Område (kvote) * Landstal Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Område (kvote) * Landstal Randers"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Økonomiopfølgning vedr. integrationsområdet Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: G Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Byrådet 1. Baggrund Byrådet vedtog på møde den 8.2. de økonomiske rammer for integrationsområdet i. De økonomiske rammer var beregnet på baggrund af antal flygtninge og familiesammenførte, som Randers Kommune på daværende tidspunkt forventede at skulle modtage i. Således stod Randers Kommune til at modtage 376 flygtninge i ud af et samlet landstal på flygtninge. Dette var en markant stigning i forhold til tidligere år. Til sammenligning modtog Danmark i 2012 kun flygtninge, hvoraf 44 blev visiteret til Randers Kommune. Tabel 1 Udvikling i antal flygtninge Område (kvote) * Landstal Randers *Udlændingestyrelsen har den nedjusteret tallet til mellem på landsplan, hvor Randers Kommune står til at modtage mellem Der blev på den baggrund beregnet forventede merudgifter på serviceområderne på ca. 26 mio. kr. i samt merindtægter på indkomstoverførslerne på ca. 15 mio. kr. Med et ekstraordinært statsligt integrationstilskud i på 6,6 mio. kr. som kompensation for de stigende udgifter på integrationsområdet resulterede det i en samlet manko i på 4,2 mio. kr. Regnestykket er illustreret i nedenstående tabel 2. tet til integration blev allerede i andet halvår 2015 løftet med 6,1 mio. kr. svarende til det ekstraordinære integrationstilskud fra staten i 2015 (bevillingen var dog kun etårig og skulle derfor vedtages igen for og var stort set svarende til det nye ekstraordinære integrationstilskud fra staten i på 6,6 mio. kr. Dette indebar, at en andel af opnormeringerne allerede var sket i 2015, men således ikke indregnet i det oprindelige. 1

2 Byrådet bevilgede den i første omgang merudgifter til service på de udgifter, der forventedes i 1. halvår svarende til 12,9 mio. kr., altså halvdelen af de forventede merudgifter på serviceudgifter i hele. Merudgifterne blev finansieret af merindtægter på integration. Med hensyn til de resterende 12,8 mio. kr. blev det besluttet at afvente resultatet af regeringsaftalen for for afklaring af i hvilket omfang kommunernes serviceramme ville blive løftet som følge af merudgifterne på flygtningeområdet. Stillingtagen til tillægsbevillinger for 2. halvår blev således udsat til behandling af forventet regnskab Tabel 2 Samlet økonomi ved en intensiveret integrationsindsats jf. byrådssag den 8.2. Mio. kr. Service merudgift jf. BY Bevilget tillægsbev. (BY ) Boliger til integration 5,2 2,6 Boligsociale medarbejdere 1,5 0,8 Sagsbehandling Social og arbejdsmarked 7,9 3,9 Jobkonsulenter 4,7 2,4 Dagtilbud - søskenderabat og friplads 1,0 0,5 Dansk som andetsprog, skoleområdet 5,0 2,5 Familiesagsbehandling 0,4 0,2 Service i alt 25,7 12,9 Overførsler Danskuddannelse Sprogcenter Randers -13,4-6,7 Beskæftigelsesindsats 2,2 1,1 Indtægter på integrationsområdet -3,7-1,9 Overførsler i alt -14,9-7,5 Særligt statsligt integrationstilskud -6,6-6,6 Samlet resultat (rest) 4,2-1,2 2. Rammer for integrationsøkonomi Dette notat viser, at økonomien i integrationsindsatsen for, som følge af det øgede antal flygtninge (service og overførsler under ét), forventes at balancere. Nedenfor skitseres forudsætningerne for, at det ser ud til at lykkes at holde integrationsområdet i balance: Resttet fra byrådssagen den på 1,2 mio. kr. forventes at kunne indgå i den samlede integrationsøkonomi Den blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL (topartsaftalen), der fastlægger de økonomiske rammer for kommunernes integrationsopgave. Aftalen indebærer bl.a. at det ekstraordinære statslige integrationstilskud forhøjes med yderligere 4,5 mio. kr. til Randers Kommune i udover de allerede tildelte 6,6 mio. kr. og det forudsættes i 2

3 denne sag, at det ekstraordinære tilskud indgår i finansiering af udgifter på integrationsområdet. Udlændingestyrelsens forventning til antallet af flygtninge i er nedjusteret og længere sagsbehandlingstid betyder, at flygtningene ankommer senere ud i kommunerne. Under ét forventes den yderligere merudgift for 2. halvår (indtægter og udgifter ekskl. det ekstraordinære statstilskud) kun at blive 5,7 mio. kr., i modsætning til de oprindeligt forventede 12,8 mio. kr. i 2. halvår. Af denne merudgift udgør de 3,8 mio. kr. serviceudgifter og 1,9 mio. kr. overførselsudgifter. 3. Udviklingen i antallet af flygtning og familiesammenførte Udlændingestyrelsen har den foretaget nedjustering af det forventede antal flygtninge til Danmark i fra de oprindelige til et sted mellem flygtninge. Dette får konsekvenser på udgiftssiden i form af lidt færre udgifter til indsats og personale end oprindeligt forventet i byrådssag pr Nedjusteringen indebærer dog også færre indtægter i form af grundtilskud og statsrefusion. Endvidere er Udlændingestyrelsens sagsbehandlingstider vedr. asylansøgninger væsentlig forlænget ofte op til 10 måneder, hvorved den videre visitering af flygtningene ud i kommunerne forsinkes. Nettotilvæksten i løbet af for flygtninge og familiesammenførte på ydelse forventes som udgangspunkt at være på ca. 150 personer. Øvrige målgrupper, herunder arbejdstagere og familiesammenførte uden ydelse forventes at ligge stabilt på samme niveau som nu. Når der tages højde for borgere, der afslutter integrationsprogrammet næste år, forventes sagstallet pr at ligge på borgere i alt, fordelt på samtlige målgrupper. De aktuelle tal fremgår af tabel 2. Tabel 3 Antal sager pr. 29. juni Målgruppe Integrationsprogram I1 - Jobparate 33 I1 Aktivitetsparate 361 I2 - Flygtninge og familiesammenførte uden ydelse 92 Sager der mangler visitation 4 I alt 490 Introduktionsprogram og øvrige I3 - Arbejdstagere mv. 400 Danskuddannelsessager 140 Repatriering 1 Sikkerhedsstillelser 190 Overtagelse af integrationsansvaret 0 Antal 3

4 I alt 731 Samlet antal sager Selv om antallet af flygtninge og familiesammenførte i jf. Udlændingestyrelsens seneste udmeldinger bliver lidt lavere end oprindeligt forventet, ændrer dette dog ikke ved at niveauet i er væsentligt højere end tidligere, hvilket derfor også afspejler sig i det mæssige udgangspunkt for området. I det følgende redegøres for det forventede udgiftsbehov for opdelt på de enkelte elementer i integrationsindsatsen. 4. Serviceudgifter 4.1. Boligudgifter Randers Kommune skal boligplacere de flygtninge, som kommunen modtager. Med hensyn til familiesammenførte er det forudsat, at de bosætter sig hos deres herboende familie. Det vurderes, at behovet for flere midlertidige indkvarteringsmuligheder samt billige permanente boliger forstærkes. Dette skyldes primært den fortsatte stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte. Hertil forventes de nye satser på integrationsydelsen at gøre det vanskeligere at finde permanente boliger, som borgerne har råd til at betale. Der arbejdes derfor på at finde flere midlertidige indkvarteringssteder. Nye indkvarteringer er bl.a. fundet i mindre bysamfund uden for Randers. Jf. tabel 4 er det forventede regnskab vedrørende boliger på 3,1 mio. kr. sammenholdt med et oprindeligt på -0,7 mio. kr., dvs. en merudgift på 3,8 mio. kr. Der blev ved byrådets beslutning den 8.2. givet tillægsbevilling til området på 2,6 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på yderligere 1,2 mio. kr. til området, idet det dog skal bemærkes, at tet allerede er afsat på bevillingsområdet, idet resttet på 1,2 mio. kr. fra byrådssagen 8.2. blev placeret på dette bevillingsområde. Tabel 4 Udgifter til boliger Udgift (mio. kr.) Opr. Tillægsbev illing 1. halvår jf. BY 8.2. regnskab Merudgift jf. opr. tillægsbevilli ng pr Boliger -0,7 * 2,6 1,9 3,1** 3,8 1,2 *) At der i -19 er teret en netto indtægt på området, afspejler tidligere års forventninger om indtægter fra staten vedrørende tomme midlertidige boliger. **) Der er i forventet regnskab for boligplacering indregnet forventet indtægt på statsrefusion vedr. midlertidige boliger (estimeret til ca. 1 mio. kr. i ) jf. topartsaftalen mellem regeringen og KL, som udmøntet ved lov om ændring af integrationsloven af 3. juni 4

5 4.2. Boligsociale medarbejdere Opgaven for de boligsociale medarbejdere er at finde og etablere en bolig, modtage borgeren og vise til rette i boligen. I byrådssagen den 8.2 forventedes en opnormering fra 1 til 5 medarbejdere. Det vurderes umiddelbart at opgaven ikke kan løses for færre ressourcer trods den seneste udmelding om flygtningetallet i. Dette skyldes, at det som følge af manglen på billige permanente boliger vil være nødvendigt at anvende flere ressourcer end normalt på at finde nye midlertidige indkvarteringssteder og billige permanente boliger. Byrådet bevilgede den ,8 mio. kr. til aflønning af boligsociale medarbejdere, hvorved det korrigerede til området var 1,3 mio. kr. Det forventede regnskab for er på 2,2 mio. kr. Der ansøges derved om en tillægsbevilling til boligsociale medarbejdere på 0,9 mio. kr. Tabel 5 Udgifter til boligsociale medarbejdere Udgift (mio. kr.) Boligsociale medarbejdere Opr. Tillægsbev illing 1. halvår jf. BY 8.2. regnskab Merudgift jf. opr. tillægsbe villing pr ,5 0,8 1,3 2,2 1,7 0, Sagsbehandling Sagsbehandlere i integrationsteamet har ansvar for løsning af opgaver vedr. udarbejdelse af en individuel integrationskontrakt samt den løbende opfølgning i sagerne indtil integrationsperiodens udløb. Herudover varetager sagsbehandlere i integrationsteamet henvisning til danskuddannelse for arbejdstagere og danskuddannelsessager for de borgere der fortsat har ret til danskundervisning, men hvor integrationsperioden er udløbet. Jf. byrådssag af 8.2. forventedes merudgifter på knap 8 mio. kr. i. Som følge af det nedjusterede flygtningetal fra 376 til ca. 250 flygtninge i forventes forbruget at være på 6,0 mio. kr. i. Udover den oprindelige ramme på 1,5 mio. kr. blev der givet en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. til sagsbehandling ved byrådets beslutning af 8.2. Der ansøges derved om tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til sagsbehandling. 5

6 Tabel 6 Udgifter til sagsbehandling Udgift (mio. kr.) Tillægsbe Merudgift villing BY forbrug jf. opr. tillægsbevilling Sagsbehandling 1,5 3,9 5,4 6,0 4,5 0,6 Med det stigende antal sager på flygtningeområdet i forhold til tidligere år (se tabel 1) er der i disse år behov for flere sagsbehandlere til at løse integrationsopgaverne, som nærmere er beskrevet i første afsnit. Vurderingen af bemandingsbehovet er baseret på konkrete tidsstudier af de enkelte opgaver, der følger af en integrationssag. Disse tidsstudier viser, at en sagsbehandler kan have igangværende sager vedr. målgruppen flygtninge og familiesammenførte. Med en opnormering i takt med det stigende antal sager er det muligt fortsat at opfylde de lovgivningsmæssige forpligtelser kommunen har på området samt at sikre effekten af indsatsen samt de administrative krav, der er til sagsbehandlingen. Udover de funktioner, som er direkte relateret til integrationsopgaven varetages bevilling og udbetaling af ydelser på ydelseskontoret. Ydelsessagsbehandlere varetager ca. 100 sager pr. medarbejder. Der er i beregningen taget højde for, at der som følge af den forventede udvikling i antal sager på integrationsområdet vil være behov for at opnormere ydelsessagsbehandling for flygtninge og familiesammenførte fra oprindeligt 2 gradvist stigende til 5 årsværk ultimo i takt med tilgangen af flygtninge og familiesammenførte. Endvidere er økonomiopgaven væsentligt større nu end tidligere som følge af det øgede antal flygtninge. Ressource afsat til opgaven har oprindeligt svaret til 0,2 årsværk. Opgaven omhandler løbende økonomiopfølgning, betaling af regninger, registrering og opfølgning på midlertidige og permanente boliger samt hjemtagelse af statslige refusioner. Økonomiopgaven vurderes som følge af det stigende flygtningetal at have et omfang på ca. 1,5 årsværk. Udgifterne er konto 6 udgifter, idet konteringsregler på området betyder, at medarbejdere der alene varetager myndighedsopgaver ikke må konteres på konto 5. Ansættelse af medarbejdere tilpasses udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Randers og reduceres ved en nedgang i sagstallet Børn og Skole Dagtilbud Randers Kommune har en kommunal udgift til en daginstitutionsplads for et flygtningebarn, der er den samme som for alle øvrige børn i Randers Kommune, der benytter en plads i dagtilbud. Med hensyn til friplads og søskenderabat til denne målgruppe har Børn og Skole oprindeligt teret med udgifter svarende til ca. 1,5 mio. kr. i. Som følge af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte i forventedes merudgifter svarende 1 mio. kr. i. Dette er efter nedjusteringen af flygtningetallet for fra 376 flygtninge til ca. 150 flygtninge nedjusteret til 0,7 mio. kr. Der blev ved byrådsbeslutningen den givet tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til søskenderabat og friplads vedr. flygtningebørn 6

7 Tabel 7 Udgifter i dagtilbud Udgift (mio. kr.) Friplads og søskenderabat Tillægsbevilling BY forbrug Merudgift jf. opr. tillægsbevilling ,5 0,5 2,0 2,2 0,7 0,2 Udover udgifter til søskenderabat og friplads har Børn og Skole udgifter til tolkebistand i forbindelse med forældresamarbejdet samt udgifter til sprogpædagogisk bistand i dagtilbud. Børn og Skole forventer, at udgifter hertil kan afholdes inden for den nuværende ramme. Udgiften til tolkebistand samt sprogpædagogisk bistand har hidtil samlet været ca kr. pr. år, hvilket har kunnet afholdes inden for det eksisterende, men hvis antallet af børn i dagtilbud i Randers kommune stiger voldsomt i de kommende år kan der opstår behov for også at tilføre ekstra ressourcer på disse 2 områder. Folkeskolen Der tildeles særskilte ressourcer til elever med behov for basisundervisning i dansk som andet sprog. Det vil sige elever, der ikke er født og opvokset i Danmark, men har opnået flygtningestatus i Danmark og er bosiddende i Randers kommune. Den mæssige pulje til basisundervisning i dansk som andet sprog udgør årligt 3,0 mio. kr. Stigningen i antallet af elever med behov for dette tilbud indebærer, at det forventede regnskab vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog på nuværende tidspunkt forventes at være på 8,0 mio. kr. Merforbruget knytter sig til dels til en ubalance i udgangspunktet og dels til en stigning i antallet af flygtningebørn. Der blev ved byrådsbeslutningen den 8.2. givet tillægsbevilling på 2,5 mio. kr., så det korrigerede er på 5,5 mio. kr. Der mangler således 2,5 mio. kr. Der søges dog kun bevilling på 1,5 mio. kr. idet finansieringen knyttet til det stigende antal flygtninge ikke er tilstrækkelig til at udbedre den oprindelige ubalance i puljemidlernes størrelse. I lighed med 2015 vil et realiseret merforbrug i således skulle finansieres indenfor skoleområdets samlede økonomi. I forlængelse heraf kan det nævnes, at der på skoleområdet pågår forberedelse af en analyse af specialundervisningsområdet. I tilknytning hertil vil udviklingen i udgifterne til basisundervisning i dansk som andetsprog ligeledes blive analyseret. På baggrund af analysearbejdet vil der kunne udarbejdes forslag til størrelse og fordeling samt finansiering af de på skoleområdet centralt afsatte midler til formålet. Analysearbejdet afrapporteres senest i forbindelse med lægningen for Der ansøges om tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til basisundervisning i dansk som andetsprog Tabel 8 Udgifter til dansk som andetsprog Udgiftstype (mio. kr.) Dansk som andetsprog Tillægsbevill ing BY Forvente t forbrug Merudgift jf. opr. tillægsbevilli ng ,0 2,5 5,5 8,0 5,0 1,5 7

8 Derudover tilbyder Randers Kommune Læring i Sprog (modersmålsundervisning) til de elever, der har et andet modersmål end dansk og måtte ønske undervisning heri. Det forventes på nuværende tidspunkt, at udgifter til modersmålsundervisning kan afholdes inden for rammen, men hvis antallet af børn i dette tilbud stiger voldsomt i de kommende år vil også dette område komme under pres. Endelig skal det nævnes, at folkeskolerne i henhold til den nuværende tildelingsmodel tildeles i forhold til antallet af klasser, der oprettes på den enkelte skole. Tildelingsmodellen betyder, at den enkelte skole ikke tildeles ekstra ressourcer, hvis der er plads til at flygtningebørnene kan optages i en eksisterende klasse på det pågældende klassetrin. Det skal dog nævnes, at skolerne tildeles ekstra ressourcer, hvis klassen består af 21 elever eller derover og yderligere ressourcer hvis der er over 25 elever i en klasse. Der tildeles således ikke umiddelbart ekstra ressourcer til folkeskolerne ved optagelse af flygtningebørn hvis de optages i en klasse med færre end 21 elever Familiesagsbehandling Der er et behov for i højere grad at sammentænke de indsatser, der sættes i værk over for den enkelte flygtningefamilie med henblik på at yde en så god og sammenhængende integrationsindsats som muligt. Jobcentret og Familieafdelingen har derfor indgået en aftale om, at myndighedssagsbehandlingen af integrationssager fremover varetages af Jobcentret. Udføreransvaret vil fortsat ligge i Familieafdelingen. Opgaven forventes at svare til 2 årsværk i, hvoraf 1 årsværk svarer til den nuværende ressource anvendt på opgaven. Byrådet vedtog den 8.2. en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til familiesagsbehandling svarende til halvårsvirkning vedr. aflønning af 1 familiesagsbehandler. For flygtninge indenfor den 3-årige integrationsperiode kan kommunerne imidlertid hjemtage 100 % refusion til familiekonsulenter efter serviceloven. Da refusionsadgangen neutraliserer kommunens udgifter til familiesagsbehandling, skønnes der at kunne opnås en mæssig besparelse på området på 0,6 mio. kr., svarende til det nuværende korrigerede på 0,6 mio. kr. Mindreudgiften på 0,6 mio. kr. foreslås at indgå i finansieringen af serviceområder med yderligere behov. Tabel 9 Udgifter til familiesagsbehandling Udgiftstype (mio. kr.) Familiesagsbehandling Tillægsbe villing BY regnskab Merudgift jf. tillægsbevil opr. ling pr ,4 0,2 0,6 0,0-0,4-0,6 8

9 Øvrige serviceudgifter på integrationsområdet løses først og fremmest som led i kommunens øvrige indsatser på forskellige sektorområder, f.eks. inden for skole- og uddannelsesområdet og sundhedsindsatser. 5. Overførselsudgifter 5.1. Danskuddannelse for voksne Et væsentligt element i integrationsprogrammet er danskuddannelse. Uddannelsen, som varetages af Sprogcenter Randers, har til formål at give flygtning og familiesammenførte voksne de nødvendige danskkompetencer samt viden om kultur- og samfundsforhold, så de kan klare sig i job, uddannelse og som borgere i Danmark. Herudover varetages danskuddannelse for indvandrere (primært arbejdstagere), danskuddannelsessager (sager, hvori der fortsat er ret til danskundervisning, men hvor integrationsperioden er udløbet). Der er som følge af det stigende antal kursister på Sprogcenter Randers behov for flere undervisningslokaler. Sprogcentret har indgået en midlertidig aftale om lokaler i Søren Møller Gades Skole. Det vurderes at lokaleudgiften vil kunne afholdes inden for den anførte økonomi på 37,6 mio. kr. Det forventes at udgiften til danskuddannelse på Sprogcenter Randers vil være 37,6 mio. kr. i jf. tabel 10. Heri er taget højde for de aktuelle flygtningetal for Randers Kommune i. De forventede merudgifter på danskuddannelsen i er således nedjusteret fra 5,2 mio. kr. i byrådssag pr (tabel 2) til 4 mio. kr. ved forventet regnskab Tilsvarende ses en nedjustering af indtægter vedr. danskuddannelse i forhold til byrådssag 8.2. fra 18,6 mio. kr. til 14,8 mio. kr., hvoraf tillægsbevilling ved byrådets beslutning den 8.2. udgør 9,3 mio. kr. Samlet set ansøges der ved forventet regnskab ved om tillægsbevilling på merindtægt på 4,1 mio. kr. til danskuddannelse Sprogcenter Randers. Tabel 10 Danskuddannelse Udgift (mio. kr.) Tillægsb evilling regnskab Merudgift jf. opr. tillægsbevillin g Danskuddannelse 33,6 2,6 36,2 37,6 4,0 1,4 for voksne Indtægter ved salg af -35,0-9,3-44,3-49,8-14,8-5,5 danskudd. I alt -1,4-6,7-8,1-12,2-10,8-4,1 * Da Sprogcenter Randers hører under samme bevillingsområde som øvrige indsatser vedr. integrationsprogrammer og introduktionsforløb for udlændinge, er der sammenhæng mellem udgifter til køb af ydelser (danskundervisning) og indtægter ved salg af ydelser på Sprogcenter Randers, herunder også ydelser til andre kommuner. Ca. 80 % af salget på sprogcentret forventes at vedrøre borgere, bosiddende i Randers kommune og de resterende 20 % af kursisterne forventes henvist fra de omkringliggende kommuner. 9

10 5.2. Beskæftigelse Jobcentret arbejdet målrettet på, at en større andel af flygtninge og familiesammenførte voksne bliver selvforsørgende via ordinært arbejde eller kommer i gang med en uddannelse. Indsatsen består bl.a. af et obligatorisk 12-ugers kursus Velkommen til Randers, som har til formål at styrke borgernes forudsætninger for at fungere som aktive medborgere i Randers kommune og blive integreret på det lokale arbejdsmarked fagligt, helbredsmæssigt, personligt og socialt. Integrationsindsatsen omfatter bl.a. virksomhedspraktik generelt for målgruppen og et særligt uddannelsesforløb Ungeværket for gruppen af unge mellem år, hvor dette er relevant. Som følge af det stigende antal flygtninge, er der behov for flere praktikpladser på det private og offentlige arbejdsmarked. Byrådet vedtog den etablering af flere praktikpladser internt i Randers Kommune. Indsatsen for at få flere flygtninge og familiesammenførte i job eller virksomhedspraktik forudsætter et antal jobkonsulenter til at gennemføre samtaler med borgerne bl.a. med henblik på at finde det rette match mellem borger og virksomhed og at opsøge virksomhederne for at skabe job- og praktikåbninger. Tidsstudier viser, at en jobkonsulent i gennemsnit kan varetage aktive sager. Der er således behov for jobkonsulenter svarende til en gradvis opnormering med 11 jobkonsulenter i forhold til tidligere års bemanding på området. Styrkelse af jobkonsulentfunktionen er en konsekvens af det stigende flygtningetal og er nødvendig for at sikre den fornødne indsats for at bringe flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse eller uddannelse. Ansættelse af medarbejdere vil blive tilpasset udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Randers og vil blive reduceret ved en nedgang i sagstallet. Som det fremgår af tabel 11 forventes udgiften til integrationsindsats (inkl. udgift til jobkonsulenter) at være 13,7 mio. kr. kr. i, hvilket er 2,2 mio. kr. under det korrigerede jf. byrådssag den Den ændrede forbrugsforventning skal ses i lyset af nedjusteringen af flygtningetallet fra 376 til ca. 250 flygtninge i. Mindre udgiften på 2,3 mio. kr. foreslås at indgå i finansieringen af serviceudgifter på integrationsområdet. Tabel 11 Udgifter til beskæftigelsesindsats Udgift (mio.kr.) Beskæftigelsesindsats inkl. Uddannelsesforløb på Sprogcenter Randers Jobkonsulenter (serviceudgift) Tillægsbevi lling BY regnskab Merudgift jf. tillægsbevil 8.2. opr. ling ,1 13,1 10,8-1,2-2,3 0,5 2,4 2,9 2,9 2,4 0,0 I alt 12,5 3,5 16,0 13,7 1,2-2,3 10

11 5.3. Forsørgelse Udgifter til forsørgelse behandles særskilt i sammenhæng med øvrige forsørgelsesudgifter i notat vedr. opfølgning på beskæftigelsesområdet Indtægter på integrationsområdet Der kan hjemtages en række tilskud på integrationsområdet. Som det fremgår af tabel 12 blev der i indarbejdet forventning om indtægter på i alt 49,8 mio. kr. Byrådet vedtog en tillægsbevilling på -1,9 mio. kr. den Som følge af den nedjusterede forventning til antallet af flygtninge i fra 376 til ca. 250, forventes færre indtægter i form af grundtilskud og statsrefusion vedr. danskuddannelse og beskæftigelsesindsats på i alt 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der ansøges herved om en tillægsbevilling på mindre indtægt på 8,3 mio. kr. Tabel 12 Indtægter på integrationsområdet Indtægt Tillægsbe villing regnskab Mindreindtægt jf. opr. tillægsbevilli ng Statsrefusion -23,7-1,0-24,7-21,4 2,3 3,3 Grundtilskud -20,5-0,9-21,4-16,4 4,1 5,0 Resultattilskud -5,6 0-5,6-5,6 0 0 Statsrefusion, grund- og resultattilskud i alt -49,8-1,9-51,7-43,4 6,4 8,3 Kommunerne har modtaget kompensation for de stigende udgifter på integrationsområdet i form af et ekstraordinært statstilskud i. Tilskuddet udgør for Randers Kommune 6,6 mio. kr. Det ekstraordinære statstilskud til integration blev i forbindelse med topartsaftalen mellem regeringen og KL den forhøjet, hvilket for Randers Kommune indebærer tilskud på yderligere 4,5 mio. kr. i jf. tabel 12. Byrådet vedtog en tillægsbevilling for merindtægt til integration på 6,6 mio. kr. den I forbindelse med forventet regnskab ansøges om tillægsbevilling svarende til merindtægt til Randers Kommune vedr. ekstraordinært statstilskud til integration på 4,5 mio. kr. Tabel 13 Særligt statstilskud til integrationsindsats Indtægt Særligt statstilskud til integrationsindsats Tillægsb Merindtægt evilling regnskab jf. tillægsbevil opr. ling ,6-6,6-11,1-11,1-4,5 11

12 7. Samlet økonomi på integrationsområdet Som det fremgår af tabel 14 forventes den samlede nettoudgift (som følge af det stigende antal flygtninge) på integration at balancere. Dette skal primært ses i lyset af yderligere tilførsel af ekstraordinært statsligt tilskud på 4,5 mio. kr. til integrationsområdet jf. topartsaftalen mellem regeringen og KL den samt at tilgangen af flygtninge til Danmark i er nedjusteret i forhold til det hidtil udmeldte landstal. Der forventes en samlet merudgift på serviceområderne i på 16,7 mio. kr. Samtidigt forventes der netto merindtægter på indkomstoverførslerne på 5,6 mio. kr., primært som følge af flere indtægter fra Sprogcenter Randers. Desuden har kommunerne modtaget kompensation for de stigende udgifter på integrationsområdet i form af et ekstraordinært tilskud i på i alt 11,1 mio. kr. At det ekstraordinære tilskud på 4,5 mio. kr. indgår i den samlede opfølgning på integrationsområdet, er en forudsætning for et netto behov i på 0 kr. i forbindelse med forventet regnskab Med hensyn til overslagsårene må udgifterne forventes at stige, idet en stor del af tilgangen af antallet af flygtninge og familiesammenførte i løbet af først får helårsvirkning fra dette tidspunkt. En nærmere beregning herunder også af finansieringsmulighederne - forventes forelagt udvalget i løbet af efteråret. Tabel 14 Samlet økonomi for integrationsindsatsen Udgift Forventede merudgifter i alt i forhold til opr. Tillægsbevilling BY tillægsbevilling pr Service Boliger (tabel 4) 3,8 2,6 1,2 Boligsociale medarbejdere (tabel 5) 1,7 0,8 0,9 Sagsbehandling (tabel 6) 4,5 3,9 0,6 Jobkonsulenter (tabel 11) 2,4 2,4 0,0 Friplads og søskenderabat (tabel 7) 0,7 0,5 0,2 Dansk som andetsprog (tabel 8)* 5,0 2,5 1,5 Familiesagsbehandling (tabel 9) -0,4 0,2-0,6 Service i alt 17,7 12,9 3,8 12

13 Overførsler Danskuddannelse for voksne (tabel 10) -10,8-6,7-4,1 Beskæftigelsesindsats (tabel 11) ,1-2,3 Integrationstilskud i alt (tabel 12) 6,4-1,9 8,3 Overførsler i alt -5,6-7,5 1,9 Særligt statstilskud til integrationsindsats (tabel 13) Rest ved integrationssagen 8.2. (tabel 2) -11,1-6,6-4,5 1,2-1,2 I alt 1,0 0,0 0,0 * Merforbruget vedr. undervisning af børn med dansk som andetsprog knytter sig til dels til en ubalance i udgangspunktet og dels til den seneste stigning i antallet af flygtningebørn. Det forventede samlede merforbrug er opgjort til 2,5 mio. kr. Der søges dog kun bevilling på 1,5 mio. kr. idet finansieringen knyttet til det stigende antal flygtninge ikke er tilstrækkelig til at udbedre den oprindelige ubalance i puljemidlernes størrelse. I lighed med 2015 vil et realiseret merforbrug i således skulle finansieres indenfor skoleområdets samlede økonomi. Der gennemføres en analyse af området som vil blive afrapporteret senest i forbindelse med lægningen for

Område (kvote) 2016 (kvote) Landstal Randers

Område (kvote) 2016 (kvote) Landstal Randers Notat Vedrørende: Integration 2016 indsats og økonomi Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1 NOTAT Flygtningeanalyse 2016-2017 3. udkast Dato: 18. august 2016 1. Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer: JOB- OG SOCIAL- CENTERET Emne Staus vedrøredne Integration i Solrød Til Dato 29. april 2019 Udarbejdet af Dines Ehrhorn Poulsen NOTAT Status vedrørende integrationsindsatsen i Solrød Ifølge integrationsstrategiens

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter Enhedsudgifterne til den samlede merudgiftsprognose består af data på en lang række områder, og baggrundsdata er opgjort på aldersgrupper og afdelinger.

Læs mere

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 217 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 217 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Resume: Arbejdsmarked. Lindevej 5, 5750 Ringe. Tlf Fax Sagsid

Resume: Arbejdsmarked. Lindevej 5, 5750 Ringe. Tlf Fax Sagsid Arbejdsmarked Lindevej 5, 5750 Ringe Vurdering af kapacitet, økonomi og medarbejdere på integrationsområdet i forbindelse med reduktion i det forventede antal nye integrationsborgere i 2018. Tlf. 72 530

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet Pr. 31. august 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge

Læs mere

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er

Læs mere

Afrapportering på integrationsområ det

Afrapportering på integrationsområ det Afrapportering på integrationsområ det Pr. 31. maj 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling... 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge... 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød

Læs mere

Bilag 3. Økonomi vedr. flygtninge

Bilag 3. Økonomi vedr. flygtninge Bilag 3 Økonomi vedr. flygtninge 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundforudsætningerne for økonomiberegningerne... 3 3. Samlet økonomi... 4 4. Inægter... 6 5. Drift... 6 6. Renter... 8 7. Anlæg... 8 8. Finansiering...

Læs mere

Afrapportering på integrationsområ det

Afrapportering på integrationsområ det Afrapportering på integrationsområ det Pr. 30. april 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...5

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 18 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 18 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I kvartalsrapporten

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Bilag 2 til 2. budgetopfølgning 2018

Bilag 2 til 2. budgetopfølgning 2018 Bilag 2 til 2. budgetopfølgning 2018 på integrationsområdet Indhold 1. Resume...2 2. Beboelse...3 3. Integrationsprogram...3 4. Integrationsydelse...4 5. Grund- og resultattilskud...4 6. Demografipuljer

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Resume: I forbindelse med budgetlægningen for 2017 er der udarbejdet budgetanalyse for området

Resume: I forbindelse med budgetlægningen for 2017 er der udarbejdet budgetanalyse for området Budget 2017 Alle udvalg Budgetanalyse Flygtninge og integration Resume: I forbindelse med budgetlægningen for 2017 er der udarbejdet budgetanalyse for området flygtninge og integration. Sagsfremstilling:

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer

Læs mere

NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion

NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion Byrådet Dato: 26. marts 2015 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon / Lotte Vandel / Charlotte B. Olsen

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 21-04-2015 Tirsdag 21.04.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet i 2015 3 Beskæftigelsesreform

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen. Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018

Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen. Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018 Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018 Organisering i Aktiv indsats og Integration Modtagelse/boligplacering Beskæftigelses

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Indledning Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016-2019 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Mette Holst-Langberg m.fl. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Aalborg Kommune Status januar 2018 Sagsbeskrivelse Enslydende indstillingen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget d. 13. februar 2018. Status antal

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Løbende status på flygtningeområdet. Indledning

Løbende status på flygtningeområdet. Indledning Løbende status på flygtningeområdet Indledning Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmødet d. 07.02.2018 tilkendegivet ønsket om en løbende halvårlig orientering på flygtningeområdet

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Område (forventet) Landsplan Randers

Område (forventet) Landsplan Randers Notat Vedrørende: Administrationsgrundlag for integrationsområdet Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Mette Holst-Langberg m.fl. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere