Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget"

Transkript

1 Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2016

2 Overblik Social- og sundhedsudvalget kr priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig drift Budget 2017 i priser Social- og Sundhedsudvalg Budgetopfølgning 3, pr viser en forventet merudgift på +6 mio. kr. fordelt på en merudgift på +3,4 mio. kr. på overførselsudgifterne, en merudgift på +2,3 mio. kr. på serviceudgifterne inden for servicerammen og en merudgift på +0,3 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen. Underskud på områder med overførselsadgang udgør 1,2 mio. kr. og merudgifter på øvrig drift udgør +4,7 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 2, pr forventedes en merudgift på +12,3 mio. kr. fordelt på merudgift på +5,5 mio. kr. på overførselsudgifterne, en merudgift på +6,4 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen og en merudgift på +0,4 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen. Underskud på områder med overførselsadgang udgjorde 4,7 mio. kr. og merudgifter på øvrig drift udgjorde +7,6 mio. kr. Overordnede kommentarer overførselsudgifter kr priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig drift Budget 2017 i priser Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Enkeltydelser, tolk m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg FØP tilkendt før Gl. refusion FØP tilkendt fra Ny refusion Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Tilbud til flygtninge Flygtninge-kvoten for 2016 blev forhøjet fra 64 til 95 personer, men er efter sommerferien nedsat til 39 personer. Pr har vi modtaget 32 flygtninge og 17 familiesammenførte børn og voksne. Førtidspensioner og personlige tillæg 2016 er første år med de nye refusionsregler, hvor statsrefusionen beregnes på baggrund af forsørgelsesydelsernes samlede varighed. Når det gælder førtidspensioner, er det kun de pensioner, der er tilkendt efter 1. juli 2014, som er overgået til de nye refusionsregler. Udgifterne til de gamle førtidspensioner får vi fortsat henholdsvis 35%, 50% og 65% statsrefusion af, indtil pensionen ophører, f.eks. ved overgang til folkepension. Det statistiske materiale, som er til rådighed efter refusionsreformen kræver, at der skal ændres metode ved budgetopfølgningerne en udfordring, som alle kommuner sidder med i år. Ved denne budgetopfølgning er der afregnet til og med august måned. Førtidspensionsområdet administreres af Udbetaling Danmark, men kommunerne har selv ansvaret for, at den mellemkommunale afregning foretages korrekt. Der arbejdes p.t. med at optimere arbejdsgangene på dette område, blandt andet ved ny no cure, no pay -aftale med BDO. Boligstøtte og enkeltydelser Boligstøtte bevilges og udbetales af Udbetaling Danmark. Kommunen har dermed ikke føling med udviklingen på samme måde, som da opgaven lå i kommunen, men har dog nu tre års historik at arbejde ud fra ved budgetopfølgningerne. Intet særligt at bemærke. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

3 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer serviceudgifter inden for servicerammen kr priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig drift Budget 2017 i priser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud, pers. m. særlige soc. problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende spec.undervisn., voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg - ældre og handicappede Forebyg. indsats - ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af nærtstående familie Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Bygningsdrift Voksne Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

4 Overblik Social- og sundhedsudvalget Sundhedsudgifter Den kommunale genoptræning og Tandplejen er begge omfattet af rammeaftaler med overførselsadgang. Begge områder forventer at kunne overføre et overskud til 2017, minimum svarende til det, som blev overført fra 2015 til Sundhedsfremme og forebyggelse forventes ligeledes at få et overskud, som overføres til Desuden blev det besluttet som modgående foranstaltning til betydelige forventede merudgifter efter budgetopfølgning 1, pr , at Handicaprådets sundhedsmesse ikke gennemføres. Plejetakst for færdigbehandlede patienter på sygehusene forventes at vise et mindreforbrug i forhold til budgettet. Der er fortsat tæt kontakt med sygehusene, for at hjemtage færdigbehandlede borgere så hurtigt og smidigt som muligt. Tilbud til voksne med særlige behov Efter nogle år med udgifterne nogenlunde i ro forventes det, at udgifterne igen kommer under pres i På de tre store områder - længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og Socialpædagogisk støtte- forventes 3,5 helårspersoner mere end budgetteret samtidig med, at priserne generelt er steget mere end den almindelige pris- og løn-fremskrivning. Den forventede merudgift er dog samlet set reduceret fra 5,3 mio. kr. ved bop 1 til 4,4 mio. kr. ved bop 3. StrøbyHuset var oprindeligt tænkt som kommunens eget bofællesskab med 85-støtte, men det har ikke været muligt at finde 4 egnede borgere med et forsørgelsesgrundlag, så de kunne klare sig selv økonomisk. Tilbuddet er derfor ændret til 4 individuelle midlertidige botilbud efter 107. Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje Budget 2016 er i udgangspunktet reduceret med et samlet sparekrav på 8,6 mio. kr. som følge af de seneste års balanceforslag, investeringsstrategier m.v. Regnskab 2016 forventes at vise et underskud på 3,4 mio. kr. på den integrerede døgnplejes rammeaftale inkl. det overførte underskud fra I 2016 er presset på døgnplejens budget øget blandt andet på grund af flere såkaldt delegerede ydelser det vil sige sygeplejeydelser, som udføres af døgnplejepersonale - således at den kommunale sygepleje kan tage sig af det stigende antal borgere, som bliver udskrevet fra sygehuset selvom de fortsat har et behov for sygepleje. Der er desuden en tendens til, at antallet af meget plejekrævende borgere, som modtager mere end 20 timer hjælp pr. uge, stiger. Der er flere årsager til, at underskuddet er akkumuleret i de senere år. Siden 2014 er det konstateret, at manglende tildeling af dagpengerefusion ved langtidssygdom koster døgnplejen 1,0 1,5 mio. kr. om året, også når man ser bort fra ændringer i fraværsprocenten. Fra 2017 bliver dagpengerefusionen genindført i et eller andet omfang. Desuden har ændringer i personalesammensætningen gjort, at lønniveauet generelt er steget. En tredje faktor er, at effekterne af de investeringsprojekter om hverdagstræning, velfærdsteknologi, stressforebyggelse blandt medarbejdere, udlicitering af dele af døgnplejen o.s.v., som er blevet iværksat siden 2012, alle sammen er igangsat for at effektivisere døgnplejen, og det må nu konstateres, at det ikke er hele gevinsten på alle projekterne, der forventes opnået. Til gengæld forventes besparelsen som følge af servicereduktionen på plejepakkerne i 2016 at blive opnået. Ved bop 1 forventedes det samlede underskud at nå op på 9,3 mio. kr., hvorefter udvalget besluttede at iværksætte følgende modgående foranstaltninger: Reduktion på 10% i rengøringstimer på plejecentrene Reduktion af serviceniveau på dagcenter Hotherhaven Fjernelse af aktivitetstimer på plejecentrene (idet der skulle findes alternative løsninger) Alle modgående foranstaltninger er fuldt implementeret. Herudover er følgende administrativt besluttede modgående foranstaltninger også effektueret: Indefrysning af uddannelsesmidler i 2016 Organisatorisk strukturtilpasning færre ledelsesressourcer En række yderligere tiltag, såsom blødt ansættelsesstop m.m. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

5 Overblik Social- og sundhedsudvalget Her ved Bop 3 forventes det, at forudsætningerne for de iværksatte foranstaltninger kommer til at holde, således at den samlede anslåede besparelse på 1,5 mio. kr. opnås. Virkningerne i nogen grad kan sløres af de nye tiltag, som er iværksat som følge af Værdighedsmilliarden. Flere af tiltagene griber ind i hinanden så det kan være vanskeligt præcist at sammenkæde årsag og virkning. Tilbud til udlændinge Midlertidig indkvartering: Mandehoveds etape I er taget i brug, hvilket har betydet, at både nytilkomne flygtninge og en del af de allerede midlertidigt etablerede kan indkvarteres dér, således at flere af de indgåede private lejemål har kunnet opsiges. Mandehoveds etape II forventes ligeledes klar til indflytning i indeværende år. Etape II bliver delvist finansieret af projektmidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Der arbejdes fortsat på at flytte endnu flere flygtninge til Mandehoved. Senest er man i gang med at tømme Dalen 5 i Hårlev, og på sigt formentlig også Nørregade 17 i Store Heddinge. Overordnede kommentarer serviceudgifter uden for servicerammen kr priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig drift Budget 2017 i priser Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Sundhedsudgifter Ved denne budgetopfølgning er der foretaget a conto afregninger af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet til og med september måned. Det forventes, at udgifterne kommer til at ligge lidt under det budgetterede, når man ser bort fra effekten af investeringsprojekterne, som ikke kan identificeres i afregningerne. Det generelle billede ifølge Region Sjællands 2. kvartalsrapport i 2016 er, at der forventes et fald i den kommunale medfinansiering på -1,8% i forhold til I Stevns Kommune forventes faldet at ligge på -1,7%. Den centrale refusionsordning Merindtægt på statsrefusion på særligt dyre enkeltsager afspejler de stigende udgifter på Tilbud til voksne med særlige behov Økonomisk politik 2016 Ifølge Stevns Kommunes økonomiske politik, skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for eget budgetområde, når der viser sig et forventet merforbrug i budgetåret. SSU s forventede finansieringsbehov i 2016 er følgende: Samlet merudgift +5,982 mio. kr. heraf overførselsudgifter +3,431 heraf serviceudgifter øvrig drift - inden for servicerammen +0,747 heraf serviceudgifter rammeaftaler med overførselsadgang +1,526 heraf serviceudgifter uden for servicerammen +0,278 Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

6 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Tilbud til flygtninge / ændrede forudsætninger Budget 2016 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. juli måned Flygtningekvoten for 2015 på 71 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2016 er 64 personer + familiesammenføringer. Flygtningekvoten for 2015 blev ikke opfyldt. Der er kun tilflyttet 60 kvote-flygtninge i familiesammenført 13 voksne og 25 børn. Kvoten for 2016 er nedsat fra 95 til 39 personer + familiesammenføringer. Pr er der modtaget 32 flygtninge og 17 familiesammenførte børn og voksne i år. Siden ibrugtagning af Mandehoved den 1. juni 2016 har flygtningene fået bevilget bohave som ejendom, når de flytter ind, og som de kan tage med sig, når de flytter til permanent bolig. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i Der er bevilget hjælp til repatriering. Kommunen modtager 100% statsrefusion af udgiften. Ingen. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

7 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2016 er baseret på det forventede regnskab 2015 pr. juli Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift i de første 9 måneder af 2016 omregnet til år. Intet særligt at bemærke. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før Gl. refusionsordning Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Der forventes 640 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 586 pensionister. Forventet regnskab er baseret på forbrug de første 9 mdr. af året. Ved overgang til ny refusionsordning var der i begyndelsen en række usikkerheder omkring indplaceringen af sager før / efter , som var skæringsdatoen for overgang til ny refusion. Forventet bestand : 589 pensionister. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter ny refusionsordning Der forventes 43 pensionister i denne ordning pr Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand : 78 pensionister. Området er omfattet af den nye refusionsordning. ne er derfor i høj grad skabt på baggrund af beregninger frem for historiske fakta. Ved budgetopfølgningen er der afregnet medfinansiering for januar - august måned. Det forventes fortsat, at der tilkendes 35 pensioner i Forventet bestand : 76 pensionister Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

8 Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 851 månedlige sager. Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift pr Der forventes gennemsnitligt ca. 868 månedlige sager. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 543 månedlige sager. Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift pr Der forventes gennemsnitligt 524 månedlige sager. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2016 svarer til forventet regnskab 2015 ved bop 1, pr. 28. februar Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift pr Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

