Aarhus Universitet Økonomirapport

Relaterede dokumenter
Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport

AU AARHUS UNIVERSITET. Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen).

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.

BUDGETOPFØLGNING 2004

Internt stormøde: Strategi og budget

Aarhus Universitets økonomiske strategi for som opfølgning på universitetets indtægtsnedgang

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

Københavns Universitets bestyrelse

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Infomøde i ANIS. Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder AARHUS UNIVERSITET. Infomøde Klaus Lønne Ingvartsen 29. oktober 2018 Institutleder

Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017

BUDGETOPFØLGNING 2004

Notat AARHUS UNIVERSITET. 1. Ændringer i forventede indtægter. Modtager(e): Samarbejdsorganisationen. Angående budget 2014

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

Udvikling på A-dagpenge

4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling

1. trimester opfølgning på budget 2015

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Pixiudgave Regnskab 2016

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

Figur 1. KPs omkostninger fordelt på omkostningstyper ved F2 2018, pct. Løn 67%

Regnskabet efter 2. kvartal 2011 viser et resultat på 4,6 mio. kr. og en prognose for året 2011 på -4,3 mio. kr.

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Bilagsmateriale - bestyrelse

Bilag Budget 2017

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Regnskab Vedtaget budget 2009

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Aarhus Universitet 2007

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

Økonomioverblik pr. 1. august 2015

Bilag trimester opfølgning på Budget 2016

Aarhus Universitet Budget

Figur 1. KPs indtægtsgrundlag fordelt på indtægtsområder ved F2 2018, pct. GU 55%

Regnskab konsekvenser for budget 2011

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Modtager(e): Bestyrelsen for Aarhus Universitet (BM6, 3. december 2015)

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år

tal 2011 au i tal 2011

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Centrale parametre for CBS,

Bilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

INTERN RESSOURCEALLOKERING

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

1. kvartals økonomirapport 2006

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Notat om rebudget Indledning. Ledelsesresumé

Notat AARHUS UNIVERSITET. Notat vedr. de forskningsunderstøttende midler (tidl. annuum), Institut for Klinisk Medicin

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Vangeboskolens økonomiske situation

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Opdateret senest: 15. maj /1

Transkript:

Side 1 Aarhus Universitet Økonomirapport 1 2016 Indhold Det samlede forventede resultat... 2 Tabel 1. Budgetafvigelser... 2 Tabel 2. Resultatopgørelse AU... 3 Tabel 3. Egenkapital/opsparing... 4 Figur 1. Lønomkostninger... 4 Figur 2. Fuldtidsstillinger i alt... 5 Figur 3. Fuldtidsstillinger VIP/TAP/Ph.d.... 6 Figur 4. Driftsomkostninger... 7 Note 1. Finanslovstilskud... 8 Note 2. Heltidsuddannelse... 9 Note 3. Færdiggørelsesbonus/fremdriftsbøde... 9 Note 4. Uforbrugte tilsagn... 10 Note 5. Arts... 11 Note 6. ST... 12 Note 7. HE... 13 Note 8. BSS... 14 Note 9. Fællesområdet... 15

Side 2 Det samlede forventede resultat Tabel 1 nedenfor viser budgetafvigelserne for indtægter og omkostninger mellem budget 2016 og forecast 1 2016 pr. fakultet og Fællesområdet. Som det fremgå forventes der et overskud på 11 mio. kr. Tabel 1. Budgetafvigelser Fakultet Budget 2016 Forecast 1 2016 Δ FC1-16 vs. B16 Mio. kr. Indtægt er Omkostninger Nettorenter Resultat Indtægt er Omkostninger Nettorenter Resultat I alt AR 1.030 1.030 0 1.017 1.013 4 4 ST 2.725 2.719-6 0 2.625 2.620-6 0 0 HE 1.306 1.306 0 1.321 1.316 5 5 BSS 1.081 1.081 0 1.076 1.075 2 2 FO 260 276 16 0 288 303 15 0 0 AU i alt 6.402 6.412 10 0 6.327 6.327 9 11 11 Afvigelserne mellem budget og forecast på 11 mio. kr. er fordelt med positive afvigelser på AR, HE og BSS, mens ST og Fællesområdet fastholder det budgetterede resultat i Forecast 1. Det forventede overskud skyldes højere end forventede uddannelsesindtægter pga. STÅ fremgang på flere uddannelser. I forecast 1 er forventningen dermed, at budgettet holder.

Side 3 Tabel 2. Resultatopgørelse AU mio. kr. er angivet i årets priser År-til-dato 1. kvartal Hele året Finanslovstilskud 998 1.013 4.036 3.992 3.989 44 Eksterne tilskud 379 392 1.825 1.943 1.805-118 Salg/øvrige driftsindtægter 90 89 467 466 486 1 Indtægter i alt 1.467 1.495 6.328 6.401 6.279-73 Lønninger 988 969 4.059 4.099 3.986-40 Husleje 186 184 666 665 661 1 Øvrige driftsomkostninger 224 203 1.446 1.491 1.434-45 Afskrivninger 38 35 156 155 145 1 Omkostninger i alt 1.436 1.391 6.327 6.411 6.226-84 Finansielle poster i alt 21 8 9 10-1 0 Resultat 51 111 11 0 52 11 Intern opsparing primo - - 32 0 0 32 Intern opsparing ultimo - - 34 0 32 34 AU opjusterer i Forecast 1 (FC1) resultatet med 11 mio. kr. fra et nul-resultat til et overskud på 11 mio. kr. Som det fremgår af tabel 2 ovenfor nedjusteres de samlede indtægter med 73 mio. kr. og samlede omkostninger nedjusteres med 84 mio. kr. Finansielle poster nedjusteres med 1 mio. kr. Der forventes dermed ikke den store udvikling i forecastet fra regnskabet for 2015. Ift. 2015 er det forventede lønforbrug i 2016 eksempelvis nærmest uændret i faste priser. I forhold til budgettet for 2016 er der to justeringer på indtægtssiden. Finanslovstilskud opjusteres med 44 mio. kr. Opjusteringen skyldes bl.a., at uddannelsesindtægterne forventes at blive højere end forventet, idet de seneste optællinger peger i retning af en højere STÅproduktion. En mulig forklaring er, at fremdriftsreformen og de tiltag, som er sat i værk i den forbindelse for at øge de studerendes fremdrift, har fået flere studerende gennem studierne på kortere tid. Det er usikkert, om stigningen er vedvarende og i hvilken grad. Eksterne midler nedjusteres med 118 mio. kr. Heraf udgør alene ST en nedjustering på 105 mio. kr., idet fakultetet på baggrund af bl.a. R2015 og tidligere år har konstateret, at budgetterede indtægter fra eksterne kilder har været overvurderede. Når bevillingshavere budgetterer et projektforløb, er det ofte ud fra en best-case forventning om et forløb uden forsinkelser. Ofte tager det længere til at iværksætte ansættelser og køb af apparatur mm. Nedjusteringen er foretaget for at tage højde for dette. De væsentligste usikkerheder i FC1 vurderes til at være størrelsen af fremdriftsbøden og resultatet af universitetets anbringelse af fri likviditet. Den budgetterede fremdriftsbøde på 22,5 mio. kr. fastholdes i FC1, men der er usikkerhed om den endelige bøde i 2016, og om hvornår den bliver udmeldt. I FC1 har AU forudsat et afkast på 10 mio. kr., og det realiserede afkast ved udgangen af april 2016 var 22 mio. kr. Dette udgør en potentiel upside i FC1, men kursgevinster på obligationer kan blive påvirket af uro på de finansielle markeder, og der er derfor en usikkerhed forbundet med en eventuel indtægt.

Side 4 Tabel 3. Egenkapital/opsparing løbende priser, mio. kr. R15 FC1 16 Samlet egenkapital, ultimo 648 658 Heraf bundet Egenkapital 616 625 Heraf interne opsparinger/fri egenkapital 32 33 Egenkapital som andel af omsætningen 10,3% 10,4% Heraf intern opsparing 0,5% 0,5% Intern opsparing AR 14 17 ST -2-2 HE -9-4 BSS 9 11 FO 20 11 Samlet intern opsparing 32 33 Der forventes i forecast 1 en samlet egenkapital ved udgangen af 2016 på 658 mio. kr. Heraf er 34 interne opsparinger. Fordelingen på fakulteterne og fællesområdet er vist i tabel 3. Den interne opsparing udgør i FC1 0,5 pct. af AU s omsætning. Figur 1. Lønomkostninger 4.500 4.000 Akkumulerede lønomkostninger, mio. kr. 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 2015 2016 FC1 2016 1.000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I figur 1 vises de realiserede lønomkostninger i 2015 og hidtil i 2016 samt den nødvendige udvikling for at nå de samlede lønomkostninger i forecast 1. Udviklingen i lønomkostninger svarer til den forventede inflation. Lønudgifterne forventes i 2016 at blive en smule højere end i 2015.

Side 5 Figur 2. Fuldtidsstillinger i alt 7.800 7.600 7.400 7.200 Fuldtidsstillinger AU i alt 7.000 6.800 6.600 2014 2015 2016 6.400 6.200 6.000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 2 viser udviklingen i antallet fuldtidsstillinger i perioden 2014 til 2016. Antallet fuldtidsstillinger er i starten af 2016 lidt højere end det var i samme periode i 2015, men lavere end niveauet var i de sidste måneder af 2015. Der er ikke noget som tyder på, at udviklingen i antallet stillinger skulle blive en udfordring med hensyn til overholdelse af det forventede resultat for lønudgifterne i 2016.

Side 6 Figur 3. Fuldtidsstillinger VIP/TAP/Ph.d. 4.000 3.500 3.000 2.500 Fuldtidsstillinger VIP/TAP/PhD 2.000 1.500 1.000 TAP VIP PhD 500 0 Figur 3 viser udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på kategorierne VIP, TAP og PhD. Der har i løbet af 2016 været en nettotilgang på 11 teknisk administrative medarbejdere (TAP) og 25 videnskabelige medarbejdere, og 4 PhD er.

Side 7 Figur 4. Driftsomkostninger 1.600 1.400 Akkumulerede driftsomkostninger ekskl. husleje, mio. kr. 1.200 1.000 800 600 2015 2016 FC1 2016 400 200 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 4 viser de akkumulerede øvrige driftsomkostninger i 2015 og første kvartal af 2016 sammen med den nødvendige udvikling for at nå niveauet for øvrige driftsomkostninger i FC1. Som for lønomkostningerne er niveauet i faste priser som i 2015. Som det fremgår, ligger de øvrige driftsudgifter i årets første måneder på niveau med 2015. Udviklingen de første måneder af året tyder ikke på, at der skulle bliver problemer med at overholde det forventede regnskabsresultat.

Side 8 Note 1. Finanslovstilskud mio. kr. er angivet i årets priser År-til-dato 1. kvartal Hele året Uddannelsestilskud 422 434 1.725 1.683 1.696 42 Heltidsuddannelse 390 392 1.588 1.552 1.549 35 Deltidsuddannelse 5 5 19 23 21-4 Udvekslingsstuderende 3 3 11 10 12 1 Fripladser og stipendier 3 4 11 11 14 0 Færdiggørelsesbonus 43 46 181 171 183 9 Færdiggørelsesbonus, reduktion -6 0-23 -23-23 0 Effektiviseringer -15-15 -62-62 -61 0 Forskning 452 452 1.819 1.817 1.793 2 Forskerskoler mv. 0 2 8 5 10 2 Basisforskning 453 450 1.812 1.812 1.783 0 Myndighedskontrakter 98 100 393 393 400 0 Myndighedsbetjening 47 48 190 190 193 0 Basisforskning 51 52 203 203 207 0 Øvrige finanslovstilskud 25 27 99 99 101 0 FINANSLOVSTILSKUD I ALT 998 1.013 4.036 3.992 3.989 44 AKTIVITETSFORUDSÆTNINGER, UDD. Heltidsuddannelse (antal STÅ) 25.838 25.261 25.145 577 Deltidsuddannelse (antal årsstuderende) 1.062 1.169 1.220-107 Udv.studerende (antal) 2.282 2.129 2.181 153 Færdiggørelsesbonus (antal) 5.993 5.726 5.606 267 Det samlede finanslovstilskud forventes i FC1 at blive på 4.036 mio. kr., hvilket er 44 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært en forventet, højere uddannelsesaktivitet på heltidsuddannelse og færdiggørelse, mens aktiviteten på deltidsuddannelse forventes lavere end budgetteret. Forventningen til fremdriftsbøden fastholdes uændret på -23 mio. kr. i FC1, idet AU afventer en konkret udmelding fra uddannelsesstyrelse, og/eller Danmarks Statistik om studietidsreduktionerne. Den generelt højere uddannelsesforventning gælder alle fakulteter, men er størst på AR og HE. Tallene for heltid og færdiggørelse er specificeret i de nedenstående noter 2 og 3 Der henvises endvidere til fakultetsnoterne (note 5-8), hvor de enkelte fakulteter kommenterer på udviklingen i finanslovstilskud.

Side 9 Note 2. Heltidsuddannelse mio. kr. er angivet i årets priser År-til-dato 1. kvartal Hele året Arts 87 87 358 347 353 11 Science and Technology 112 111 443 441 440 2 Health 79 80 331 314 298 17 Business and Social Sciences 112 113 455 450 458 5 HELTIDSUDDANNELSE I ALT 390 392 1.588 1.552 1.549 35 Arts 7.268 7.039 7.107 229 Science and Technology 5.033 4.994 4.893 39 Health 3.730 3.532 3.356 199 Business and Social Sciences 9.807 9.696 9.788 111 AKTIVITETSFORUDSÆTNINGER, antal STÅ 25.838 25.261 25.145 577 Note 3. Færdiggørelsesbonus/fremdriftsbøde mio. kr. er angivet i årets priser År-til-dato 1. kvartal Hele året Arts 7 9 31 27 35 4 Færdiggørelsesbonus 8 9 35 31 36 4 Fremdriftsbøde -1 0-4 -4-1 0 Science and Technology 11 14 45 42 47 3 Færdiggørelsesbonus 13 14 54 50 56 3 Fremdriftsbøde -2 0-8 -8-9 0 Health 8 9 35 34 31 1 Færdiggørelsesbonus 9 9 36 36 33 1 Fremdriftsbøde 0 0-1 -1-2 0 Business and Social Sciences 11 15 47 45 48 2 Færdiggørelsesbonus 14 15 56 54 58 2 Fremdriftsbøde -2 0-9 -9-10 0 HELTIDSUDDANNELSE I ALT 37 46 158 148 160 9 Færdiggørelsesbonus 43 46 181 171 183 9 Fremdriftsbøde -6 0-23 -23-23 0 Arts 1.456 1.262 1.392 194 Science and Technology 1.186 1.156 1.134 31 Health 911 910 764 1 Business and Social Sciences 2.440 2.398 2.315 41 AKTIVITETSFORUDSÆTNINGER, antal færdiggjorte 5.993 5.726 5.606 267

Side 10 Note 4. Uforbrugte tilsagn Sum af uforbrugte tilsagn, mio. kr. (projektstamdata netto rådighedsbeløb i dkk.) Opgørelsestidspunkt AR ST HE BSS FO Total Ultimo 2015 462 2.356 728 384 195 4.185 1. kvt. 2016 493 2.252 771 397 123 4.095 Af tabellen ovenfor fremgår det, at værdien af de uforbrugte tilsagn er faldet med netto ca. 100 mio. kr. fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Værdien af de uforbrugte tilsagn er steget på ARTS, BSS og HE, mens den er faldet for ST og FO.

Side 11 Note 5. Arts Resultatopgørelse Arts mio. kr. mio. kr. er angivet i årets priser År-til-dato 1. kvartal Hele året Finanslovstilskud 196 198 786 774 796 13 Eksterne tilskud 37 46 177 175 174 3 Salg/øvrige driftsindtægter 17 19 54 82 83-28 Indtægter i alt 250 264 1.017 1.030 1.053-13 Lønninger 153 156 636 653 650-17 Husleje 24 11 80 81 82-1 Øvrige driftsomkostninger 64 64 296 295 306 1 Afskrivninger 0 0 0 0 1 0 Omkostninger i alt 241 232 1.013 1.030 1.039-17 Finansielle poster i alt 0 0 0 0 0 0 Resultat 9 32 4 0 14 4 Intern opsparing primo - - 14 0 0 14 Intern opsparing ultimo - - 17 0 14 17 Arts opjusterer forventningerne til årets resultat i 2016 til 4 mio. kr. ved ØR1. I forhold til budgettet er indtægterne nedjusteret med 13 mio. kr. og omkostningerne med 17 mio. kr. Den største enkeltstående ændring til budgettet er flytningen af RSE fra Arts til Fællesadministrationen, som isoleret set reducerer både salgsindtægter og omkostninger med 27 mio. kr. Ser man bort fra RSE i ovenstående tabel, øges indtægterne med 14 mio. kr. og omkostningerne med 10 mio. kr. i ØR1. Indtægtsforøgelsen ligger primært på finanslovstilskud, da blandt andet indtægterne fra heltidsuddannelse og færdiggørelsesbonus forventes at ende væsentligt over budgettet. Der er pr. 1. april 2016 optalt 232 flere STÅ end på samme tidspunkt sidste år, hvilket har givet anledning til opskrivningen af forventningen til heltidsuddannelse. En mulig forklaring på de flere STÅ kan være, at fremdriftsreformen har presset de studerende hurtigere gennem studiet end normalt, hvilket ikke var indlagt i budget 2016, hvor man antog, at den formodede fremgang ville blive modsvaret af et større frafald. På omkostningssiden er der sket en forøgelse på 10 mio. kr. i forhold til budget 2016. De 3 mio. kr. ligger i form af omkostninger på nye eksterne midler, mens de 7 mio. kr. ligger på ordinær virksomhed. Udgiftsforøgelsen på ordinær virksomhed har karakter af at være engangsudgifter, som ikke forpligter fakultetet i fremadrettede år, hvor indtægterne forventes at falde. Af eksempler kan nævnes (1) ekstraordinært mange specialeafleveringer har ud over øgede STÅ-indtægter også resulteret i øgede udgifter (f.eks. til vejledning og censur), (2) etablering af nye specialepladser og (3) tildeling af forskningssemestre har medført et midlertidigt behov for flere videnskabelige assistenter og eksterne lektorer til at varetage undervisningen Af større usikkerhedsmomenter kan nævnes størrelsen på fremdriftsbøden budgetteret til 4 mio. kr. i ØR1 samt den generelle usikkerhed omkring STÅ-budgettet.

Side 12 Note 6. ST Resultatopgørelse ST mio. kr. mio. kr. er angivet i årets priser År-til-dato 1. kvartal Hele året Finanslovstilskud 376 372 1.446 1.441 1.476 5 Eksterne tilskud 227 216 1.035 1.140 1.018-105 Salg/øvrige driftsindtægter 18 17 145 144 152 0 Indtægter i alt 620 605 2.625 2.725 2.646-99 Lønninger 359 353 1.477 1.539 1.458-62 Husleje 70 60 261 262 264 0 Øvrige driftsomkostninger 169 155 788 829 836-41 Afskrivninger 21 19 93 89 85 4 Omkostninger i alt 619 586 2.620 2.719 2.643-99 Finansielle poster i alt -1 0-6 -6-5 0 Resultat 0 19 0 0-2 0 Intern opsparing primo - - -2 0 0-2 Intern opsparing ultimo - - -2 0-2 -2 Fakultetet forventer at kunne overholde resultatkravet i budget 2016. Uddannelsesindtægterne opskrives med 5 mio. kr. Stigningen relaterer sig til diplom- og civilingeniøruddannelserne, mens indtægterne for øvrige uddannelser fastholdes på det budgetterede niveau. Fremdriftsbøden er fastholdt på 8 mio. kr. i 2016, men effekterne af fremdriftsreformen er vanskelig at forudsige, og bødens størrelse er således forbundet med en del usikkerhed. Sammenholder man de eksterne tilskud i regnskab 2013-2015 (og tidligere) med det budgetterede niveau i samme år viser der sig en trend, hvor niveauet generelt overvurderes med 10 pct. Overvurderingen skyldes primært at anskaffelser og ansættelser m.v. viser sig at tage længere tid at effektuere end forventet i budgettet, hvorved forbruget forsinkes til senere år. Overbudgetteringen vurderes også at være en præmis i det aktuelle budget 2016, hvorfor fakultetet nedskriver forventningen til de eksterne tilskud med 105 mio. kr. og dertil hørende lønninger og driftsomkostninger. Nedskrivningen forventes kun at have begrænset resultateffekt. Fakultetet forventer fortsat en vækst i eksterne tilskud i forhold til 2015. Fakultetet fastholder generelt massiv fokus på fundraising, herunder ikke mindst fra EU, private fonde og erhvervssamarbejder, og oplever en generel høj ansøgningsaktivitet. Dette til trods må det forventes, at besparelserne i de statslige forskningspuljer vil reducere de eksterne tilskud betydeligt i de kommende år og betyde en heraf følgende resultatudfordring i form af reducerede overheadindtægter og indskrænket potentiale for finansiering af faste omkostninger. Reformerne på uddannelsesområdet og besparelserne i forskningspuljerne vil udhule fakultetets mulighed til at understøtte medfinansieringsforpligtigelser fra fonde og iværksætte nye strategiske initiativer, som er nødvendige for fakultetets fortsatte vækst. Fakultetet vil tilpasse sine udgifter fremadrettet for at give mulighed for at understøtte disse aktiviteter.

Side 13 Note 7. HE Resultatopgørelse HE mio. kr. mio. kr. er angivet i årets priser År-til-dato 1. kvartal Hele året Finanslovstilskud 217 215 853 836 831 17 Eksterne tilskud 69 81 349 350 341-1 Salg/øvrige driftsindtægter 24 23 119 119 127 0 Indtægter i alt 310 319 1.321 1.306 1.299 16 Lønninger 202 197 783 775 764 8 Husleje 25 22 101 102 100 0 Øvrige driftsomkostninger 74 82 399 397 410 2 Afskrivninger 9 8 33 32 34 1 Omkostninger i alt 310 309 1.316 1.306 1.308 11 Finansielle poster i alt 0 0 0 0 0 0 Resultat 0 10 5 0-9 5 Intern opsparing primo - - -9 0 0-9 Intern opsparing ultimo - - -4 0-9 -4 Health forventer et overskud på 5 mio. kr. i 2016. Dvs. at det overførte underskud fra 2015 på 9 mio. kr. reduceres til et ultimo-underskud på 4 mio. kr. som herefter overføres til 2017. Finanslovstilskuddene forventes at stige med 17 mio. kr., hvilket er udtryk for stigende uddannelsesindtægter. Hovedparten af fremgangen vedrører medicinstudiets kandidatdel, hvor de studerende holdt uventet meget pause fra studierne i efterårssemestret 2014 og forårssemestret 2015. Disse studerende er nu vendt tilbage til studierne og genererer dermed ekstra STÅ-indtægter. Udgifterne skønnes at stige med 11 mio. kr., hvilket primært skyldes forventning om større lønudgifter samt færre overheadindtægter (sidstnævnte indgår i regnskabet som en negativ udgift under øvrige driftsomkostninger). De stigende lønudgifter vedrører flere institutter, med den største stigning hos Institut for Klinisk Medicin. Forventningen til de eksterne tilskud er på niveau med budgettet, men højere end i regnskabet for 2015. Health har en Must Win Battle i 2016, om at tiltrække flere eksterne bevillinger og mere overhead og omkostningsinddækning. Med henblik på at sikre dette, er det besluttet at indføre værktøjet ReAp i foråret 2016 ved alle Health s institutter, til registrering af ansøgninger bl. a. med henblik på sikring af registrering af omkostningsinddækning. Det bliver tillige sikret, at hver institutleder har en tæt kontakt til bevillingshavere med henblik på tæt opfølgning af forbrugsmønsteret på hjemhentede eksterne midler. Health har økonomiske udfordringer i forbindelse med ibrugtagningen af Skou-bygning. Der skal installeres udstyr for ca. 64 mio. kr. i dyrestalden, som skal afskrives over 10 år. Flytningen inkl. nyt inventar til bygningen er estimeret til at koste 40 mio. kr. hvoraf 27 mio. kr. vil være direkte udgifter, mens 13 mio. kr. kan afskrives over 10 år. Flere forskellige scenarier til finansieringen heraf afdækkes aktuelt. Udgiften til den dobbelte husleje i forbindelse med istandsættelsen af Bartholin- og Einarson-bygningerne bliver afhjulpet af USM-midler i 2017-19.

Side 14 Note 8. BSS Resultatopgørelse BSS mio. kr. mio. kr. er angivet i årets priser År-til-dato 1. kvartal Hele året Finanslovstilskud 208 207 825 817 831 8 Eksterne tilskud 35 39 177 185 178-8 Salg/øvrige driftsindtægter 23 22 75 78 76-4 Indtægter i alt 266 268 1.076 1.081 1.085-5 Lønninger 173 162 727 728 698-1 Husleje 22 17 76 77 78 0 Øvrige driftsomkostninger 69 68 268 274 296-6 Afskrivninger 1 1 3 2 3 0 Omkostninger i alt 265 248 1.074 1.081 1.076-6 Finansielle poster i alt 0 0 0 0 0 0 Resultat 2 20 2 0 9 2 Intern opsparing primo - - 9 0 0 9 Intern opsparing ultimo - - 11 0 9 11 Aarhus BSS opjusterer forventningerne til årets resultat i 2016 til 2 mio. kr. ved ØR1. Finanslovstilskuddene opskrives især på posterne heltidsuddannelse og færdiggørelsesbonus. På heltidsuddannelse er der pr. 1. april 2016 optalt 211 flere STÅ end på samme tidspunkt sidste år, hvilket har givet anledning til at opskrive ØR1 med 111 STÅ (5 mio. kr.). En del af den højere optælling kan forklares i ændrede eksamenstidspunkter i forhold til sidste år, men det skyldes formentlig også, at fremdriftsreformen har presset de studerende hurtigere igennem. Denne effekt var ikke budgetteret ud fra en antagelse om, at fremdriftsreformen også kunne medføre frafald. Indtægter fra eksterne tilskud er nedjusteret 8 mio. kr. i ØR1, så omsætningen ligger på niveau med regnskab 2015. Dette skal primært forklares med en ændret periodisering af bevillingerne, hvor eksempelvis forbruget i regnskab 2015 endte højere end forventet ved udarbejdelsen af budget 2016. Salg/øvrige driftsindtægter nedskrives med 4 mio. kr. På omkostningssiden ligger ØR1 6 mio. kr. lavere end budget 2016. I hovedtræk skyldes det en reduktion i forbruget på eksterne midler på 8 mio. kr. og en opskrivning på 2 mio. kr. på ordinær virksomhed. Opskrivningen på ordinær virksomhed skyldes en række modsatrettede bevægelser. Hvor nogle institutter reducerer omkostningsniveauet for at imødegå de kommende års indtægtstab, så øges niveauet på andre institutter. Det forøgede omkostningsniveau har dog flere steder karakter af at være midlertidigt. Der kan nævnes ekstraordinære udgifter i forbindelse med lukningen af ICOA som selvstændig enhed og ifm. overflytningen af sprogfagene til Arts. Af større usikkerhedsmomenter kan nævnes størrelsen på fremdriftsbøden budgetteret til 9 mio. kr. i ØR1 samt den generelle usikkerhed omkring STÅ-budgettet. Desuden kan det nævnes, at der som et led i rokaderne i 2017 forventes en større ombygning af loftet i bygning M på Fuglesangs Allé i efteråret 2016. De samlede byggeudgifter estimeres at ligge et sted mellem 6-9 mio. kr., men projektet forventes at skulle afskrives over en årrække og er derfor ikke budgetteret i ØR1.

Side 15 Note 9. Fællesområdet I Fællesområdets samlede budget indgår fire dele. Universitetsledelsens Strategiske Midler (USM), Fællesadministrationen, fælles bygninger og regnskabstekniske poster. Finansieringen af fællesområdet sker ved at der opkræves midler fra fakulteterne. Resultatopgørelse Fællesområdet Fællesområdet ender med et resultat på 0, hvilket også var forudsat i budgettet. På USM er der en overført opsparing fra 2015 på 13 mio. kr. Der er ved ØR1 budgetteret med et merforbrug på 12 mio. kr. i 2016, der finansieres af opsparingen. Derved resterer 1 mio. kr. af opsparingen på USM. Fælles Bygninger kan underopdeles i huslejetillæg, auditorier og Den tværgående byggepulje. På huslejetillægget kan der ikke overføres midler via opsparing, og der er derfor ikke overført noget fra 2015. Der forventes i 2016 et mindreforbrug på 3 mio. kr. På auditorier og Den tværgående byggepulje kan opsparingen derimod godt anvendes. Der er i alt overført 7 mio. kr. fra 2015 til 2016. Det ventes at budgettet til Den tværgående byggepulje balancerer i 2016 mens der på auditorier ventes et mindreforbrug på 3 mio. kr., der øger den samlede opsparing under Fælles Bygninger til 10 mio. kr. På Regnskabstekniske Poster ventes et mindreforbrug på i alt 5 mio. kr. i 2016. Det er ikke muligt at overføre disse midler til den interne opsparing. Samlet forventes det at budgettet for Fællesområdet balancerer i 2016. Opsparingen ultimo 2016 forventes at blive 11 mio. kr. hvoraf 1 mio. kr. vedrører USM og 10 mio. kr. vedrører Fælles Bygninger.