BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

Relaterede dokumenter
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

C. RENTER ( )

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Indstilling til 2. behandling af budget

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Heraf refusion

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Erhvervsservice og iværksætteri

Særlige skatteoplysninger 2014

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Orienteringsmøde om Budget 2019

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Indstilling til 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

Pixiudgave Budget 2017

egnskabsredegørelse 2016

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Indstilling til 2. behandling af budget

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

Budget Skattefinansieret budgetoplæg

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budgetsammendrag

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

Økonomisk Politik for Greve Kommune

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgetsammendrag

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Regnskab Roskilde Kommune

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter:

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Budgetstrategi

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Referat fra møde i Byrådet

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Budget Bind 2

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

Halvårs- regnskab 2012

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

Forventet Regnskab. pr i overblik

Budgetsammendrag

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

A B.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Bevillingsspecifikation

Budget sammenfatning.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

Bemærkninger til. renter og finansiering

Byrådet, Side 1

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Transkript:

BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION

BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar, her blev der indgået en budgetaftale for budget 2018, som alle kommunalbestyrelsens 27 medlemmer står bag. Hermed fortsættes traditionen for brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetsamarbejdet i stort set alle årene. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling. Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab forstået således at udmøntning af budgetaftalen og eventuelle justeringer heri kræver enighed. Et flertal på 20 medlemmer svarende til minimum 4/5 af aftaleparterne har mulighed for at gennemføre og udmønte justeringer. Budgettets opbygning Budgettet består af følgende tre dele: 1. En skattefinansieret del, hvor der er budgetteret med et overskud på driften på 67,2 mio. kr. og anlægsudgifter på 63,7 mio. kr. 2. En brugerfinansieret del (affaldshåndtering), som forventes at balancere 3. En finansieringsdel, som hovedsageligt består af låneoptag og afdrag på lån. I hovedtal viser budgettet følgende resultat (i mio. kr.): 1 2018 Skattefinansieret område Indtægter (skatter og tilskud) -2.415,4 Driftsudgifter 2.343,0 Renter 5,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -67,2 Anlægsudgifter (inkl. Jordforsyning) 63,7 Resultat af det skattefinansierede område -3,5 Brugerfinansieret område 2 Resultat af det brugerfinansierede område 0,0 3 Finansieringsdel Optagne lån -31,0 Afdrag på lån 44,9 Finansforskydninger 4,2 Resultat i alt (underskud) 14,6 Samlet set viser budget 2018 et underskud på 14,6 mio. kr., som skal finansieres af kassebeholdningen.

INDTÆGTER Jammerbugt Kommunes indtægter fra skatter og tilskud udgør i alt 2.415,4 mio. kr. Heraf udgør skatteindtægterne 1.696,0 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1.460,8 mio. kr. i 2018, mens grundskylden udgør 186,9 mio. kr. Skatteprocenten fastholdes på 25,7 pct., det samme gælder grundskyldspromillen som er på 32,85 promille. De kommunale tilskuds- og udligningsbeløb fra staten udgør samlet 719,4 mio. kr. Herudover har Jammerbugt Kommune budgetteret med indtægter fra låneoptag på 31,0 mio. kr. Nedenstående graf viser, hvordan indtægterne på i alt 2.415,4 mio. kr. er fordelt i 2018:

UDGIFTER Jammerbugt Kommunes samlede driftsudgifter udgør 2.343,0 mio. kr. i 2018. Børne- og familieområdet, social- og sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet udgør de største udgiftsområder i kommunen. På børne- og familieområdet vedrører hovedparten af udgifterne kommunens folkeskoler inklusiv specialundervisning og skolefritidsordninger, men også dagplejen, børnehaver og udgifter til plejefamilier og opholdssteder udgør en stor del af budgettet. Børne- og familieområdets budget udgør i alt 659,0 mio. kr. På social- og sundhedsområdet vedrører hovedparten af budgettet pleje og omsorg af ældre. Andre store udgiftsområder er tilbud for handicappede samt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet og kommunal genoptræning. De samlede udgifter på social- og sundhedsområdet er på 739,4 mio. kr. i 2018. Udgifterne på beskæftigelsesområdet vedrører hovedsaligt forskellige ydelser til borgerne herunder førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til ledige. Herudover udgør løntilskud mv. til personer i fleksjob og forskellige beskæftigelsesordninger store dele af budgettet. Det samlede budget på området er på 589,8 mio. kr. i 2018. På anlægssiden er der afsat et budget på det skattefinansierede område på 63,7 mio. kr. i 2018. Hovedparten af anlægsbudgettet skal anvendes til skoleområdet, 0-6 årsområdet, vejområdet og bygningsvedligeholdelse men, der er også afsat midler til områder som Idrætscenter Jammerbugt, Jetsmark stadion, skovrejsning og infrastruktur i Aabybro. Nedenstående diagram viser, hvordan kommunens samlede udgifter (inklusiv forbrug af likvider) på 2.446,9 mio. kr. fordeler sig i 2018:

Ønsker du mere information om budgettet for 2018, kan du finde en elektronisk udgave af budgetbogen på www.jammerbugt.dk. Der er endvidere fremlagt budgetbøger på bibliotekerne, i bogbussen og i borgerservicecentrene. Ønsker du yderligere oplysninger om budgettet, kan du rette henvendelse til Økonomiafdelingen på telefon 7257 7483.