9 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordring til læge og speciallæge, samt tandpleje. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, forventet regnskab 2015 og den forventede udvikling i Der er indregnet en aktivitetsstigning på 1,5% i forhold til det forventede niveau i Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegåelse af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. Ved budgetopfølgningen er der foretaget a conto afregninger til og med august måned. Der forventes et fald i den kommunale medfinansiering. Ifølge 2. kvartalsprognose fra Region Sjælland forventes faldet på ydelser i sygehussektoren at ligge omkring -1,8% i forhold til regnskab I Stevns Kommune forventes udgifterne at falde med -1,7%. Til gengæld forventes udgifterne til kommunal medfinansiering af sygesikring at stige med +1%. Region Sjælland forventer en samlet stigning på 2,4%. Der forventes en merudgift på kr. fordelt på merudgift på kr. på medfinansiering og overskud på projektmidler på kr. Projektmidlernes søges overført til 2017 til færdiggørelse af projektet. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er fortsat genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 88% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 12%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2016 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. På baggrund af udgiftsniveauet de første 9 måneder af året forventes meudgifter til vederlagsfri fysioterapi og mindreudgifter til kørsel. Der forventes en mindreudgift kr. som følge af de ændrede forudsætninger. Forventet overskud på Rammeaftale: kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

10 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i >: Indsats for overvægtige børn og voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Projekt Forebyggelse for kronikerpatienter Projektet går ud på at skærpe forebyggelse af indlæggelser for kronikerpatienter - primært gennem opsøgende arbejde hos de borgere, som ikke er i tæt kontakt med Stevns Kommune i forvejen. Investeringen forventes at give effekt i 2016 på 0,6 mill. kr., og derefter stigende til 0,8 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene. Der blev afsat budget til Handicaprådets sundhedsmesse i 2015, og budgettet blev overført til 2016, da messen ikke blev afholdt. Efter budgetopfølgning 1 besluttede SSU den , at budgettet til sundhedsmessen skulle indgå som modgående foranstaltning til et betydeligt forventet merforbrug og beløbet lægges nu i kassen. Der forventes en mindreudgift på kr. som følge af de ændrede forudsætninger. Forventet overskud på Rammeaftale/ lønsumsstyring: kr. Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. (2015-pl) Der er afregnet 16 sengedage vedr i begyndelsen af I 2016 forventes i alt 136 døgn x kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 235 sengedage á kr. (2015-pl) Det forventes, at der skal betales for 76 liggedage x kr. i Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp Rammebudget. Budgetopfølgningen er vurderes på baggrund afregninger til Udbetaling Danmark i de første 9 måneder af Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

11 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Befordring Budget 2016 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Budgetopfølgningen vurderes ud fra kendt forbrug pr Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Ingen. Forventet overskud på rammeaftale: kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

12 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Der forventes ingen personer i døgnbehandling. Til gengæld har der været stigende benyttelse af Lænken de senere år. Desuden betaler vi for enkelte borgere sig hos Blå Kors og Nordsjællands misbrugsklinik. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 2 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. Der forventes 0,34 helårsperson i døgnbehandling. Der forventes dagbehandling af 28 borgere, hvoraf 12 modtager substituerende behandling i Roskilde misbrugsklinik og 14 er i behandling i Køge Rådgivnings- og behandlingscenter. To personer frekventerer andre misbrugsbehandlingssteder. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

