Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019. Specielle bemærkninger. Bind 2



Relaterede dokumenter
Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Materiale til Budget

Årsberetning og regnskab 2013

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Årsberetning og regnskab 2014

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring Undervisningssteder Frit skolevalg

Forventet regnskab kr.

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Børne- og Skoleudvalget

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Folkeskoler. Bemærkninger:

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

C. RENTER ( )

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Erhvervsservice og iværksætteri

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Udvalget for Børn og Skole

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

10 Dagtilbud for børn

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budgetsammendrag

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Udvalget for Børn og Skole

Politikområde Dagtilbud

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Aftaleholder Thyholm Skole Thyholm Skole

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Udvalget for Børn og Skole

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

Budgetsammendrag

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Budgetsammendrag

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Udvalget for Børn og Skole

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

1. Beskrivelse af opgaver

Specielle bemærkninger til Budget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Børn og Skoleudvalget

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Transkript:

Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019 Specielle bemærkninger Bind 2

Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 16 03. Familier og børn med særlige behov 36 Kultur- og Fritidsudvalget 04. Fritid, idræt og kultur 51 Arbejdsmarkedsudvalget 05. Overførselsindkomster 64 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06. Ældre 111 07. Sundhed 142 08. Handicap og psykiatri (voksne) 159 Erhvervskontaktudvalget 09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 193 Økonomi- og Planudvalget 10. Økonomi 202 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 228 Beredskabskommissionen 12. Redningsberedskab 258 Teknik- og Miljøudvalget 13. Miljø og natur 262 14. Byer og landsbyer 274 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 284 16. Forsyning 293 Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller 301

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder: Budget 2016 Fælles formål (05.25.10) 19,7 mio. kr. Dagpleje (05.25.11) 53,9 mio. kr. Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (05.25.14) 88,4 mio. kr. Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19) 4,8 mio. kr. Lønpuljer (06.52.70) 3,5 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 170,3 mio. kr. side 5

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25 Dagtilbud til børn og unge 05.25.10 Fælles formål Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover udgifter til tilskud til privat pasning, støttepædagogordningen, PA-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 23.840 23.840 23.840 23.840 Indtægter -4.118-4.118-4.118-4.118 Netto 19.722 19.722 19.722 19.722 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til 2015. Budgetændringer Der er indarbejdet 8 til drift af IT Strategi i daginstitutioner. Aftalen mellem Regeringen, SF og Enhedslisten om afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt indebærer blandt andet en tilbagerulning af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende, som medfører lavere udgifter i forbindelse med støtte til daginstitutionsbetaling (Indarbejdet IBK's andel af DUT) i alt er budgettet reduceret med 11 Der er indarbejdet følgende reduktioner som følge af indkøbsbesparelser: - institutionskøretøjer 10.000 kr. Der er flyttet en stilling fra konto 06 administration til dagpasningsområdet. I alt er der flyttet 606.000 kr. Der er foretaget en omfordeling af støttetimer - herunder er der flyttes en andel til børnehavedelen i Blåhøj DUF og Isenvad DUF i alt 286.000 kr. er overført til DUF området. I forbindelse med omorganisering af PPR pr. 01-08-2015 er der flyttet 1.512.000 kr. fra PPR til daginstitutionsområdet. Den samlede forældrebetalingsindtægt på dagtilbudsområdet er reduceret som følge af faldende børnetal. Det medfører at budgettet til søskenderabatter og fripladser er reduceret med 11 Der forventes en stigning i udgifter til privat pasning på 558.000 kr., som er indarbejdet i budget 2016. Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændrede forventninger til overslagsårene. side 6

