Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Relaterede dokumenter
Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august Kl. 16:15 i Sagnlandet

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Budgetaftale

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde

Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar

Socialområdet - handicap og socialpsykiatri

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme tilbud til voksne med særlige behov

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

I denne sag forelægges høringsmaterialet til godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Faxe kommunes økonomiske politik

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Handleplan for voksenområdet. Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Udvalg: Socialudvalget

Prioriteringsrum i kr.

NOTAT. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Rammeaftale

Center for Social Service

Justering praktisk pædagogisk støtte

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Faxe kommunes økonomiske politik.

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 15. august Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Udvalget for Klima og Miljø

6. Center for Social Service

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

6 Familieplejen Bornholm

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Center for Social Service

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Afvigelse ift. korrigeret budget

Bilag til Økonomiregulativ

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Bilagsnotat ramme 50.54

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Transkript:

Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

12-11-2014 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 12-11-2014: Godkendt Afbud fra Julie Hermind Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

12-11-2014 Side 2 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie Sagsnr.: 14/17840 Resumé: Det specialiserede socialområde har i en årrække været præget af budgetoverskridelser. De løbende budgetopfølgninger i 2014 har vist, at der fortsat er behov for reduktion i udgiftsniveauet på såvel børne- og ungeområdet som på voksenområdet. Ved vedtagelsen af budget 2015-2018 blev det besluttet, at omkostningsniveauet i 2015 skal reduceres til omkostningsniveauet for 2013. I forhold til seneste budgetopfølgning (FR 2014-3) svarer det til en reduktion i størrelsesorden 14-15 mio. kr. i forhold til 2014- niveauet. I samarbejde med det eksterne konsulentfirma reflexio har administrationen iværksat et projekt, som har haft til opgave at udarbejde en operationel plan for at gennemføre de omtalte omkostningsreduktioner i 2015. Formålet med handleplanen er i første omgang at skabe et politisk beslutningsgrundlag som efterfølgende kan fungere som opfølgningsog styringsgrundlag i bestræbelserne på at indfri de politisk vedtagne måltal i 2015. Administrationens handleplan rummer konkrete initiativer, som forventes at nedbringe udgifterne med i underkanten af 9 mio. kr. For samlet set at nedbringe omkostningsniveauet i 2015 til 2013-niveau, er der således brug for yderligere tiltag. Administrationens handleplan bliver præsenteret på et fællesmøde for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre og den 12. november og efterfølgende politisk behandlet i begge udvalg. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom godkender handleplanens initiativer som grundlag for administrationens videre arbejde med at nedbringe omkostningsniveauet. 2. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom godkender, at administrationen afdækker mulighederne for yderligere omkostningsreduktioner som følge af revisitering og omlægning af eksisterende forløb med henblik på efterfølgende politisk forelæggelse Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-11-2014: Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning den 12-11-2014: Indstillingerne tiltrådt. Afbud fra Julie Hermind Sagsfremstilling: Både det specialiserede børne- og ungeområde samt voksenområdet er fortsat præget af store uholdbare budgetoverskridelser. Som det fremgår af FR 2014-3, forventes et

12-11-2014 Side 3 merforbrug i 2014 i størrelsesorden 28,5 mio. kr. Dette er fordelt på 23 mio. kr. på voksenområdet og 5,5 mio. kr. på børneområdet. De gentagne budgetoverskridelser udfordrer hele kommunens økonomi, og det er helt centralt at få balance i budgetterne, så de stemmer med de politisk forudsatte niveauer. I budget 2015 er der tilført 14 mio. kr. til området. Som det fremgik af sidste budgetopfølgning er dette ikke tilstrækkeligt, da forventningen er, at områderne kommer ud med et samlet merforbrug på 28,5 mio. kr. Der er således behov for at anvise forslag til omkostningsreduktioner i størrelsesorden 14-15 mio. kr. i 2015. Arbejdet med handleplanen: Med afsæt i de historiske udfordringer på det specialiserede socialområde fik Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og henholdsvis den 3. og 4. marts 2014 forelagt Handlingsplan for styrkelse af Center for Social & Familie. Denne handlingsplan har været udgangspunktet for en række iværksatte tiltag og initiativer i centret med henblik på at rette op på centrets udfordringer. Disse tiltag og initiativer til trods har der i løbet af 2014 været konstateret fortsat stigende merudgifter. Som følge heraf blev det i forbindelse med budgetproces 2015-2018 besluttet at iværksætte et yderligere projektforløb med henblik på at udarbejde en operationel plan for opnåelse af de politisk vedtagne omkostningsreduktioner fra 2015 og frem. Der har været nedsat en tværgående projektgruppe bestående af deltagere fra direktionen, ledelsen og medarbejdere i Center for Social & Familie, Koncernøkonomi & Analyse samt eksterne konsulenter fra konsulentfirmaet reflexio. Arbejdsprocessen med initiativerne har været 1) at gennemgå og rubricere samtlige foreliggende og godkendte handleplansinitiativer med en økonomisk effekt. Herunder se på eventuelle afledte initiativer, samt de forslag, der blev sorteret fra i budgetforslaget 2015. Dernæst har fokus været 2) at operationalisere initiativerne sådan, at der vil kunne følges op kvantitativt og kvalitativt på effekterne af initiativerne i 2015. Handleplanens indhold: Administrationens handleplan rummer i alt 10 forslag til konkrete tiltag og initiativer, som i oversigtsform er præsenteret i Skema 1 herunder. Skema 1 Handleplanens forslag til tiltag og initiativer: Forventet potentiale, mio. kr. Forslag Område 2015 2016 2017 Voksne 1 Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet for socialpædagogisk bistand -1,7-2,3-2,3 2 Ensretning af serviceniveau og priser for BPA -0,1-0,3-0,6 3 Fortsat fokus på forhandling og -1,0-1,0-1,0

12-11-2014 Side 4 genforhandling af kontrakter 4 Opstramning af visitationsprocedurer, voksenområdet -0,5-0,6-0,7 5 Decentralisering af midlerne til specialundervisning -0,8-2,0-2,0 6 Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet til støttekontaktpersoner -0,2-0,4-0,5 Børn 7 Skærpet leverandørvalg ved anbringelse af børn og unge -1,5-2,8-3,7 8 Styrkelse og effektivisering af den forebyggende indsats i familiehuset -0,3-0,5-0,5 9 Opstramning af visitationsprocedurer, børneområdet -1,8-2,5-2.5 Fælles 10 Mellemkommunale betalinger -1,0-0,5-0,5 Total -8,9-12,9-14,3 Som det fremgår af oversigten, forventes de foreslåede tiltag og initiativer at kunne bidrage til en nedbringelse af omkostningerne i 2015 i størrelsesorden knap 9 mio. kr. I forhold til den samlede forudsætning om omkostningsreduktioner i størrelsesorden 14-15 mio. kr., udestår der således at anvise tiltag og initiativer i størrelsesorden 5-6 mio. kr. Handleplanens initiativer er overvejende rettet mod justeringer og tilpasninger på en række konkrete foranstaltninger, ligesom der er forslag, der retter sig mod ændret og skærpet praksis i forhold til ny-visiteringer. Hvis det skal være realiserbart at opnå yderligere omkostningsreduktioner i størrelsesorden 5-6 mio. kr., vil der efter administrationens opfattelse være brug for konkret at forholde sig til eksisterende forløb. Det betyder i praksis revisitering og omlægning af foranstaltninger, som i dag bliver ydet til borgere i kommunen. Revisitering og omlægning af eksisterende ydelser: Som nævnt ovenfor er det administrationens vurdering, at det vil være nødvendigt at revisitere og omlægge eksisterende ydelser, hvis det skal være muligt at sikre overholdelse af den politisk fastlagte budgetramme i 2015. Revisitering og omlægning af eksisterende ydelser er en kompliceret øvelse, og det må forventes at skabe en del opmærksomhed, særligt fra borgere og pårørende, som fremadrettet får omlagt deres ydelser. Samtidig må det forventes, at det vil medføre en

12-11-2014 Side 5 stigning i antallet af klagesager, herunder også en øget risiko for, at en række sager vil blive omstødt i Ankestyrelsen. Omfanget af mulighederne for og potentialet ved revisitation og omlægning af eksisterende forløb er ikke afdækket på nuværende tidspunkt, og derfor anbefaler administrationen, at det politisk godkendes, at en proces omkring afdækning af disse muligheder og potentialer bliver iværksat. Resultatet af administrationens afdækning vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling, inden der sker en egentlig revisitation eller omlægning. På den måde kan vi sikre, at der politisk er taget stilling til de ændringer af serviceniveauer/kvalitetsstandarder, som potentielt vil være konsekvensen heraf. Herunder er givet et par konkrete eksempler på, hvilke muligheder og for så vidt også begrænsninger der er i forhold til revisitering og omlægning af foranstaltninger. Administrationen vil uddybe og nuancere disse eksempler på fællesmødet den 12. november. Skærpet leverandørvalg ved anbringelse af børn og unge En 18-årig behandlingskrævende pige er anbragt i et døgntilbud efter servicelovens 66. Hun har været anbragt siden februar 2012 og har boet på samme institution gennem hele forløbet. Den samlede udgift ca. 979.000 kr. pr. år. Placeres hun i stedet i en plejefamilie, er udgiften pr. år ca. 644.500 kr. Det betyder en udgiftsforskel på 334.500 kr. Social fagligt er det ligestillede tilbud. Revisitation En borger har siden 2008 været anbragt på den samme døgninstitution efter servicelovens 107 midlertidigt botilbud til ca. 2,6 mio. kr. årligt. Lejre Kommune laver en social faglig vurdering i foråret 2013, der resulterer i, at borgeren har brug for et varigt ophold på en anden institution efter servicelovens 108 permanent botilbud til ca. 1,3 mio. kr. årligt. Den årlige udgiftsforskel er 1,3 mio. kr. Borgeren ønsker ikke at flytte og kommunen vælger derfor at prøve sagen i Ankestyrelsen. Det bliver afgjort, at borgeren ikke behøver at indvillige i at flytte, da det nuværende botilbud kan anses for at være et permanent tilbud. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at budgettet for det specialiserede socialområde fortsat er hårdt økonomisk udfordret. Det er derfor påkrævet, at omkostningerne nedbringes. Nedbringes omkostningerne ikke, vil det være nødvendigt, at andre områder i kommunen eller kassen bidrager til at finansiere udgiftsniveauet. Med handleplanen forventes omkostningerne med udgangen af 2015 at kunne være reduceret med omkring 9 mio. kr. For at sikre overholdelse af de politisk fastlagte budgetrammer skal der således arbejdes med at konkretisere yderligere forslag til omkostningsreduktioner i størrelsesorden 5-6 mio. kr. Handicappolitik: Administrationen skal oplyse, at mulige kommende vedtagelser af ændringer i serviceniveauerne på både børn- og unge og voksenområderne kan have indflydelse på handicappolitikken og vil i så fald skulle høres i Handicaprådet.

12-11-2014 Side 6 Økonomi og finansiering: Handleplansarbejdet er iværksat i bestræbelserne på at indfri de politisk fastlagte budgetrammer for 2015. Der henvises i øvrigt til FR 2014-3. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Bilag: 1. Den nye handleplan på det specialiserede socialområde

12-11-2014 Side 7 3. BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 12-11-2014: Intet Afbud fra Julie Hermind Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: