Referat fra mødet den 2. marts 2006 i Børne- og skoleudvalget

Relaterede dokumenter
Referat fra Sammenlægningsudvalgets ordinære møde den 15. maj 2006 i Aars PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 18. april Timetildeling til skolerne Normering på dagpasningsområdet 5

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 31. januar 2012 kl. 14:00 i Hornum Børnehave, Elmevej 4, Hornum

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling:

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Ressourcetildelingsmodel

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Økonomi/BP Dok.nr

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen.

Hovedpunkter fra temaanalysen

Folkeskoler. Bemærkninger:

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

Godkendelse af 2. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

0.-3. klasse: Mandag fredag: kl. 8:10-14: klasse: Mandag/fredag: kl. 8:10-14:10 Tirsdag/onsdag/torsdag: kl

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra

DBA aftale. Intern aftale mellem. Fag-/stabschef: Flemming Lauritsen. Ekstern aftaleenhed: Stauning Skole. for 2008

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )

Center for Undervisning

Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde

Ressourcetildelingsmodel til skolerne Sammendrag af høringssvar

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Nøgletal på skoleområdet

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Specialklasser mm. Status pr. 23. november 2006 mhp. harmonisering i skoleåret 2007/08

Reduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget

Model B for revision af Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen og Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Espergærdeskolen

PRINCIPPER STILLING SKOLE

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017

Handleforslag på Skoleudvalgets område

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. september 2008 kl. 18:00 i Aars 1

Tre modeller til styring af udgifterne til specialundervisning

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Statusanalysen. Syvstjerneskolen DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Evaluering af den aktivitetsbaserede budgetmodel på skoleområdet

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

NOTAT 23. oktober Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag)

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

Transkript:

Referat fra mødet den 2. marts 2006 i Børne- og skoleudvalget 17.02.05 G01 Timetildeling til skolerne På baggrund af statusrapport for skoleområdet, er der udarbejdet 2 modeller, der begge er en harmoniseringsløsning, der er i overensstemmelse med sammenlægningsudvalgets beslutning i forbindelse med budget 2007. Den ene model er en klassetildelingsmodel, der tildeler grundtimer efter Undervisningsministeriets minimumstimetildelingsmodel. Klasser deles ved elev nr. 26. Der tildeles en ugentlig lektion pr. elev over elev nr. 18. Der tildeles derudover 4 ugentlige lektioner til holddeling pr. klasse i 8. 10. klasse. Der tildeles 35 ugentlige lektioner pr. klasse til 10. klasse. Endelig tildeles der lektioner til holddeling til 1.-6./7. klasse skoler efter en gradueret skala ligesom der efter en gradueret skala reduceres i timer til meget små grundskoler med elever fra 1.-6./7. klasse. Den anden model er en kvotienttildelingsmodel, der tildeler 1,28 ugentlig lektion pr. elev i 1. 7. klasse og 1,70 lektion pr. elev i 8. 10. klasse. Haubro skole tildeles i alt 35 ugentlige lektioner og indgår ikke i den almindelige beregning. Modellen har indbygget et garantitimetal svarende til Undervisningsministeriets timefordelingsplan i 1. 9. klasse og 35 lektioner ugentligt pr. klasse i 10. klasse til skoler hvor kvotienten ikke giver et timetal svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. I forbindelse med garantitimetal gives der 4 ugentlige lektioner pr. klasse til holddeling i 8. 10. klasse. Til 1. 7. klase skoler med over 100 elever og 1. 6. klasse skoler med over 80 elever tildeles holdtimer efter en gradueret skala. Til 1. 7. klasse skoler med under 80 elever og 1. 6. klasse skoler med under 60 elever gives som garantitimetal Undervisningsministeriets minimums timetal reduceret efter en gradueret skala. Fælles for begge modeller tildeles ledelsestid efter en harmoniseret objektiv tildelingsmodel, timer til speialklasser i forhold til pågældende tilbud, specialundervisning med 0,12 lektion pr. elev i 1. 7. klasse, en særlig pulje på 225 ugentlige lektioner, der fordeles af PPR til elever med særlige behov, 21% af den afsatte undervisningstid til A tid (andet arbejde), 28% af den afsatte undervisningstid til frikvarter, centralt afsat tid til andre opgaver i.h.t. udarbejdet oversigt, 9.000 timer årligt til lærernes videre uddannelse, 50 timer pr. overbygningsskole og 25 timer pr. grundskole til SSP arbejde, tid til skolebiblioteksarbejde, TR arbejde, og 800 timer til konsulent for skolebiblioteksområdet. Endelig er der afsat 20 ugentlige lektioner til kor og 25 ugentlige lektioner til motorik. Klassetildelingsmodellen giver mulighed for at styre klassedannelsen og dermed ressourceforbruget under vækst, mens kvotienttildelingsmodellen giver den enkelte skole de optimale muligheder for ressourceanvendelsen, hvor der er lektioner nok. På baggrund af dialog med skolelederne om de to modeller indstiller administrationen, at børne- og skoleudvalget indstiller model to til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Bilag vedlagt. Børne- og skoleudvalget indstiller model 2 til godkendelse med virkning fra skoleåret 2007/2008.

17.21.01 G01 Befordring af elever afstandskriterier I tre af de 4 nuværende kommuner følger man Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 10. januar 1995 i.h.t. hvilken afstandskriterierne er 2,5 km for børnehaveklasse 3. klasse, 6 km for 4. 6. klasse, 7 km for 7. 9. klasse og 9 km for 10. klasse. En kommune har 2,5 km for børnehaveklasse 3. klasse og 5 km for 4. 10. klasse. Det anbefales at afstandskriterierne harmoniseres, hvorfor administrationen indstiller, at børne- og skoleudvalget indstiller til sammenlægningsudvalget, at afstandskriterierne for Vesthimmerlands kommune bliver de i Undervisningsministeriets bekendtgørelse angivne. Børne- og skoleudvalget indstiller at afstandskriterierne fra skoleåret 2007/2008 følger Undervisningsministeriets bekendtgørelse. 17.02.14 G01 Vikarressourcetildeling Der er i de 4 nuværende kommuner meget stor forskel på de tildelte ressourcer til vikardækning. Der er udarbejdet et harmoniseret oplæg, der fordeler den samlede nuværende ressource fordelt i forhold til lærerstillinger på den enkelte skole udfra en gennemsnitlig tildeling pr. lærer. Vikarressourcen er en decentral pulje, der administreres centralt og som kan anvendes til fast vikar, vikardækning ved egne lærere, til tilkaldevikar alt efter skolens behov. Sygdom over 14 dage dækkes ind af en central pulje. Det anbefales, at de politisk udmeldte retningslinier er: Skolen skal i videst muligt omfang sørge for fuld vikardækning. Grundskolen skal vikardækkes. Der kan evt. gives fri i ydertimer for overbygningselevers vedkommende efter skoleledelsens vurdering. Administrationen indstiller, at børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til vikarressourcefordeling samt retningslinier for vikardækning til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Børne- og skoleudvalget indstiller det harmoniserede oplæg samt de anførte retningslinier til godkendelse. Udvalget ønsker opfølgning af vikardækning i form af en årlig opgørelse. 81.39.00 G01 Timeramme til lærernes videreuddannelse Der er i dag afsat 7.644 timer pr. år til lærernes videreuddannelse i de fire nuværende kommuner. I forbindelse med indførelse af gebyr for kurser på DLH (nu CVU) blev de enkelte kommuners timetal til videreuddannelse reduceret for at kunne finansiere denne merudgift. Udvikling af pædagogiske temaer, faglig fokus, teamarbejde, ressourcepersoner i skolen m.v., kræver et kompetenceløft hos lærerne, hvorfor et løft i ressourcen til uddannelse må anses for særdeles påkrævet.

Derfor anbefales en forhøjelse af videreuddannelsesressourcen til 9.000 timer pr. år. Det skal bemærkes, at ressourceløftet er holdt indenfor rammen af det samlede harmoniserede oplæg, der tilgodeser sammenlægningsudvalgets krav til budget 2007. Administrationen indstiller, at børne- og skoleudvalget indstiller til godkendelse i sammenlægningsudvalget, at der fra skoleåret 2007/2008 afsættes 9.000 timer årligt til videreuddannelse af lærerne. Børne- og skoleudvalget indstiller, at der fra skoleåret 2007/2008 afsættes 9.000 timer til lærernes videreuddannelse. 17.02.00 G01 Undervisnings- og aktivitetsmidler I dag anvendes i alt i de 4 kommuner til disse to områder kr. 7.137.550. Der er udarbejdet to modeller. Model 1 er en ren matematisk model, der ikke skelner mellem store og små skoler, men kun tildeler pr. elev. Model 2 arbejder med en grundsats pr. klasse suppleret med et gradueret nøgletal i forhold til elever/klasser. Denne model tilgodeser i højere grad de små skoler. Til elevaktiviteten afsættes kr. 150 pr. elev i begge modeller. Administrationen indstiller at børne- og skoleudvalget indstiller model 2 til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Bilag udleveres på mødet. Model 2 indstilles til godkendelse. 17.02.00 G01 Ledelsestid og sekretærtid Som det fremgår af vedlagte oplæg til ledelsestid, er der meget stor forskel på tildeling af tid til ledelse i de 4 nuværende kommuner. Oplægget er en harmonisering af den tildelte tid indenfor en 0 løsning. Oplægget tager i sin model hensyn til ledelsesopgavens omfang og skolestørrelse, så der efter objektive kriterier tildeles ledelse i forhold til de opgaver, antal ansatte, elevtal m.v. pågældende skole har. Det anbefales, at der harmoniseres fra skoleåret 2007/2008, så der i den nye kommune bliver ensartede objektive og gennemskuelige tildelingskriterier for alle skoler. Sekretærtiden fastsættes som en procentdel af ledelsestiden og justeres hvert 3. år. Til overbygningsskoler med over 500 elever afsættes mindst 37 sekretærtimer. Ved en sammenkobling med ledelsestiden opnås en løbende tilpasning i forhold til pågældende skoles opgaver. Ved en regulering hvert 3. år på baggrund af den gennemsnitlige ledelsestid i perioden afbødes for voldsomme udsving. Det anbefales af harmoniseringen af sekretærtiden sker pr. 1/9 2007 af hensyn til KTO aftalen om virksomhedsoverdragelse.

Administrationen indstiller, at børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til ledelsestid med virkning fra 1/8 2007 og oplæg til sekretærtid med virkning fra 1/9 2007 til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Indstilles til godkendelse. 82.07.00 G01 Bygningsvedligeholdelse Vedlagt følger oplæg til indvendig vedligeholdelse af skolebygninger. Fordelingsnøglen bygger på et grundbeløb på kr. 30.000 pr. skole kombineret med et beløb pr. m2 og et beløb pr. elev. Ved denne model tilgodeses både bygningsmasse, slitage ved elevmængde og de små skolers behov ved at afsætte et grundbeløb pr. skole, så alle derved får et rimeligt vedligeholdelsesbudget. Det anbefales at ydre bygningsvedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne arealer omkring skolerne overtages af teknisk forvaltning, der får overført de midler der i dag anvendes i børne- og skoleforvaltningen til løsning af denne opgave. Opgavefordelingen mellem teknisk forvaltning og børne- og skoleforvaltningen skal nedfældes i en aftale omfattende de enkelte institutioner. Bilag vedlagt. Administrationen indstiller, at børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til indre vedligeholdelse af skolerne til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Indstilles til godkendelse. 00.17.10 G01 SSP i Vesthimmerlands kommune SSP er et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde mellem skole, socialvæsen og politi, der har til formål at forebygge misbrug og kriminalitet blandt børn og unge, skabe trygge rammer for børns opvækst og gennem netværk at gribe hurtigt og effektivt ind med støtte og hjælp, når børn og unge har behov for det. SSP er organiseret med en styregruppe bestående af socialforvaltningschef, skoleforvaltningschef og politichef, der har til opgave i dialog med SSP medarbejdere at udarbejde oplæg til politisk behandling og vedtagelse vedrørende SSP området. Arbejdet ønskes organiseret omkring en fuldtidskoordinator, der i samarbejde med SSP lærere fra folkeskolerne, SSP medarbejdere i ungdomsuddannelserne og SSP repræsentanter fra socialområdet og politiet danner de nødvendige fora i form af SSP og SSP+ der sikrer implementering af SSP arbejdet, så de nødvendige netværk med frontpersoner, frivillige organisationer, værtshusmiljø m.v. dannes og støtter op omkring de enkelte unge. Organisatorisk placeres SSP koordinatoren som en stabsfunktion under børne- og skoleforvaltningschefen, da vedkommende i sit arbejde skal være institutionsuafhængig. Fysisk placeres streetwalkere og SSP koordinatoren i ungdomsskoleregi i tæt kontakt med de unge og medarbejderne, der tager sig af de unge.

I normeringen for skoler er der afsat timer til informationsarbejdet i SSP regi såvel som til SSP repræsentanterne. Endvidere er der i skolenormeringen afsat 1.120 timer årligt til SSP koordinatoren. For at komme op på en fuldtidskoordinator mangler der således 560 timer, som ligger indenfor det harmoniserede normeringsoplægs rammer, hvis sammenlægningsudvalgets mål for budget 2007 skal rammes præcist. Administrationen indstiller, at børne- og skoleudvalget indstiller til godkendelse i sammenlægningsudvalget at der ansættes en fuldtidskoordinator indenfor SSP, finansieret indenfor det harmoniserede oplæg til normering for skoleområdet. Børne- og skoleudvalget indstiller, at der ansættes en fuldtidskoordinator indenfor SSP fra skoleåret 2007/2008.