a, 3b og 9a, Hobro Ny Havnevej 2, Mariager (rutebilstation) Ny Havnevej 7, Mariager Rosendalsallé 8, Hadsund Rugmarken 3-5, Arden (erhvervsskolen) Skolebakken 20b, Handest Sverigesvej 1, Hadsund Søndre Kajgade 4, Hobro Tempovej 1, Hadsund Torvet 1, Mariager (gl. rådhus) Veddum Hovedgade 42, Veddum Vikingvej 8a, Als Wiegårdsvej (feriekolonien Hegedal) Ad 5 Her registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger samt godtgørelse til statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.a Tilskud til andelsboliger er budgetteret med kr. og ungdomsboligbidrag er budgetteret med kr.il Fælles funktioner Parkering - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto 169 Området hører organisatorisk under Teknisk sekretariat. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsafgifter. Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås beløbet, som bilisterne betaler for at have holdt ulovligt. Statens andel af opkrævede parkeringsafgifter udgør 50%.V

4 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob - overførsler Hovedfunktion Udgifter Netto Området hører organisatorisk under staben Løn og Personale. Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. pr. ansat helårsperson. Øvrige sociale udgifter - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter 58 0 Netto 58 Området hører organisatorisk under Borgerservice. På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Området hører organisatorisk under På denne funktion

5 Politisk organisation - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto På funktionen registreres alle udgifter vedrørende fælles formål, byrådet, kommissioner råd og nævn, udgifter til valg og pension til borgmestre. 1. Fælles formål, netto kr. 2. Byrådet, netto kr. 3. Kommissioner, råd og nævn, netto kr. 4. Valg, netto kr. Ad 1 Her budgetteres der med udgifter til støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg, udgifter til venskabsbysamarbejde samt øvrige fælles formål. Til partistøtte er der afsat kr., til venskabsbysamarbejde kr. og endelig er der afsat kr. til Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager. Ad 2 Der er budgetteret med udgifter kr. til byrådet. en omfatter udgifter til: Vederlag til borgmester og viceborgmester, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter og rejseudgifter, uddannelse, møder og repræsentation m.v. Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester, viceborgmester, diæter, uddannelse og møder rejser og repræsentation kr. Hjemmearbejdspladser, kr. Jubilæumsgratiale kr. Pension til tidligere borgmestre er der afsat kr. Ad 3 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse. Budgettet fordeler sig således: Fredningsnævn kr.

6 Huslejenævn/beboerklagenævn kr. Seniorråd kr. Handicapråd kr. Foreningsråd kr. Ungdomsskolebestyrelse kr. Hegnsyn, netto kr. Klageråd vedr. personlig pleje/bistand kr. Ad 4 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til folketinget, EU-parlementet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v. I budgettet er der afsat kr. til afholdelse af valg til Europa Parlamentet. Administrativ organisation - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto På denne hovedfunktion registreres udgifter vedrørende administrationsbygninger og udgifter og indtægter vedrørende byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. 1. Til admininistrationsbygninger er der afsat netto kr. 2. Til byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der afsat netto kr. Ad 1 Intern Service (Ejendomscenter) står for administrationen af området. Her er der budgetlagt med udgifter til anskaffelser, vedligeholdelse, pedeller, rengøring, alarmanlæg, el, vand, varme, forsikringer og ejendomsskatter m.v. vedrørende administrationsbygninger. Området er omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Budgettet er opdelt på følgende områder: Fællesudgifter og indtægter kr. Drift af administrationsbygninger Korsgade 2, Hobro kr. Ndr. Kajgade, Hobro kr. Østergade, Arden kr.

7 Fjordgade, Mariager kr. Himmerlandsgade, Hadsund kr. Vestergade, Hobro kr. Ad 2 Rammebevilling med overførselsadgang omfatter alle konti under grupperne personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder rejser og repræsentation). Indkøb af kontorartikler, fotokopiering, porto og inventar er ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Derudover er udgifter til planlægning, Gis-systemer, Partnerskab om Danmarks miljøportal, tolkebistand og lægeerklæringer ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Under byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der budgetlagt på følgende opgaveområder: Sekretariat for forvaltninger, udgifter og indtægter kr Fælles IT og telefoni, udgifter kr Jobcentre, udgifter kr Naturbeskyttelse, udgifter kr Miljøbeskyttelse, udgifter kr. og indtægter kr Byggesagsbehandling, udgifter kr. og indtægter kr Voksen-, ældre- og handicapområdet, udgifter kr Det specialiserede børneområde, udgifter kr Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, udgifter kr. Ad 2.1 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byrådets sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Til personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer og øvrige personaleudgifter) er der afsat kr. I budgettet er der indregnet 215,53 stillinger til løn. Heraf udgør løn vedrørende myndighedsudøvelse 34,41 stillinger. Løn vedrørende øvrig administration udgør stillinger 181,12. Heraf udgør kr. udgifter til fælles uddannelse. Beløbet anvendes til længerevarende kursusforløb (f.eks. kommunom- og diplomuddannelser), efteruddannelse, lederudvikling, chefkonferencer. Direktionen prioriterer uddannelsesmidlerne og frigiver midler på baggrund af konkrete ansøgninger. Af budgetsummen til personale er der afsat kr. til elever i administrationen. Af budgetsummen til personale er der endvidere afsat en pulje på kr. til oprettelse af flexjob.

8 Sygedagpenge ikke følsomme områder forventes der en indtægt på kr. Budgettet omplaceres ved regnskabsafslutning ud på fagenheder, som har modtaget sygedagpenge vedr. Ikke følsomme områder. Til materialer og aktiviteter er der afsat kr. Følgende budgetbeløb er øremærket: Byrådssekretariatet Annoncer kr. Kommunal service/information kr. Konsulentbistand kr. Kontingent kommunale foreninger m.v kr. Blanketsystem kr. SB-SYS kr. Intern Service /porto kr. Fotokopiering og trykning kr. Porto og fragt kr. Borgerservice CSC,CPR og DPR systemer kr. Dafolo vielsessystem kr. Drift af Top-13 løsninger kr. Gennemstilling Skat kr. Pas og kørekort kr. HR, plan og udvikling Arbejdsmiljøuddannelse kr. Godtgørelse til MED-medlemmer kr. Lokale formål for tillidsrepræsentanter kr. MED-uddannelse kr. Psykologbistand kr. Skærmbriller kr. Udv. Arbejdsmiljø (attraktive arbejdspladser) kr. Seniorpolitiske ordninger kr. Kommuneplaner kr. Prognoser/statistikker kr. Økonomi Gebyr vedr. PBS kr. Familie Besparelse DUBO reg.system kr. Arbejdsmarked Se-pakker kr. Servicekontrakt Visjob kr. Speciallæge/psykologdatabase kr. Nem Refusion kr. Besparelse vedr. Nem Refusion kr. Teknisk Sekretariat GIS-systemer kr. Partnerskab om Danmarks Miljøportal kr. Teknik og Byg

9 Lokalplaner kr. Energisparepulje kr. Web-lager kr. Til pedellernes indkøb af kontorartikler er der afsat følgende budgetbeløb: Fjordgade, Mariager kr. Himmerlandsgade Hadsund kr. Korsgade 2, Hobro kr. Ndr. Kajgade, Hobro kr. Østergade, Arden kr. Til kantinedrift er der afsat følgende beløb: Korsgade, Hobro kr. Ndr. Kajgade, Hobro kr. Himmerlandsgade, Hadsund kr. Fjordgade, Mariager kr. Østergade, Arden kr. Til IT, inventar og materiel er der afsat kr. Følgende budgetbeløb er øremærket: IT-licencer KMD kr. Revision kr. ne udgør på funktionen og vedrører følgende områder: Administrationsbidrag forsyningsvirksomheder kr. Administrationsbidrag jordforsyning kr. Administrationsbidrag Ældreboliger kr. Administrationsbidrag Fjordudvalget kr. Foundraising kr. Gebyr for folkeregisteroplysninger kr. Gebyr for sygesikringsbeviser kr. Gebyr for læge eller gruppeskift kr. Gebyrer for miljøtilsyn kr. Gebyrer for vurderings-/ejendomsoplysninger kr. vedrørende pasfoto kr. Rykkergebyr for debitorkontrol kr. Skorstensfejerbidrag kr. Tilskud kr. l Ad 2.2A På denne funktion registreres udgifter til IT og telefoni. Udenfor rammebevilling er der afsat kr. som vedrører følgende: Anskaffelse af IT kr. Leasing af IT kr. Backup kr.

10 Fornyelse af digital signatur kr. Hjemmearbejdspladser kr. Hjemmeside kr. Institutionsopkoblinger kr. IPAD, SmartPhone opstartsudgifter m.v kr. Licencer kr. Service/support aftaler kr. Telefoni kr. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 14,38 ansatte. Ad 2.3Udregnet løn til Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bla. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Der er indregnet løn til 53,03 ansatte. Ad 2.4 Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 12,80 ansatte. Ad 2.5 Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat i udgifter og kr. vedrørende indtægter. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 13,46 ansatte.

11 Budgetterede indtægter kr. vedrører administrationsbidrag (vandindvinding). Ad 2.6 På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Udenforrammebevilling er der afsat kr. som vedrører gebyrer for byggesagsbehandling. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 7,65 ansatte. Der Ad 2.7 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet. Det gælder b.la. udgifter til administrative medarbejdere. O På handicapområdet er der afsat kr. indenfor rammebevilling. På Sundhed- og Ældreområdet er der afsat kr. indenfor rammebevilling. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. registreres udgifter og indtægter vedr. Der er indregnet løn til 32,15 ansatte. administration af jobcentre, 2,åper0A denne funktion registreres Ad 2.8Ad På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 28,85 ansatte. Ad 2.9 PD Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Der er afsat kr. re es

12 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love udgifter kr. og indtægter kr. 2. Turisme kr. 3. Erhvervsservice og iværksætteri kr. Ad 1 På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Det afsatte budgetbeløb udgifter kr. og indtægter kr. vedrører følgende: Brintprojekt kr. Fælles udgifter- og indtægter Hyrevognsbevillinger kr. Kioskafgifter kr. Stadepladsafgifter kr. Ad 2 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter. Det afsatte budget kr. er budlagt til følgende formål: Diverse tilskud kr. Fjordsejlads (køb af billetter) kr. Kommunal kunstkonto kr. Særlige turistfremstød kr. Rold skov Natur og Kulturcenter kr. Ad 3 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri. Det afsatte budget kr. er budlagt til følende formål: Bidrag vedr. samarbejde om EU-kontor kr. Finansiering af væksthuse kr. Markedsføring/branding af Mariagerfjord Kommune kr. Nordjysk Iværksætter Netværk NIN kr.

13 Tilskud til Erhvervskontor/Erhvervsråd kr. Vækst, iværksætter og program VIP kr. 1. lønpuljer m.v. - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto Løn og barselspuljer kr. 2. Tjenestemandspensioner kr. 3. Interne forsikringspuljer kr. Ad 1 På denne funktion registreres udgifter vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks lokal- og cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Det afsatte budgetbeløb kr. er er opdelt således: Afbureaukratiseringsprojekt præmie kr. Kompetence-/lederudvikling kr. Pulje til prioritering (demografi) kr. Økonomisk buffer kr. Barselsudligningsordning kr. Ad 2 På funktionen registreres udgifter til pension vedrørende alle tjenestemænd i organisationen. Udgifterne registreres således centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet. Ligeledes registreres pensionsbidrag på aktive tjenestemænd og indbetaling fra pensionsforsikringsselskab på funktionen. Ad 3Ad På funktionen benyttes til intern forsikringsordning vedr. f.eks. arbejdsskader, ejendomme, løsøre m.v. 1. Løn- og barselspuljer På funktionen

14 Jordforsyning - anlæg Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder udgifter til: Ad Byggegrunde Udgifter kr. indtægter kr. 2. Erhvervsgrunde Udgifter kr. 3. Salg af jord Ubestemte formål kr. Vedrører byggemodningsudgifter og administrationsudgifter samt indtægter vedrørende grundsalg. Ad 3 Vedrører salg af grunde til ubestemte formål herunder salgsindtægter hvor byggemodningsregnskabet er afsluttet. Faste ejendomme - anlæg Hovedfunktion Udgifter Netto -353 Budgettet indeholder udgifter til: Ad Rammebevilling Salg af ejendomme kr. 2. Vedligehold kommunale bygninger 2014, kr.

15 Vedrører rammebevilling på indtægter vedr. salg af ejendomme samt vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Folkeskolen m.m. - anlæg Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Skoler Udvendig vedligeholdelse kr. Vedrører udgifter til udvendig vedligeholdelse på skolerne. Dagtilbud til børn og unge - anlæg Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Børnehaver Udvendig vedligeholdelse kr. Vedrører udvendig vedligeholdelse af daginstitutioner. Administrativ organisation - anlæg

16 Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Bygningsmæssige ændringer 2014 (ramme), kr. 2. IT Hardware 2014, kr. 3. IT KL s vision m.v. 2014, kr. 4. KMD Investering i nye systemer 2014, kr. 5. Pulje til prioritering, kr. 6. Rådhuse Udvendig vedligeholdelse 2014, kr. Renter af likvide aktiver Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunens renteindtægter af indestående på konti i pengeinstitutter og obligationsbeholdning med mere. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 90 mio. kr. Heri indgår en værdipapirbeholdning på ca mio.kr. Der forventes et renteniveau på indestående i pengeinstitut på ca. 1,2% og et afkast fra værdipapirbeholdningen på ca. 2,0%.

17 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktion Udgifter Netto 51 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunens renteindtægter/udgifter i forbindelse med tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og tilgodehavender hos andre kommuner og regioner. På tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender er der budgetlagt med en udgift på kr. På tilgodehavendet i forbindelse med deling af Ålestrup Kommune, der afdrages over 10 år, er der budgetteret med en renteindtægt på kr. Delingsaftalen løber endnu 3 år ( ). Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Hovedfunktion Udgifter Netto -156 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunens forrentning af mellemværendet med forsyningsvirksomheden (Renovation/Tømningsordninger). Kommunens mellemværende med forsyningsvirksomheden, forventes ultimo 2013 at være et tilgodehavende på ca kr. Renten er fastsat til markedsrenten svarende til kommunens forrentning af løbende konti.

18 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktion Udgifter Netto 250 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres renteudgifterne til kommunens gæld i øvrigt. Renterne er beregnet på baggrund af primo saldo vedr. henlæggelser til ældreboliger. Primo saldo forrentes med markedsrenten (svarende til kommunens forrentning af løbende konti), + 1 procent. Renteberegning vedr. ovennævnte er ændret fra budget Renten er fastsat til markedsrenten svarende til kommunens forrentning af løbende konti. Renter af langfristet gæld Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres renteudgifterne til kommunens gæld med mere end 1 års løbetid.

19 Renterne er beregnet på baggrund af kommunens lånemasse på budgetlægningstidspunktet. Kommunekreditforeningen kr. Kommunale ældreboliger kr. Kurstab og kursgevinster Hovedfunktion Udgifter Netto På funktionen registreres indtægter Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser. Garantiprovision er fastsat til p.t. 0,75% p.a., og opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året forinden. Indtægten er beregnet på baggrund af Byrådsbeslutning 22. marts Budgettet er udregnet på kommunegarantiertil: Mariagerfjord Vand A/S. Hadsund By s Fjernvarmeværk. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a. Øster Hurup Kraftvarmeværk. Astrup Kraftvarmeværk. Tilskud og udligning Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder indtægter til:

20 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunens andel af kommunal udligning og statstilskud til kommuner med deraf følgende reguleringer for tidligere år. Kommunen kan vælge selv at budgettere beløbene eller modtage de beløb indenrigsministeriet melder ud ca. 1. juli i kalenderåret forud for budgetåret. Herudover indgår diverse tilskuds- og udligningsordninger vedrørende udlændinge og særligt vanskeligt stillede kommuner. Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Den kommunale udligning udgør kr. og statstilskuddet udgør kr. Udligning af selskabsskat giver kr. til kommunen. Udligning vedrørende udlændinge betyder for Mariagerfjord Kommune en nettoudgift på kr. Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne på kr. Et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på kr. Beskæftigelsestilskud kr. vedrører kommunens overtagelse af opgaven vedrørende forsikrede ledige. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud kr. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen kr. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen kr.et valgte ved. Refusion af købsmoms Hovedfunktion Udgifter Netto 500 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Købsmoms, kr.

21 På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udligningsordning af købsmoms. Der er budgetlagt med udgifter til købs moms med kr.????? Der er budgetlagt med refusion af købsmoms med kr.????? Tilbagebetaling af refusion af købs moms er budgetlagt med en udgift på kr. Budgetposten vedrører tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter). Skatter Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunal personlig indkomstskat, selskabsskatter, kommunal grundskyld samt øvrige skatter. Personlig indkomstskat: I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev udskrivningsgrundlaget fastsat til kr., idet Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt et forventet statsgaranteret indbyggertal pr. 1. januar 2014 på Provenu kr. Beskatningsprocenten blev fastsat til 25,9 og grundskyldspromillen fastsat til 28,8. Afregning vedrørende det skrå skatteloft: Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningen på 0,65% i 2008 og skattestigning på 0,20% i Beløbet kr. skal afregnes, fordi det samlede skattetryk for topskatten overstiges. Efterreguleringer: Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomståret 2011, dette betyder at der ikke skal ske efterregulering. Selskabsskat:

22 Indkomstskatten af aktieselskaber med videre omfatter dels skat af selskaber der er hjemmehørende i kommunen dels kommunens andel af selskaber, hvor der skal foretages en fordeling af skattebeløb mellem flere kommuner.. Selskaberne afregner selskabsskat til staten med 30%. Kommunen får 13,41% heraf. Mariagerfjord Kommunes andel udgør kr. Dødsboskat: Manuelt beregnede dødsboskatter, som ikke indgår i udskrivningsgrundlaget. De manuelle dødsboer afregnes altid til kommunen 3 år bagud, det vil sige dødsboer i indkomståret 2011 afregnes i Provenu kr. Grundskyld: Den kommunale grundskyld er beregnet af en samlet grundværdi for kommunen på kr. De afgiftspligtige grundværdier for landbrug m.v. udgør kr. som får en grundskyldspromille på 7,2. Denne grundskyldspromille er fastsat af Regeringen som max. for landbrug. De afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme udgør kr. med en grundskyldspromille på 28,8 (højst 34 promille). På grund af tidligere års regnskabserfaringer (reguleringer/fritagelser og kommunale ejendomme) er budgettet på grundskyldsprovenu nedsat med kr. Der er budgetteret med netto kr. til udbetaling vedrørende tilbagebetalinger af grundskyld inkl. renter indeværende og tidligere år. I alt et provenu på kr. Anden skat på fast ejendom: Byrådet har fastsat dækningsafgift af regionale og statslige ejendomme med følgende promiller: Regionale ejendomme: Den del af dækningsafgiften, som er baseret på grundværdien opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, svarende til 14,4 (højst 15 promille lovbestemt). Den del af dækningsafgiften, som er baseret på forskelsværdien opkræves med 8,75 promille. Besluttet af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet. Statslige ejendomme: Dækningsafgiften opkræves med en promille svarende til kommunens grundskyldspromille på 28,8 (lovbestemt). I alt et provenu på kr.

23 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktion Udgifter Netto -574 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 8, kr. Denne funktion benyttes til budgettering af kontante tilgodehavender hos kommune og regioner som følge af delingsaftalen. Delingsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune (tidligere Aalestrup kommune) og Mariagerfjord Kommune. Delingsaftale løber endnu 3 år ( ). Forskydninger i langfristede tilgodehavender Hovedfunktion Udgifter Netto

24 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 8, kr. Funktion Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve: Denne funktion benyttes til budgettering af pantebreve udstedt af kommunen. Der er p.t. udstedt pantebreve til: IF Dannebrog Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 5 år ( ). Arden Hallerne Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 2 år ( ). Rosendal Hallerne Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 12 år ( ). Hadsund Roklub Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 1 år (2014). HIK Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 8 år ( ). Hobro Ro- og Kajakklub Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 4 år ( ). Rostrup Klubhus Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 3 år ( ). Tinghøj Idrætscenter Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 4 år ( ). Vebbestrup Multiforum Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 5 år ( ). Als Odde Vandskiklub Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 1 år (2014). Minihallen Mariager Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 3 år ( ). Hobro Golfklub Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 3 år ( ). Hobro Idrætscenter Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 6 år ( ).

25 Der er budgetteret med indtægter kr. Funktion Indskud i landsbyggefonden m.v.: Denne funktion benyttes til budgettering af indskud vedrørende alment byggeri samt private ældreboliger. Indskud i Landsbyggefonden for alment byggeri og private ældreboliger (boligforeninger). Indskud vedrørende alment byggeri. Der er budgetteret med kr. Funktion Andre langfristede udlån og tilgodehavender: Denne funktion benyttes til at budgettere afdrag på udlån. Der er budgetteret med følgende afdrag: Hobro Idrætscenter Nyt halgulv kr. Aftalen løber endnu 4 år ( ). Fjordudvalget Renovering isbryder kr. Aftalen løber endnu 16 år ( ). Gasmusset Videns- og Oplevelsescenter kr. Aftalen løber endnu 1 år (2014). Kølhøjhus Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 5 år ( ). Vive If Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 9 år ( ). Øster Hurup Multihus og Idrætshal Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 9 år ( ). Skelund-Veddum Hallen Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 10 år ( ). Als Hallen Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 9 år ( ). Assens Hallen Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 10 år ( ). Mariager Sejlklub Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 8 år ( ).

26 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktion Udgifter Netto 0 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 8, 0 kr. Funktion Kirkelige skatter og afgifter: Kommunen opkræver kirkeskat hos folkekirkens medlemmer og afregner til menighedsrådene og stiftskasserne, de beløb, der bliver meddelt i forbindelse med budgetlægningen. Ved 2. behandlingen af kirkens budget vedtog Byrådet en kirkeskatteprocent på 1,15 og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr. som giver et provenu på kr. Til Landskirkeskatten skal der afregnes kr. og til de lokale kirkelige kasser?????????? kr. Herudover til 6 midler og provstiudvalgskasserne????????? kr. Endvidere en indtægt ved et ordinært udligningstilskud på kr. Kirkekasserne har et forventet overskud ultimo 2013 på kr. og et budgetteret overskud på 0 kr. i 2014.

27 Forskydninger i langfristet gæld Hovedfunktion Udgifter Netto Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 8, kr. På funktionen registreres afdrag på kommunens gæld samt optagne lån med en løbetid over 1 år. Der er beregnet afdrag på kommunens lånemasse på budgetlægningstidspunktet. Der er givet lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på nedenstående beløb. 19,1 mio. kr. målrettet kvalitetsfondsprojekter. 4,1 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. 18,5 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I ansøgningen til kvalitetsfondsprojekter er ansøgt: Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens skoler. IT-systemer i kommunens skoler. Anlægsarbejder i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på kommunens skoler. Nybygning af multisal til Søndre skole i Hobro. Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens haller. Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens daginstitutioner. Anlægsarbejder i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på kommunens daginstitutioner. Ny daginstitution i Assens Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens servicearealer. Anlægsarbejder i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på kommunens plejecentre. I ansøgningen til det ordinære anlægsområde er ansøgt: Tilbygning/ombygning af Kulturhus i Mariager. Trafiksikkerhed og cykelstier. Udskiftning og renovering af broer. Renovering af veje i byområderne. Renovering af gadebelysning. Endvidere er der låneadgang til energibesparende projekter og til lån til betaling af ejendomsskat. Der er budgetteret med 41,7 mio. kr. i låneoptagelse.

28

Økonomiudvalget Serviceudgifter Drift

Økonomiudvalget Serviceudgifter Drift Økonomiudvalget soversigt BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalget 290.718-18.149 290.718-18.149

Læs mere

Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157

Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157 Sekretariatet Serviceudgifter 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 157 Netto 157 øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter o. lign. Forventet udgifter

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER 1 ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER 2 Sekretariatet Serviceudgifter 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 161 Netto 161 øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET UDKAST TIL BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET UDKAST TIL BEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALGET UDKAST TIL BEMÆRKNINGER De foreslåede besparelser er endnu ikke lagt ud på funktionerne. Hvor der er besparelsesforslag på funktionerne, er der en speciel bemærkning med blåt men beløbet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER Sekretariatet Serviceudgifter 06.42.40 Fælles formål Udgifter 296 Netto 296 På denne funktion registreres støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto Sekretariatet 06.42.40 Fælles formål Udgifter 281.000 281.000 239.060 41.940 Indtægter 0 0 0 0 Netto 281.000 281.000 239.060 41.940 På denne funktion registreres støtte til lister og partier, som får mindst

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto Sekretariatet 06.42.40 Fælles formål Udgifter 292.000 292.000 214.961 77.039 Indtægter 0 0 0 0 Netto 292.000 292.000 214.961 77.039 På denne funktion registreres støtte til lister og partier, som får mindst

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto Sekretariatet 06.42.40 Fælles formål Udgifter 296.000 296.000 219.637 76.363 Indtægter 0 0 0 0 Netto 296.000 296.000 219.637 76.363 På denne funktion registreres støtte til lister og partier, som får mindst

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget 284.218-18.858 Økonomiudvalg 284.218-18.858 Serviceudgifter 284.218-18.858 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.984

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab,

Læs mere

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Omsorg... 101 Bevillingsoversigt... 101 Bevillingsoversigt, anlæg... 109 Bemærkninger... 110 Udvalget for Kultur og Fritid...

Udvalget for Sundhed og Omsorg... 101 Bevillingsoversigt... 101 Bevillingsoversigt, anlæg... 109 Bemærkninger... 110 Udvalget for Kultur og Fritid... Indhold Hovedoversigt budget 2016-2019... 3 Resultatopgørelse 2016... 4 Sammendrag af budget... 5 Tværgående artsoversigt... 9 Bemærkninger til det tekniske budget.... 10 Generelt... 10 Direktørområder...

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere

Læs mere

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift 267.398 267.885 70.595 26,35 271.736-3.851 72.340 28,00 1. Beredskab 10.893 10.893

Læs mere

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme).

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-17 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme).

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2017 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budget 2018 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2018 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2018 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift 267.398 267.850 137.697 51,41 271.898-4.048 136.877 52,98 1. Beredskab 10.893 10.893

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019

Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2019 svarer til Indkaldelsescirkulæret for

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere