Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7



Relaterede dokumenter
Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C

Opgave 24.1b: Økonomistyring i Guldhjertet AXAPTAopgave SYSL6

Opgave 24.1d: Økonomistyring i Salon Hairstyle

Hus og Have AXAPTAopgave SYSH3

Mikkels Dyrerige SYSL3

Manual til casekonstruktion

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau D

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

24.2b Guldhjertet [G11]

Økonomistyringssystem

17.2g Salon Hairstyle [S01]

Erhvervsøkonomi niveau D

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe

Systemopsætning Faktura

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Erhvervsøkonomi niveau C

Quick guide Finans bogføring

Præsentation. 24. Et integreret økonomisystem. Uddelingskopier. Se præsentationen med animationer på 24. Et integreret økonomisystem

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Anvendelse af et økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem

17.2k Fashion Shoe [F01]

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi

Handler du med udlandet?

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Udskrifter HandyMan Kontoplan :57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

Appendix B Niveau E+D

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

e-conomic Opgave 10.6a Integreret økonomistyring i Café Tusindfryd

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Nettoomsætning Vareforbrug Salgsfremmende omkostninger

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Programopdatering DSM version Maj 2008

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

Købekontrakter. Købekontrakter

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

PentaCon C5 External Storage Manager

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

Præsentation Uddelingskopier

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

FIK-koder på fakturaer

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Debitor. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. 1Sidst revideret:

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Præsentation Uddelingskopier

24.2a Café Tusindfryd [C11]

CQ finans, postering i kassekladden

Opsætning på kreditor

CB Retail Miniguide til bogføring

Periodisering. Opret en Fordeling/periodiering

Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Præsentation Uddelingskopier

Momsvejledning. ectrl Light

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Programopdatering DSM version December 2005

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Grundlæggende bogføring med Saldi.

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering.

Programopdatering DSM version November 2007

Kapitel 8 Vareregnskabet

DDB Detail lageroptælling

Opkrævning af Divisionskontingent

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

e-conomic Opgave 10.5a Finansbogføring i Café Tusindfryd

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier

Transkript:

Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid siden blev et velegnet forretningslokale ledigt i København, indgik han et lejemål for en 5-årig periode. Mikkel Ravn har sparet kr. 150.000 op, som han kan indskyde i virksomheden. I forbindelse med etableringen har Mikkel Ravn købt en del inventar, herunder reoler, kasseapparat, edb-anlæg og bure til dyrene. Butikken skal desuden fyldes op med dyr, dyreartikler mv. (varelager) inden åbningen. Mikkel Ravn giver forretningen navnet Mikkels Dyrerige, og han vil starte forretningen den 1. januar 2013. Mikkel Ravn har netop på anbefaling fra en kammerat anskaffet sig økonomisystemet AXAPTA. Butikkens almindelige kunder kan kun købe mod kontant betaling. Institutioner, virksomheder og klubber kan derimod købe på kredit. Mikkels Dyrerige vil i første omgang købe varer fra danske importører, indtil han får lidt større erfaring med handel med udlandet. AXAPTAopgave SYSL7 Den 1. januar 2013 er åbningsposteringerne registreret i bogholderiet hos Mikkels Dyrerige. A. Udskriv en saldobalance pr. 1. januar 2013. Se instruks på næste side. Side 1

Instruks 1: Vælg Økonomi Rapporter Posteringer Periodisk Balance. Under fanebladet Balance i feltet Balance vælges: Saldobalance. Klik på OK. Mikkels Dyrerige har fået kontakt med to nye leverandører, som skal oprettes i kreditormodulet. B. Opret pr. 1. januar 2013 de to nye kreditorer. Instruks 2: Vælg Kreditor Leverandører. Opret ny linje ved at taste Ctrl-N. Indtast følgende: Kreditorkonto. Navn. Gruppe (her Kreditorgrupper). Under fanebladet Adresse indtastes: Gadenavn: Gadenavn og -nr. og tast herefter»tab«. Postnummer: Postnr. og tast herefter»tab«. Under fanebladet Opsætning vælges (eller skrives) under Momsgruppe: Moms. Under fanebladet Betaling vælges under Betalingsbetingelse den aktuelle betalingsbetingelse. Tast Ctrl-N for indtastning af ny kreditor indtil begge kreditorer er oprettet. Kreditorkonto Navn Gadenavn og -nr. Postnr. og by Betalingsbetingelse 688 Akvarie Eksperten Grundtvigsvej 45 5000 Odense C Lb.md. + 30 dage 966 Papegøjeimporten Århusvej 2 8660 Skanderborg Lb.md. C. Udskriv en kreditorliste for at kontrollere om oprettelserne er foretaget korrekt. Instruks 3: Vælg Kreditor Rapporter Stamdata Leverandører og klik på OK. Side 2

De to nye leverandørers varer skal oprettes i lagermodulet. D. Opret pr. 1. januar 2013 de to nye varer. Instruks 4: Vælg Lager Varer. Opret ny linje ved at taste Ctrl-N. Indtast (som minimum) følgende: Varenummer. Varenavn. Varegruppe (her vælges Standard varegruppe). Varetype (her står Vare). Under fanebladet Generelt: I feltet Lagermodelgruppe vælges: Standard lagermodel I feltet Dimensionsgruppe vælges: Standard lagerdimension Under fanebladet Referencer: I felterne Varemomsgruppe vælges: moms 25% Under fanebladet PRIS/RABAT indtastes: Indkøbspris eksklusive moms. Kostpris eksklusive moms. Salgspris eksklusive moms. Tast Ctrl-N for indtastning af ny vare indtil samtlige varer er oprettet. Indkøbspris Kostpris Salgspris Varenummer Varenavn eksklusive moms eksklusive moms eksklusive moms 36589 Akvarier kr. 3.500,00 kr. 3.500,00 kr. 5.500,00 56033 Papegøje Ara kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 2.600,00 E. Udskriv en lagerliste for de to nye varer for at se, om oprettelserne er foretaget korrekt. Instruks 5: Vælg Lager Rapporter Stamdata Stamdata Udvælg. Under Afgrænsning ud for Varenummer vælges de pågældende varer. Varenumrene adskilles med et komma. Klik på OK i to omgange. Side 3

Mikkel Dyrerige har fået kontakt med to nye kunder. Betalingsbetingelsen for disse kunder er aftalt til løbende måned. F. Opret pr. 1. januar 2013 de to nye debitorer. Instruks 6: Vælg Debitor Kunder. Opret ny linje ved at taste Ctrl-N. Indtast følgende: Debitorkonto. Navn. Debitorgruppe (her vælges Debitorgruppe). Under fanebladet Adresse indtastes: Gadenavn: Gadenavn og -nr. og tast herefter»tab«. Postnummer: Postnr. og tast herefter»tab«. Under fanebladet Opsætning vælges (eller skrives) under Momsgruppe: Moms. Under fanebladet Betaling vælges under Betalingsbetingelse: Lb.md. Tast Ctrl-N for indtastning af ny debitor indtil begge debitorer er oprettet. Debitorkonto Navn Gadenavn og -nr. Postnr. og by Betalingsbetingelse 89899 Institutionen Børnely Nygade 19 1110 København K Lb.md. 82255 Lægehuset Haregade 4 1320 København K Lb.md. G. Udskriv en debitorliste for at kontrollere om oprettelserne er foretaget korrekt. Instruks 7: Vælg Debitor Rapporter Stamdata Kunde og klik på OK. Side 4

Mikkels Dyrerige har den 2. januar 2013 indkøbt forskellige varer, som skal indgå på virksomhedens varelager. H. Registrer, bogfør og udskriv efterfølgende indkøbsordrer pr. 2. januar 2013. Instruks 8: Vælg Kreditor Indkøb. Klik på Avanceret. Vælg ny indkøbsordre ved at taste Ctrl-N. Vælg Kreditorkonto ved at klikke på den aktuelle konto og klik herefter på OK. Vælg nyt varenummer ved at taste Ctrl-N indtil samtlige varenumre i indkøbsordren er registreret.. Under Varenummer vælges det aktuelle varenummer og under Antal indtastes det aktuelle antal. Når alle varelinjer i indkøbsordren er indtastet, skal indkøbsordren bogføres. Til højre på skærmbilledet vælges»bjælken«opdatering og herefter Faktura. Under Antal vælges: Alt. Under Udskrivning af faktura: Her sættes en markering, dvs.» «. Under Faktura indtastes kreditorens fakturanummer. Klik til slut på OK. Kreditornavn Varenummer Antal Fakturanummer Akvarie Eksperten 36589 5 870 Papegøjeimporten 56033 4 258 Terrariet 14528 5 12 Paddeimporten 91236 8 776 I. Udskriv en oversigt over lagerbeholdningerne. Instruks 9: Vælg Lager Rapporter Beholdninger Lagerbeholdninger og klik på OK. Side 5

J. Kontroller, om saldoen for leverandøren Akvarie Eksperten svarer til købsfakturaens oplysninger. Instruks 10: Vælg Kreditor Rapporter Posteringer Kreditor Kontoudtog Udvælg. Under Afgrænsning ud for Kreditorkonto vælges den pågældende kreditor. Klik på OK i to omgange. K. Kontroller, om der for leverandøren Akvarie Eksperten er foretaget registreringer på kontiene for varelager, varekreditorer og købsmoms. Instruks 11: Vælg Kreditor Leverandører. Marker den aktuelle kreditor. Vælg Posteringer Bilag. Mikkels Dyrerige har den 3. januar 2013 solgt varer til sine kunder. Der er i firmaets økonomisystem oprettet en særlig kunde (99999) til alt kontantsalg, hvilket indebærer, at varelageret og vareforbruget vil blive reguleret for dette salg. Kundernes ordrer skal registreres i ordremodulet. L. Registrer, bogfør og udskriv efterfølgende salgsordrer pr. 3. januar 2013. Instruks 12: Vælg Debitor Ordre. Klik på Avanceret. Vælg ny salgsordre ved at taste Ctrl-N. Vælg Debitorkonto ved at klikke på den aktuelle debitor og klik herefter på OK. Vælg nyt varenummer ved at taste Ctrl-N indtil samtlige varenumre i salgsordren er registreret. Under Varenummer vælges det aktuelle varenummer og under Antal indtastes det aktuelle antal. Når alle varelinier i salgsordren er indtastet, skal salgsordren bogføres. Til højre på skærmbilledet vælges»bjælken«opdatering og herefter Faktura. Under Antal vælges: Alt. Under Udskrivning af faktura: Her sættes en markering, dvs.» «. Klik til slut på OK i to omgange. Side 6

Debitornavn Varenummer Antal Institutionen Børnely 56033 1 Reklamebureauet 2B 36589 1 Lægehuset 36589 1 Kontantsalgskunder 14528 1 91236 2 Om aftenen den 3. januar 2013 skal indbetalingerne i forbindelse med kontantsalgskunder registreres. M. Bogfør betalingerne fra dagens kontantsalgskunder den 3. januar 2013. Instruks 13: Vælg Debitor Kladder Betalinger Betalingskladde. Vælg linjer og indtast herefter: Konto (debitorkontonummer). Posteringstekst. Modkonto. Herefter vælges Funktioner Udligning. I 2. kolonne under M (= Marker) sættes en markering, dvs.» «. Luk dialogboksen ved f.eks. at klikke på»x«. Vælg Bogfør Bogfør. N. Udskriv kontoudtog på kontantsalgskunder pr. 3. januar 2013. Instruks 14: Vælg Debitor Rapporter Ekstern Debitorkontoudtog. I dialogboksen indsættes: Fra dato: 010113 Til dato: 030113 Klik på Udvælg I kolonnen for Afgrænsning vælges ud for Debitorkonto: Kontantsalgskunder. Klik på OK i to omgange. Side 7

O. Kontroller, om saldoen for kunden Lægehuset svarer til salgsfakturaens oplysninger. Instruks 15: Vælg Debitor Kunder. Marker den aktuelle debitor. Vælg Posteringer. P. Kontroller, om der for kunden Lægehuset er foretaget registreringer på kontiene for varesalg, vareforbrug, varelager, varedebitorer og salgsmoms. Instruks 16: Vælg Debitor Kunder. Marker den aktuelle debitor. Vælg Posteringer Bilag. Den 31. januar 2013 modtager Mikkels Dyrerige nedenstående betalinger fra sine kunder. Beløbene er indgået på virksomhedens bankkonto. Instruks 17: Vælg Debitor Kladder Betalinger Betalingskladde. Vælg Linjer og indtast herefter: Konto (debitorkontonummer). Posteringstekst. Modkonto. Herefter vælges Funktioner Udligning. I 2. kolonne under M (= Marker) sættes en markering, dvs.» «. Luk dialogboksen ved f.eks. at klikke på»x«. Vælg ny debitorindbetaling ved at taste Ctrl-N. Når alle debitorindbetalinger er indtastet vælges Bogfør Bogfør. Lægehuset har betalt kr. 6.875,00 Institutionen Børnely har betalt kr. 3.250,00 Q. Registrer disse betalinger pr. 31. januar 2013 i en betalingskladde. Side 8

R. Kontroller at saldiene på foranstående debitorer er udlignet, således at der nu kun er et tilgodehavende hos Reklamebureauet 2B. Instruks 18: Vælg Debitor Rapporter Status Debitor saldoliste med kreditmaks. Klik på OK. Den 31. januar 2013 foretager Mikkels Dyrerige nedenstående betalinger til sine leverandører. Beløbene overføres fra virksomhedens bankkonto. Instruks 19: Vælg Kreditor Kladder Betalinger Betalingskladde. Vælg Linjer og indtast herefter: Konto (kreditorkontonummer). Posteringstekst. Modkonto. Herefter vælges Funktioner Udligning. I 2. kolonne under M (= marker) sættes en markering, dvs.» «. Luk dialogboksen ved at klikke»x«. Vælg ny kreditorudbetaling ved at taste Ctrl-N. Når alle kreditorudbetalinger er indtastet vælges Bogfør Bogfør. Papegøjeimporten modtager kr. 7.500,00 Paddeimporten modtager kr. 7.000,00 S. Registrer disse betalinger pr. 31. januar 2013. Side 9