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budgetbemærkninger Der kan ske udsving i udgifterne til fripladser og søskenderabat ved oprettelse af nye pladser og omrokeringer indenfor de forskellige pasningstilbud. Derudover kan udgifterne ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau. Herunder forventes der et stigende antal flygtninge, som kan betyde en øget udgift i forhold til fripladser. I 2016 træder en ny lovgivning omkring efterregulering af friplads i kraft. Den nye lovgivning betyder blandt andet, at alle fripladser skal efterreguleres i både op- og nedgående retning. Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber. Pedelordning Der er ansat to pedeller, for at højne vedligeholdelsesstandarden på bygningsmassen på dagtilbudsområdet. Administrativ bistand Der er koblet centralt finansieret administrativ bistand op på alle daginstitutioner, i alt 1,7 fuldtidsstilling, der skal hjælpe institutionslederne med blandt andet medarbejderadministration, bogføring og økonomiopgaver. Pedelordning og administrativ bistand er finansieret af egne midler, ved omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Sprogarbejde Sproggrupperne samt de to sprogvejledere arbejder i Sproghuset, der ligger på Stadion Allé 19 i Ikast i daginstitutionen Vestbyens Børnehus. Børnene kommer fra hele Ikast-Brande Kommune, og kan køre med taxa til og fra daginstitutionen. Sproggruppen er et tilbud til de børn, som har ganske særlige sproglige udfordringer. I sproggruppen er der et tæt samarbejde og en fælles opgaveudførelse mellem talekonsulenter og sprogpædagoger. Derudover er der fokus på at alle daginstitutioner bliver opkvalificeret til at kunne understøtte indsatsen i forhold børns generelle sprogudvikling, samt den fokuserede indsats. Der er hertil budgetteret med 1.350.000 kr. i alt. Hovedparten, 1.028.000 kr. er til løn, 15.000 kr. er til undervisningsmaterialer, og 164.000 kr. er til taxakørsel med børn. Derudover skal der tilbydes et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2016 afsat 143.000 kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser. Søskenderabat Der er budgetlagt med 4.757.000 kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til ca. 9 % af den samlede forældrebetaling. Tilskud til privat pasning Der er budgetlagt med 2.373.00 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 35,3 børn under 2 år og 9 måneder, og til 2 børn i børnehavealderen. Tilskuddets størrelse i 2016: Fuldtidstilskud Deltidstilskud Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: 5.406 kr. pr. mdr. 3.604 kr. pr. mdr. Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: 3.548 kr. pr. mdr. 2.226 kr. pr. mdr. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder. PPR småbørn. Der er afsat 5.885.500 kr. til 3 psykologer og 8 pædagogiske vejledere. Nøgleord for afdelingen er tidlig indsats og forebyggende arbejde i et inklusions-fremmende perspektiv i dagplejen, vuggestuer og børneside 7

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år haver. Indsatserne retter sig både mod enkelte børn, grupper af børn og hele institutioner (PotentialeProfilen, DUÅ Dagtilbud og LP), Psykologiske undersøgelser, observationsforløb og specialpædagogiske vurderinger, der er kerneydelser i afdelingen, danner baggrund for den rådgivning og vejledning, der gives til de voksne, der arbejder med og omkring barnet. Målet med rådgivningen og vejledningen er at sikre, at børn med særlige forudsætninger og behov får optimale muligheder for udvikling, læring og trivsel i deres nærmiljø på et meget tidligt tidspunkt i deres liv. Ressourcerne i og omkring barnet undersøges og bringes i spil i et tæt og anerkendende samarbejde med forældre og de primære voksne. Den målrettede tidlige indsats omkring barnet i 0-6 års alderen ses ikke bare som et udviklingsfremmende mål i sig selv, men også som en langsigtet investering i barnets kommende skolegang og videre liv. PA-elever Der er budgetlagt med 1.293.000 kr. til PA-elever. Der er i 2016 ansat 28 årsværk. Udviklingspulje Der er afsat 1.008.000 kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, tolkebistand og legepladstilsyn. Mere pædagogisk personale i dagtilbud Der er i forbindelse med aftale om finanslov for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. I Ikast-Brande Kommunes tilfælde beløber dette sig til 1.774 mio. kr. Af aftalen fremgår, at kommunerne i deres ansøgning skal forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne skal anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring. I budget 2016 er der afsat 1.940.000 kr. til mere personale, men samtidig er der budgetlagt med et tilsvarende tilskud fra staten. Beløbet er medtaget i beregningen af forældrebetaling, og merprovenuet på 479.000 er afsat særskilt i budgettet. Beløbet må kun bruges til ovenstående. Pasning på tværs af kommunegrænsen Der er budgetteret med en nettoindtægt på 235.000 kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud. Diverse mindre fællesudgifter Her er budgetlagt udgifter til: Fællestillidsmand Hytten i Skelhøje 205.000 kr. 22.000 kr. side 8

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.11 Dagpleje Dagpleje er for børn op til 2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 68.951 70.908 71.063 71.922 Indtægter -17.033-17.033-17.033-17.033 Netto 51.918 53.875 54.030 54.889 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til 2015. Budgetændringer Ændringer som følge af demografisk udvikling se særskilt notat. Forventninger til budget og overslagsårene Der er stigende børnetal i overslagsårene. Demografipuljen stiger fra 7 pladser i 2016 til 36 pladser i 2019 Budgetbemærkninger Der er budgetlagt med i alt 587 pladser, heraf 7 på demografipuljen. Friplads Der er afsat 2.257.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til cirka 4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en dagplejeplads i 2016 er 2.638 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2015 2.564 kr. Der er budgetlagt med forældrebetaling for 587 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 17.033.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Dobbeltpladser i dagplejen Dagplejen kan tildele et barn en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats. Dagplejen Her er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter. side 9

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Rammebeløb Der er et rammebeløb på 1.819.000 kr. som dagplejen bruger til blandt andet: Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser. Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v. Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse. side 10

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner er for børn i alderen op til skolestart. I daginstitutionerne er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 126.214 122.037 120.106 120.733 Indtægter -33.581-33.606-33.656-33.723 Netto 92.633 88.431 88.450 87.010 ( ) Budgetforliget 1.100 200 300 400 0 0 0 0 Budgetforlig Der er i budget 2016 afsat midler til yderligere vuggestuepladser i alt 100.000 kr. Ydermere er der afsat 1.000.000 kr. som en engangsudgift til etablering af pladserne. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til 2015. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2015: Rengøringsbudgettet Ejstrupholm Børnehave har ikke siden opstarten været budgetlagt korrekt. Budgettet er øget med 20.000 kr. Budgettet til el er reduceret med 22.000 kr., som følge af nyt udbud. Ændringer som følge af demografisk udvikling se særskilt notat. Forventninger til budget og overslagsårene Der forventes en nedgang i antallet af børnehavebørn. I 2016 forventes der en nedgang på 2 pladser og i 2019 er der forventning om en nedgang på 144 børn. Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat 5.140.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på daginstitutionsområdet svarer historisk set til cirka 9,0 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i 2016 1.805 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2015 1.764 kr. om måneden. Taksten for en vuggestueplads bliver i 2016 3.001 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2015 2.929 kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 138 vuggestuepladser og 1.542 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på 33.58 Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne. side 11

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Normeringstildeling Budgettet indeholder beløb til 1.532 børnehavepladser, 10 specialpladser og 138 vuggestuepladser. Endvidere er der afsat budget til 80 børnehavebørn under konto 03.22.05. (Landsbyordninger i Isenvad (40) og Blåhøj (40)). Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Budgettildelingskriterier til lønkroner Hver institutions lønbudget bliver dannet på denne måde: - et beløb pr. fysisk enhed: 198.000 kr. - et beløb vedr. institutionens ledelse: 68.000 kr. pr. teamleder og 23.000 kr. pr. teamkoordinator - et beløb pr. barn: 44.923 kr. pr. børnehavebarn og 88.049 kr. pr. vuggestuebarn Det samlede lønbudget fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet 60-40 %. Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Specialgruppen Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Rammebeløb Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til 2.524 kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet 3.980 kr. For børn i specialgruppen er rammebeløbet 7.199 kr. side 12

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budget 2016 () Fællesudgifter og indtægter Friplads Demografipulje Pladser Specialpladser Lønbudget Driftsramme (øvrig drift*) 5.140 36 Rammebudget (Børnetalsafhængig) Forældre- Betaling Børneby Øster 110 10 10.014 1.895 351-2.383 Børnehuset Svaneparken 62 3.470 414 156-1.231 Brande Børnehaver 172 9.558 1.098 433-3.414 Børnehuset Brande 110 6.446 903 278-2.184 /Uhrskoven Bording Børnehave 116 7.055 928 293-2.303 Engesvang Børnehus 117 6.993 1.090 295-2.323 Højderyggens Daginstitution 131 8.140 968 348-2.602 Ejstrupholm Børnehave 95 5.705 881 240-1.886 Daginstitution Lægdsgård/Hyldgård 142 8.030 1.021 358-2.820 Frisenborg 80 4.432 524 202-1.588 Vestbyens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Vibereden - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Børnehuset Villavej 16 - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Kongevejens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn 90 35 8.797 1.364 366-2.942 80 32 7.875 748 329-2.644 62 35 7.268 750 295-2.386 87 35 8.408 905 359-2.882 Demografipulje, forældrebetaling -2 7 I alt 1.589 10 102.191 18.665 4.303-33.581 *Øvrig drift består af ejendomsudgifter for eksempel rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse m.m. (Under DUF: Isenvad 40 børnehavepladser + Blåhøj 40 børnehavepladser) side 13

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner. Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017 2019 Vedtaget budget Udgifter 4.794 4.794 4.794 4.794 Indtægter 0 0 0 0 Netto 4.794 4.794 4.794 4.794 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til 2015. Budgetændringer Der er ikke indarbejder ændringer i forhold til budget 2015 Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændret forventninger til overslagsårene. Budgetbemærkninger Budgettet indeholder beløb til puljeordningen Lystersminde i Brande og de private institutioner International School Ikast-Brande, Gludsted Børnehave og Naturbørnehaven v/ Friskolen i Thorlund samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. Der er budgetlagt med følgende: Bakkelandet: Der er budgetlagt med 223.000 kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 0,5 børnehaveplads Stengården: Der er budgetlagt med 378.000 kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 3 børnehavepladser ISIB: Der er budgetlagt med 807.000 kr. i tilskud til 13 børnehavepladser Gludsted: Der er budgetlagt med 1.239.000 kr. i tilskud til 20,5 børnehavepladser Eventyrhuset Grindsted (andre kommuner): Der er budgetlagt med 62.000 kr. i tilskud til 1 børnehaveplads Thorlund Friskole: Der er budgetlagt med 1.456.000 kr. i tilskud til 14,4 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser Lysterminde: Der er budgetlagt med 49.000 kr. i tilskud til 3 pladser i vuggestue og 5 børnehavepladser side 14

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder: Budget 2016 Folkeskoler (03.22.01) 303,9 mio. kr. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02) 1,2 mio. kr. Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04) 8,2 mio. kr. Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05) 16,7 mio. kr. Befordring af elever i grundskolen (03.22.06) 9,7 mio. kr. Kommunale specialskoler (03.22.08) 38,7 mio. kr. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09) 0,6 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10) 21,5 mio. kr. Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12) 12,8 mio. kr. Kulturel virksomhed (03.35.64) 0,3 mio. kr. Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76) 8,7 mio. kr. Elevtilskud (03.38.78) 0,2 mio. kr. Løn og barselspuljer (06.52.70) 7,0 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 429,3 mio. kr. side 15

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22 Folkeskolen mm. Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v. Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 03.22.01 Folkeskoler og 03.22.05 Skolefritidsordninger, og 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.01 Folkeskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 315.999 311.946 311.946 311.946 Indtægter -12.132-12.132-12.132-12.132 Netto 303.867 299.814 299.814 299.814 ( ) Budgetforliget 4.000 4.000 4.000 4.000-1600 -3.840-3.840-3.840 Budgetforlig Der er indarbejdet følgende rettelser som følge af budgetforliget 2016: Der afsættes et årligt beløb på 4 mio. kr. til leasing af PC er til skolelever, idet Byrådet finder det vigtigt, at de opnåede positive resultater fastholdes og udvikles. Der afsættes midler til fastholdelse af en 1:1 PC løsning på folkeskolerne. Der er indarbejdet følgende udgiftsreduktioner i 2016: Der gennemføres en rammereduktion på 1,6 mio. kr. med virkning pr. 01.08.2016. I 2017 er den årlige reduktion 3.840.000 kr. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i budget 2016: Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønsumsstyring (8,65% af lønsum) der er tilført 787.000 kr. BY 29-09-2014: Udvidelse af 5 toiletter på Præstelundskolen medfører 25.000 kr. i udvidet driftsudgifter I forbindelse med budgetforliget for 2015-2018 blev der besluttet, at afsætte 1,7 mio. kr. i 2015 og 2016 til idrætsprofilskole. Beløbet var 500.000 i 2015 og 1.200.000 kr. i 2016. Der er ikke afsat midler i budget 2017-2019 Fortsættelse af EUD10 - ny 10. klasseslinje - finansieret af DUT. Yderligere DUT midler i forhold til budget 2016 i alt er der tilført 72.000 kr. På baggrund af de indskrevne elever er der foretaget en beregning af skoleåret 2015-2016. Der skal oprettes 3 ekstra D-klasser i alt 2.380.000 kr. Finansiering af øgede udgifter til drift af multihuset er overført til Isenvad Skole (finansieret af KFU) i alt er der overført 95.000 kr. side 16

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Flytning af 2 skolekonsulenter fra konto 06(administration til konto 03) i alt 1.276.000 kr. Syge- og hjemmeundervisning er fra budget 2016 flyttet fra konto 3.22.03 til 03.22.01 i alt 20 Flyttet fra anlæg til drift (Læringsportal Folkeskolerne 0,6 mio. kr.) Forventninger til budget og overslagsårene Implementering af den nye folkeskolereform vil fortsat fylde meget i budget 2016. Budgetbemærkninger Oversigt over skolernes klassetrin: Skole Klassetrin Bemærkning Blåhøj skole 0-6. klasse Fællesledelse med Dalgasskolen Dalgasskolen 0-6. klasse Fællesledelse med Blåhøj skole 3-4 specialklasser Præstelundskolen 0-9. klasse 1 modtageklasse 2 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole Bording skole 0-9. klasse 4 specialklasser Engesvang skole Hyldgårdskolen 0-9. klasse 0-9. klasse Isenvad skole 0-6. klasse Fællesledelse med Vestre Skole Nordre skole 0-9. klasse 8 specialklasser Vestre skole 0-9. klasse Fællesledelse med Isenvad skole Modtageklasse for 2-sprogede elever uden danskkundskaber Overbygningsskole for Isenvad skole Østre skole 0-9. klasse 4 specialklasser Specialhold i indskolingen og på mellemtrin Nørre Snede skole 0-9. klasse Ejstrupholm skole 0-9. klasse 3 specialklasser 1 modtageklasse 10. klasse skolen (IUC) 10. klasse Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen Elevfordeling forventet pr. 01.01.2016: Bh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spec. I alt Skole Blåhøj skole 15 12 16 15 15 14 9 96 Dalgasskolen 47 56 41 49 52 41 43 19 348 Præstelund 54 66 37 41 48 39 43 102 86 71 17 604 Bording skole 53 42 45 48 43 52 44 45 40 26 24 462 Engesvang 41 33 38 40 40 43 39 32 47 25 378 Hyldgårdssk. 40 50 53 47 55 76 66 56 61 54 558 Isenvad skole 15 16 19 16 15 13 17 111 Nordre skole 43 38 26 34 30 38 26 57 57 27 32 408 Vestre skole 66 85 51 41 46 42 48 69 64 50 562 Østre skole 60 59 49 49 47 46 49 31 49 58 21 518 Nørre Snede 43 39 31 40 22 20 51 19 40 18 3 326 side 17

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Ejstrupholm 40 25 41 27 33 21 32 37 34 20 22 332 10. klasse 105 105 I alt 517 521 447 447 446 445 467 448 478 349 105 138 4.808 Normerede stillinger pr. 01.01.2016: Skole Normering i stillinger: Lærere og bh. kl. i alt Normering i stillinger: Pædagoger og bh. kl. i alt Ledere Adm. Adm. og service Service i alt Bording skole 36,87 6,73 2,0 0,93 1,50 2,43 Engesvang skole 35,93 3,67 1,8 0,93 1,50 2,43 Hyldgårdskolen 44,23 4,78 2,1 0,93 1,78 2,71 Isenvad skole 11,82 1,26 1,0 0,58 0,93 1,51 Nordre skole 42,33 8,89 2,1 0,93 1,50 2,43 Vestre skole 46,09 7,87 2,1 0,93 1,50 2,43 Østre skole 49,09 7,29 2,1 0,93 1,50 2,43 Blåhøj skole 12,03 1,19 0,5 0,30 0,73 1,03 Dalgasskolen 28,69 4,17 1,7 0,70 1,27 1,97 Præstelundskolen 46,83 7,37 2,2 0,93 2,00 2,93 Ejstrupholm skole 31,84 5,00 2,0 0,93 1,30 2,23 Nørre Snede skole 28,95 3,15 2,0 0,93 1,30 2,23 IUC (10. klasse) 8,07 0 1,1 0,93 0,50 1,43 I alt 422,77 61,37 22,7 10,88 17,31 28,19 Budget 2016 for skolerne (nettobeløb i ): Ramme 4 Skole Lærerløn 1 Drift Besparelse Andet 5 I alt plus Lederløn 2 (TAB) 3 Blåhøj skole 6.264 275 281-36 689 7.473 Dalgasskolen 16.285 955 798-111 2.176 20.103 Præstelundskolen 25.920 1.186 1.366-176 2.779 31.075 Bording skole 21.328 1.023 1.049-145 2.681 25.936 Engesvang skole 19.349 974 914-122 1.985 23.100 Hyldgårdsskolen 23.866 1.093 1.276-175 3.776 29.836 Isenvad skole 6.615 586 317-45 884 8.357 Nordre skole 25.207 1.006 951-162 3.898 30.900 Vestre skole 26.117 1.042 1.311-174 3.231 31.527 Østre skole 27.317 975 1.162-182 2.814 32.086 Nørre Snede skole 16.467 858 788-143 2.227 20.197 Ejstrupholm skole 18.833 882 800-129 2.206 22.592 10. klasse 7.664 582 365-56 817 9.372 I alt 241.232 11.437 11.378-1.656 30.163 292.554 1) Lærerløn: Løn til det pædagogiske personale skolelærere og pædagoger (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 2) Lederløn: Løn til ledelse (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 3) Drift(TAB): Løn til servicemedarbejdere og skolesekretærer 4) Ramme: Undervisningsmidler, elevaktiviteter, kontorhold og kurser. 5) Andet: Rengøring, vedligehold, varme, el mm., personale m/tilskud og vikarer side 18

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Fællesudgifter: På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af: Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen, mindske sårbarheden på mindre skoler og i årets løb bruges til f.eks. specialundervisning og vikarmidler. Kompetenceudvikling og udvikling generelt. Konsulentydelser. Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede. Tilskudsordninger. Udgifter til skolebibliotek, pædagogisk IT, tale-, sprog- og læsekonsulent. Løn til støttepersonale (OBS og AKT). Lokaleleje (herunder leje af haller). Transport af børn. Væsentlige ændringer af betydning for budgettet Klasse- og elevtal Med en elevtalsafhængig timetildelingsfaktor vil variationer i elevtallet medføre ændringer i budgettet. Store økonomiske udsving vil hovedsageligt fremkomme, når en eller flere skoler skal øge/formindske antallet af klasser. Her kan fastholdelse/variation af skoledistrikter få konsekvenser. Gennemsnitslærerløn Med 422,77 normerede lærerstillinger og børnehaveklasselederstillinger samt 61,37 normerede pædagogstillinger vil centralt aftalte lønstigninger have en betydning for udgifterne til lønninger. Ændringen i elevtal kan afspejle sig i en afledt stigning/fald i antal lærerstillinger på de enkelte skoler. Den gennemsnitlige lærerløn er fastsat til 467.000 kr. for lærer og 375.000 kr. for pædagoger. Timetildelingen til skolerne Skolerne tildeles timer til undervisning af normalklasser (ministeriets minimumstimetal plus et råderum) samt timer til specialklasser/hold, specialundervisning generelt, to-sprogsundervisning, vikartimer, minimums-åbningstid for skolebibliotek. Undervisning omfatter klasse- og holdundervisning, lejrskoler og andre aktiviteter sammen med eleverne. Skolerne tildeles yderligere timer til anden tid. Anden tid omfatter individuel tid (=forberedelse), pauser, fælles møder og planlægning, teammøder, kurser og videreuddannelse, tilsyn med elever og samlinger, samarbejde med daginstitutioner og andre uden for skolen, aldersreduktion, skole-hjem kontakt mm. Rammetildelingen til skolerne Til den løbende drift tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, prøver, efteruddannelse og indkøb af IT hver skole. Fordelingsnøglen er sammensat af dels et grundbeløb, dels af elevtalsafhængige faktorer. Der er tale om en rammebevilling. Fordelingen af rammen på den enkelte skole udmøntes i henhold til principper fastlagt af skolebestyrelsen. Sammensætningen af lærernes arbejdstid En fuldtidsstilling som lærer er defineret som 1.924 timer årligt. Ekskl. ferie er der 1.672,4 arbejdstimer til undervisning og andre opgaver i år 2016. Undervisningstiden udgør i gennemsnit 750 timer af de 1.672,4 arbejdstimer. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 19

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Der er foretaget lønbudgettering med udgangspunkt i de godkendte normeringer. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 1.198 1.198 1.198 1.198 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.198 1.198 1.198 1.198 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2016. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2015 Budgetbemærkninger Budgettet fordeler sig med: Udgifter til livredder Halleje Brande Svømmehal Udgifter til bustransport skolesvømning Transport til Harrild Hede Transportpulje 468.000 kr. 58.000 kr. 464.000 kr. 106.000 kr. 102.000 kr. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 20

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Området vedrører Folkeskoleloven 3 stk. 2, 4 og 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 8.619 8.619 8.619 8.619 Indtægter -432-432 -432-432 Netto 8.187 8.187 8.187 8.187 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2016. Budgetændringer Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2015. Ny organisering af PPR pr. 01.08.2015 har medført, at der er flyttet 1.512.000 kr. til konto 05.25.10 fælles formål under politikområdet Dagtilbud til børn og unge. Budgetbemærkninger Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet. Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter. Samspil med andre områder Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige daginstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås. side 21

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.05 Skolefritidsordninger Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. Den udvidede fællesskole (DUF) er kommunens pasningstilbud til børn i 0. klasse til og med 6. klasse. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 41.332 41.332 41.332 41.332 Indtægter -24.667-24.667-24.667-24.667 Netto 16.665 16.665 16.665 16.665 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0-1.600-1.600-1.600-1.600 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er indarbejdet følgende udgiftsreduktioner i 2016: Forældrebetalingen øges med 100 kr. pr. måned. Der gennemføres en rammereduktion på 500.000 kr. årligt. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2016: Budget til i alt 40 børnehavepladser i henholdsvis Blåhøj DUF og Isenvad DUF i alt tilføres 285.000 kr. Midler fra sundhedsaftalen til PPR - BU d. 10.06.2015. Budgetbemærkninger Beregningsfaktorer til normeringen i DUF: Timetildeling pr. barn pr. uge i 52 uger. Rammebeløb pr. barn Pr. år Frivilligt skolemodul 1 DUF 1 - O-3. klasse 0,96 1.211 kr. Frivilligt skolemodul 2 DUF 2 4. 6. klasse 950 kr. Frivilligt skolemodul Specialpædagogisk pasningstilbud C grupper DUF Special C 2,83 1.797 kr. Frivilligt skolemodul Specialpædagogisk pasningstilbud D grupper DUF Special D 4,00 1.797 kr. Anm. Ledelsestid pr. institution: 12 timer Morgenmodul er indeholdt i grundnormeringen side 22

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur: DUF 1 1.516 DUF 2 235 Specialgrupper C grupper 44 Specialgrupper D grupper 41 I alt 1.837 Fællesudgifter: På DUF-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søskenderabat og fripladser. Aftenklub for 6. og 7. årgang Der er under DUF etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord. Følgende principper er gældende for tilbuddet: 1. Det klublignende tilbud til 6.-7. klasse er et tilbud med pædagogisk sigte. 2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang. 3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet 18.00-21.00 i perioden 01-09 - 30-04. 4. Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub. 5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse. 6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen. 7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub. 8. 5. årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne. Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 0,6 mio. kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger. Det samlede forventede antal indskrevne i skoledistrikterne i 6. og 7. årgang forventes at udgøre 1.089 børn. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen. side 23

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtigelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde). Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 9.717 9.717 9.717 9.717 Indtægter 0. 0. 0. 0. Netto 9.717 9.717 9.717 9.717 ( 2015 2016 2017 2018 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2016. Budgetændringer Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2015: Budgettet til kørsel til eksterne specialskoler er fra 2016 flyttet fra 03.22.08 i alt er der flyttet 5.520.000 kr. Forventninger til budget og overslagsårene Udgifterne til transportudgifter er under stigende økonomisk pres på grund af stigningen i antallet af elever og prisen. Budgetbemærkninger Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport: Dækker befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v. samt syge- og tilskadekomne elever i folkeskolen. Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner). side 24

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Området vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser i Folkeskolelovens 20 stk.3. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 38.771 38.771 38.771 38.771 Indtægter 0 0 0 0 Netto 38.771 38.771 38.771 38.771 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2016. Budgetændringer Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2015: Budgettet til kørsel til eksterne specialskoler er fra 2016 flyttet fra 03.22.08 i alt er der flyttet 5.520.000 kr. Forventninger til budget og overslagsårene Der ses generelt en stigning i antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er en tendens der har gjort sig gældende både på landsplan, og i alle tre kommuner før sammenlægningen. Herudover bliver betaling for tilbuddene i stigende grad omlagt, og det betyder en større prisstigning for undervisningen end budgetforudsætningen. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt på følgende elementer: Udgifter til de enkeltintegrerede elever er på 7.088.000 kr. til 42 årselever Udgifter til egne special SFO 6.726.000 kr. til 64 årselever Udgifter til eksternt skolekøb 19.630.000 kr. til 87 årselever Udgifter til eksternt SFO køb 2.655.00 kr. til 30 årselever Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud. side 25

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017 2019 Vedtaget budget Udgifter 1.711 1.711 1.711 1.711 Indtægter -1.070-1.070-1.070-1.070 Netto 641 641 641 641 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2015. Der er flyttet 642.000 kr. fra 03.22.01+03.22.05 som følge af ændrede konteringsregler. Budgetbemærkninger Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Som led i folkeskolereformen og Aftale om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen fordelt over årene 2014-2020. Den kommunale andel af denne bevilling fordeles årligt til de enkelte kommuner på baggrund af antallet af elever i det senest opgjorte skoleår. Tilskuddet til Ikast-Brande er budgetlagt til 1.070.000 kr. side 26

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Staten yder generelle driftstilskud pr. elev til de frie grundskoler, herunder private skoler. Kommunerne betaler i henhold til Friskoleloven bidrag til staten for de børn i den enkelte kommune, der er elev på en privat skole. Kommunernes bidrag frasættes på de årlige finanslove som en fast andel af det gennemsnitlige statslige driftstilskud pr. elev. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 21.532 20.984 20.984 20.984 Indtægter 0 0 0 0 Netto 21.532 20.984 20.984 20.984 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2016. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2015: Der forventes en stigning i antallet af elever på friskoler på 12 elever i forhold til 2015 samt et fald i antallet af elever i SFO på 20. Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser en mindre stigning henover årene. Budgetbemærkninger De frie grundskoler modtager et tilskud på 75% af den gennemsnit udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 85% af tilskuddet. Tilskudstype: Takst i 2015: Undervisning ved frie grundskoler 34.017 kr. pr. elev SFO ved frie grundskoler 11.123 kr. pr. elev (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2016 forventes at ligge på niveau med taksterne for 2015. Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 596 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 216 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet. side 27

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Antal børn i private skoler og tilhørende fritidstilbud Skoletilbud Fritidstilbud Skoleår 2015/16 (forventet) 596 216 Skoleår 2014/15 584 236 Skoleår 2013/14 573 231 Skoleår 2012/13 554 226 Skoleår 2011/12 533 219 Skoleår 2010/11 533 236 Skoleår 2009/10 493 202 Skoleår 2008/09 456 134 Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt. side 28

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler Staten yder taxametertilskud til efterskoler og ungdomskostskoler. Elevernes bopælskommuner betaler bidrag til staten for hver undervisningspligtig elev, der modtager undervisning på en efterskole eller ungdomskostskole. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 12.808 12.808 12.808 12.808 Indtægter 0 0 0 0 Netto 12.808 12.808 12.808 12.808 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2016. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2015: Der forventes en stigning i antallet af elever på friskoler på 9 elever i forhold til 2015. Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af elever, der benytter efterskoler viser en svag stigende tendens. Budgetbemærkninger Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 381 børn benytter et efterskole-tilbud. Antal børn på efterskoler Skoletilbud Skoleår 2015-16 381 Skoleår 2014/15 372 Skoleår 2013/14 358 Skoleår 2012/13 340 Skoleår 2011/12 328 Skoleår 2010/11 356 Skoleår 2009/10 375 Skoleår 2008/09 336 Det kommunale bidrag for 2015 udgør 35.405 kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2016 forventes at ligge på niveau med taksterne for 2015. (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) side 29

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem bidrag for efterskoler og bidrag for privatskoler i øvrigt samt sammenhæng med det almindelige folkeskoleområde. side 30

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.35 Kulturel virksomhed 03.35.64 Kulturel virksomhed Her registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 259 259 259 259 Indtægter 0 0 0 0 Netto 259 259 259 259 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2016. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2015. Forventninger til budget og overslagsårene Uændrede forventninger. Budgetbemærkninger Indenfor budgetrammen afholdes udgifter til drift af Pakhuset i Brande. side 31

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter, registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funktion 3.38.76. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 8.559 8.559 8.559 8.559 Indtægter 0 0 0 0 Netto 8.559 8.559 8.559 8.559 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2016. Budgetændringer Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2015: Budgetbemærkninger Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole har én ledelse og én bestyrelse. Ungdomsskolen leverer sin undervisning og klubaktivitet decentralt og benytter sig af decentrale undervisningssteder, primært på 10. klasses skolen i Ikast (kaldet Ikast Ungdomscenter) samt på folkeskoler og evt. andre kommunale lokaler. Ungdomsskolen er etableret som en decentral institution med selvforvaltning indenfor rammerne af Byrådets beslutninger. Der sker ingen reguleringer som følge af demografien. Ungdomsskolens virke sker ud fra Ungdomsskoleloven og Ikast-Brande Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik. Ungdomsskolen bygger på en lokal forankring og tilbyder aktiviteter i områderne Ikast, Brande, Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm. Ungdomsskolen skal som minimum tilbyde, almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i danske sprog og danske samfundsforhold. Ungdomsskolen tilbyder undervisning i kørsel med knallert, klub- og fritidsaktiviteter og kan tilbyde heltidsundervisning og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål. side 32

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Folkeskolens elever i 8.-9. klasse kan opfylde deres undervisningspligtige timetal efter Folkeskolelovens bestemmelser helt eller delvist ved undervisning i ungdomsskolen. Ungdomsskolens primære målgruppe er unge i alderen 14-18 år. (ca. 1.800 unge) Ungdomsskolen tilbyder elever i folkeskolens 7. årgang undervisning som introduktionstilbud. Tilbud til 7. årgang gælder alene det geografisk nærmeste ungdomsskoletilbud. Ungdomsskolen kan tilbyde visse aktiviteter til unge i alderen 19-25 år. side 33

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 03. Familier og børn med særlige behov Politikområdet Familier og børn med særlige behov under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børne- og familieområdet består af disse områder: Budget 2016 Kommunal tandpleje (04.62.85) 15,3 mio. kr. Kommunal sundhedstjeneste (04.62.89) 6,5 mio. kr. Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07) -0,7 mio. kr. Opholdssteder mv. for børn og unge (05.28.20) 12,9 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21) 31,4 mio. kr. Plejefamilier (05.28.22) 24,5 mio. kr. Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23) 9,9 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24) 2,6 mio. kr. Pleje og omsorg af ældre og handicappede (05.32.32) 2,1 mio. kr. Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42) 0,6 mio. kr. Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53) 0,5 mio. kr. Kontante ydelser - sociale formål (05.57.72) 5,9 mio. kr. Løn- og barselspuljer (06.52.70) 0,5 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 111,9 mio. kr. side 34

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 03. Familier og børn med særlige behov 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 04.62.85 Kommunal tandpleje Udgiften vedrører områderne for både børne- og ungetandplejen (0-18 år) efter Sundhedslovens 127, 131, 133 til forebyggelse og behandling. Budget 2016 med budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget budget Udgifter 16.371 16.371 16.371 16.371 Indtægter -1.044-1.044-1.044-1.044 Netto 15.327 15.327 15.327 15.327 ( ) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til 2015. Budgetændringer Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2015. Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændrede forventninger til overslagsårene. Budgetbemærkninger Budgettet for 2016 fordeler sig således: Område Beløb () Lønninger 11.398 Salg af timer -990 Uddannelse 100 Befordring 10 Beklædning 31 Personalerelaterede udgifter 34 Administration 107 Rengøring 151 Artikler 1.200 Anskaffelser 172 Andre kommuner 146 Tjenestebil 31 Vedligeholdelse af materiel, IT udgifter 477 Huslejebetaling 252 Forsikringer 8 El, vand og varme 93 Private udbydere 2.107 I alt 15.327 side 35