13 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Investeringsprojekt: Fra 2014 arbejdes der med oprettelse af et bofællesskab ved Strøbyhjemmet, for at kunne give et lokalt botilbud til en nærmere defineret gruppe borgere. Besparelsen forventes at udgøre 2 mio. kr. årligt fra > Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Individbaseret forbrug til 36,8 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Specielt er det konstateret, at Region Sjællands priser herunder særtakster er steget mere end den almindelige pris- og lønfremskrivning. Det giver naturligvis anledning til en stadigt strammere opfølgning på sagerne. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 37 personer, svarende til 33 helårspladser. Investeringsprojekt: Ved en styrkelse af sagsbehandlingen forventes en årlig besparelse på 3 mio. kr. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Individbaseret udgift til 46 personer, svarende til 37,6 helårspladser. StrøbyHuset: var oprindeligt tænkt som et bofællesskab med 85-støtte, men det har ikke været muligt at finde 4 egnede borgere med et forsørgelsesgrundlag, så de kunne klare sig selv økonomisk. Tilbuddet er derfor ændret til 4 individuelle midlertidige botilbud efter 107. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Der er givet 19 bevillinger af op til 15 timer. Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

14 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 20,9 helårspladser. Kørsel til 3 personer. Individbaseret budget til 25 personer svarende til 21,6 helårspladser. Kørsel til 4 personer. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 39 helårspladser. Kørsel til 8 personer. Individbaseret budget til 39,8 helårspladser. Kørsel til 8 personer. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 6 personer, svarende til 4,77 helårspladser. Der forventes færre udgifter til objektiv finansiering af bl.a. SCR-kommunikation. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 7 personer, svarende til 5,3 helårspladser. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

15 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Strøbyhuset: Bofællesskab med 85-støtte. Andet: Individbaseret budget til 27,3 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Investeringsprojekt: Fra 2015 omlægges dele af 85-støtten til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Efter indfasningen vil den forventede besparelse være på ca. 1 mio. kr. årligt fra Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset: Lønsum svarende til 9,4 fuldtidsstillinger. StrøbyHuset: var oprindeligt tænkt som et bofællesskab med 85-støtte, men det har ikke været muligt at finde 4 egnede borgere med et forsørgelsesgrundlag, så de kunne klare sig selv økonomisk. Tilbuddet er derfor ændret til 4 individuelle midlertidige botilbud efter 107. Andet: Individbaseret budget til 28 helårspersoner. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. juni Det forventede regnskab er beregnet ud fra aktuelle anbringelser pr. oktober Der forventes en merindtægt på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

16 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, objektiv finansiering af rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt drift af sundheds- og frivillighedscentret. Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Budget 2016 er reduceret med timer som følge af en politisk vedtaget servicereduktion. Budget 2016 er øget med timer på grund af den forventede demografiske udvikling. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Natberedskab: Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca personer modtager gennemsnitligt 3,4 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 205 borgere svarende til 37% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

17 Ældre og handicappede Områder uden rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 661 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Statsrefusion, særligt dyre sager: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 4 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2016 svarer til forventet Regnskab Investeringsprojekter: For at fastholde de gode erfaringer med Projekt Hverdagsrehabilitering fra er det planlagt, at der skal fornyet fokus på hverdagsrehabilitering i Forventet besparelse på -1,6 mio. kr. i 2016 stigende til -2,5 mio. kr. og -3,3 mio. kr. i overslagsårene. Der investeres i velfærdsteknologi, f.eks. liftudstyr på plejecentrene. Forventet besparelse på -1,5 mio. kr. fra 2016 og fremover. Der er afsat projektmidler til gennemførelse af et udviklingsprojekt, hvor alle processer omkring skriftlig dokumentation skal gennemgås med fokus på mulighed for effektivisering uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet og organisationens evne til at kommunikere meningsfuldt om det enkelte borgerforløb. Projektet er tværgående. Forventet besparelse på -0,8 mio. kr. i 2016 stigende til -1,4 mio.kr. i overslagsårene. Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

18 Ældre og handicappede Integreret døgnpleje rammeaftale med overførselsadgang: Samlet estimeres et merforbrug i 2016 på 3,4 mio. kr. på rammeaftalen. Tiltag som følge af Værdighedsmilliarden er indarbejdet i budgetopfølgningen. Aktivitetsniveauet målt i antallet af leverede timer er højere end budgetlagt. Budget 2016 Leverede timer Forventet regnskab 2016 Leverede timer Døgnplejen UDE heraf delegerede sygeplejeydelser Det højere aktivitetsniveau skyldes blandt andet en kraftig stigning i de delegerede sygeplejeydelser, hvor flere og flere sygepleje-opgaver løses af døgnplejens personale. Stigningen synes dog nu at være stagneret her i slutningen af året. Sygeplejen er under pres, idet flere patienter fortsat har et behandlingsbehov, når de udskrives fra sygehuset, og det betyder, at andre opgaver lægges over til personalet i døgnplejen. Opgaveglidningen har både konsekvenser for antallet af timer, der skal udføres i døgnplejen og for personalesammensætningen, idet der nu er behov for ansættelse af flere af SOSU-assistenter frem for SOSUhjælpere. Det samlede antal visiterede hjemmeboende borgere til personlig pleje har ligget nogenlunde stabilt på borgere, men der er de seneste 4 måneder sket en stigning i den leverede tid til personlig pleje som følge af flere meget plejekrævende borgere. Antallet af borgere, som får leveret mere en 20 timers personlig pleje pr. uge er steget fra 7 til 13 borgere, svarende til en ugentlig stigning på over 400 timer. Indsatsen overfor disse 13 borgere udgør 27% af det samlede antal leverede timer til personlig pleje til hjemmeboende. Budget 2016 er i udgangspunktet reduceret med et samlet sparekrav på 8,6 mio. kr. som følge af de seneste års balanceforslag, investeringsstrategier m.v. Det tværgående projekt om bedre dokumentation og effektive arbejdsgange er ikke iværksat, idet det bør tænkes sammen med kommunens planlagte strategi for hele den kommunale administration. Undersøgelse og ændring af dokumentation og arbejdsgange bør endvidere afvente, at nyt omsorgssystem er i sikker drift. Et realistisk bud kunne være Budget 2018 eller 2019, og bør i så fald indebære en ny projektbeskrivelse. Projektet indebar en investering på 0,8 mio. kr. og en forventet besparelse på -0,8 mio. kr., så udsættelsen har ingen budgetmæssig betydning i Udegruppen borgere i eget hjem frit valg: Budget 2016 er reduceret med: Udbud hjemmepleje og privat tøjvask: -0,6 mio. kr. Reduktion, personlig pleje: -3,5 mio. kr. Rehabilitering, hverdagstræning: -1,6 mio. kr. Trivselsprojekt, stressforebyggelse: -0,3 mio. kr. Den vedtagne besparelse ved reduktion af plejepakkerne for hjemmeboende forventes opnået, idet den gennemsnitlige visiterede tid pr. ug pr. borger er faldet fra 5,5 timer i januar til 4,6 timer i oktober. Indegruppen plejecentre ikke frit valg: Budget 2016 er reduceret med: Velfærdsteknologi: -1,5 mio. kr. Nichen til Brohøj: -0,45 mio. kr. Trivselsprojekt, stressforebyggelse: -0,6 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

19 Ældre og handicappede Efter Budgetopfølgning 1 besluttede SSU den følgende modgående foranstaltninger til et betydeligt forventet merforbrug: Politisk vedtaget: Reduktion på 10% rengøringstimer på plejecentrene Reduktion af serviceniveau i Dagcenter Hotherhaven Fjernelse af aktivitetstimer på plejecentrene Administrativt besluttet: Indefrysning af uddannelsesmidler i 2016 Organisatorisk strukturtilpasning færre ledelsesressourcer En række yderligere tiltag såsom blødt ansættelsesstop m.m. -0,204 mio. kr. -0,204 mio. kr. -0,444 mio. kr. -0,350 mio. kr. -0,200 mio. kr. Alle modgående foranstaltninger er fuldt implementeret og besparelse på i alt ca. 1,5 mio. kr. forventes opnået. Der forventes en mindreudgift på øvrig drift på kr., som er et nettobeløb bestående merudgifter på sygeplejeklinikken, ansættelse af hjælpere og ikke-opnåede besparelser på diverse investeringsprojekter og mindreudgifter til mellemkommunal afregning, demografi og ansættelse af Sosu-elever i døgnplejen. Forventet underskud på Døgnplejens rammeaftale: kr. Forventet underskud på Madservice: kr. Forventet overskud på lønsumsstyring: kr. Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for: Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: Demensdagcenter Nichen, Brohøj Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge 4 åbningsdage pr. uge Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) Fra Budget er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Flytning af Nichen til Brohøj er droppet, idet der nu arbejdes med en ny samlet udbygningsplan for ældre- /handicapområdet. Det betyder, at den indlagte besparelse ved flytningen på -0,45 mio. kr. ikke kan opnås. Projekt opsøgende besøg er igangsat forskudt at regnskabsår, hvilket betyder, at uforbrugte budgetmidler i 2016 søges overført til 2017 til færdiggørelse af projektet. Der forventes en merudgift på kr. på øvrig drift, primært på grund af Nichen. Forventet overførsel af uforbrugte projektmidler til opsøgende hjemmebesøg: kr. Forventet overskud på Dagcentrets rammeaftale: kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

20 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 5-6 handicapbiler med særlig indretning aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2015 ved budgetopfølgning 2, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kendt forbrug pr Der har været større boligindretningssager, som der ikke er generelt budget til. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af nærtstående familie Budgettet er baseret på et gennemsnit af tidligere års regnskaber. Budgetopfølgningen er baseret på aktuelle bevillinger. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2015 ved budgetopfølgning 1, Budgetopfølgningen er baseret på kendte udgifter pr Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger. Der forventes behov for justering af budgettet til varme. Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

21 Voksne Opgaver Husvilde samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Der har kun været begrænsede udgifter til husvilde i de første 9 måneder af Akut behov for boligplacering af husvilde søges i vidt omfang løst ved anvendelse af kommunens ledige boliger. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Pulje til udmøntning efter ansøgning. Fra 2015 endvidere fast tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale. Ingen. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

22 Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig boligplacering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig. Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Stevns Kommunes flygtningekvote for 2016 er 64 personer. Hertil kommer et skønnet antal på 37 familiesammenførte personer. Det forudsættes, at alle nye flygtninge i 2016 skal midlertidigt boligplaceres. Budget 2016 svarer til: 143 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering. Udgiften er gennemsnitligt kr. pr. måned. Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt kr. pr. måned (2015-pl). Der benyttes forskellige lejemål i kommunale bygninger - herunder ældreboliger - og private løsninger for at opfylde behovet for midlertidig boligplacering. Der er afsat budget til følgende løsninger, som i øjeblikket er defineret som midlertidige boliger med plads til flere beboere: Driftsbudget til Nørregade 17, Store Heddinge Driftsbudget til Dalen 5, Hårlev Driftsbudget til nyerhvervede bygninger på Mandehoved 9, Sigerslev Husleje og drift af 3 tidsbegrænsede private lejemål Pulje til ekstraordinært behov for indkvartering - herunder f.eks. Store Heddinge Vandrerhjem. Flygtningekvoten på 71 personer i 2015 blev ikke opfyldt. Stevns Kommune modtog kun 60 personer. Det betyder, at presset på boligplacering i 2015 ikke blev helt så stort, som forventet. Ydermere er der i indeværende år kun modtaget 32 personer fra 2016-kvoten. Kvoten blev hævet til 95 personer, men er efterfølgende igen nedsat til 39 personer. En del af de private lejemål, der er indgået i 2015 eller tidligere, er opsagt efter ibrugtagning af Mandehoved, ligesom den pulje, der er afsat til indgåelse af nye lejemål, ophold på Vandrerhjem m.v. ikke kommer i spil i Med den nye to-parts aftale på integrationsområdet er der åbnet mulighed for, at kommunerne kan hjemtage statsrefusion af forskellen mellem den husleje, som vi betaler for en midlertidig bolig (i gennemsnit kr. pr. måned) og den egenbetaling på kr. (16-pl), som flygtningene ifølge cirkulæret må betale pr. måned. Et foreløbigt estimat på forventet statsrefusion er indregnet i budgetopfølgningen. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

