Bilag 4 Opgaveændringer
|
|
- Sandra Lange
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat 18. august 2016 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 2. finansielle orientering om budget omhandler de ændringer til budgettet, der er kommet til siden 1. finansielle orientering. Nedenfor ses summen af alle ændringer fordelt på service- og overførselsudgifter. Tabel.1 Opgaveændringer i 2. FO, fordelt på type, serviceudgifter DUT FR Teknisk ændring FO Budgetgaranteret I alt Tabel.2 Opgaveændringer i 2. FO, fordelt på type, overførselsudgifter DUT FR Teknisk ændring FO Budgetgaranteret I alt Som det ses af Tabel.1 og 1.2 er der samlet set en forøgelse af serviceudgifterne på 44,5 mio. kr. i 2017, mens overførselsudgifterne reduceres med 33,9 mio. kr. i Ændringer som følge af DUT Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, er der lagt følgende ændringer ind. Derudover indgår ændringer som følger af udvidelser i Økonomiaftalen. For uddybende forklaringer til nedenstående ændringer henvises til bilag 2 vedrørende DUT.
2 Tabel 2.1 Ændringer som følge af DUT til BF 2017, udvalgsfordelt 01 Magistraten Bolig- og Ejendomsudvalget Undervisningsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og Miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget I alt Tabel 2.2 Ændringer som følge af DUT til BF2017, fordelt på service- og overførselsudgifter SER OVF I alt Politisk vedtagne ændringer Tabel 3.1 indeholder politisk vedtagne ændringer, vedtaget efter 1. finansielle orientering. Ændringerne er præsenteret fordelt på de respektive politiske udvalg. Der er ingen ændring for så vidt angår overførselsudgifter som følge af politisk forelagte sager. Tabel 3.1 Politisk vedtagne ændringer, udvalgsfordelt 01 Magistraten Bolig- og Ejendomsudvalget Undervisningsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og Miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget I alt Ændringer som følge af 2. forventet regnskab 2. forventet regnskab (2. FR) behandles af Kommunalbestyrelsen den 29/ Overslagsårseffekten af ændringerne i 2. FR fremgår af tabellerne nedenfor med henblik på indarbejdelse i Budgetforslag Tabel 4.1 viser effekten af udgiftsneutrale bevillingsændringer fordelt på udvalg, mens tabel 4.2 viser summen af ændringer med kassekonsekvens, også fordelt på udvalg. Beskrivelse og forklaring af afvigelserne gentages ikke her; der henvises i stedet til bilagsmaterialet til 2. FR. 2
3 Tabel 4.1 Udgiftsneutrale opgaveændringer som følge af 2. FR, udvalgsfordelt 01 Magistraten Bolig- og Ejendomsudvalget Undervisningsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og Miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget I alt Tabel 4.2 Opgaveændringer som følge af 2.FR, udvalgsfordelt 02 Bolig- og ejendomsudvalget FR Huslejestigninger Sundheds- og omsorgsudvalget FR Mindreindtægter fra beskyttede boliger på DAMC I alt Nye opgaveændringer i 2. finansielle orientering Nedenfor præsenteres nye ændringer indarbejdet i budgetforslag Flere af disse har teknisk karakter. Disse fremgår af tabel 5.1. Andre har karakter af deciderede opgaveændringer og fremgår af tabel 5.2 og gennemgås desuden under tabellen. Tabel 5.1 Tekniske ændringer 01 Magistraten Manuelle korrektioner efter p/l-regulering Bolig- og ejendomsudvalget Manuelle korrektioner efter p/l-regulering Undervisningsudvalget KBM Spec. tilbud på efterskoler og kostskoler Omplacering: Klub budgetudmelding Omplacering: SFO budgetudmelding Udligning af bruttodifference Sundheds- og omsorgsudvalget FR Teknik - Lukning af Sophie Amalie Gården (modpost MAG demografi) Manuelle korrektioner efter p/l-regulering Kultur- og fritidsudvalget Manuelle korrektioner efter p/l-regulering Børneudvalget Manuelle korrektioner efter p/l-regulering Socialudvalget Korrektion af dobbelt-indmeldt afledt drift vedr. Betty
4 Manuelle korrektioner efter p/l-regulering By- og miljøudvalget Manuelle korrektioner efter p/l-regulering Merudgifter PL - FGV I alt Tabel 5.2 Nye ændringer i 2. finansielle orientering kr. Udvalg S/O 1 Afledt drift - justering af difference ift. anlægsplan MAG SER 2 Afstemning af servicerammen MAG SER 3 Aktivitetsvækstpulje MAG SER 4 Foreløbig DUT, service MAG SER 5 Forventet mindreforbrug, arbejdsskader MAG SER 6 Forventet mindreforbrug, fælles formål og KB MAG SER 7 Forventet mindreforbrug, råd og nævn MAG SER 8 Forventet mindreforbrug, råden over vejareal MAG SER 9 Forventet mindreforbrug, valg MAG SER 10 Intern pensionsordning for aktive tjenestemandsansatte (mindreindtægt) MAG SER 11 Merudgifter til sundhedskoordinatorer MAG SER 12 Mindreindtægter til byggesagsbehandling MAG SER 13 Monopolbrud MAG SER 14 Monopolbrud - reserve vedr. forsinkelse (betinget bevilling) MAG SER 15 Nedsættelse af KL's kontingent MAG SER 16 Nulstilling af effektiv. Selvbetjeningsplatform MAG SER 17 Nulstilling smart city pulje MAG SER 18 Ny tilslutningsaftale fælleskommunalt ledelsesinfo system MAG SER 19 Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering MAG OVF 20 Sagsomkostninger vedr. salgsstrategi (betinget bevilling) MAG SER 21 Socialtilsynet: Takstberegning/tilpasning MAG SER 22 Tilpasning af usikkerhedspuljen MAG SER 23 Tjenestemandspensioner MAG SER 24 Usikkerhed vedrørende varighed af udgifter til integration MAG OVF 25 Ændring af tidligere DUT vedrørende Udbetaling Danmark MAG SER 26 Lavere rentebetaling til byfornyelsesprojekter BEU SER 27 Harmonisering af rådighedsbeløb på Skolen ved Nordens Plads UU SER 28 Konsekvens af nye takster UU SER 29 Tilpasning af administration og ledelse af sommerkolonier UU SER 30 Aktivitetsbestemt medfinansiering - sfa. økonomiaftale SOU OVF 31 Effektivisering døgnrehabiliteringsenheden SOU SER 4
5 32 Merudgift i overslagsår vedr. 2 FR merudgift på demografi SOU SER 33 Mindreforbrug begravelseshjælp SOU SER 34 Mindreforbrug færdigbehandlede SOU SER 35 Mindreforbrug salg af hjemmepleje SOU SER 36 Omlægning af klippekortsordning SOU SER 37 Udligning af bruttodifference ifm. Budgetudmeldinger SOU SER 38 Moms på idrætstilskud KFU SER 39 Tilpasning af puljebudget KFU SER 40 2.FO Omlægning af pulje til mere pædagogisk personale BU SER 41 Korrektion af dagtilbudstakster BU SER 42 Mindreforbrug vedrørende økonomisk fripladstilskud BU SER 43 Omlægning af Allégården til uledsagede flygtninge BU SER 44 Forskydning af udmøntning af effektivisering - Betty SU SER 45 Midlertidig refusionsordning for midlertidig boligplacering SU SER 46 Busdrift (MOVIA) BMU SER 47 Efterregulering (MOVIA) BMU SER 48 Færre indtægter på kirkegårde BMU SER 49 MOVIA - usikkerhed ved metroåbning BMU SER 50 Skadedyrsbekæmpelse BMU SER 51 Smartere opgaveløsning indenfor kontrakt BMU SER 52 Øgede udgifter til pso-afgift BMU SER 53 Revideret flygtningeprognose AAU OVF I alt Afledt drift justering af difference ift. anlægsplan (MAG) Jf. Direktionens oplæg til anlægsplan er der indarbejdet ændring til den samlede afledte drift af de planlagte anlægsprojekter. Endvider er der sket en oprydning på en række afledte driftskonti. 2. Afstemning af servicerammen (MAG) Efter indarbejdelse af konkret udgiftsvækst og opgaveændringer, som følger af økonomiaftalen, afstemmes serviceudgifterne til rammen ved indarbejdelse af merudgifter på i alt 221 mio. kr. i perioden. 3. Aktivitetsvækstpulje (MAG) Der er de seneste år arbejdet intensivt med at håndtere udgiftsvækst på det specialiserede socialområde. Dermed har udgiftsvæksten været bragt ned. Der kan imidlertid konstateres en øget aktivitet, hvorfor der frem mod 1. finansielle orientering i 2017 vil blive gennemført en aktivitetsanalyse, særligt med fokus på tilgang af borgere fra børneområdet, koblet med naturlig afgang fra området. Der afsættes 5 mio. kr. årligt med henblik på eventuel aktivitetsregulering. 5
6 4. Foreløbig DUT, service (MAG) Ved 1. FO blev der lagt en foreløbig (teknisk beregnet) DUT ind, som nu nulstilles, hvor den konkrete DUT kendes. 5. Forventet mindreforbrug, arbejdsskader (MAG) Budgettet tilpasses det forventede udgiftsniveau. 6. Forventet mindreforbrug, fælles formål og KB (MAG) Der har historisk været mindreforbrug på området. Mindreforbruget i Regnskab vedrørende Kommunalbestyrelsen har ligget mellem 0,5 og 1 mio. kr. Ses budgettet i sammenhæng med Fælles formål har mindreforbruget været mellem 0,3 og 0,6 mio. kr., da der har været merforbrug på 0,2-0,3 mio. kr. på 'Fælles formål'. Dermed laves en budgettilpasning, så budgettet samlet ses passer med de forventede udgifter. 7. Forventet mindreforbrug, råd og nævn (MAG) Der har historisk været mindreforbrug på området. Mindreforbruget har i regnskab har været 0,2 til 0,3 mio. kr. Det vedrører primært forældreråd på skolerne. Budgettet tilpasses det faktiske forbrug. 8. Forventet mindreforbrug, råden over vejareal (MAG) I budget 2013 blev taksterne til råden over vejareal hævet. I den forbindelse var der en forventning om, at det ville medføre en reduktion (begrænsning) af brugen af vores vejareal. Det ser imidlertid ikke ud til at være sket, hvilket har medført merindtægter på råden over vejareal. 9. Forventet mindreforbrug, valg (MAG) Udgiftsbehovet til valg er vurderet ud fra de konkrete afholdte udgifter ved tidligere valg. 10. Intern pensionsordning for aktive tjenestemænd (mindreindtægt) (MAG) Som konsekvens af, at antallet af aktive tjenestemænd ansat i kommunen falder, falder opsparing til fremtidige pensionsforpligtigelser (opsparing ved lønstigning). 11. Merudgifter til sundhedskoordinatorer (MAG) I forlængelse af Førtidspensionsreformen og Sygedagpengereformen er der indgået en samarbejdsaftale med Socialmedicinsk enhed gældende fra 1. januar 2015, hvor Frederiksberg Kommune skal afholde en udgift til Sundhedskoordinatorer (månedlig udgift) samt til Klinisk Funktion (udredning) på Bispebjerg Hospital for borgere under rehabiliteringsforløb. Budgettet til disse udgifter har vist sig ikke at være tilstrækkelig, hvor der oprindeligt er bevilget et budget, som beskrevet på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde den 19. august 2013 (sag 52) til Sundhedskoordinatorer på 0,6 mio. kr. og til Klinisk Funktion på 0,5 mio. kr. Siden har regionerne i en ny samarbejdsaftale med Socialmedicinsk Enhed gældende fra 1. januar 2015 fastlagt en ny højere pris særligt på sundhedskoordinatorerne, således at forbruget alene på Sundhedskoordinatorer udgør godt 1,0 mio. kr. 6
7 12. Mindreindtægter vedrørende byggesagsbehandling (MAG) En ny gebyrstruktur for byggesager har medført et større indtægtstab end forudsat, svarende til forventede mindreindtægter på 2,5 mio. kr. Den nye gebyrstruktur opkræves efter medgået tid i sagsbehandlingen. Ved budgetlægningen var forudsat at 50% af sagsbehandlingstiden kunne faktureres, men registreringer foretaget i 2016 viser at det kun er ca. 30% der kan faktureres. Se endvidere punkt 192, 6. juni By- og Miljøudvalget. 13. Monopolbrud (MAG) Monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD's tidligere monopol vedrørende flere it-løsninger. Som del af den administrative effektivisering fra budget 2015 er der udover en priseffekt (licenser) af monopolbruddet forventet en arbejdskraftsbesparelse. Som følge af forsinkelser forskydes disse effekter. 14. Monopolbrud reserve vedrørende forsinkelse (betinget bevilling) (MAG) Der er fortsat uvished omkring, hvornår de nye systemer til brug for monopolbrud er færdige. KL indikerer, at der kan forventes en yderligere forsinkelse og dermed også merudgifter, da de eksisterende kontrakter med KMD ikke kan opsiges til det forventede tidspunkt. Puljen svarer til den indarbejdede effektivisering vedr. licenser i 2017 og Puljen er betinget, og kommer således alene i brug såfremt forsinkelsen opstår. 15. Nedsættelse af KL's kontingent (MAG) Det endelige kontingent til KL er udmeldt og medfører mindreudgifter for Frederiksberg på 48 t. kr. årligt. 16. Nulstilling af effektivisering Selvbetjeningsplatform (MAG) Det er besluttet ikke at gennemføre anlægget vedrørende selvbetjeningsplatform. Det skyldes, at KL arbejder på et fælleskommunalt projekt i løbet af 2017, som det er besluttet at afvente. Effektiviseringen knyttet til anlægget annulleres derfor. 17. Nulstilling af smart city pulje (MAG) Forvaltningen vurderer, at digitaliseringseffektiviseringen vedrørende smart city ikke kan udmøntes. 18. Ny tilslutningsaftale til fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (MAG) Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. april 2016 den ny tilslutningsaftale for FLIS. Tilslutningsaftalen medfører en merudgift fra 2018 og frem, som især skyldes udvidelse af FLIS med nye fagområder. 19. Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering (MAG) I lighed med tidligere år viser 2. forventet regnskab igen merudgifter i forhold til det budgetlagte niveau, selv efter modregning af den med budget 2016 afsatte pulje på 15 mio. kr. Derfor foreslås det, at der i budget 2017 indarbejdes en pulje til formålet. Regeringen er imidlertid i færd med at foretage justeringer i regionernes finansieringsmodel, som forventes at modvirke de gentagne budgetoverskridelse hos kommuner i nogle regioner, og som fordeler både udgifter og efterreguleringer på en mere retvisende og rimelig måde mellem kommunerne. Inden udgangen af budgetperioden forventes det derfor, at 7
8 usikkerheden om udgiftsvæksten er nedbragt, og konkret foreslås derfor afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt i perioden Sagsomkostninger vedrørende salgsstrategi (betinget bevilling) (MAG) I forbindelse med den vedtagne strategi for omlægning af ejendomsporteføljen vil der skulle afholdes udgifter til advokat og ejendomsmægler for gennemsnitligt 75 t. kr. per salg. Der er budgetteret med i gennemsnit salg af 2 ejendomme per år. 21. Socialtilsynet: Takstberegning/tilpasning (MAG) Takstberegning/fastsættelse vedrørende Socialtilsyn Hovedstaden medfører en driftsændring på 98 t.kr. 22. Tilpasning af usikkerhedspuljen (MAG) Generel tilpasning af usikkerhedspuljen relateret til varierende udgiftspres i budgetperioden. 23. Tjenestemandspensioner (MAG) Den gennemsnitlige pension har de seneste år været stigende, bl.a. fordi de nytilkomne tjenestemandspensionister har en højere tjenestemandsanciennitet og dermed højere pension end tidligere pensionister. Der har endvidere i de seneste år samlet sig en gruppe af endnu ikke pensionerede tjenestemænd, som nu har passeret den forventede pensionsalder. Det må forventes at denne gruppe snarligt pensioneres og medfører en stigning i antallet af pensionister. 24. Usikkerhed vedr. varighed af udgifter til integration (MAG) Puljen vedr. flygtninge afsat i 1. FO erstattes nu af en konkret skøn, som indarbejdes på konkrete udgiftsposter i 2. FO under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, jf. punkt Ændring af tidligere DUT vedrørende udbetaling Danmark (MAG) Med en DUT-regulering, som indgik i økonomiaftalen for 2015, blev kommunernes serviceudgifter reduceret 31 mio. kr. (fuldt indfaset) vedrørende administration af social pension og boligstøtte. Frederiksbergs andel blev opgjort til 0,6 mio. kr. og indarbejdet i budgettet til administration på SSA s område. KL har efterfølgende præciseret, at reguleringen vedrørte opgaver, som er overdraget til Udbetaling Danmark (UDK), og at reduktionen derfor skulle realiseres i administrationsbidraget. I de efterfølgende budgetter for UDK har det ikke været muligt at se, hvorvidt DUT-punktet er realiseret og administrationsbidraget reelt faldet, men kommunens budget er løbende tilpasset det gældende bidrag. DUT-korrektionen indarbejdet under SSA kan dermed ikke realiseres og foreslås nulstillet. 26. Lavere rentebetaling til byfornyelsesprojekter (BEU) Den støtteberettigede del af byfornyelsen (der blev foretaget i 1990'erne), som ikke kunne kompenseres af huslejestigninger (tabsdelen), blev dengang optaget som indekslån over år. Ydelserne på disse lån dækkes ligeligt af kommunen og staten. Kommunens andel af annuitetsydelserne på lånene (ydelsesstøtten) er i senere år faldet som følge af det lave renteniveau. Idet det forventes, at renteniveauet ikke stiger markant, kan budgettet til ydelsesstøtte nedskrives med 1 mio. kr. Ydelserne er indeksregulerede, og kan derfor godt stige i fremtiden. Der forventes først en markant nedgang i udgifterne, når de første lån udløber i
9 27. Harmonisering af rådighedsbeløb på Skolen ved Nordens Plads (UU) Rådighedsbeløbet til elever på Skolen ved Nordens Plads, spor 3, justeres til kr. pr. elev om året, svarende til rådighedsbeløbet på skolens øvrige spor. Det svarer til en tilpasning af rådighedsbeløbet på 5 procent. 28. Konsekvens af nye takster (UU) Taksterne falder som følge af tidligere års effektiviseringer med stigende profil, samt et stigende børnetal, der tilsammen betyder færre udgifter per barn. 29. Tilpasning af administration og ledelse af sommerkolonier (UU) I forbindelse med pensionering har det være muligt at reorganisere. Det muliggør en budgettilpasning for så vidt angår administration og ledelse af kolonien Nordstrand. 30. Aktivitetsbestemt medfinansiering sfa. økonomiaftale (SOU) I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der aftalt et niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering på 20,4 mia. kr. KL har lavet en kommunefordelt opgørelse heraf, hvor Frederiksberg Kommunes forventede andel udgør 390,6 mio. kr. i Forventningen for medfinansiering demografifremskrives jfr. befolkningsprognosen. Den forventede udgift reduceres med 7,9 mio. kr. i alle årene som følge af tidligere besluttede effektiviseringer. Det samlede budget til medfinansiering i 2017 udgør herefter 387,4 mio. kr. i Tilpasningen af budgettet til medfinansiering til aftaleniveau medfører dermed en teknisk korrektion på -0,5 mio. kr., jfr. tabellen nedenfor. Korrigeret budget Økonomiaftale for 2017, demografireguleret Forskel Ændringer Effektfokus på ældreområdet Etablering af akutteam FK hjemmeplejen og delvis hjemtagning af nødkaldefunktion Budgetforslag Ændring Korrektionen kommer oveni den foreløbige demografiregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering foretaget ved 1. finansiel orientering. KL og regeringen har aftalt en justering af afregningsmodellen for aktivitetsbestemt medfinansiering. Den største ændring er, at afregningen bliver aldersdifferentieret. Denne ændring implementeres dog først fra budget 2018, da ændringen har udligningseffekt, og da der er endnu ikke tilstrækkelige informationer til at foretage en beregning af konsekvenserne for Frederiksberg Kommune. To andre justeringer får dog allerede betydning i budget 2017: efterregulering for aktivitet udover det aftale loft afregnes fra regnskabsåret 2016 på regionsplan i stedet for på landsplan og regionen kan fra 2017 ikke opkræve ekstra finansiering ved overflytninger mellem sygehuse indenfor samme region. 9
10 31. Effektivisering døgnrehabiliteringsenheden (SOU) Sammenlægningen af Døgnrehabiliteringsenheden på Frederiksberg Hospitalsgrund, frem for på tre forskellige lokationer (Valby, Lioba samt flekspladser hos Diakonissestiftelsen), vil medføre at Døgnrehabiliteringsenheden vil kunne opnå stordriftsfordele. Stordriftsfordelene vedrører primært ændrede fremmødeplaner aften og nat. Budgettet kan dermed reduceres med 1,08 mio. kr. 32. Merudgift i overslagsår vedr. 2. FR merudgift på demografi (SOU) Der er konstateret en fejl i demografireguleringen af hjemmeplejeaktiviteten for 2016 og Fejlen er en afledt effekt af omdefineringen af flere ydelser fra praktisk hjælp til personlig pleje. For 2016 korrigeres herfor i 2. Forventet regnskab (skema 400F). 33. Mindreforbrug begravelseshjælp (SOU) Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. som følge af faldende aktivitet på området. 34. Mindreforbrug færdigbehandlede (SOU) Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. som følge af faldende aktivitet på området. 35. Mindreforbrug salg af hjemmepleje (SOU) Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. som følge af faldende aktivitet på området. 36. Omlægning af klippekortsordning (SOU) Frederiksberg kommune har i 2015 og 2016 modtaget statslige puljemidler til klippekortsydelser på ældreområdet. Fra 2017 overgår puljen til bloktilskuddet, og Frederiksberg modtager t.kr. Dette indarbejdes i budgettet på ældreområdet, og budgettet til klippekortsordningen fortsætter dermed på samme niveau som i Udligning af bruttodifference ifm. budgetudmeldinger (SOU) I forbindelse med oprydning og pris- og lønfremskrivning af budget på botilbud er der opstået en bruttodifference mellem udgifter og indtægter. Bruttodifferencen nulstilles. 38. Moms på idrætstilskud (KFU) Kommunen yder tilskud til en lang række foreninger på idrætsområdet, spejderområdet m.fl. til drift af deres private haller og lokaler. For hovedpartens vedkommende gælder det, at hele tilskuddet ydes via folkeoplysningsmidlerne, enten i form af lokaletilskud eller for en række større modtageres vedkommende, herunder KB og FIU, i form af haltilskud. Af praktiske årsager foreslår forvaltningen, at den del af tilskuddene til de to modtagere, som ligger på idrætsområdet overføres til folkeoplysningsområdet, hvilket vil smidiggøre arbejdet i forbindelse med beregningen og udbetalingen af tilskud. Derudover er momsafløftningen højere på folkeoplysningsområdet end idrætsområdet, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 358 t. kr. 10
11 39. Tilpasning af puljebudget (KFU) På baggrund af Kultur- og Fritidspolitikken besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 26. oktober 2015 en ny puljestruktur, gældende for perioden 2016 til Puljemidlerne blev således delt mellem en profileringspulje på 2,5 mio. kr. og en mangfoldighedspulje på 1,5 mio. kr., i alt 4,0 mio. kr. Dette beløb blev bibeholdt uændret som puljebudget i de følgende år. Dette medfører en mindreudgift på 121 t. kr. 40. Korrektion af dagtilbudstakster (BU) Ved genberegning af taksterne for 2017 er taksterne på dagtilbud stort set uændrede, der er tale om et mindre fald i taksterne for de 0-2 årige og en stigning for de 3-5 årige, mens frokosttaksterne er faldet for begge aldersgrupper. Samlet set giver genberegningen anledning til en mindreindtægt på 0,232 mio. kr. i Mindreforbrug vedrørende økonomisk fripladstilbud (BU) På baggrund af udgifterne til fripladstilskud i 2015, forventes der i 2017 og frem et mindreforbrug på omkring 2,5 mio. kr. vedr. fripladstilskud. Den 1. januar 2016 trådte der nye regler om økonomisk fripladstilskud i kraft. De nye regler betyder bl.a., at kommunerne skal foretage en månedlig beregning for borgere med økonomisk fripladstilskud ud fra oplysninger i indkomstregistret. Tidligere er fripladstilskud tildelt efter borgerens egne oplysninger om forventet indkomst og efterfølgende reguleret en gang årligt. En eventuel merudgift ved den nye lovgivning forventes at kunne finansieres af de ekstra indtægter ved efterregulering af økonomisk fripladstilskud. På trods af lovændringen vurderes det, at forventningen om et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i budget 2017 og frem er realistisk. 42. Omlægning af Allégården til uledsagede flygtninge (BU) Jævnfør beslutning i Børneudvalget, sag nr. 16, den 1/ ændres antallet af pladser på Allégårdens Ungdomscenter fra 10 til 12. Hertil kommer en ændring af målgruppen, således at Allégårdens Ungdomscenter fremover udelukkende anvendes til unge uledsagede flygtninge. Ud fra en samlet vurdering af opgavens tyngde, vil der samtidig med udvidelsen af antallet af pladser ske en tilpasning på 0,7 mio. kr. i den del af budgettet, der omhandler Ungdomspensionsafdelingen. 43. Omlægning af pulje til mere pædagogisk personale (BU) Frederiksberg kommune har i 2015 og 2016 modtaget statslige puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 5,440 mio. kr. Fra 2017 overgår puljen til bloktilskuddet og Frederiksberg modtager 4,260 mio. kr. Bloktilskuddet på 4,260 mio. kr. samt tilhørende forældrebetaling anvendes fortsat til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet i 2017 og frem. 44. Forskydning af udmøntning af effektivisering Betty (SU) Jf. sag i Socialudvalget 29/2-16 og Magistrat 7/3-16 og meddelelse i Socialudvalget 6/6-16 forventes botilbuddet Betty på Betty Nansens Allé først klar til ibrugtagning medio/ultimo Realiseringen af den tilhørende budgetlagte effektiviseringsgevinst forventes tilsvarende forskudt. 11
12 45. Midlertidig refusionsordning for midlertidig boligplacering (SU) Med topartsaftalen mellem regeringen og KL af 18. marts 2016 oprettedes en ny refusionsordning gældende i 2016 og 2017, hvor kommunerne kan få refunderet en del af deres udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. 46. Busdrift (MOVIA) (BMU) Som følge af Movias budget 2017 justeres budgettet til busdrift. Der tillægsbevilges 2,8 mio. kr. i Derudover opjusteres budgettet i overslagsårene med henholdsvis 1,8 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 1,3 mio. kr. 47. Efterregulering (MOVIA) (BMU) Jf. Movias årsregnskab 2015 udestår en efterregulering på i alt 1,8 mio. kr. I budget 2017 er der afsat 1,6 mio. kr., hvorfor der tillægsbevilges 0,2 mio. kr. 48. Færre indtægter på kirkegårde (BMU) Aktiviteten Kirkegårde viser et nettomerforbrug i forhold til korrigeret budget primært pga. et forventet mersalg af tjenester, som er udeblevet. Derfor opjusteres budgettet med 0,6 mio. kr. årligt. 49. MOVIA usikkerhed vedr. metroåbning (BMU) I forbindelse med indarbejdelse af mindreudgift ved MOVIA drift i budget 2016 blev 2019 ikke justeret, for at modgå evt. merudgifter relateret til busdriften efter Metroåbning. Det vurderes nu, at henset til det generelle udgiftspres i 2019 og 2020 nedskrives puljen med 3,0 mio. kr. 50. Skadedyrsbekæmpelse (BMU) Ved. 1. forventet regnskab blev der overført mindreforbrug vedr. rottebekæmpelse fra regnskab 2015 til mindreforbruget udgør -0,5 mio. kr. Dette mindreforbrug bør dog ikke indregnes i budgettet i et enkelt år, men i stedet indregnes i takstgrundlaget over en årrække. Derfor annulleres denne overførsel. 51. Smartere opgaveløsning indenfor kontrakt (BMU) FGV har de seneste år haft et overskud på driften som følge af løbende effektiviseringer. Det er på den baggrund muligt at nedsætte kontraktbeløbene indenfor kerneområdet Vej og Park med 1,6 mio. kr. årligt. 52. Øgede udgifter til pso-afgift (BMU) Som følge af et fald i el-priser er kommunens udgifter til PSO-afgifter steget. Da Kommunens el-pris er fastlagt gennem udbud, betyder denne udvikling en netto merudgift på 1,0 mio. kr. for kommunen. 53. Revideret flygtningeprognose (AUU) Siden 1. FO er der udarbejdet en revideret flygtningeprognose, hvor Frederiksbergs antal i 2017 er reduceret fra 757 til 687. I 2018 er antallet nedjusteret fra 1104 til Nedjusteringen skyldes 12
13 hovedsageligt at der forventes færre flygtninge i 2016, så antallet af flygtninge primo 2017 er lavere end forventet ved 1. FO. Den hidtidige flygtningeprognose omfattede ikke 2019 og På den baggrund er der beregnet nye udgiftsskøn for både ydelser og indsats, som er uddybende beskrevet i statussagen om indsats og økonomi på flygtningeområdet, der behandles politisk d. 22/ Årsagen til at der forventes merudgifter i 2017 og 2018, til trods for færre flygtninge, er at den genberegnede gennemsnitlige integrationsydelse pr. flygtning er højere end ved 1. FO, og den arbejdsmarkedsrettede indsats er fremskrevet ud fra niveauet i Genberegningen af den gennemsnitlige enhedspris for Danskundervisning, baseret på fordelingen på Danskuddannelse 1, 2, 3 af de flygtninge pr. 16/ der undervises på VUF, er lavere end skønnet ved 1. FO. Samlet set er der tale om merudgifter på 2,3 mio. kr. i 2017 stigende til 8,2 mio. kr. i I 2020 er der kun tale om en marginal merudgift, idet puljen til usikkerhed vedrørende flygtninge afsat i 1. FO anvendes til at dække størstedelen af merudgifterne. Det er kun indarbejdet nye skøn for overførselsudgifter (ydelser, danskundervisning og integrationsindsats), mens administrationsudgifterne inden for servicerammen skønnes at kunne holdes inden for budgettet med de udvidelser, der blev indarbejdet ved 1. FO. 13
Bilag 4 Opgaveændringer
Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for 123,9 mio. kr. i 2016, 129,1 mio. kr. i 2017, 140,7 mio. kr. i 2018 og 146,2 mio. kr. i
Bilag 4 Opgaveændringer Sagsbeh: MKV Sag: Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2016 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2015 for perioden 2016-18, mens 2019 i udgangspunktet sættes
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
August 2017 J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 2. finansielle orientering om budget 2018-21 omhandler de ændringer til budgettet, der er kommet til siden
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014
Læs mereBilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0
Læs mereBilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
August 2018 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer Opsummering Bilag 4 i 2. finansielle orientering om budget 2019-22 omhandler de driftsændringer til budgettet, der er kommet til siden 1. finansielle
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.
Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014
Læs mereTabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)
Bilag 2 Sagsbeh: LFM/JK Budget og Regnskab Opgaveændringer Drift Budgetforslag 2013 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra B2012 for perioden 2013-15, mens 2016 i udgangspunktet sættes lig 2015.
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereBilag 5 Resume af bevillingsændringer
Notat 18. september 2019 Sagsbeh.: JTP J.nr.: 00.30.10-S00-3-19 Økonomi og Udbud Bilag 5 Resume af bevillingsændringer 1. Samlede budgetoverslag Tabel 1 og 2 viser de samlede budgetoverslag ved henholdsvis
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereTabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021
Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereNotat. Bilag 4 Tekniske korrektioner
Notat 17. august 2015 Sagsbeh.:MKV J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Tekniske korrektioner Bilag 4 til 2. finansielle orientering om B2016-19 indeholder følgende tekniske korrektioner
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereSpecifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet
Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag
Læs mereBilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget
Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Magistraten (inkl. modposter på andre
Læs mereTabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021
Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBilag 5. Tilskud og udligning
Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mereIgangsætning af budgetlægningen 2015-2018
Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte
Læs mereforventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)
331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget
Læs mereNotat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge
Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter
Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mere