Bruttokatalog til besparelser i Nyborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttokatalog til besparelser i Nyborg Kommune 2012-2015"

Transkript

1 Bruttokatalog til besparelser i Nyborg Kommune september 2011

2 2 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Side 2

3 3 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Skole- og Dagtilbudsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Ældreudvalget Social- og Familieudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget og tværgående forslag Bilag 1: Specifikation af øget besparelse på digitaliseringsstrategien Bilag 2: Notat vedrørende konkurrenceudsættelse af serviceområder i Nyborg Kommune Side 3

4 4 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Indledning Fremskrivningen af udgifter og indtægter i det økonomiske overblik for viser, at der er behov for gennemførelse af yderligere budgetforbedringer og besparelser i Nyborg Kommune. Forligspartierne er af denne grund enige om, at gennemføre budgetforbedringer og besparelser. Den politiske aftale indebærer, at der samlet set gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 16,528 mio. kr. i 2012, 29,986 mio. kr. i 2013, 30,753 mio. kr. i 2014 og 30,800 mio. kr. i 2015, jf. tabel 1. Tabel 1: Budgetforbedringer/besparelser Beløb i kr. Natur og Miljø Vejvedligeholdelse m.v Beredskabskommissionen Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Kultur og fritid Sundhed Pleje og omsorg Køkkener Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede m.v Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Administration m.v I alt De enkelte spareforslag er nærmere beskrevet i nedenstående. Side 4

5 5 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Teknik- og Miljøudvalget NATUR OG MILJØ Reduceret antal bassin- og badevandsanalyser Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra Ved fælles udbud mellem de fynske kommuner er analyseomkostningerne til bassinog badevandsanalyser reduceret. Antallet af prøvestationer er reduceret fra 28 til 11, og krav til antal prøver er reduceret ved den enkelte målestation fra 10 til 4. Udover ved badevandsstationer udtages kontrolprøver ved udløb fra åer og udledninger fra spildevandsforsyningen for at afgrænse en evt. forureningskilde. Budgettet tager udgangspunkt i, at der ikke kommer nedbørshændelser og lignende, der forårsager overskridelser af analysekravene. Sker det, vil kravet til antal prøver det følgende år stige fra 4 til 10 eller 20 ved den pågældende station, hvilket vil medføre et stigende budgetbehov. I EU-lovgivningen er forudsat, at der fra juni 2012 skal varsles over for borgerne, når der er risiko for forurening ved en badevandsstation. Der etableres derfor et varslingssystem, og udgiften hertil er indarbejdet i budget Reduceret bekæmpelse af bjørneklo Årlig besparelse på 0,095 mio. kr. fra Der er under Natur- og Miljøområdet i budget afsat 0,095 mio. kr. til ekstrabekæmpelse af bjørneklo. Denne ekstrabekæmpelse af bjørneklo langs tilløb til Vindinge Å ophører. Der udføres dog fortsat en bekæmpelse af bjørneklo i den almindelige drift. Ekstra indsats var tiltrængt som en påmindelse til de private lodsejere om, at de også skulle deltage i bekæmpelse på de private arealer, men det sker ikke. Fåborg-Midtfyn Kommune, der har tilløb til Vindinge Å, har ikke afsat ekstra midler hverken nu eller i fremtiden. Kerteminde Kommune bekæmper indenfor 2 meter bræmmen, men kun en meget lille del af Vindinge Å systemet er beliggende i Kerteminde Kommune. Side 5

6 6 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V. Besparelse på broer, tunneller og autoværn Årlig besparelse på 0,150 mio. kr. fra Der er under Veje- og Trafik området i budget afsat 0,452 mio. kr. til broer, tunneller og autoværn. Budgettet reduceres med 0,150 mio. kr., da broer m.v. desuden vedligeholdes via anlægsbevillinger. Besparelse på færdselsregulering og striber Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra Eksisterende vejmarkeringer (striber på vejene) genopfriskes af sikkerhedsmæssige årsager hvert år for at opfylde vejreglernes krav til refleksion. Herudover anlægges nye vejmarkeringer, hvor det er påkrævet af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Vejmarkeringer vil fremover afvente lidt længere. Besparelse på mindre vejreguleringer Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra De mindre vejreguleringer omfatter de ændringer og nye tiltag på vejene, der gennemføres, uden at der har været en anlægsbevilling til formålet. Budgettet på 0,5 mio. kr. reduceres med 0,2 mio. kr. Det vil betyde, at der kan foretages færre ændringer og akutte tiltag til gavn for afvikling af trafikken. Vejreguleringer vil i højere grad blive finansieret af anlægsbevillinger. Besparelse på trafiksikkerhedskampagner Årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra Der er under Veje- og Trafik området i budget afsat 0,209 mio. kr. til trafiksikkerhedskampagner. Beløbet anvendes til trafiksikkerhedskampagner, så som Skolestart, Sprit, Fart, Cykelhjelm, Unges adfærd, m.m. Rådet for sikker trafik betaler den største del af udgiften til trafiksikkerhedskampagnerne samtidig med, at de udvikler kampagnerne. Budgettet til trafiksikkerhedskampagner reduceres med 0,1 mio. kr. Reduktionen vil betyde, at kommunen kan deltage i ca. halvdelen af de kampagner, som vi plejer at deltage i. Besparelse på Ren By ordningen Årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra Der er under Vej, Park og Natur - driftsafdelingens selvstyreområde ansat 3 personer i forbindelse med projekt Ren By. Dette reduceres til 2 personer og renholdelsesniveauet nedjusteres. Side 6

7 7 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Beredskabskommissionen Forøget indtægt for deltagelse i Storebælt Beredskab Årlig øget indtægt på 0,2 mio. kr. fra Beredskabscheferne har evalueret beredskabet på Storebæltsforbindelsen. I evalueringens bemærkninger og anbefalinger har beredskabscheferne fundet det relevant at udvide samarbejdet yderligere mellem Nyborg og Korsør kommuner, og særligt i relation til Storebæltsberedskabet. Der er der udarbejdet samarbejdsaftale, som også involverer A/S Storebælt som part. For Nyborg Kommunes deltagelse i tunnelberedskabet (tilsyn, deltagelse i møder, planlægningsgruppe og kontaktgruppe) vil Nyborg Kommune fra 2012 modtage et årligt beløb på ca. 0,2 mio. kr. Side 7