23 Forventet overførsel Rammeaftaler Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Ov erf ø rt f ra 2015 F o rv ent et o v er-/ unders k ud 2016 B udget 2016 Ov er-/ unders k ud i pro c ent Sundhedsudgifter Genoptræning ,5% Sundhedsfremme og forebyggelse ,7% Den Kommunale tandpleje ,1% Sundhedsudgifter i alt Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje ,9% Madservice ,6% Indtægtsdækket virksomhed 24 0 Dagcenter ,7% Ældre og handicappede i alt I alt - Social- og sundhedsudvalget ,3% I forbindelse med godkendelse af rammeaftalerne er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af det korrigerede budget. Bemærkninger Den kommunale genoptræning Der forventes et overskud på ca. 0,6 mio. kr., svarende til det overførte overskud fra Sundhedsfremme og forebyggelse Der forventes et overskud på ca. 0,3 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger. Den kommunale tandpleje Der forventes et overskud på ca. 0,6 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger. Den integrerede døgnpleje Der forventes et underskud på døgnplejens rammeaftale på 3,4 mio. kr. Der er iværksat modgående foranstaltninger efter bop 1. Underskuddet opstår primært som en kombination af: Stigning i antallet af leverede timer til hjemmeboende, Budgetreduktioner som følge af balanceforslag 2015 og 2016, som det ikke forventes at nå helt i mål med, Manglende lønrefusion i forbindelse med langtidssygemeldte medarbejdere, og Forskydninger i personalesammensætningen, blandt andet på grund af stigning i delegerede sygeplejeydelser. Madservice / Indtægtsdækket virksomhed Der forventes et underskud på 0,07 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger. Dagcenter Der forventes et overskud på 0,1 mio.kr. Ingen særlige bemærkninger. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

24 Forventet overførsel - Lønsumsstyring Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. Ov erf ø rt f ra 2015 F o rv ent et o v er-/ unders k ud 2016 B udget 2016 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Ov er-/ unders k ud i pro c ent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning 0 Den Kommunale tandpleje 0 Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje 0 Madservice 0 Bygningsdrift, servicearealer m.v.: 0 Overskud fra tidligere år I alt - Social- og sundhedsudvalget ,6% I forbindelse med godkendelse af principper for lønsumsstyring er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Bemærkninger Ingen særlige bemærkninger. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 3, pr

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Juni 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Maj 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed August 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed Marts 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Social og Sundhed

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget August 2016 version 2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 (uden overførsel fra 2014) Forventet

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop

Læs mere

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Maj 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.1 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar Der er foretaget budgetopfølgning pr. 28. februar på SSU s politikområder.

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget August 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 (16-pl) Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.2 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj på SSU s politikområder. Resultatet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed Juni 2019 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Over- / underskud øvrig drift Social-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed Pr. 30. september 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. 2018-pl Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Budget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab bop 3 Over- / underskud øvrig drift

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud fra 2013) Social-

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Pr. 31. marts 2019 Overblik Social og Sundhed BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU Orientering om økonomi og økonomistyring SSU 5.2.18 Henriette Wrietsch marts 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 7.634 6.560 7.669 9.331

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10 Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2016

Hovedoversigt til budget 2016 Hovedoversigt til budget 2016 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgifter Indtægter inkl. refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 49.947-11.100

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1 Timer Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 - - - - - - - - - Visiterede

Læs mere

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4. Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet -2.902-2.902-2.902-2.902 Nr. 2000-2004

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Budget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere