Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til effektiviseringer

Relaterede dokumenter
Fagudvalgenes budgetproces Bilag 2: Forslag til effektiviseringer

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 2: Forslag til effektiviseringer

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

NR. Emne Status Fagudvalg

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Borgermøde om budget

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Budgetaftale

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser

April Effektiviseringskatalog forår 2018 Budget

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Omprioriteringskatalog Budget

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Omprioriteringskatalog Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Vangeboskolens økonomiske situation

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

NOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

19. Arbejdsmarkedspolitik

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Budget- og Analysegruppen,

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Administrativt sparekatalog

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Tværgående effektiviseringsforslag budget

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Samlet oversigt over bevillingsændringer - drift

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Folkeskolereformens økonomi

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Budgetstrategi

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Sbsys dagsorden preview

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den punkt 1:

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

April Effektiviseringskatalog forår 2019 Budget

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

12. Uddannelsespolitik

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Serviceniveau-reduktioner

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer.

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Budgetforslag - Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Omstilling og effektivisering

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Transkript:

Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til effektiviseringer Version 1 Version 2 Version 3 Allerød Kommune Maj 2017 Allerød Kommune Side 0

Indholdsfortegnelse 1. Proces for forslag til effektiviseringer...2 2. Niveauer for forslag til effektiviseringer...3 3. Oversigt over effektiviseringer...4 Allerød Kommune Side 1

1. Proces for forslag til effektiviseringer Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance. Effektiviseringsstrategien fastslår, at den årlige proces for arbejdet rammesættes i budgetstrategien, således at processen er koordineret med den løbende budgetopfølgning og budgetlægningsprocessen. Ifølge effektiviseringsstrategien gennemføres effektiviseringer løbende Ifølge budgetstrategien for 2018-21 sker beslutning om gennemførelse af effektiviseringer både i forår og i efteråret På velfærdsområderne findes minimum 2,8 mio. i effektiviseringer i 2017 stigende til 4,2 mio. kr. i 2016, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. (Beløbene er fremskrevet til 2018 priser) Forslag til effektiviseringer følger i foråret 2017 samme spor i fagudvalgene som forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Side 2

2. Niveauer for forslag til effektiviseringer Fagudvalgene præsenteres i dette bilag for den endelige oversigt over de forslag til effektiviseringer, der skal behandles og besluttes på maj-møderne. Forslagene er delt i følgende niveauer. Niveau 1: Idestadiet Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj Niveau 3: I gang Niveau 1: Idestadiet På dette stadie arbejdes der med en række temaer, som kan manifesteres i effektiviseringsforslag over tid, og som således vil blive fremlagt for det politiske niveau senere, hvis de viser sig at udgøre et potentiale for effektivisering. Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i maj. Niveau 3: I gang Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt. På næste side fremgår den samlede oversigt over forslag til effektiviseringer fordelt på fagudvalg. Allerød Kommune Side 3

3. Oversigt over effektiviseringer 1 Effektiviseringsindsats i Familieafdelingen Familieafdelingen har afsøgt mulighed for at omlægge opgaver efter Servicelovens 52 om personligt støtte således, at indsatsen kan varetages på nye måder med et øget fokus på borgerrettede aktiviteter og af personale med en anden faglig profil end de nuværende. 3 0-250.000-303.000-303.000-303.000-303.000 2 Yderligere potentiale i analyse af anbringelsesområdet I forbindelse med budgetforliget for 2017-2020 er der prioriteret midler til ansættelse af en medarbejder der skal analysere anbringelsesmønstret, med henblik på en mere optimal udnyttelse af ressourcer. Det vurderes, at der kan frembringes yderligere potentiale på den baggrund. 3 0-400.000-400.000-400.000-400.000-400.000 Allerød Kommune Side 4

3 Hjemtagelse af selvforståelseskursus for unge med kroniske lidelser indenfor psykiatrien. Der er sket en svag stigning fra 2015 til 2016 i brugen af ekstern psykolog til selvforståelseskursus. Kurset har til formål, at den unge får indsigt i egen formåen og begrænsninger set i forhold til sin sygdom. Det vurderes at opgaven vil kunne hjemtages og løftes af kommunens egne psykologer. 2 0 0-100.000-100.000-100.000-100.000 4 5 6 "Den svenske model" Yderligere gevinstrealisering ved at arbejde videre i den svenske model". Ledelsesmæssig sammenlægning af Lynge BH og BH Molevitten Der er dialog med bestyrelserne om forslaget - forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen, som er angivet. Optimering i anvendelse af lønmidler på dagtilbudsområdet Medarbejdere med høj anciennitet forventes at fratræde ved naturlig afgang, hvilket giver en effektivsering. Forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen som er angivet. 3 0-200.000-300.000-300.000-300.000-300.000 2 0-214.125-428.250-428.250-428.250-428.250 3 0 0-165.400-165.400-165.400-165.400 Allerød Kommune Side 5

7 8 9 10 Regulering af budget til 36 klubtilbud På grund af faldende antal unge visiteres færre unge til Landsforeningen Evnesvages Vel's ungdomsklubber i Hillerød. Der vil samtidigt kunne identificeres en besparelse på kørsel frem og tilbage til klubtilbuddet. Kørselsbudgettet er placeret i Familieafdelingen. Hjemtagelse af børn Børn, der pt. er placeret i specialtilbud udenfor kommunen, hjemtages til skoletilbud på Kongevejsskolen. SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet. Interne effektiviseringer på Klubområdet medfører nedjustering af budget på Klub Allerød og Klub Hobbitten Fordeles med 75 % til Klub Allerød og 25 % til Klub Hobbitten. 3 0-190.000-190.000-190.000-190.000-190.000 2 0-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000 3 0-200.000-200.000-200.000-200.000-200.000 3 0-100.000-100.000-100.000-100.000-100.000 Allerød Kommune Side 6

11 12 Opsigelse af diverse abonnementer på skoleområdet Abonnementer på medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre opsiges og ingen gentegnelse af aftalen: Med Skolen i Biografen". Klassesammenlægninger 3 klasser Der gennemføres klassesammenlægninger i 3 klasser, som følge af de muligheder omlægning af skolestrukturen har medført for at samle henholdsvis indskoling og udskoling på hver sin matrikel på Lillevang Skole. 3 0-20.000-40.000-40.000-40.000-40.000 3 0-375.000-900.000-900.000-900.000-900.000 13 14 Effektivisering af basisydelser i UU regi Jf. bestyrelsesbeslutning i UU regi effektiviseres der i UU s arbejde. Kørsel/biler Tandplejen omlægger kørsel til leaset bil. Sparer udgift samt ventetid/personaletid. 3 0-170.000-170.000-170.000-170.000-170.000 3 0-10.000-20.000-20.000-20.000-20.000 Børn- og Skoleudvalget i alt 0-2.429.125-3.616.650-3.616.650-3.616.650-3.616.650 Allerød Kommune Side 7

15 Effektivisering i Integrationshuset I forbindelse med nedlæggelse af lederstillingen omlægges og fordeles ledelsen og opgaverne i Integrationshuset på anden måde. Det skal bemærkes, at lønudgiften til tidligere leder var finansieret via aktiveringsindsats i Jobcentret, hvorfor besparelse udmøntes på overførsler. 3 0-400.000-400.000-400.000-400.000-400.000 16 Ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer i integrationshuset Allerød Kommune ønsker at prioritere ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer indenfor de sprogstammer flygtningene aktuelt kommer fra og dermed spare på ressourcer til tolkebistand. 3 0-100.000-100.000-100.000-100.000-100.000 17 Frikommune Fokus på tværfaglig indsats i ressourceforløb, som forventet effekt af frikommuneforsøget. Investeringsudgiften på 400.000 kr. er Allerød kommunes bidrag til det tværkommunale netværk over en 4 årig periode. 3 400.000-510.000-510.000-510.000-510.000-510.000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt 400.000-1.010.000-1.010.000-1.010.000-1.010.000-1.010.000 Allerød Kommune Side 8

18 19 Biblioteket Særkontrakt om effektivisering: Et forsøg hvor virksomheder indgår en aftale om en bestemt årlig effektivisering i form af et fastsat beløb eller en procentsats af budgettet. Aftalerne konkretiserer ikke, hvordan der effektiviseres, men virksomhedslederen indestår for, at det ikke medfører servicereduktioner. Virksomhedslederen får dermed frirum til hvordan effektiviseringer implementeres. Beløbet er fastsat af virksomhedslederen. Musikskolen - ingen annoncering i lokal avisen (15.000 kr./år) - ny hjemmeside (15.000 kr./år) 2 0-70.000-140.000-210.000-280.000-310.000 3 0-12.500-30.000-30.000-30.000-30.000 Kultur- og Idrætsudvalget i alt 0-82.500-170.000-240.000-310.000-340.000 20 Naturpleje Naturplejekataloget gennemgås for effektiviseringsmuligheder. Det samlede budget til naturpleje er ca. 1 mio. kr. Blandt andet indenfor drift af skove forventes mulighed for effektivisering gennem mere ekstensiv pleje. Naturoplevelsen for borgeren vil muligvis ændres. 2 0 0-50.000-50.000-50.000-50.000 Klima- og Miljøudvalget i alt 0 0-50.000-50.000-50.000-50.000 Allerød Kommune Side 9

21 Opstart af madklub i Allerød Bo og Støtte Timer til støtte til individuel madlavning og indkøb hos 2-3 borgere, kan én gang om ugen laves til gruppestøttet madlavning og indkøb, svarende til ca. 2-3 timer, afhængig af hvor mange borgere som ønsker at deltage. De frigjorte timer omsættes til støtte til nye borgere, hvor der ellers skulle være opnormering eller køb af støtte andre steder. 3 0 0 0 0 0 0 22 23 24 Ændring af TV-pakker på botilbud samt besparelse på køb af mobiler Allerød Bo og Støtte har skiftet udbyder af TV- Pakker i fællesrummene på botilbud, hvilket har reduceret udgiften, samt fokus på genbrug af mobiltelefoner. Plejecenterlæger Ansættelse af plejecenterlæger via satspuljemidler. Øget tilstedeværelse og sparring vil medføre en effektivisering. Forudsætter rekruttering af læger til funktionen. Aktuelt kun ansøger til en af fire enheder. Sygeplejedepot At samle depot på tværs af de fire matrikler. 3 0-30.000-30.000-30.000-30.000-30.000 3 0 0-25.000-100.000-100.000-100.000 3 0-50.000-100.000-100.000-100.000-100.000 Allerød Kommune Side 10

25 Hjemmeplejen: Forflytning version 2.0 Øget mulighed for effektivisering ved brug af hjælpemidler i hjemmeplejen. 3 0-125.000-250.000-250.000-250.000-250.000 26 Patientforløbsprogrammer/borgersamtaler Telefonafklaring med borgere fremfor personlige møder. Besparelser ved arbejdstid. 3 0-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Sundheds og Velfærdsudvalget i alt 0-230.000-430.000-505.000-505.000-505.000 27 TPU - Div. små forslag: 1. Konvertering af græsområder til blomster - for færre græsslåninger 2. Reduktion af trådhegn (idræt, skoler m.v.) afledt driftsudgifter til grøn vedligehold. 3. Robotkridtning af baner. Samlet besparelse for 1-3 skønnes til 50.000 kr. i år 1 og 100.000 i efterfølgende. 2 0 0-50.000-100.000-100.000-100.000 Teknik- og Planudvalget i alt 0 0-50.000-100.000-100.000-100.000 Allerød Kommune Side 11

28 Tjenestefrihed følger overenskomster Ansatte i Allerød Kommune har i dag vidtgående tjenestefrihed ud over, hvad overenskomsterne fastlægger. Ekstraordinære tjenestefridage ved private mærkedage / familiebegivenheder udgår. Der vil fortsat være mulighed for i vidt omfang at få fri, hvis det ønskes, i form af fleks, omlægning af arbejdstid eller feriedage. Der er fortsat fri med løn ifm. alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie. 2 0-365.000-730.000-730.000-730.000-730.000 29 Biler/Kørsel Der er udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialet ved at overgå til en ordning, hvor alt tjenestekørsel i egen bil afregnes via statens lave takst for kørsel svarende til 1.92 kr. pr kørt kilometer. Ved tjenstlig kørsel skal de ansatte så vidt muligt anvende billigste offentlige transportmiddel eller de tjenestebiler og cykler, som virksomheden stiller til rådighed. Eget køretøj kan anvendes til tjenstlig kørsel efter konkret aftale med lederen, og der ydes i så fald kørselsgodtgørelse efter statens lave sats. Et særligt kørselsbehov kan begrunde godkendelse og udstedelse af en skriftlig kørselsbemyndigelse. MED-udvalg høres ifm. ændringen. 2 0-130.000-224.000-224.000-224.000-224.000 Allerød Kommune Side 12

30 Fjernelse af beløb til gaver til ansattes runde fødselsdage Nedlæggelse af gaver ved runde fødselsdage/ private mærkedage, samt nedsættelse af beløb til gaver ifm. pensionering/efterløn (fra kr.1500 -> kr. 1000). 2 0-18.000-30.000-30.000-30.000-30.000 31 Styrkelse af BBR-Ejendomsdataområdet Økonomiaftalen indeholdt i 2016 nye krav til data på BBR/ejendomsskatteområdet. 3 0 0-75.000-75.000-75.000-75.000 32 Temadage Praksis for afholdelse af temadage i Forvaltningen ændres, så udgifterne til forplejning minimeres. 2 0-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000 33 Biladministration for hele kommunen Central styring af indkøb, drift og service. 3 40.000 0-300.000-300.000-300.000-300.000 Allerød Kommune Side 13

34 It-systemer - Forbrug af toner er reduceret efter implementering af smartprint på rådhuset (mindreudgift på 60.000 kr.) - Udgift til KMD-P data er reduceret som følge af implementering af LOI (mindreudgift på 100.000 kr.) - Udgift til Porto og fjernprint af breve er reduceret som følge af implementering af elektronisk post (mindreudgift på 150.000 kr.) - Udfasning af E&M databasen fra KMD. Afløses af LOIS (mindreudgift 100.000 kr.) 3 0-410.000-410.000-410.000-410.000-410.000 35 Digitaliseringsstrategi - Implementering af ny hjemmeside Kommunens nye hjemmeside med forventet implementering medio 2017 forventes at have et driftsmæssigt effektiviseringspotientiale. Anskaffelsesudgift er indeholdt i budgettet. 3 0 0 0-50.000-50.000-50.000 Allerød Kommune Side 14

36 Statsrefusion vedr. sociale ydelser (2013-16) Gennemgang af alle statsrefusioner vedr. sociale ydelser med henblik på hjemtagelse af yderligere statsrefusion for 2013-16. Foreløbigt er regnskabsår 2013 (inkl. afledt 2014 og 2015) gennemgået og foreløbige beløb til berigtigelse er opgjort til 625.617 kr. Arbejdet med at gennemgå 2014-2016 genoptages i slutningen af april, og forventet berigtigelsesbeløb for disse år vil blive medtaget i anden effektiviseringsrunde til efteråret. P.t. er det usikkert at sige noget om beløbsstørrelsen. 3 400.000-626.000 0 0 0 0 37 Styrket indsats vedr. udbud og indkøb Bemandingen i Udbud og Indkøb øges, hvilket vil øge antallet og kvaliteten af udbud mv. Investeringen forventes at indebære en øget gevinstrealisering. Investeringen sker på konto 6, mens gevinsterne forventes at blive realiseret på andre blandt andet velfærdsområdet. Effektiviseringen er opgjort netto. Der er i det administrative budgetgrundlag indarbejdet en årlig gevinst på ca. 2,1 mio. kr. i budgettet. Dette beløb hæves til 2,75 mio. kr. som følge af øget lønudgift. Gevinstrealisering herudover vil styrke kassebeholdningen. 2 0 0-50.000-50.000-50.000-50.000 Allerød Kommune Side 15

Økonomiudvalget i alt 440.000-1.569.000-1.839.000-1.889.000-1.889.000-1.889.000 Alle udvalg i alt 840.000-5.320.625-7.165.650-7.410.650-7.480.650-7.510.650 Fase 1 idéfase I alt 0 0 0 0 0 0 Fase 2 - klar til I alt 0-1.117.125-2.122.250-2.242.250-2.312.250-2.342.250 Fase 3 - i gang I alt 840.000-4.203.500-5.043.400-5.168.400-5.168.400-5.168.400 Budgetteret effektiviseringsgevinst i 2017-2021 0-2.825.500-4.180.360-5.505.839-6.831.321-6.831.321 Effektiviseringsgevinst udover det budgetterede 0-2.495.125-2.985.290-1.904.811-649.329-679.328 Allerød Kommune Side 16