8 8 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Skole- og Dagtilbudsudvalget FOLKESKOLE OG SFO Reduktion i udgifter til specialundervisning pga. ny skolestruktur Årlig besparelse på 2,450 mio. kr. fra 2013, dog 1,283 mio. kr. i Udgifter til specialundervisning herunder PPR reduceres. Der er som led i den nye skolestruktur etableret to videncentre på specialundervisningsområdet. Videncentrene skal arbejde for at folkeskolerne i højere grad end nu er i stand til at inkludere elever. Der er ligeledes indført en ny økonomistyring, som giver incitamenter i samme retning. Som led i forliget om skolestruktur blev afsat midler til kvalitetsudvikling herunder til opkvalificering af lærerne på en række områder. I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur, blev det samlede budget for specialundervisningen fastholdt. Dog således, at driftsudgifterne ved områdets overtagelse af dele af Skovparkskolen skulle afholdes inden for rammerne af det samlede specialundervisningsbudget. Skoleaftalens initiativer på specialundervisningsområdet med etablering af videncentre, ændret incitamentstyring og opkvalificering af lærere og pædagoger vurderes at kunne medføre en økonomisk gevinst. Det skyldes, at det alt andet lige er billigere at integrere en elev på egen skole end med en løsning på specialskole. Rævebakkeskolens SFO, reduceret normeringskvotient Årlig besparelse på 0,606 mio. kr. fra 2013, dog 0,253 mio. kr. i I ressourcetildelingsmodellen til Rævebakkeskolens SFO, er der i dag en normeringskvotient på 0,3. Dette betyder, at der tildeles budget til 0,3 ansatte pr. barn. Denne normering kan reduceres med 0,05 til 0,25 voksne pr. barn. Besparelsen i 2012 udgør 5/12 af den årlige besparelse. Side 8

9 9 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog UNGDOMSSKOLE OG KLUBBER Rammebesparelse på Ungdomsskolen Årlig besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2013, dog 0,250 mio. kr. i Rammebesparelse på Ungdomsskolen udmøntes på hele ungdomsskoleorganisationen. Ledelsen udmønter besparelsen i samarbejde med bestyrelsen. Side 9

10 10 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Kultur- og Fritidsudvalget Lukning af byggelegeplads Årlig besparelse på 0,320 mio. kr. fra Byggelegepladsen lukker, da tilslutningen til aktiviteten er faldende, og da der ikke er tilbud om byggelegeplads andre steder i kommunen. 1 leder (18 timer om ugen) opsiges. Medhjælperstillingen (8,5 timer om ugen) er pt. ikke besat. Fjerne tilskud til Aunslev/Bovense/Hjulby ungdomsaftenklub Årlig besparelse på 0,095 mio. kr. fra Klubben i kælderen på Aunslev skole lukker, og aktiviteter, som kan benyttes af op til ca. 35 unge 2 gange om ugen i vinterhalvåret, stopper. Der var 5 deltagere ved klubbens sæsonophør i april Deltagerantallet kan dog svinge fra år til år. Klubben var en aftenklub med åbningstid mandag og onsdag fra kl til i perioden fra medio september til medio april, og den henvendte sig til klasseårgangene fra 5. til 8. klasse. Deltagerne fra den lukkede klub kan i stedet benytte aftenklubben under Ungdomsskolen i Aktivitetshuset Hyrdegyden i Nyborg. Side 10

11 11 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Rammereduktion Nyborg Bibliotek Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra Gebyrer ved for sen aflevering af materialer forhøjes pr : Nyværende gebyr for børn og voksne Forslag nyt gebyr for voksne Forslag nyt gebyr for børn Dagen efter lånetidens udløb 7 dage efter lånetidens udløb 14 dage efter lånetidens udløb 10 kr. 20 kr. 10 kr. 35 kr. 60 kr. 35 kr. 75 kr. 100 kr. 75 kr. 28 dage efter lånetidens udløb fremsendes regning på erstatning af det materiale der ikke er afleveret samt et gebyr 220 kr. for voksne 110 for børn 230 kr. 110 kr. Forventet merindtægt 0,050 mio. kr. Taksterne vil efter forhøjelsen ligge på niveau med taksterne i bl.a. Kerteminde og Odense kommuner. Andre kommuner, f.eks. Svendborg Kommune, har dog lavere takster. Kontoen til indkøb af materialer, såvel digitalt som i fast form reduceres med kr. 0,150 mio. kr. Der anvendes i 2011 ca. 2,3 mio. kr. til materialer. Reduktionen vil ske bredt, men især på indkøb af romaner, fagbøger, musik og cdrom. Reduktionen i indkøb betyder også reduktion i indkøb af materialer, der anvendes af elever og lærere på Ullerslev Centralskole. En reduktion i materialekontoen betyder, at der ikke kan købes nye materialer i samme omfang som nu. Materialekontoen anvendes til indkøb af bøger, musik, cdrom, dvd, abonnementer på digitale databaser, lydbøger og film via internettet, aviser, tidsskrifter og årbøger. Side 11

12 12 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Sundheds- og Ældreudvalget SUNDHED Samling af tandplejen (opsigelse af lejemål til Ullerslev Tandklinik) Årlig besparelse på 0,175 mio. kr. fra Tandplejens enheder samles, da det giver mulighed for mere effektiv tilrettelæggelse af opgaverne og bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne. Dette forhold er i tråd med strukturreformens sigte om bl.a. at skabe bæredygtige enheder. I den politiske aftale for 2010 blev aftalt en sammenlægning af tandklinikkerne, og fra 2011 er Ørbæk Tandklinik sammenlagt med Nyborg Tandklinik. Ullerslev Tandklinik, som har til huse i lejede lokaler har fortsat åbent for undersøgelse 3 dage om ugen. Den fulde samling af klinikkerne medfører en besparelse på 0,175 mio. kr. udover den hidtil budgetterede besparelse. Besparelsen omfatter løn (rengøring) og øvrig drift uden for Tandplejens selvstyre. På grund af opsigelsesvarsel på et år, kan besparelsen først effektueres fra 1.juli 2012 med fuld effekt i Den resterende besparelse i 2012 afholdes som et rammebeløb inden for selvstyret. Udfordringen er pladsforholdene i Tandklinikken i Nyborg, som må forsøges imødekommet med ændrede arbejdsgange og renovering af klinikforhold. Det anslås at udgifter til renovering udgør 0,180 mio. kr. i 2012, som er indarbejdet i budgettet. Nyborg kommune er ikke forpligtet til at tilbyde kørsel til børnene. Ophør af mødrerådgivning Årlig besparelse på 0,105 mio. kr. fra Mødrerådgivning er et samtaletilbud målrettet sårbare mødre, der lider af en fødselsdepression i en lav til moderat grad eller andre personlige problemer, som kan have konsekvens for tilknytning mellem mor og barn. Der er indgået kontrakt med Mødrerådgivning m/k i Svendborg om varetagelse af tilbuddet, som udløber ultimo Kontrakten fornys ikke. Indsats til sårbare mødre vil fremover varetages i et samarbejde med Socialafdelingen. Reduktion af tandlægetimer til cariesbehandling Årlig besparelse på 0,080 mio. kr. fra Tandlægetimer til cariesbehandling reduceres, da forekomsten af caries er lavere i Nyborg Kommune sammenlignet med Region Syddanmark og hele landet fx for de 12 og 15-årige (blivende tænder). Reduktionen i tandlægetimer til cariesbehandling betyder samtidig, at den forebyggende indsats til risikobørn øges. 7,5 timer/uge af de nuværende 24 timer/uge til den generelle forebyggende indsats i skolerne allokeres til undersøgelse af småbørn samt sundhedsvurderinger og individuel profylakse på klinik. Der vil så restere 16,5 timer/uge til forebyggende indsatser i skolen. Reduktion i timer til cariesbehandling kan medføre øget venteliste til behandling. Side 12

13 13 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog PLEJE OG OMSORG Plejecentre og hjemmepleje: Omlægning af natdækning på Højvangen fra social- og sundhedshjælpere til sygeplejerske Årlig besparelse på 0,700 mio. kr. fra 2013, dog 0,408 mio. kr. i Nyborg Kommune er opdelt i to natsygeplejedistrikter. Der kører en sygeplejerske hver nat pr. distrikt. Natsygeplejedistrikterne lægges sammen, hvorefter der vil være én udekørende sygeplejerske til hele Nyborg Kommune. Den sparede udekørende sygeplejestilling konverteres til en fast sygeplejestilling på Højvangen. På Højvangen har natdækningen hidtil omfattet to social- og sundhedsassistenter og to social- og sundhedshjælpere. Opnormeringen med sygeplejerskestillingen på Højvangen medfører, at social- og sundhedshjælperstillingerne nedlægges. Indførelse af teknisk hjælpemiddel Årlig besparelse på 2,087 mio. kr. fra 2013, dog 2,041 mio. kr. i Erfaring fra Silkeborg Kommune viser at 61% af alle borgere, der får hjælp til kompressionsstrømper, med lidt hjælp og med de rigtige hjælpemidler selv kan tage strømper både på og af. Personaletimer til undervisning af borgerne forankres i aktiv-hjemmehjælp, og der investeres 490 kr. pr. hjælpemiddel pr. borger. Der er i beregningen forudsat at 61% af de 100 borgere, som får hjælp til kompressionsstrømper, bliver selvhjulpne fra starten af Indførelsen giver en reduktion af aktiviteten på hjemmeplejeområdet. Nattevagter i hjemmeplejen Årlig besparelse på 0,080 mio. kr. fra 2013, dog 0,050 mio. kr. i Mødetiden for dele af natpersonalet ændres fra kl. 23 til kl. 24, da aktiviteten er lavere i dette tidsrum. Herved spares 3,5 arbejdstimer ugentligt pr. medarbejder, hvilket på årsniveau for to medarbejdere giver en besparelse på 0,080 mio. kr. I den beregnede besparelse for 2012, er der indregnet 6 måneders varsel. Side 13

14 14 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Aktiv hjemmehjælp, minimering af behov for hjemmehjælp Aktiv hjemmehjælp, ansættelse af to terapeuter Besparelse på 1,0 mio. kr. årligt i 2012 og Merudgift på 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og I alt nettobesparelse på 0,3 mio. kr. årligt i 2012 og Projekt aktiv hjemmehjælp blev sat i gang 1. januar 2011 og retter sig mod medarbejderne i hjemmeplejen. Vurderingen er, at der pr. maj 2011 er sparet brutto 0,250 mio. kr. Projektet udvides med to terapeuter á 30 timer ugentligt. Dette betyder, at en terapeut tilknyttes hvert distrikt, og borgere på Højvangen deles ud fra distriktstilknytning. Projektet udvides desuden til at omfatte hverdagsrehabilitering og til at blive mere borgerrettet. De forventede effekter er: Borgere kommer hurtigere hjem fra Højvangen. Minimering af behovet for hjemmehjælp i overgangen fra Højvangen til hjemmet. Større overføringsværdi fra træning til dagligdagsfunktioner. Flere borgere med faldende funktionsniveau, som ikke tilbydes træning fra Træningsafdelingen, vil kunne iværksættes med ADL-træning (Almindelig daglig livsførelsestræning) i eget hjem. Det vurderes, at der brutto vil kunne spares yderligere 1,0 mio. kr. på hjemmeplejen. To nye stillinger skal finansieres fra besparelsen, og medarbejderløn vil udgøre 0,7 mio. kr. Da der er tale om myndighedsområdet, er det en udvidelse på Pleje & Omsorgs konto 6-område. Nettobesparelsen udgør 0,3 mio. kr. Projektudvidelse træder i kraft fra 1. januar 2012 og varer 2 år. Side 14

15 15 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Omstrukturering på plejecentre og i syge- og hjemmeplejen Årlig besparelse på 5,0 mio. kr. fra 2014, dog 0,5 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i Udfordringerne på ældreområdet er tydelige: Et kraftigt stigende antal ældre inden for en relativ kort tidshorisont, en ny generation af ældre, der har andre forventninger og krav til deres alderdom, herunder deres boliger, den kommunale hjælp m.v., end vi ser i dag. Samtidig er den kommunal økonomi under pres. Det kræver udvikling, nytænkning og styring, så kvaliteten, ressourcerne og økonomien kan hænge sammen. I stedet for at komme med forslag til enkeltstående lappeløsninger, ønsker ledelsen i Pleje & Omsorg derfor, sammen med et eksternt konsulentfirma, at gennemføre en analyse af ældreområdet. Analysen skal danne grundlag for at vurdere, om indholdet i og organiseringen af syge- og hjemmeplejen samt plejecenterstrukturen kan ændres og gøre mere effektiv. I analysen gives også bud på brugen af velfærdsteknologi og digitale løsninger, samt gives bud på det fremtidige boligbehov for de ældre i Nyborg Kommune. Analysen igangsættes efter budgetvedtagelsen og forventes afsluttet i 1. kvartal Ledelsen i Pleje & Omsorg udarbejder sideløbende med analysen en langsigtet strategi en strategi, der omfatter løsninger ift. den demografisk udvikling, velfærdsteknologi, boligbehovet samt tilrettelæggelsen af hjemmeplejen fremtidige opgaveløsning. Ledelsen ønsker en involverende proces, hvor nuværende og forventede fremtidige brugere samt ansatte i Pleje & Omsorg inddrages i udarbejdelsen af strategien. Ledelsen i Pleje & Omsorg forventer at kunne iværksætte forskellige tiltag løbende, efter politisk drøftelse og godkendelse, og forventer således en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 samt 5,0 mio. i Side 15

16 16 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Sygepleje: Sygeplejeklinik Skovparken Årlig besparelse på 0,250 mio. kr. fra 2013, dog 0,150 mio. kr. i Der oprettes en sygeplejeklinik i Skovparken, hvorved der opnås en besparelse. Besparelsen ligger i køretiden, som sygeplejerskerne sparer ved at borgere selv kommer til sygeplejeklinikken for at få skiftet forbinding af sår, målt blodsukker, få insulin og lignede. Der er i 2011 oprettet en sygeplejeklinik på Plejecenter Egeparken, og besparelsen på 0,250 mio. kr. forventes indhentet i Denne sygeplejeklinik er oprettet i lokaler som er under Pleje- og Omsorgsafdelingen, hvorfor ekstra udgifter i forbindelse med husleje, el, vand og varme m.m. ikke skulle modregnes. Der er påregnet opstartsudgifter på 0,100 mio. kr. i Afledte bygningsudgifter ved sygeplejeklinik Årlige merudgifter på 0,050 mio. kr. fra Sygeplejeklinikken i Skovparken oprettes i lokaler, der ikke i forvejen drives af Plejeog Omsorgsafdelingen. De afledte udgifter til drift af bygningen forventes at udgøre 0,050 mio. kr. årligt. Andet: Sammenlægning af visitatorer og forebyggende hjemmebesøg Årlig besparelse på 0,350 mio. kr. fra 2013, dog 0,204 mio. kr. i Hidtil har 2 sygeplejersker varetaget funktionen med forebyggende hjemmebesøg. Funktionen lægges sammen med visitatorerne. Visitatorerne skal derved foretage visitation og forebyggende hjemmebesøg i samme besøg. Der kan ved sammenlægningen spares 1 stilling fra 1. maj 2012 grundet opsigelsesvarsel. Forebyggende hjemmebesøg er et lovkrav og skal tilbydes til alle +75 årige én gang årligt. Sammenlægning med visitatorer kan øge risikoen for at ventetiden på forebyggende hjemmebesøg forøges. Side 16

17 17 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog KØKKENER Ændring af egenkontrol i køkkenet til digital e-smiley Årlig besparelse på 0,133 mio. kr. fra 2013, dog 0,012 mio. kr. i Der indføres elektronisk egenkontrol og tilslutning til den digitale e-smiley, hvorved der spares 10 timer ugentligt hos personalet. Elektronisk egenkontrol udføres i 2 produktionskøkkener, 4 caféer, 6 plejecentre med i alt 27 modtagerkøkkener, 1 LeveBo miljø med i alt 3 modtagerkøkkener og 3 dagcentre. Elektronisk egenkontrol indføres med henblik på forbedring af arbejdsgange og øget fødevaresikkerhed. Oprettelsesudgiften på 0,041 mio. kr. dækker tilslutning til e-smiley samt hjælp til at overføre de eksisterende papirskemaer til e-smiley. Hertil kommer en årlig abonnementsudgift til 0,067 mio. kr., som dækker over drift og support samt eventuelle systemtilretninger. Ændringen medfører desuden besparelse på det nuværende arbejde med egenkontrol på 12 timer ugentlig. Nettobesparelse udgør 0,012 mio. kr. i 2012 og 0,133 mio. kr. i overslagsårene. Side 17

18 18 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Social- og Familieudvalget UDSATTE BØRN OG UNGE Rammebesparelse vedrørende udsatte børn og unge Årlig besparelse på 0,4 mio. kr. fra Sagsbehandlerne skal selv udføre mere socialt fagligt arbejde og ikke ekspedere så meget videre til diverse foranstaltninger. De skal arbejde med det, de har lært i forbindelse med Signs of safety, familierådslagning m.v. De skal hver udarbejde/afholde ca. 4 familierådslagninger eller udarbejdelse af sikkerhedsplaner årligt. Døgnophold for forældre og børn bortfalder Årlig besparelse på 1,0 mio. kr. fra Døgnophold for forældre og børn ophører. UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE M.V. Aktivitets- og samværstilbud til personer over 65 år reduceres Årlig besparelse på 0,570 mio. kr. fra Aktivitets- og beskæftigelsestilbud til personer over 65 år reduceres. Der er i øjeblikket 5 personer over 65 år, der er bevilliget aktivitets- og samværstilbud. Beskyttet beskæftigelse til personer over 65 år bortfalder Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra Der vil ikke længere tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer over 65 år. Flere borgere vil blive isolerede og dermed sandsynligvis tidligere blive mindre selvhjulpne og dermed få behov for mere pleje og omsorg. Der er i øjeblikket 3 personer over 65 år, der er bevilliget beskyttet beskæftigelse. Disse bevillinger vil falde bort. Klublignende aktivitet for udviklingshæmmede med tilknyttede kontaktpersoner bortfalder Årlig besparelse på 0,230 mio. kr. fra De nuværende klublignende aktiviteter for udviklingshæmmede med tilknyttede kontaktpersoner ophører. De klublignende aktiviteter er desuden sat i bero med virkning fra august Borger hjemtages fra placering i anden kommune til eget støttecenter Årlig besparelse på 0,230 mio. kr. fra Nyborg Kommune har mulighed for at tilbyde en borger en plads i kommunens eget støttecenter frem for en nuværende plads i en anden kommune. Side 18

19 19 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Beskæftigelsesudvalget Mere effektiv indsats på sygedagpenge over 52 uger Årlig besparelse på 1,4 mio. kr. fra Jobcentret har iværksat en ny procedure på sygedagpengesager over 52 uger, som betyder, at samtlige sygedagpengesager over 52 uger bliver gennemgået hver uge i et team med henblik på at få afklaret sygedagpengemodtageren. Den nye indsats har betydet, at der i april 2011 kun var 54 modtagere af sygedagpenge over 52 uger mod 65 i april Der er i budgettet for prognosticeret med 55 helårsmodtagere af sygedagpenge. Ved en reduktion på yderligere 7 helårsmodtagere kan der spares ca. 1,4 mio. kr. En reduktion i antallet af sygedagpengesager kan betyde en risiko for merudgifter på andre ydelsesområder. Skærpet visitation på fleksjob Årlig besparelse på 0,850 mio. kr. fra Jobcentrets fleksjobstrategi har hidtil været meget ambitiøs med en målsætning om etablering af et stigende antal fleksjob fra 548 til 701 i perioden for at reducere udgifterne til ledighedsydelse. Det har dog ikke været muligt at etablere de ønskede antal fleksjob. På baggrund af den seneste opfølgning prognosticeres der med 439 helårspersoner på fleksjob i I stedet kan fokus rettes mod en skærpelse af visitationen til fleksjob indenfor lovens rammer, så der etableres svarende til 15 færre helårspersoner på fleksjob fordelt med 5 på 1/2 tilskud og 10 på 2/3 tilskud. Hermed kan der spares ca. 0,850 mio. kr. netto. Det er dog afgørende, at nedgangen sker ved visitationen til fleksjob, da udgifterne til ledighedsydelse til ledige fleksjobvisiterede modsat vil stige. Side 19

20 20 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Økonomiudvalget og tværgående forslag ADMINISTRATIVT OMRÅDE Personale/HR/Intern Service: papir, toner, inventar m.v. Årlig besparelse på 0,080 mio. kr. fra Besparelsen opnås på Intern Service på driftskontiene, henholdsvis papir/toner, porto, fælles formål og inventar. Konsekvensen vil umiddelbart kunne mærkes på inventardelen. De øvrige områder er skøn, som vi forventer vil kunne effektueres med baggrund i tiltag i organisationen samt bedre indkøbsaftaler. Økonomiafdelingen: Nedlæggelse af funktionslederstilling Årlig besparelse på 0,610 mio. kr. fra I forbindelse med nedlæggelse af lederstilling for analyse- og konsulentfunktionen vil ledelsen af Økonomiafdelingen fremover varetages af økonomichefen og regnskabschefen. Teknik og miljøafdeling: Øgede indtægter på byggesager Årlig merindtægt på 0,250 mio. kr. fra Regnskabserfaringen viser at budgettet for indtægter på byggesager har været for lavt. Budgettet tilpasses derfor til den reelle indtægt. I 2010 og i de første fem måneder af 2011 har været et stigende antal byggesager og dermed også stigende gebyrindtægter. Det forventes, at denne tendens fastholdes, og der budgetteres derfor med en øget indtægt på byggesager på 0,250 mio. kr. Der er budgetteret med en indtægt i år 2012 på 0,774 mio. kr. Indtægten i regnskab 2010 var 0,860 mio. kr. og pr udgør indtægten 0,500 mio. kr. Intern omorganisering i Teknik og Miljøafdelingens administrationsområde Årlig besparelse på 0,338 mio. kr. fra Ved en intern omorganisering af administrationsområdet under teknik- og miljøafdelingen opnås en besparelse. Pleje og Omsorgsafdeling: Nedlæggelse af administrativ stilling Årlig besparelse på 0,348 mio. kr. fra 2013, dog 0,203 mio. kr. i Der er i dag 9 administrative medarbejdere, der varetager bogføring, lønindberetning samt øvrige administrative opgaver på plejecentrene og distrikterne samt centralt i P&O. Personalet er fysisk placeret rundt om på plejecentrene og centralt i Ørbæk. Personalet samles i samme bygning, hvorved spidskompetencer kan udnyttes på et højere niveau. Det vurderes, at der kan spares en administrativ medarbejder ved denne ændrede fysiske placering. Besparelse er indregnet fra 1. maj 2012 grundet opsigelsesvarsel. Side 20

21 21 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Borgerservice: Ansættelse af medarbejder i kontrolgruppen Årlig besparelse på 0,5 mio. kr. fra Antallet af medarbejdere i kontrolgrupper for social bedrageri har direkte indflydelse på, hvor stort et beløb, kommunerne kan spare i sociale ydelser. Erfaringen fra danske kommuner viser, at man kan spare 2,0 mio. kr. medarbejder i kontrolgrupper heraf 1,0 mio. kr. i kommunal andel. pr. Kontrolgruppen i Nyborg kommune blev oprettet 1/ og består af 2 medarbejdere. Kontrolgruppen har i perioden 1/ / fundet besparelser på 6,916 mio. kr. heraf 3,379 mio. kr. i kommunal andel. Nedenstående tabel 1 viser kontrolgruppens resultat for 1/ / opgjort som kommunal andel - fordelt på de enkelte ydelsesområder. Tabel 1: Kommunal andel Resultat Resultat 1/ /12-10 i kr. %-vis fordeling Boligsikring ,6 Boligydelse 110 3,2 Pension ,7 Kontanthjælp ,0 Økonomisk friplads ,5 Sygedagpenge ,0 I alt ,0 Kontrolgruppen modtager i øjeblikket flere anmeldelser, end man kan nå at behandle. Der er således et antal større uløste sager, hvoraf en del vil kunne løses ved opnormering til 3 medarbejdere i kontrolgruppen. Ansættelse af 1 ekstra medarbejder i kontrolgruppen vil betyde årlig merudgift på konto 6 på 0,5 mio. kr. Samtidig opnås en årlig besparelse på sociale ydelser (overførselsudgifter) på konto 5 på 2,0 mio. kr. heraf 1,0 mio. kr. i kommunal andel. Den samlede besparelse udgør således 0,5 mio. kr. Da lønudgiften på konto 6 indgår i serviceudgifterne, men besparelsen på de sociale ydelser ikke indgår i serviceudgifterne, er der samlet tale om en forøgelse af serviceudgifterne. Kommunerne har en serviceramme, der er udmeldt fra ministeriet, og serviceudgifterne må ikke overstige denne ramme. Når et forslag øger serviceudgifterne, skal andre forslag derfor mindske serviceudgifterne. Besparelsen på de sociale ydelser fordeles svarende til fordeling på de enkelte ydelsesområder 1/ / jf. tabel 1. Der vil med fordel også kunne sættes fokus på løntilskud til ansættelse i fleksjob, tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn samt merudgifter efter servicelovens 100. Side 21

22 22 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog Jobcenter: Omkontering af 1,5 årsværk (jobkonsulenter) fra konto 6 til konto 5 Årlig besparelse på 0,323 mio. kr. fra Det generelle arbejde for jobkonsulenter med at finde virksomheder til udplacering er en administrativ udgift, som skal konteres på konto 6 jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsvejledning. Dog har Arbejdsmarkedsstyrelsen i foråret 2011 udmeldt, at arbejdet med at finde den rette virksomhedspraktik eller løntilskud kan være en del af et kapitel 10-projekt, hvis dette udføres i et projekt og er en del af formålet med projektet. Det betyder, at lønudgiften til jobkonsulenten kan konteres på konto 5 og er refusionsberettiget med 50% indenfor et rådighedsbeløb. Projekter på Jobhuset har tilknyttet Jobkonsulenter, som finder virksomheder til udplacering i løntilskud og virksomhedspraktik. Det skønnes, at der vil kunne konteres lønudgifter på konto 5 svarende til 0,646 mio. kr. og dermed opnå besparelse svarende til 50% af lønudgiften. Omkonteringen omfatter dermed en besparelse på konto 6 på 0,646 mio. kr. og en netto-merudgift på konto 5 på 0,323 mio. kr. Socialafdeling: Reduktion på 1 stilling i socialafdelingens administration Årlig besparelse på 0,405 mio. kr. fra 2013, dog 0,283 mio. kr. i Administrationen i socialafdelingen reduceres med 1 fuldtidsstilling og tilhørende administrativt driftsbudget. I 2012 tages højde for opsigelsesvarsel. Skole- og Kulturafdeling: Skoleindskrivning m.v. overgår til finansiering fra folkeskolernes fællesområde Årlig besparelse på 0,105 mio. kr. fra Under 6.51 (Adm. personale) bogføres i dag lønudgifter vedr. sekretærfunktionen i Skole og Kulturafdelingen. Skole- og Kulturafdelingen varetager opgaver for skolerne, som f.eks. skoleindskrivning, transportplanlægning og diverse ad hoc opgaver. Disse opgaver finansieres fremadrettet af budget på Folkeskolerne fælles på konto 3. Der kan herved frigøres 0,105 mio. kr. på personaleområdet på konto 6 uden merudgift på konto 3. Bortfald af betalte kaffepauser m.v. på administrationsområdet Årlig besparelse på 1,885 mio. kr. fra Årlig besparelse på 1,885 mio. kr. ved bortfald af betalte kaffepauser m.v. på administrationsområdet. Den samlede besparelse svarer til 1,6 % rammereduktion af budgettet i den administrative organisation på selvstyrende områder. Der er i beregningen forudsat bortfald af betalte pauser og øget tilstedeværelse svarende til gennemsnitlig 15 minutter pr. dag for én medarbejder i løbet af en arbejdsuge. Der udarbejdes nærmere retningslinjer for pauser på administrationsområdet der forelægges Lokaludvalget i administrationen. Side 22

23 23 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog TVÆRGÅENDE FORSLAG MED EFFEKT PÅ FLERE UDVALG Øget besparelse på digitaliseringsstrategien Årlig besparelse på ca. 2,0 mio. kr. fra I forhold til den tidligere forudsatte besparelse på digitalisering forventes det, at digitaliseringstiltagene kan skabe en yderligere besparelse på ca. 2,0 mio. kr. årligt fra Specifikation af besparelsen på digitaliseringsstrategien ses i bilag 1. Besparelse i forlængelse af befordringsanalyse fra A2 Årlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2013, dog 0,750 mio. kr. i I forhold til den tidligere forudsatte besparelse på et samlet udbud af kommunens kørselsordninger viser befordringsanalysen fra A2, at der kan forventes en yderligere besparelse på ca. 1,5 mio. kr. årligt. Tiltaget forventes at kunne træde i kraft medio 2012, og derfor forventes besparelsen at udgøre halvdelen, 0,750 mio. kr. i Besparelse ved konkurrenceudsættelse Årlig besparelse på 4,0 mio. kr. fra Ved konkurrenceudsættelse af serviceområder forventes at kunne opnås en besparelse. Besparelsen anslås til 4,0 mio. kr. årligt. Konkurrenceudsættelserne forventes at kunne give en besparelse fra I løbet af 2012 vil således udarbejdes udbudsmateriale, interne prisafprøvninger m.v. I bilag 2 ses notat vedrørende konkurrenceudsættelse og udlicitering af serviceområder i Nyborg Kommune Notatet beskriver kravene til konkurrenceudsættelse i økonomiaftalen for 2012, lovgivning vedrørende udlicitering, herunder til den praktiske organisering ved kontrolbud, samt en mulig udvælgelse af områder til konkurrenceudsættelse i Nyborg Kommune. Èngangs- og transaktionsudgifter ved konkurrenceudsættelse Merudgifter på 1,5 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. fra I forbindelse med konkurrenceudsættelse må der påregnes en række engangs- og transaktionsudgifter. Udgifterne består i første omgang af ressourcer til definition og fastlæggelse af serviceniveau for det konkurrenceudsatte område, udarbejdelse af udbudsmateriale og eventuel konsulentbistand til opgaven. Følger herefter en overdragelse af området til en leverandør, vil det ofte være forbundet med transaktionsomkostninger. Har en leverandør fået overdraget en opgave, vil der i kommunen fortsat være behov for og dermed udgifter til løbende tilsyn med leverandørens varetagelse af opgaven. Jo større og mere komplekst, det udliciterede område er, jo større er behovet for kommunens opfølgning på leverandørens varetagelse af området. Det forudsættes, at der i forbindelse med opnåelse af besparelse på konkurrenceudsættelse på 4,0 mio. kr. fra 2013 vil være engangs- og transaktionsudgifter på 1,5 mio. kr. i 2012, hvor udbuddene foretages, og 1,0 mio. kr. fra 2013, hvor konkurrenceudsættelserne forudsættes at være trådt i kraft. Side 23

24 24 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog BILAG 1 Specifikation af øget besparelse på digitaliseringsstrategien Der blev i forbindelse med den politiske aftale for 2010 indarbejdet effektivisering i budgettet i forbindelse med nye projekter vedrørende digitalisering, forenkling af administrative arbejdsgange, velfærdsteknologi og udlicitering svarende til en besparelse på ekstra 1,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og fremover. Der er løbende blevet arbejdet med digitalisering, organisationsændringer og forenkling af arbejdsgange på det administrative område, hvilket har givet en række effektiviseringer og besparelser som allerede er indarbejdet i budgetterne. Ligeledes er der også realiseret større besparelser i forbindelse med udlicitering af opgaver og indgåelse af fælles indkøbsaftaler via samarbejdet med andre kommuner i Fællesindkøb Fyn. Besparelsen bliver fra 2013 derfor større end de beløb, som allerede er gennemført og indarbejdet i budgetterne. På baggrund af digitaliseringsstrategi for Nyborg Kommune i er der udarbejdet en samlet oversigt over kommende nye digitale projekter og tilhørende besparelser fordelt på årene frem mod Det er projekter som p.t. er i pipeline, eller som med stor sandsynlighed kan gennemføres over de næste 5 år. Det øgede besparelsespotentiale (netto) i udgør dermed hhv. 1,936 mio. kr., 2,003 mio. kr. og 2,050 mio. kr. Nr. Digitaliseringsprojekter (beløb i kr.) I alt 1 Videokommunikation SMS-reminder/booking Nye selvbetjeningsløsninger Optimering af "Huller i vej" Optimering af Borgerservice indgang + red. af åbningstid Talegenkendelse Meldesystem i Jobcentret erekruttering Elektroniske blanketter (indberetning ferie, fravær, kørsel m.m.) Digitalt spørgeskema i Tandplejen Blanketoprydning i Tek. Afdeling DUBU - Dig. - Udsatte Børn og Unge Optimering af vintertjenesten Optimering af reetablering af asfaltarbejde Fjernprint-løsning (Doc2mail) Øvrige (herunder velfærdsteknologi m.m.) Nettoeffektivisering i alt Spareramme Afvigelse fra sparerammen Projektlisten er ikke udtømmende og vil ændre sig over tid med hensyn til de angivne beløb, og nye projekter der kommer til (fx Velfærdsteknologi). Side 24

25 25 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog BILAG 2 Notat vedrørende konkurrenceudsættelse af serviceområder i Nyborg Kommune 2012 Side 25

26 Økonomiafdelingen 17. august 2011 HSC/ NOTAT vedrørende konkurrenceudsættelse af serviceområder i Nyborg Kommune Indledning Som led i det budgetforberedende arbejde vedrørende 2012 er iværksat en række initiativer, som vil kunne bidrage til gennemførelse af yderligere budgetforbedringer og besparelser i Nyborg Kommune. I denne forbindelse ses på udbud og konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Nyborg Kommune ligger lavt i forhold til konkurrenceudsættelse målt i forhold til IKU (indikatoren for konkurrenceudsættelse), hvilket indikerer, at Nyborg Kommune konkurrenceudsætter forholdsmæssigt mindre end andre kommuner. 2. Konkurrenceudsættelse i økonomiaftalen for 2012 Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat. Det vil sige summen af kommunernes brug af private leverandører i pct. i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører samt de områder, som har været i udbud, og som er vundet af den kommunale leverandør. I 2010 er Nyborg Kommunes IKU 19,6 pct. Landsgennemsnittet udgør i ,7 pct. Regeringen og KL indgik i 2006 en fireårig aftale om, at kommunerne skal konkurrenceudsætte flere opgaver. Målet var, at kommunerne med udgangen af 2010 samlet set skulle præstere en IKU på 26,5 pct. Det kan således konstateres, at målet endnu ikke er nået, men der er hvert år i aftaleperioden sket en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse. Som led i den nye aftale om kommunernes økonomi for 2012 indgår, at frem mod 2015 skal der ske en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5 pct., og at de kommuner, som i dag konkurrenceudsætter mindst skal øge konkurrenceudsættelsen mere end de øvrige kommuner. Side 26

27 Ved opgørelsen af IKU indgår alle konkurrenceudsatte opgaver uanset om det er en ekstern leverandør eller kommunen selv, der vinder opgaven ved udbuddet. For at bidrage til at kommunerne kan øge konkurrenceudsættelsen til 31,5 pct., vil regeringen inden udgangen af 2011 fremsætte lovforslag til understøttelse af øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet. Når der er gennemført relevante justeringer i forhold til hjemmehjælpsområdet, vil regeringen og KL årligt følge op på udviklingen mod det aftalte mål i Der er stor forskel på graden af konkurrenceudsættelse kommunerne imellem. Det indgår derfor som en del af aftalen, at der vil blive opstillet graduerede måltal for grupper af kommuner under ét. Da Nyborg Kommune ligger blandt de kommuner med den laveste IKU, må det forventes, at kommunen vil blive pålagt en markant øget konkurrenceudsættelse i de kommende år. Om kommunerne vil blive mødt med sanktioner, hvis den aftalte IKU ikke opnås, er endnu ikke afklaret. I økonomiaftalen for 2012 er derudover aftalt: at igangsætte en analyse af, hvordan de kommunale udbud i dag er tilrettelagt, at sagsbehandlingstiderne i Klagenævnet for Udbud skal reduceres, at regeringen vil arbejde for at forenkle EU s udbudsregler, så det bliver nemmere og billigere at gennemføre udbud, og at der i 2012 afsættes en deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter. Side 27

28 3. Lovgivning vedrørende konkurrenceudsættelse Lovgivningen vedrørende udbud af vare- og tjenesteydelser defineres ud fra værdien af kontrakten, dog med særlige regler på frit valgs-området. EU-udbud: Overstiger værdien af en kontrakt på en vare eller en tjenesteydelse EU s tærskelværdi på kr., skal kontrakten i EU-udbud. Når kontraktværdien for en tjenesteydelse beregnes, skal både engangsudgifter og løbende driftsudgifter medtages, f.eks. ved IT-kontrakter. Det er den samlede værdi af kontrakten med alle delaftaler, optioner og muligheder for forlængelse, der afgør kontraktværdien. Kontraktværdien skal beregnes over en 4-årig periode, hvis kontrakten ikke er tidsbegrænset. Udbudsdirektiverne foreskriver detaljerede regler for, hvordan sådanne udbud skal finde sted. Annonceringspligt efter Tilbudsloven: I henhold til Tilbudsloven skal alle indkøb af varer og tjenesteydelser, der overstiger kr. og andrager op til EU s tærskelværdi på kr., annonceres offentligt. Overstiger værdien af kontrakten eller værdien af det konkrete indkøb kr. er det omfattet af annonceringspligten. Annonceringen kan foregå på kommunens hjemmeside. Traktatens principper omkring ligebehandling og gennemsigtighed overholdes, og det skal sikres at leverandører udvælges på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier. Frit valgs-ordningen: Alle ydelser efter servicelovens 83 skal konkurrenceudsættes i henhold til frit valgsordningen. Der er tre modeller at vælge imellem: A. Godkendelsesmodellen, hvor kommunen skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav. B. Udbudsmodellen, hvor kommunen udbyder ydelsen, og der vælges mellem 2 og 5 leverandører. C. Udbud under godkendelsesmodellen, hvor kommunen gennemfører udbud og priskravet fastsættes efter det vindende tilbud. Herefter træder godkendelsesmodellen i kraft, dvs. alle leverandører, der lever op til prisog kvalitetskravene, skal godkendes. Ved denne ordning kan kommunen ikke afgive kontrolbud, og ydelsen skal således udliciteres fuldt ud. Side 28

29 Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver omfatter lovgivningen: EU-udbud: Overstiger værdien af en kontrakt på et bygge- og anlægsarbejde EU s tærskelværdi på kr., skal kontrakten i EU-udbud. Udbudsdirektiverne foreskriver detaljerede regler for, hvordan sådanne udbud skal finde sted. Tilbudsloven: Det følger af Tilbudsloven, at der kan indhentes underhåndsbud for kontrakter under 3 mio.kr. Ved kontrakter, der overstiger 3 mio. kr. og andrager op til EU s tærskelværdi på kr. indhentes tilbud ved licitation efter nærmere fastsatte procedureregler i Tilbudsloven. Kontrolbud: Kommunen har mulighed for at afgive kontrolbud, når en opgave udbydes. Kommunen beregner herved omkostningerne ved egen udførelse af opgaven for at kontrollere, om det bedst kan svare sig økonomisk at udlicitere opgaven. Der er udarbejdet en bekendtgørelse fra 2008, der beskriver præcist, hvordan kontrolbuddet skal beregnes. Hvis kontrolbuddet er lavest kan kommunen annullere udbuddet og beholde opgaven internt. 4. Den praktiske organisering ved kontrolbud Når der udarbejdes kontrolbud, skal det sikres, at der er en klar adskillelse mellem den eller de enheder, der udarbejder kontrolbud, og den enhed, der udarbejder udbudsmateriale og vurderer de indkomne tilbud. De omkostningsberegninger, som foretages i forbindelse med kontrolbuddet, er fortrolige, indtil buddet er afleveret. Den enhed, der udarbejder kontrolbud, skal afgive et tilbud på linje med de eksterne tilbud. Økonomien beregnes ud fra præcist det service- og kvalitetsniveau, der er fastsat i udbudsmaterialet. Ved udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrolbud og efterfølgende udvælgelse af leverandør må der i hver situation tages stilling til samspil og snitflader mellem fagafdeling, økonomiafdeling/udbudskonsulent, jurist og beslutningstagere i chefgruppe og direktion. Eksempelvis må ældrechefen/direktør ikke deltage i udarbejdelsen af kontrolbuddet såfremt chef/direktør efterfølgende deltager i valget af leverandør. Tilsvarende hvis økonomikonsulent på ældreområdet deltager i udarbejdelse af kontrolbud, må denne ikke efterfølgende deltage i beslutningsprocessen. Side 29

30 5. Muligheder for konkurrenceudsættelse indenfor de enkelte sektorområder Nedenstående gennemgang af serviceområderne opsummerer, hvilke opgaver, der vurderes at kunne konkurrenceudsættes. Målet har været en udpegning af et antal områder, som skal undersøges og analyseres nærmere. Udarbejdelse af udbudsmateriale vil være tidskrævende, og der må påregnes 6-12 måneder til gennemførelse af et EU-udbud. Det tekniske område Det tekniske område er det område, hvor konkurrenceudsættelse er mest anvendt indenfor Nyborg Kommune. Blandt de serviceområder, der allerede er helt eller delvist konkurrenceudsat, kan nævnes: byggemodning køb og salg af ejendomme energimærkning slidlag på asfalt striber på asfalt tømning af vejbrønde dele af vintertjeneste buskørsel. Herudover er dele af bygningsvedligeholdelsen (håndværkerydelser), maskiner, vejskilte, signalanlæg og rådgivende ingeniører p.t. under forberedelse til udbud. Gadelys er fra 2011 overtaget fra NFS. Energi Fyn varetager driften indtil udgangen af Der arbejdes p.t. med udbud af gadelys med ikrafttræden fra Der er dog også en række serviceområder, som kan konkurrenceudsættes. Under det tekniske område udføres en stor del af serviceopgaverne af materielgården, og er dermed ikke udbudt. Det gælder bl.a. drift og vedligeholdelse af: veje, stier og pladser parker og grønne områder vejrabatter (der bruges leverandører efter behov) offentlige toiletter vandløb (opgaven måtte hjemtages efter leverandørens konkurs). Disse opgaver kan konkurrenceudsættes enkeltvis eller samlet som hele materielgårdens opgaveportefølje. Materielgårdens budget udgør i 2011 ca. 18 mio. kr. Ejendomsdrift, dele af bygningsvedligeholdelsen, facaderenovering m.v. er opgaver, som varetages af kommunens eget pedelkorps, dog ofte med anvendelse af lokale håndværkere. Opgaverne kommer sjældent i udbud før en aftale indgås, dog er håndværkerydelser som nævnt under forberedelse til udbud, evt. som rammeaftaler. Pedelydelserne kan helt eller delvist konkurrenceudsættes, eventuelt sammen med vedligeholdelse af udenomsarealer på skoler, plejecentre m.v. Side 30

31 Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdets primære ydelse er drift af daginstitutioner. Daginstitutioner kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som udliciterede daginstitutioner, hvilket er specificeret med en ændring af dagtilbudsloven i juni Formålet med lovændringen er at skabe større incitament for private leverandører til at byde ind på driften af dagtilbud m.v., da de private leverandører får mulighed for at etablere og drive udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. som en del af den kommunale forsyning. Det har siden 2005 været muligt for alle interesserede at oprette og drive privatinstitution efter dagtilbudsloven. Kommunens tilskud pr. barn i privatinstitution er lovmæssigt fastsat og skal svare til de gennemsnitlige kommunale budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende daginstitutioner i kommunen. Der er således ingen kommunal besparelse ved oprettelse af privatinstitutioner. Det vurderes, at et Offentligt-privat-samarbejde om en daginstitution ikke er interessant i Nyborg Kommune. Årsagen er at Erhvervs- og Byggestyrelsens erfaringer viser, at OPP specielt er velegnet til større byggeprojekter med en anlægssum på over 100 mio. kr., hvilket vil betyde, at der er tale om en daginstitution, der er flere gange større end de nuværende daginstitutioner i kommunen. Skole- og kulturområdet Drift af skoler kan udliciteres, men er ikke omfattet af en lovændring, som netop vedtaget på daginstitutionsområdet. Skoleområdet er dermed ikke et oplagt område til konkurrenceudsættelse. Det vurderes herudover, at et Offentligt-privat-samarbejde om en skole ikke er interessant i Nyborg Kommune. Årsagen er at Erhvervs- og Byggestyrelsens erfaringer viser, at OPP specielt er velegnet til større byggeprojekter med en anlægssum på over 100 mio. kr. Det skyldes, at OPP er forbundet med høje transaktionsomkostninger, da udbudsprocessen er mere kompleks, end det der kendes fra mere traditionelle byggekontrakter. Kulturområdet omfatter primært mindre serviceområder som drift af cafeterier m.v. Det vurderes, at der ikke er mulighed for besparelser på disse serviceområder, da der allerede anvendes eks. bortforpagtning. Sundhedsområdet På sundhedsområdet leveres serviceydelser i tandplejen og i form af træning. Specialtandplejen, som udføres på Strandvænget, udføres i dag for Nyborg Kommune af Odense Kommune på baggrund af en entreprenørkontrakt. Det formodes ikke, at der er flere mulige leverandører til opgaven. Kommunerne fik i 2008 overdraget opgaven vedrørende vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Den vederlagsfri fysioterapi udføres af privatpraktiserende fysioterapeuter, og finansieres af kommunen. Nyborg Kommune udfører selv genoptræningen, herunder både holdtræning og individuel træning. Genoptræningen kan udbydes, så blandt andet de privatpraktiserende fysioterapeuter kan byde ind på Side 31

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 MIDDELFART Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015

Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 1 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser der berører FOAs grupper i 85 1 danske kommuners spareforslag

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007 Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesindsatsen

Udbud af beskæftigelsesindsatsen Udbud af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odense Odense Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1 Udbud af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Odense 1. Konkrete erfaringer med udbud af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere