Esbjerg Kommune. Aftale om Budget indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe (V)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune. Aftale om Budget 2016-2019. indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe (V)"

Transkript

1 Esbjerg Kommune Aftale om Budget indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe (V) Socialdemokraternes Byrådsgruppe (A) Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe (F) Den Konservative Byrådsgruppe (C)

2 Aftale om budget Den 22. september 2015 er der indgået et budgetforlig mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: V, A, F og C. Disse partier repræsenterer 26 ud af byrådets 31 medlemmer. Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2016 og overslagsårene KORA Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes analyse og forskning - har gennemført en række budgetanalyser for Esbjerg Kommune i løbet af efteråret 2014 og foråret Analyserne, der tegner et meget klart billede af kommunens økonomiske situation, har præget dette års budgetlægning og forhandlingsproces. KORA-analyserne har synliggjort, at de økonomiske grundvilkår i Esbjerg er mindre gunstige end i en landsgennemsnitlig kommune. Disse grundvilkår kan kommunen ikke ændre på kort sigt, men må tilpasse sig. Analyserne har også understreget, at Esbjerg Kommune står over for nogle alvorlige finansierings- og balanceproblemer, fordi kommunens udgifter stiger hurtigere end gennemsnittet i de danske kommuner, samtidig med at indtægterne stiger mindre. Derfor er kommunens driftsøkonomiske balance også blevet betydeligt forringet over de senere år i forhold til andre kommuner. Esbjerg Kommune har hidtil - i kraft af sin gode likviditet - kunnet kompensere for kommunens beskedne driftsoverskud ved at trække på kassebeholdningen. Denne politik er dog ikke langtidsholdbar. Derfor har dette års budgetforhandlinger også handlet om at sikre en bedre balance mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. Det underliggende formål har været at skabe et større råderum til nødvendige anlægsinvesteringer, og minimere risikoen for tilbagevendende sparerunder. Forligspartierne er tilfredse med, at der med dette års budgetaftale er skabt balance på alle de økonomiske parametre, som kommunen styrer efter. Kommunens driftsoverskud er forbedret væsentligt og vil i årene efter 2016 ligge på et sundt og stabilt niveau på omkring 200 mio. kr. Som følge heraf har det også været muligt at finansiere og budgetlægge med et tilfredsstillende anlægsniveau i den kommende budgetperiode. Forligspartierne har hævet det kommunale anlægsniveau med ca. 452 mio. kr. over budgetperioden i forhold til budgetforslaget. Forbedringerne af kommunens driftsbalance er primært kommet i stand via en række besparelser på den kommunale drift, samt via en forhøjelse af kommunens skatteprovenu. Samlet set er der gennemført driftsreduktioner for ca. 687 mio. kr. over budgetperioden, hvoraf teknisk ændringer udgør ca. 98 mio. kr. En andel af driftsbesparelserne (ca. 133 mio. kr.) er ført retur til driften til nye prioriterede initiativer. Samlet set 2

3 er kommunens serviceudgifter således reduceret med netto ca. 554 mio. kr., hvilket svarer den en reduktion på ca. 0,5 procent i 2016 stigende til ca. 3,5 procent i 2019, når besparelserne er fuldt indfaset. Med budgetaftalen ligger Esbjerg under den vejledende ramme for kommunens tilladte vækst i serviceudgifterne, hvilket skyldes det aktuelle behov for at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Forligspartierne har noteret sig, at der kan blive behov for yderligere tekniske anlægsforskydninger inden 2. behandlingen, hvis landsprognoserne tyder på en samlet overskridelse af Økonomiaftalen. Dette sker for at undgå en eventuel sanktion fra statens side. Forligspartierne har med denne aftale taget højde for hovedparten af Regeringens omprioriteringsbidrag i årene Der er dog afsat en mindre negativ budgetpulje i 2019 til håndtering af fremtidige omprioriteringsbidrag. Puljen skal udmøntes ved budgetforhandlingerne i 2017 eller 2018 under indtryk af de usikkerheder, der i øvrigt knytter sig til de kommende års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen, og den forestående ændring af udligningssystemet. Skatteforhøjelse dæmper besparelser Esbjerg Kommune har fået tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om at øge kommunens samlede skatteprovenu med ca. 34 mio. kr. om året. På grund af kommunens pressede driftsbalance har forhandlingsudvalget valgt at benytte sig af denne mulighed, hvilket betyder, at indkomstskatteprocenten øges med 0,2 procent fra 1. januar 2016 (fra 25,4 til 25,6 procent). Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 25,29. Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Forligsparterne er enige om, at skatteprovenuet primært skal bruges til at reducere en række af de planlagte driftsbesparelser på henholdsvis ældreområdet og området for voksne handicappede. Skattestigningen forøger samlet set kommunens indtægtsgrundlag med ca. 136 mio. kr. over de kommende 4 år. Der er enighed om, at provenuet skal bruges på følgende måde (beløb over budgetperioden): ca. 82 mio. kr. bruges til at reducere planlagte besparelser inden for ældreområdet o ca. 28 mio. kr. - reducere planlagte servicetilpasninger af personlig og praktisk hjælp o ca. 24 mio. kr. - reducere planlagte servicetilpasninger på kommunens plejecentre o ca. 24 mio. kr. planlagt servicetilpasning af hjemmesygeplejen gennemføres, men provenuet føres retur til hjemmesygeplejen til etablering af ny akutfunktion o ca. 6 mio. kr. - fjerne planlagt besparelse: kørsel til visiteret dagtilbud og vedligeholdelsestræning ca. 20 mio. kr. bruges til at reducere planlagte besparelser på området for voksne handicappede 3

4 o ca. 13,3 mio. kr. - reducere planlagte besparelser på botilbud (reduktion i timer i moduler) o ca. 6,7 mio. kr. - reducere planlagte besparelser på voksenstøtten (reduktion i moduler) Tallene i de efterfølgende afsnit er korrigeret for ovenstående ændringer. Den resterende andel af provenuet bruges til en generel konsolidering af kommunens likviditet og økonomiske nøgletal. Forligspartierne er enige om, at det styrkede grundlag skal indgå i de kommende års budgetforhandlinger, hvor det drøftes, om der er mulighed for at forbedre den kommunale service og/eller øge anlægsniveauet inden for rammerne af kommunens økonomiske politik. Større prioriterede udvidelser og anlægsinvesteringer i aftalen (beløb over budgetperioden): Vedligeholdelse af kommunale bygninger og institutioner (anlæg ca. 50 mio. kr.) Etablering af nye plejecentre herunder Fremtidens Ældreby i Gjesing i 2018 (anlæg ca. 40 mio.) Renovering og nybyggeri af daginstitutioner (anlæg ca. 37,4 mio. kr.) Grundkapital til flere familieboliger og ungdomsboliger (finansiering ca. 34,3 mio. kr.) Demografi - fastholde serviceniveau på skole, dagtilbud og ældre (merudgift ca. 29,9 mio.) Renovering af gågade i Kongensgade (etape 3 og 4) (anlæg ca. 25,4 mio. kr.) Etablering af ny akutfunktion i hjemmesygeplejen (merudgift ca. 24 mio. kr.) Imødegå gradvis nedslidning af veje, stier, fortove og gadetræer (anlæg 20 mio. kr.) Ny cykelsti i Jernbanegade og ramme til nye cykelstier (i alt anlæg ca. 16,8 mio.) Afholdelse af større events og arrangementer (merudgift ca. 13,6 mio. kr.) Familieområdet understøttelse af paradigme 2,0 (merudgift ca. 11,3 mio. kr.) Større effektiviseringer og/eller besparelser i aftalen (beløb over budgetperioden): Besparelser på det administrative område (besparelse ialt ca. 100 mio. kr.) Færre og større plejecentre (nedlæggelse af plejecentre) (besparelse ca. 94,5 mio. kr.) Servicetilpasning af hjemmeplejen (besparelse ca. 54,5 mio. kr.) Botilbud for handicappede øget brugertid og reduktion af timer (besparelse ca. 38,5 mio. kr.) Servicetilpasning hjemmesygeplejen (besparelse ca. 24 mio.) (beløb føres retur til ny akutfunktion) Effektivisering af hjemmeplejen (besparelse ca. 35,5 mio. kr.) Effektivisering og servicetilpasning af plejecentre (besparelse ca. 26 mio. kr.) Omorganisering af Beskæftigelsen voksen handicap (besparelse ca. 25,1 mio.) Social & Tilbud besparelse på ledelse og administration m.v. (besparelse ca. 16,1 mio. kr.) 4

5 Reduceret lokaletilskud og øget gebyr - Kultur & Fritidsområdet (besparelse ca. 12,4 mio. kr.) Effektivisering af hjemmesygeplejen (besparelse ca. 12,1 mio.) Færre pladser til døgnbehandling af stofmisbrugere (besparelse ca. 12 mio. kr.) Nedenfor uddybes en række af de større aftalepunkter. Der henvises til vedlagte bilag (benævnt x-arket) for en fuld oplistning af alle aftalepunkterne. Tværgående forslag Forligspartierne er enige om, at der skal bygges flere familieboliger og ungdomsboliger i kommunen, hvilket er en naturlig udløber af Byrådets Vision 2020, der siger, at Esbjerg Kommune vil øge indbyggertal til i 2020, og antallet af studerende til Derfor afsættes der en pulje til grundkapital på i alt 34,3 mio. kr. over budgetperioden. Der udarbejdes desuden en Strategi for alment nybyggeri i Esbjerg Kommune i 2015 i samarbejde med boligorganisationerne. Den konkrete fordeling mellem familieboliger og ungdomsboliger skal drøftes som en del af det kommende strategiarbejde. Der er enighed om, at en mindre andel af puljen i 2016 skal øremærkes til yderligere 12 plejeboliger ved Bytoften (i alt 2 mio. kr.). Der afsættes endvidere finansiering til ommærkning og ombygning af en andel af ældreboligerne på Nygårdsvej/Sjællandsgade til ungdomsboliger. Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal foretages fuld regulering for merudgifter, der skyldes en ændret demografi og en ændret efterspørgsel i de vedtagne budgetmodeller. Som følge heraf tilføres der i alt ca. 29,9 mio. kr. over budgetperioden til de velfærdsområder, der er underlagt budgetmodellerne, herunder bl.a. ca. 20,1 mio. kr. til ældreområdet (flere ældre), ca. 12,5 mio. til dagtilbudsområdet (flere børn / øget efterspørgsel), og ca. -2,7 til skoleområdet (færre elever). Siden 2008 har Esbjerg Kommune reserveret en pulje på 100 mio. kr. til imødegåelse af deponeringer. Det betyder, at en vis andel af kommunens likviditet er deponeret i forbindelse med indgåelse af eksterne lejemål. De senere år har der været et stigende behov for indgåelse af eksterne lejemål herunder eksempelvis i implementeringen af Paradigme 2.0 på familieområdet. Forligspartierne er enige om, at den eksisterende pulje kan forøges op til et max. på 120 mio. kr. efter konkret indstilling til Økonomiudvalget. Det aftales, at disse ekstraordinære regler gælder for en periode på ca. 2 år, og revurderes i forbindelse med budgetlægningen for Der afsættes i alt ca. 13,6 mio. kr. til understøttelse af kommunens eventstrategi. Med disse penge bliver det bl.a. muligt at gennemføre allerede planlagte events, såsom The Tall Ships Races i 2018, VM i curling for kvinder, og fejringen af Esbjerg Havns 150 års jubilæum i 2018 m.v. 5

6 Forligspartierne er enige om, at der skal oprettes en anlægspulje i budgettet. Der er enighed om, at anlægspuljen som udgangspunkt skal prioriteres af forhandlingsudvalget i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger. Der reserveres således finansiering til et tilstrækkeligt anlægsniveau i budgetperioden, hvilket indebærer, at der pt. henstår ca. 180 mio. i en uprioriteret anlægspulje. Med budgetaftalen fjernes følgende ejendomme fra kommunens salgsliste: Rahbeks Alle 45-55, Hans Tausens Vej 1-9 og 11-17, samt J.L. Heibergs Allé 2-10 og Dette skyldes, at kommunen fortsat har behov for at kunne råde over et tilstrækkeligt antal billige boliger, herunder bl.a. til brug for udsatte grupper. Der afsættes desuden ca. 7,6 mio. kr. til udbedring af kloakforhold på de pågældende adresser. Forligspartierne har drøftet eksterne henvendelser omkring sports- og idrætsanlægs fritagelse for betaling af grundskyld. Forligskredsen er opmærksomme på problematikken omkring foreningers betaling af grundskyld. Spørgsmålet behandles i forbindelse med budgetlægning for Forligskredsen har drøftet en række emner under overskriften befordring i forbindelse med dette års forhandlinger. Forligspartierne er enige om, at følgende områder skal undersøges nærmere med henblik på at høste en mulig effektiviseringsgevinst: optimeret administration af kommunens bilpark, og optimering af den borgerrettede kørsel eksempelvis gennem etablering af et fælles kørselskontor i kommunen, og/eller via et øget samarbejde med Sydtrafik eller andre operatører. Sundhed og omsorg Forligspartierne er enige om, at driftsbudgetterne til pleje og omsorg skal reduceres i forbindelse med dette års budgetlægning, hvilket er ensbetydende med, at en lang række borgere og brugere vil opleve en reduceret eller ændret service over de kommende år. Denne tilpasning er nødvendig af hensyn til kommunens aktuelle økonomiske situation, og skal ses i lyset af KORA s budgetanalyser, der viser, at Esbjerg Kommune bruger flere penge på ældreområdet end andre sammenlignelige kommuner. Besparelserne stiller krav om nye løsninger på mange velfærdsområder i Esbjerg Kommune. Det er vigtigt for forligspartierne, at der udvikles nye måder at tænke velfærd på. Overskrifterne for dette paradigmeskifte på ældreområdet vil bl.a. være medborgerskab, aktive ældre, tidlig opsporing, offensiv forebyggelsespolitik, og øget brug af velfærdsteknologi. Forligspartierne ønsker, at der på denne måde arbejdes med en nytænkning og udvikling af fremtidens velfærdsamfund i Esbjerg Kommune, selv om der også skal gennemføres effektiviseringer og servicereduktioner via bl.a. centralisering af tilbud i de kommende år. 6

7 Forligspartierne er enige om, at der skal skabes færre og større plejecentre i Esbjerg Kommune. Som følge heraf lukkes plejecentrene Kollektivhuset, Strandgaarden og Riberhus, og 3 plejeboliger i Ribe. Herudover konverteres 26 plejeboliger i Østerbyen til ældreboliger, og Bytoften udvides med 24 pladser. Samlet set giver disse omlægninger en driftsbesparelse på ca. 94,5 mio. kr. over budgetperioden. I dette tal er der taget højde for finansiering af 15 pladser på det private plejecenter Karstensminde, og forventede merudgifter til hjemmeplejen i 2018 og 2019 som led i omkonverteringen af plejeboliger i Østerbyen. Der er enighed om, at der også skal sættes ca. 40 mio. kr. til etablering af nye plejecentre i budgetperioden. I forbindelse med den nye sektorplan for Omsorg - der godkendes i Byrådet i efteråret er der planer om at etablere Fremtidens Ældreby (Krebsestien) i Gjesing i 2018 med ca. 100 pladser. Etableringen af Krebsestien er indeholdt i det afsatte beløb sammen med den nødvendige udbygning af Bytoften. Forligskredsen er opmærksomme på, at der - for at kunne finansiere driften af Krebsestien fra 2018 er behov for at lukke plejecentrene Gjesing Midtby og Højvangshaven. De konkrete detaljer af omlægningen vil fremgå af den nye sektorplan. Foruden omlægningen til færre og større plejecentre, er der enighed om, at der skal arbejdes med en generel effektivisering og servicetilpasning af driften på de kommunale plejecentre. Det forventes, at der vil kunne frigøres ca. 26 mio. kr. over budgetperioden som følge af en ændret organisering, standardisering og via et mere ensartet serviceniveau i forhold til åbne og aktive plejecentre. KORA-analyserne konkluderede, at en større andel af de ældre i Esbjerg Kommune modtager hjemmehjælp, og at de modtager flere timer om ugen, end det er tilfældet i sammenlignelige kommuner. På den baggrund er forligspartierne enige om, at serviceniveauet i hjemmeplejen skal reduceres. Dette vil ske gennem et øget fokus på hverdagsrehabilitering og via en strammere visitationspraksis. Samlet set reduceres udgifterne til hjemmeplejen med 54,5 mio. kr. over budgetperioden. Hertil kommer, at der også på dette område skal arbejdes med en generel effektivisering, hvilket forventes at frigøre ca. 35,5 mio. kr. over budgetperioden. I lighed med hjemmeplejen og plejecentrene er der også enighed om, at der skal gennemføres en effektivisering inden for hjemmesygeplejen, hvilket frigør i alt ca. 12,1 mio. kr. over budgetperioden. Forligspartierne er desuden enighed om at gennemføre en servicetilpasning af hjemmesygeplejen, hvorved der frigøres ca. 24 mio. kr. over budgetperioden. Provenuet fra servicetilpasningen føres imidlertid retur til hjemmesygeplejen til oprettelse af en ny akutfunktion. Akutfunktionen skal placeres centralt, så hele kommunen dækkes ind. 7

8 Budgetaftalen indeholder også en servicetilpasning og effektivisering af træning efter serviceloven, hvilket frigør 6,3 mio. kr. Forudsætningen for ændringerne af træningen og hjemmesygeplejen er, at der oprettes 5 nye sundhedshuse, som udvikles til at indeholde sygeplejeklinikker, træning og hjælpemidler, praktiserende læge og cafeer for borgere fra eget hjem. Der afsættes 5 mio. kr. til dette formål i Social og arbejdsmarked Forligspartierne er enige om, at det er væsentligt at sikre den arbejdsmarkedsrettede indsats og undgå en utilsigtet stigning i forsørgelsesudgifterne. Derfor gennemføres de administrative besparelser på Jobcentret kun med halv effekt sammenlignet med øvrige administrative områder. Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres en omorganisering af Beskæftigelsen inden for voksenhandicapområdet. Omorganiseringen skal ses i lyset af reformen for førtidspensioner og fleksjob, som har resulteret i et fald i tilgangen til Beskæftigelsen. Den ændrede organisering skal desuden styrke det arbejdsmarkedsrettede sigte i indsatsen og reducere udgiftsniveauet på området. Samlet set reduceres udgifterne på området med ca. 25,1 mio. kr. over budgetperioden. Antallet af pladser på misbrugsområdet (døgnbehandling af stofmisbrugere) reduceres med 7,5 plads med virkning fra 1. januar For at kompensere for de manglende døgnpladser opnormeres den ambulante behandling med to årsværk. Omlægningen frigør i alt ca. 12 mio. kr. over budgetperioden. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en reduktion af ledelse, administration og vedligehold inden for Social & Tilbud svarende til en samlet besparelse over budgetperioden på ca. 16,1 mio. kr. KORA rapporterne viser, at serviceniveauet på kommunens botilbud for handicappede ligger i den høje ende i forhold til sammenligningskommunerne. Derfor er forligspartierne enige om, at der skal ske en tilpasning og reduktion af udgifterne. Flere borgere vil således opleve en reduceret eller ændret service over de kommende år. For at sikre så optimal drift som muligt er der i tilbuddene opmærksomhed på en række udviklingsinitiativer, der sigter på at støtte borgeren på voksenhandicapområdet i at leve så tæt på det almindelige liv som muligt. Der arbejdes endvidere med velfærdsteknologiske løsninger for at understøtte driften. Reduktionen i kommunens botilbud implementeres gennem den nye tildelingsmodel, der omfatter botilbud for voksne med et handicap på Socialt Rehabiliteringscenter, Udviklingscenter Ribe eller Udviklingscenter Esbjerg. Reduktionen indeholder 2 større ændringer. 8

9 For det første øges brugertidsprocenten (BTP) for det faglige personale fra 46,7 % til 49,6 %. For det andet sænkes serviceniveauet i botilbuddene gennem en reduktion af modulerne i tildelingsmodellen. Den samlede besparelse for begge ændringer udgør ca. 38,5 mio. kr. over budgetperioden. Der er enighed om at reducere i modulerne til voksenstøtte, hvilket indebærer, at udgifterne til Voksenstøtte reduceres med i alt ca. 5,5 mio. kr. over budgetperioden. Der skal i denne sammenhæng arbejdes med en model med differentierede reduktioner i modulerne. Forligspartierne er enige om, at der er behov for at opføre flere tidssvarende boliger til borgere med funktionsnedsættelse. Derfor har Esbjerg Kommune tidligere erhvervet grunden Kornvangen 1-5, og der er udarbejdet en helhedsplan for området. Med denne budgetaftale skabes der nu klarhed om de nødvendige anlægsinvesteringer. Anlægsudgifterne kan delvist finansieres af beløb afsat på anlægsoversigten til 44 boliger. Det er beregnet, at de 55 boliger (40 erstatningsboliger til Udviklingscenter Esbjerg og 15 erstatningsboliger til Socialt Rehabiliteringscenter) kan opføres med en merudgift til anlæg på ca. 4,7 mio. kr. Der afsættes ca. 5 mio. kr. til etablering af erstatningstilbud til borgere med dobbelt diagnose, som på nuværende tidspunkt har til huse på Sjællandsgade / Nygårdsvej. Denne anlægsudgift kan finansieres af mindreudgift i forbindelse med ombygning af Bøge Alle (Udviklingscenter Ribe). Børn og Familie Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes ca. 37,4 mio. kr. til renovering og nybyggerier af daginstitutioner over budgetperioden. Pengene bruges på 3 projekter: Etablering af ny daginstitution (med sammenlægning af Trianglen og Lykkegårdsparken) på Trianglens areal. (I alt ca. 30,1 mio. kr.) Ved sidste års budgetlægning blev der afsat 24,0 mio. kr. til etablering af ny stor daginstitution på Beredskabsgrunden i Dette projekt omfatter byggeri til erstatning for Midtbyens børnehave og Tovværkets Børnegård inklusiv Hjertingvej. Området i Midtbyen er imidlertid udfordret af mangel på kapacitet. Derfor udvides det nye byggeri på Beredskabsgrunden med yderligere m². (I alt ca. 6,3 mio. kr.) Renovering af Jakob A. Riis børnehave. (I alt ca. 1 mio. kr.). (Jævnfør driftsaftale mellem Esbjerg Kommune og børnehaven vil der blive udarbejdet et gældsbevis (pant) svarende til anlægsinvesteringen). 9

10 Der afsættes 4 mio. kr. til en styrket indsats på dagtilbudsområdet ved en opnormering, der fremmer arbejdet med at understøtte børns udvikling, læring og trivsel i daginstitutionerne. Midlerne tildeles den enkelte institution som en opnormering af antallet af pædagoger. Forligspartierne er enige om, at der skal foretages en justering af budgetforudsætningerne på familieområdet, således at budgetbehovet øges i årene 2016 og 2017, mens behovet reduceres i de efterfølgende år ( ). Justeringen er udgiftsneutral over budgetperioden, idet der samtidig indarbejdes kompenserende besparelser på familieområdet svarende til i alt ca. 5,3 mio. kr. over perioden. Der opstilles eksplicitte måltal for myndighedsområdet, så det er muligt at monitorere området og følge op på opstillede mål. Der er enighed om at afsætte ca. 11,3 mio. kr. over budgetperioden til understøttelse af paradigmeskifte version 2.0 på familieområdet. Midlerne skal sikre et fornuftigt sagsantal pr. rådgiver ud fra de normtal, der anbefales af Dansk Socialrådgiverforening - og ressourcerne skal samtidig sikre, at den allerede budgetlagte omkostningsreduktion på familieområdet kan realiseres over de kommende år. Der er enighed om at omlægge indsatsen til målgruppen i Vores Hus som er et kompenserende dagtilbud til udsatte børn. Erfaringerne fra Vores Hus har været meget positive, men det har også vist sig, at tilbuddet skal ligge tæt på barnets bopæl, skole og fritidstilbud for at være en succes. Derfor nedlægges Vores Hus som et tilbud, og en andel af de frigjorte ressourcer anvendes i stedet til en forebyggende og sammenhængende løsning, hvor barnets distriktsskole yder en ekstra indsats, jævnfør Paradigmeskifte Version 2.0. Forligspartierne er enige om, at de drøftede lukninger af 2 afdelinger i Fortunaskolens skoledistrikt beliggende i Vejrup og Grimstrup - ikke skal gennemføres. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der er igangsat et forsøg med Darum Børneby, der evalueres efter en tre-årig periode. Esbjerg Kommune har endvidere en landsdistriktspolitik, der siger, at kommunen ønsker at understøtte de mange lokale initiativer og kræfter, der arbejder for levende og attraktive lokalsamfund. Ud fra samme begrundelse videreføres Satellitten i Vester Nebel, da forligskredsen ønsker at sikre pasningstilbud i landdistrikterne. Det aftales, at Børn & Familieudvalget drøfter brugen af digitale læremidler på folkeskoleområdet i løbet af 2016, således at der dels kan ske en harmonisering af niveauet på tværs af skoledistrikterne, dels en generel samordning med kommunens overordnede digitaliseringspolitik. Der er enighed om, at et eventuelt investeringsbehov finansieres inden for skolernes eksisterende rammer. 10

11 Med budgetaftalen reduceres undervisningstilbuddet i 10. klasse til folkeskolelovens minimum med virkning fra 1. august 2016, og 10. klasses tilbuddet i Ribe ophører ligeledes fra 1. august 2016, da søgningen til tilbuddet har været lavere end forventet. Teknik og miljø Forligspartierne er enige om, at budgettet til Vej & Park skal øges i de kommende år for at undgå en gradvis nedslidning og forringelse af kommunens veje, stier, fortove og gadetræer. Der afsættes i alt ca. 20 mio. kr. over budgetperioden til dette formål. Der er desuden enighed om, at der skal udarbejdes en samlet analyse af området, der kan danne grundlag for de kommende års prioriteringer. Yderligere finansiering til dette område skal bl.a. ses i sammenhæng med den afsatte anlægspulje. Der er enighed om, at rammen til vedligeholdelse af kommunale ejendomme skal øges i den kommende budgetperiode, så man undgår en gradvis nedslidning og værdiforringelse af de kommunale bygninger, herunder skoler, daginstitutioner, plejecentre og sociale institutioner. Vedligeholdelsesrammen øges med 8 mio. kr. i 2016, og med 14 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. I 2017 kommer der en fornyet analyse af området. Der afsættes ca. 25,4 mio. over budgetperioden til renovering af gågaden i Kongensgade (etaperne 3 og 4). De omtalte etaper dækker strækningerne fra Torvet til Englandsgade, og fra Englandsgade til Jernbanegade. Der igangsættes endvidere en renovering af sidegaderne til Kongensgade. Der afsættes penge til opførelse af en Supercykelstibro over jernbanen ved det nye trafikknudepunkt. Broen vil forbinde Østerbyen og Midtbyen. Den samlede anskaffelsessum forventes at være ca. 24,5 mio.kr. Esbjerg Kommunes andel udgør ca. 4,3 mio. kr. Resten finansieres via byfornyelsesmidler og tilskud fra statens supercykelstipulje. Staten har bevilget 26 mio. kr. til anlæg af en station i Jerne. For at kunne betjene rejsende, der kommer på cykel, med bus eller bliver kørt i bil, skal der anlægges en forplads til stationen. Til det formål afsættes der ca. 6,7 mio. kr. over budgetperioden (inkl. mindre beløb til drift). Med budgetaftalen afsættes der ca. 6,8 mio. kr. til etablering af en sammenhængende cykelstistrækning i Jernbanegade. Hensigten er at sikre de bløde trafikanter på en stærkt trafikeret vejstrækning i Esbjerg midtby. Herudover etableres en pulje til nye cykelstier på ca. 10 mio. kr., som prioriteres af Teknik & Byggeudvalget. Forligspartierne er enige om, at kommunens bygningsrelaterede drift skal samles i én fælles organisation med det formål at sikre en mere optimal og effektiv drift. Der forventes i denne sammenhæng at kunne findes et 11

12 effektiviseringsrationale på ca. 4,8 mio. kr. over budgetperioden. Rationalet kvalificeres yderligere gennem en ekstern analyse, som gennemføres i foråret Der er enighed om at nedlægge natbuskørslen i Esbjerg med undtagelse af kørsel i den første uge af januar måned, samt i november og december. Ændringen gennemføres i forbindelse med køreplansskiftet i juni I forbindelse med sidste års budgetaftale - hvor Sydtrafik udmeldte større udgifter og mindre indtægter på den kollektive trafik - var der enighed om at igangsættes et analysearbejde, der fra 2017 skulle gøre en ekstra tilførsel af ressourcer unødvendig. Analysearbejdet gennemføres i samarbejde med Sydtrafik. Forligskredsen er enige om, at analysen skal færdiggøres senest i foråret 2016, således at resultaterne kan drøftes i forbindelse med budgetlægningen for Der er enighed om, at der ikke skal bygges et nyt p-hus i Esbjerg. Kultur og fritid Forligspartierne er enige om, at det nuværende lokaletilskud til primærgruppen af foreninger under folkeoplysningsområdet skal reduceres. Der er samtidig enighed om, at reduktionen skal være mindre end det oprindelige forslag, der indebar en reduktion fra 94,5 % til 82 % og en forhøjelse af gebyret for benyttelse af kommunale faciliteter fra 5,5 % til 18 %. Forligskredsen er i stedet enige om, at lokaletilskud skal reduceres fra 94,5 % til 87 %. Ændringen træder i kraft den 1. januar Herudover hæves gebyret for benyttelse af kommunale faciliteter for samme typer foreninger fra de nuværende 5,5 % til 13 % af den fastsatte aktivitetstimepris / fastsatte pris pr. m2. For såvidt angår lokaletilskud for spinning/fitness reduceres lokaletilskuddet fra 94,5 %til 75 % og gebyret hæves fra 5,5 % til 25 %. Som en del af budgetaftalen gennemføres der en reduktion af det årlige driftstilskud til Fiskeri- og Søfartsmuseet (med 10 %), Sydvestjyske Museer (med 10 %), Esbjerg Kunstmuseum (10%), Bramming Egnsmuseum (10 %), Ribe Kunstmuseum (med 2 %), samt Den ny Opera (med 1%). Bestyrelserne udmønter selv besparelsen. Der er enighed om at reducere det årlige driftstilskud til Tobakken, Musikhuset, og Kultur- & Fritidshuset med 10 %. Bestyrelserne udmønter selv besparelsen. Forligspartierne er vidende om, at Staten påtænker at gennemføre en reduktion af tilskuddet til alle landets museer og visse andre kulturinstitutioner over de kommende år, som led i Regeringens ambition om at 12

13 reducere de statslige tilskud og driftsområder med ca. 2 pct. om året fra Forligspartierne er enige om, at man vil følge denne ændring tæt med henblik på at drøfte eventuelle konsekvenser for institutionerne i Esbjerg. Forligspartierne ønsker desuden - i samråd med bestyrelserne for museerne at indgå i en dialog om, hvorvidt der kan tænkes i nye organisations- eller samarbejdsformer med det formål at skabe et mere bæredygtigt museumslandskab i Esbjerg Kommune. Der er enighed om, at Bramming Egnsmuseum skal videreføres som en del af Sydvestjyske Museer. Der er enighed om at videreføre Esbjerg Ensemble med en reduceret bevilling på 10 % af det nuværende driftstilskud fra 2018 og frem. Forligskredsen ønsker hermed at fastholde ensemblet, men Kultur & Fritidsudvalget anmodes om at undersøge, hvorvidt det kan være muligt at opnå medfinansiering fra andre parter. Driftstilskuddet til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) reduceres med 5 %. Bestyrelsen udmønter selv besparelsen. Der afsættes i alt 7,3 mio. kr. til modernisering af Hovedbiblioteket i Esbjerg med det formål at gøre biblioteket til et mere attraktivt og moderne rum for studerende, børnefamilier og borgere. Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for den fremadrettede arkiveringsfunktion i Esbjerg Kommune. Dette arbejde forankres i Kultur & Fritidsudvalget. Der er enighed om at reducere allerede budgetlagte beløb til forskellige puljer under Kultur & Fritidsudvalget. Besparelsen udmøntes af Kultur & Fritidsudvalget med baggrund i en sammenhængende strategi for området. Forligskredsen ønsker, at tilskud til egne kommunes borgere så vidt muligt opprioriteres i det kommende arbejde. Med budgetaftalen sættes den ejendom, hvori Ungdomsskolen har til huse, på kommunens salgsliste i Forligspartierne har drøftet en mulig lukning af beboer- og aktivitetsgården Midtgården. Med budgetaftalen er det aftalt, at Midtgården videreføres, men med en reduceret bevilling. Der er samtidig enighed om, at Midtgården fremadrettet skal være en institution under ledelse af Myrthue (Natur, Kultur og Læring). Der ydes et anlægstilskud på ca. 3,4 mio. kr. til projekt vedrørende Opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus. 13

14 Det administrative område Forligskredsen er enige om, at der skal gennemføres en større besparelse på det administrative område. Samlet set gennemføres der besparelser på administrationen for ca. 100 mio. kr. over budgetperioden. Forligspartierne er opmærksomme på, at de aftalte besparelser ikke udelukkende kan gennemføres via effektiviseringer, men at der også vil være behov for at sænke det nuværende serviceniveau for administrative støttefunktioner og sagsbehandling. Det aftales, at Direktionen giver Økonomiudvalget en status på udmøntningen i løbet af Besparelserne på det administrative område indeholder bl.a. en bedre arealudnyttelse af de eksisterende administrationsbygninger (med tilhørende frasalg af det tidligere rådhus i Bramming), samt besparelser på kopi & print, IT og telefoni. Det tidligere rådhus i Bramming fraflyttes i forbindelse med et kommende salg. Forligspartierne er desuden enige om, at der skal gennemføres en reduktion af åbningstiderne på de tre borgerservicecentre. Ekspeditionen på Bramming Rådhus lukkes og flyttes i stedet til Bramming gl. Banegård. Der vil fremover være åbent en dag til kl i tre byer, og åben i Esbjerg på alle hverdage. Der vil være åbent i Bramming på de dage, hvor der er lukket i Ribe med undtagelse af fredag, hvor der kun holdes åbent i Esbjerg. Samlet set reduceres åbningstiden fra de nuværende 60 timer ugentligt til 40 timer. Der gennemføres en effektivisering af den kommunale rengøringstjeneste. Forligspartierne ønsker desuden, at der udarbejdes et forslag til, hvordan der inden for de eksisterende rammer kan ske en forbedring af rengøringsstandarden på toiletterne på de kommunale folkeskoler. Forslaget drøftes i Økonomiudvalget og Børn & Familieudvalget i løbet af Esbjerg Kommunes udgifter til erhverv og turisme reduceres med ca. 4,1 mio. kr. over budgetperioden. 14

15

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene. Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

En udfordring for MED-hovedudvalg 2016. Bent Gravesen

En udfordring for MED-hovedudvalg 2016. Bent Gravesen En udfordring for MED-hovedudvalg 2016 Bent Gravesen Hvad er omprioriteringsbidrag? At flytte penge fra borgernær service og direkte over i statskassen F.eks. færre hænder til vores børn i daginstitutioner

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

Plenumdebat 1: Politisk styring i den nye valgperiode. Kend din kommune - og styr den

Plenumdebat 1: Politisk styring i den nye valgperiode. Kend din kommune - og styr den Plenumdebat 1: Politisk styring i den nye valgperiode Kend din kommune - og styr den Ti spørgsmål fra professoren 1. Er kommunens økonomi i balance? Hvordan har det skattefinansierede driftsresultat udviklet

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at: Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere