N O T A T. OFU Demografiregulering budgetberegning :

Relaterede dokumenter
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Bemærkninger til budget opfølgning 1. april Handicapområdet

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

NOTAT. Demografiregulering med ny model

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Budgetseminar d. 23. august Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Revision af demografimodellen ældreområdet

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Det specialiserede voksenområde

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Politikområde Handicappede - 09

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Notat Dato: 24. august 2006

Vedtaget Korrigeret Forbrug

DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune

Regnskab Regnskab 2016

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Regnskab Regnskab 2017

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Regnskab Regnskab 2017

Statusmåling i uge 3-5, 2015

Budgetperiode: Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.:

1. Formålet med denne lov er

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

44. Behandling af budget for

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune

Effektiviseringsstrategi

Integreret pleje - ændring i servicenivau SSU : Anbefales til prioritering.

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Notat kommunale effektiviseringseksempler

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Mængdekorrektioner Budget

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr.

Total demografitrykprøvning

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Mængdereguleringer Budget

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Historisk mulighed for at effektivisere i kommunerne

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Beskrivelse af opgaver

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser

Sundheds- og Ældreudvalget (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Frederikshavn Kommune Budget

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Omprioritering af driftsbudgettet

VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Transkript:

April 2018 N O T A T OFU Demografiregulering budgetberegning 2019-2022: I forbindelse med behandling af budgetstrategien for 2019, anmodede udvalget på mødet den 3. april om en redegørelse for demografi beregningen på udvalgets område. For budget 2019 beregnes demografi efter de hidtidige modeller, men beløbet tildeles ikke automatisk på de områder, hvor befolkningstallet stiger, men samledes i en demografipulje. I henhold til budgetstrategien skal udvalget ansøge og begrunde behovet for demografiregulering, herunder hvilke overvejelser udvalget har gjort i henhold til at effektivisere, så serviceniveauet kan fastholdes selvom der er flere brugere. Fagudvalgene skal ansøge om tildeling fra demografipuljen inden budgetseminaret i august. Hidtidig gældende beregningsprincipper: 1: Ældreområdet: Ældreområdet er siden kommunalreformen demografireguleret efter følgende udgangspunkt (i øvrigt beskrevet i budgetbemærkninger til budget 2013): Statens Institut for Folkesundhed skriver i en artikel udgivet i uge 21, 2009 følgende: Ældre lever længere uden langvarig og belastende sygdom. Konklusionen er lavet efter en undersøgelse, som er baseret på Statens Instituttet for Folkesundheds nationalt repræsentative sundheds- og syglighedsundersøgelser fra 1994, 2000 og 2005, hvor interviewpersonerne blev spurgt om langvarig sygdom, og om sygdom var hæmmende i arbejdet eller dagligdagen. 1

Konklusionen er, at den forventede levetid uden sygdom er steget markant fra 1994 til 2005. På den baggrund er der udarbejdet en beregningsmodel, som tager udgangspunkt i ovenstående konklusion fra Statens Institut for Folkesundhed. Modellen tager udgangspunkt i befolkningssammensætningen i udvalgte alders kategorier/grupperinger, gennemsnitlig visiteret/leveret antal timer i ældreplejen i tidligere år i disse kategorier, vedtaget serviceniveau/budget samt omkostning pr. time til levering af en times hjælp i ældreplejen. Visiteret/leveret timer: Det sidst kendte vedtagne budget, som defineres som det af kommunalbestyrelsens vedtagne serviceniveau, fordeles på de enkelte aldersgrupperinger. Fordelingen sker efter visiterede/leverede timer i sidst kendte regnskabsår opgjort pr. aldersgruppering. Det forudsættes, at pleje pr. aldersgruppe også i budgetåret vil fordele sig som i det realiserede regnskabsår. Der er afsat timer svarende til ca 1.000.000 timer. Der fremskrives således på ca. 1.000.000 timer, fordelt på aldersgrupper. Befolkningsantal: Udgangspunktet er befolkningen opgjort pr. 1. januar. Forventet befolkningsantal tages fra den senest kendte befolkningsopgørelse. Plejetyngde/gennemsnitlig visiterede antal timer: Plejetyngden er et udtryk for, hvor mange timer der gennemsnitlig leveres pr. borgere i de enkelte alderskategorier. Beregnes ved, at visiteret antal timer divideres med antal borgere i den udvalgte alderskategori. Der opgøres ikke statistik for leveret antal timer, hvorved det forudsættes, at alle visiterede timer også leveres. Omkostning pr. time: Her er anvendt den budgetterede timepris året før budgetvedtagelsen fremskrevet med pris og lønfremskrivningen. Den anvendte timepris udgør 401,60 kr. pr. time. (2018 - niveau) På baggrund af forventning om længere levetid, regnes på at plejetyngden fremskrives på et mindre antal borgere end befolkningsprognosen. Optil 79 år er fremskrivningen samlet i 2

årsintervaller, mens der er fremskrevet på alle aldersgrupper over 80 år, hvor plejetyngden forventes nedsat for borgere op til 90 år, mens 90+ årige forventes at have den samme plejetyngde som i tidligere år. Plejetyngden er som tidligere nævnt det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. borger. Øvrige bemærkninger: Udgangspunktet for den samme plejetyngde pr. aldersgruppering er udelukkende foretaget som et skøn uden noget dokumentation. Der tages ikke højde for, om omkostningen pr. time i ældreplejen evt. vil ændres i overslagsårene, som følge af f.eks. mangel på arbejdskraft, ændring af sygefravær, forbedret/forringet planlægning af ruter, etc. Kommunens revision har oplyst, at den er bekendt med en undersøgelse, som viser at optil 75 % af de borgere, som bor på institution /modtager hjælp i dag, er demente. Demografifremskrivningen tager hensyn til stigende sundhed/levetid og det forudsættes, at plejetyngden er udtryk for at det antal demente der har modtaget hjælp i det foregående år, forholdsmæssigt forsætter og følger den stigende levealder. 2: Handicapområdet Området reguleres med virkning fra 2013 for forventet netto tilgang på området. Reguleringen foretages efter gennemsnitspris pr. borger gange med forventet tilgang af helårspersoner fratrukket forventet afgang. Tilgangen forventes at udgøre 8,0 mio.kr. pr. år. Der forventes stigende udgifter for 10 mio.kr. og afgang for 2,0 mio.kr. Begrundet behov: Ældreområdet: En beregning efter hidtidig anvendt princip og med en forudsætning om, at man bliver 1 år bedre på 4 år, viser behov for følgende demografi regulering: Der er derfor indregnet en tilførsel på 9,6 mio.kr. i 2019, 15,5 mio.kr. i 2020, 21,3 mio.kr., i 2021 og en tilførsel i 2021 på 27,1 mio.kr.. (budget 2018 tal - opdateres snarest). 3

Handicapområdet og Psykiatri: Der er foretaget en konkret beregning af tilgangen af nye 18 årige i 2019, beregnet ud fra kendte cpr.nr. Årsudgiften kan beregnes til 9.794.162 kr. Beregningen er foretaget ud fra 18 kendte borgere. Derudover forventes erfaringsmæssigt, at yderligere 45-50 nye 18 årige personer vil komme i betragtning til hjælp fra CHP, primært stu borgere i løbet af året. Disse indgår ikke i beregningen, da det ikke er muligt at beregne hvor meget de vil koste og om de vil koste noget. De kan bl.a være tale om borgere som får hjælp, men så lidt hjælp at det kan dækkes af uvisiterede væresteder, 85 inden for rammen etc. Der forventes en afgang på op til 2,0 mio.kr. Her er ikke tale om afgang fra Solgaven eller borgere som er udskrevet fra 85 inden for rammen. Samlet netto behov kan derfor opgøres til 7,8 mio.kr. op til et større beløb afhængig af netto tilgang af nye borgere. Samlet økonomisk konsekvens for udvalgets område: Demografi - gl. model Politikområde 2019 2020 2021 2022 1.000 kr. Ældre (gl. beregning) 9.655 15.529 21.296 27.063 Handicapområdet 6.750 13.000 19.250 25.500 Psykiatri 1.250 3.000 4.750 6.500 I alt 17.655 31.529 43.796 57.063 Overvejelser om effektiviseringer, henholdsvis allerede gennemført effektiviseringer: Ældreområdet: Ældre- og Sundhedsområdet har målrettet arbejdet med effektiviseringer i de seneste år. 4

I nedenstående nævnes et par eksempler inden for forskellige kategorier, idet det samtidig understreges, at oplistningen ikke er udtømmende. Organisatorisk plan Ældreområdet er omorganiseret og sammensat i 4 store distrikter, som både økonomisk og fagligt er bæredygtige, hvilket understøtter effektivisering. Natdækningen hos borgere i eget hjem i alle fire distrikter varetages med samlet udgangspunkt i Distrikt Vest, herved sikres rationel og effektiv drift. Arbejdstilrettelæggelse I ældreområdet varetages ruteplanlægningen af specialister, således at ruterne pakkes effektivt og optimalt På Sundhedscentret er udført omfattende Lean gennemgange, hvilket resulterer i digitale, effektive og hurtige sagsgange. Alle Sundhedsområdets virksomheder har arbejdet med reduktion af afbud og udeblivelser, hvilket har bidraget til endnu mere effektiv drift og hermed mere borgerservice for samme penge. Digitalisering Nexus: Hele ældreområdet og store dele af sundhedsområdet er digitaliseret med fælles og rationel anvendelse af IT fagsystemet, Nexus. Tandplejen er fuldt ud digitaliseret bl.a. i form af digital røntgen, elektronisk journalsystem og aftalebog, automatisk udsendelse af SMS-reminder. Velfærdsteknologi Indførelse/udbredelse af loftlifte og højdejusterbare badestole i forflytninger. Effektivisering ved at gå fra 2 personale til 1 personale i forflytningssituationen. Ældreområdets budget er reduceret med 1 mio i forbindelse med indførelse af denne teknologi. Udbredelse af vaske-tørre toiletter og forebygge/udskyde behov for hjælp til toiletbesøg. Indførelse af løftestole til borgere, der falder. Effektivisering ved at kun sende 1 medarbejder ud til at løfte borger op eller IKKE købe ekstern assistance. Hjælpemidler til strømpe/støttestrømpe påtagning og aftagning, så borger kan klare sig selv, og derved undværre besøg fra plejen. Pilotprojekt og implementering af digitale medicinhusker. Effektivisering ved at borger bliver påmindet om at tage sin medicin af en teknologi i stedet for at få besøg til at blive påmindet. Teknologi i genoptræningen på Sundhedscentret, hvorved der i visse tilfælde kan spares på terapeutressourcer og kørselsudgifter. Afbureaukratisering Alle virksomheder i Center for Sundhed og Ældre arbejder fortløbende med afskaffelse af unødvendig og ikke-værdiskabende bureaukrati. Der arbejdes med i alt ca. 40 afbureaukratiseringsforslag. Fagligt fokus Rehabilitering indgår som bærende element i ældreområdets ydelser dels m.h.p. at højne livskvaliteten og selvstændigheden for den enkelte og ligeledes for at mindske udgiftspresset altså holde borgeren ude af systemet længst muligt. 5

Langt hovedparten af genoptræningsindsatsen på Sundhedscentret er organiseret i hold og hermed mindskes andelen af den væsentligt mere ressourcetunge individuelle træning. Kommende effektiviseringsindsatser Det vurderes, at de væsentligste effektiviseringsgevinster er høstet; men i sundheds- og ældreområdet arbejdes konstant og fortløbende med at identificere yderligere muligheder. I 2019 er følgende velfærdsteknologi under konkret overvejning / planlægning. Forventeligt vil gevinster ved disse nye tiltag være i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr. samlet for sundheds- og ældreområdet. Konkret foreslås følgende indsatser iværksat og / eller yderligere udbredt. Udbredelse af digitale medicinhusker. Estimeret økonomisk gevinst skønnes at være ca. 500.000 kr. Indførelse at sensorbleer. Effektivisering ved at spare unødvendige bleskift og den rette bletype. Estimeret økonomisk gevinst skønnes at være 500.000 kr. Handicapområdet: Handicapområdet har allerede gennemført en række effektiviseringstiltag. Der foretages løbende forhandling af priser med eksterne leverandører. På tilsvarende vis er taksterne på egen virksomheder blevet reduceret, hvilket har medført en effektivisering af driften, men også en reduktion i service. Egne virksomheder arbejder kontinuerligt med driftsoptimering i forhold til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. På tilsvarende vis arbejdes der målrettet med at tilpasse tilbudsstrukturen de enkelte botilbud - til de forandringer der finder sted inden for områdets målgrupper. En række ydelser, der tidligere blev givet som individuel støtte, tilbydes i forbindelse med de dag- og klubtilbud som borgerne benytter. I det omfang det er muligt, er it, i form af programmet Virtuel Bostøtte, integreret som en del af støtten til borgene. De styringstiltag, der allerede er implementeret, sammenholdt med de reduktioner som virksomhederne har gennemført, betyder at de reelle muligheder for yderligere effektiviseringstiltag er ved at være udtømte. Inden for udvalgets områder bliver der i 2018 arbejdet intensivt med den eksisterende boligmasse, og det er forventningen at der kan opnås en effektivisering af virksomhedernes driftsvilkår ved at samle mindre enheder til større. 6