Bilag: Økonomisk overblik over Aftale om udsatte boligområder opdateret efter aftalerne om Bispehaven og Gellerup og Toveshøj

Relaterede dokumenter
Aftale mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune om centrale elementer i en udviklingsplan for Bispehaven og nærområder

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder

Budgetreserver Anlæg

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetprocedure for budget

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Almene boliger i Aarhus

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november Aarhus Kommune

Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Skabelon til udarbejdelse af en udviklingsplan. 30. april Titel på udviklingsplan. 2. Ansvarlig kontaktperson (er) i boligorganisation

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Aftale om Budget 2015

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

Notat. BORGMESTERENS AFDE- LING Økonomi Aarhus Kommune

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Den 19. november Aftale om dispositionsplan

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj Århus Kommune

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

8. Landdistriktsudvalget

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

Erhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Sbsys dagsorden preview

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Hovedkonto 8, balanceforskydninger

8. Landdistriktsudvalget

REFERAT. Afbud fra: Annie Villadsen Lone Terkildsen Mads Madsen deltog fra pkt. 4. BESLUTNING. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Garanti for lån til driftsrelaterede anlæg ved letbanen

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne at, og byrådet for så vidt at

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Bilag 5: Politiske handlemuligheder

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

BUDGET Direktionens budgetforslag

Budgetreserver Anlæg

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5.

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Udvalget for Klima og Miljø

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Transkript:

Bilag: Økonomisk overblik over ftale om udsatte boligområder opdateret efter aftalerne om Bispehaven og Gellerup og Toveshøj Baggrund I sommeren 2018 indgik 29 af 31 medlemmer af arhus Byråd en aftale om udsatte boligområder, som efterfølgende blev vedtaget i byrådet. Denne aftale indeholdt en række initiativer med konsekvenser økonomien. En del af disse initiativer blev finansieret ved Budget 2019, mens hovedparten af udgifterne blev skubbet til Budget 2020. Nærværende bilag giver en opsamling på de elementer fra byrådets aftale, der er udsat finansieret ved Budget 2020. Hertil lægges nye og reviderede poster siden juni 2018, som er faldet på plads i takt med at planerne og det kommende arbejde er blevet mere konkret. Formålet er at give et overblik over, hvad der er indarbejdet i Magistratens budgetslag 2020-2023. Gennemgangen i dette notat inkluderer ikke: Indtægter i m af dut-midler fra staten vedrørende de i notatet gennemgåede udgifter. Der er endnu ikke afklaring herpå. Merudgifter på skoleområdet som følge af aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven (beskrives i separat byrådsindstilling). Merudgifter bundet med læringstilbud på dagtilbudsområdet. Merudgifter til spredning af børn i dagtilbud (maksimalt 30% børn fra udsatte bydele i alle dagtilbud i kommunen) der ventes merudgifter i hold til dut, såfremt der ikke opnås en vis grad af dispensation fra reglerne. 18. juni 2019 Side 1 af 8 BORGMESTERENS FDE- LING Økonomi arhus Kommune Budget og Planlægning Rådhuset, Rådhuspladsen 2 8000 arhus C Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 41 87 66 91 E-mail: budget@ba.aarhus.dk Direkte e-mail: lahen@aarhus.dk www.aarhus.dk Sag: 18/058145-10 Sagsbehandler: Lars Hennelund Disse poster indgik heller ikke i økonomien i aftalen om udsatte boligområder. Opsamling Neden ses et økonomisk resume årene 2020-2023. Udgifterne i perioden udgør 233 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. allerede er finansieret ved Budget 2019. Der mangler altså efter liget i 2018 tsat finansiering på 185 mio. kr. eller 46,2 mio. kr. årligt i den kommende budgetperiode. Tabel 1: Resume af økonomien i liget om udsatte bydele inkl. det tsatte implementeringsarbejde 2020 pl 2020-23 Udgifter i alt 232.678

Finansieret v. B2019 47.849 Udgifter finansieres ved B2020 184.828 Dette er på niveau med den økonomiske ramme i aftalen i juni 2018. Det er således tilstræbt at fastholde balance mellem rammen fra sidste år og de opdaterede udgifter. Der er sket en række skydninger inden rammen, hvilket fremgår af den detaljerede oversigt, som følger i et senere afsnit. Overblik delt på udgiftsposter I tabel 2 er udgiftsposterne delt på: Drift, midlertidig drift, anlæg og finansielle poster (kapitaltilførsel i bindelse med nedrivning af blokke). 18. juni 2019 Side 2 af 8 Tabel 2: Fordeling af udgifterne i Budget 2020-2023 på skellige poster alene poster, der skal finansieres ved Budget 2020 2020 pl 2020 2021 2022 2023 I alt 2020-23 I alt per år Midlertidig drift 9.233 9.233 16.429 12.317 47.214 11.803 Permanent drift 4.626 8.894 10.436 10.436 34.393 8.598 nlæg 54.671 64.361-21.420 4.080 101.691 25.423 Indskudskapital 0 0 1.530 0 1.530 383 I alt 68.530 82.488 6.976 26.834 184.828 46.207 I tabel 3 nederst i notatet ses økonomien i sin helhed. De gule felter er beløb, der allerede er finansieret ved Budget 2019. De hvide celler er de uændrede beløb fra aftalen, der udsættes finansieret ved Budget 2020 samt bevillinger til Teknik og Miljøs planlægningsopgave aftalt ved budgetliget. De mørkegrønne er merudgifter enten gamle poster der har fået en supplerende række eller nye poster. De lysegrønne rækker er mindreudgifter eller finansieringsbidrag fra tidligere bevillinger. Der er alene tale om en kort gennemgang med vægt på økonomien. Neden kommenteres de grønne rækker, dvs. der hvor der er ændringer i indtægter eller udgifter. Bemærk at gennemgangen og tabel 3 er opgjort i 2019- priser at sikre sammenlignelighed til den tilsvarende tabel i aftalen fra 2018. Kapitaltilførsel I hold til kapitaltilførsel blev der ved aftaleindgåelsen i 2018 ud fra de første drøftelser med Landsbyggefonden (LBF) afsat i alt 30 mio. kr. i perioden 2020-2026 (hvide felter, dvs. ikke indarbejdet i B2019). Efter møder med LBF ventes denne udgift alene at udgøre 2 x 0,75 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. i alt de to udviklingsplaner. Det skyldes, at Landsbyggefonden (LBF) har lagt op til at vedligeholde hovedparten af lånene i de blokke, der skal nedrives frem at indfri dem med det samme. ktuelt er besparelsen på 28,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af andre udgiftskrævende tiltag. De 10 mio. kr. heraf ligger uden budgetperioden 2020-2023. Flytning af E og P-huset Udgiften til videreførelse af E og P-huset er revurderet. Det har i den nærmere planlægning af flytning af E og P-huset vist sig dyrere at videreføre E og P-huset end ventet. Det overvejes pt., om det er økonomisk mere optimalt at placere inmationsfunktionen et andet sted i området. Der er pt.

ikke en aftale med Brabrand Boligening om E og P-husets konkrete fremtid. Bidrag til drift af byparken i Gellerup I bindelse med nedrivninger af boliger i Gellerup-Toveshøj bliver der færre almene lejemål til at finansiere driften af byparken. Herudover har driftsudgifterne vist sig at være større end tidligere udsat. Den herved opståede finansieringsmanko vil blive reduceret i takt med, at der vil komme nye ejerboliger i området, som kan bidrage til byparkens drift gennem grundejereningen. Mankoen dækkes dels ved ekstra bidrag fra Landsbyggefonden og dels ved et ekstra tilskud fra arhus Kommune på op til 1 mio. kr. frem mod 2030, hvor udviklingsplanen afsluttes. 18. juni 2019 Side 3 af 8 Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven Det eslås at afsætte 12,5 mio. kr. i kommunal anlægsudgift til den kulturog idrætsfacilitet, som er aftalt med udviklingsplanen Bispehaven. Denne finansieres delvist af allerede afsatte rammebevillinger fra Budget 2018 til Bispehaven på 12 mio. kr. Kultur- og idrætsfaciliteten er en del af den samlede udviklingsplan Bispehaven og ventes at blive et positivt aktiv i området, der bidrager med liv og tryghed til gavn både Bispehaven og Hasle/Åbyhøj Der eslås afsat en driftsbevilling på 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Ellekær idrætsanlæg Opgradering af Ellekær Idrætsanlæg er ligeledes en del af den samlede udviklingsplan Bispehaven mellem arhus Kommune og Østjysk Bolig og er en vigtig del af intentionen om at skabe en gennemgående grøn kile med liv og aktivitet fra Klokkerparken til Hasle Bakker. Der eslås afsat 6 mio.kr. til en kunstgræsbane i Ellekær. Boligeningen og øvrige fonde ventes at bidrage med yderligere 11 mio. kr. Der eslås afsat 1 mio. kr. i årlig driftsbevilling fra 2021 og frem. Initiativerne omkring boldbanerne ved Ellekær skal ses i sammenhæng med liget om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Get2Sport Get2sport vil bidrage positivt til at styrke idrætsliv og medborgerskab i udsatte boligområder og er dermed et vigtigt led i at skabe liv, aktivitet og tryghed, herunder på det styrkede anlæg i Bispehaven jf. oven. Get2sportindsatsen indgår i aftalen om Bispehaven. Det eslås, at Get2Sport permanentgøres med en bevilling på 1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Der er tale om en bydækkende aktivitet. Provenu fra omdannelse af areal ved Lenesvej I bindelse med omdannelse og salg af et areal ved Lenesvej ventes der opnået et ekstra provenu på 9 mio. kr. Disse midler eslås at indgå i finansieringen af de her beskrevne merudgifter. Indsats i hold til risikoområder

På baggrund af det opstartede arbejde med handleplaner Skovgårdsparken og Langkærparken udses, at der er behov at videreføre udgiftsniveauet også efter 2022, hvor bevillingen eslås permanentgjort på 4 mio.kr. årligt fra 2023 og frem. Permanentgørelse af udgifter til sekretariat i Borgmesterens fdeling Det ventes, at sekretariatsopgaverne vil bestå også efter 2025, hvor det eslås at permanentgøre bevillingen. Støtte ved genhusning På baggrund af aftalen med BL s 5. kreds om genhusning og nybyggeri vurderes det, at der vil være et større behov kommunal involvering og understøttelse end tidligere udsat at leve op til de politiske intentioner om en vellykket genhusning. 18. juni 2019 Side 4 af 8 Ved liget fra juni 2018 blev der afsat 3 x 1 mio. i årene 2019-22. til støtte ved genhusning. Det eslås nu, at der afsættes i alt 4 x 3 mio. kr. i årene 2020-2023. ltså netto 10 mio. kr. mere end udsat i liget. Den detaljerede tabel 3 følger på de næste sider. Kolonnen Nr. referer til den arbejdspakke fra liget fra sommeren 2018 som slaget er hentet fra. I kolonnen Udløb ses hvor længe bevillingen løber. P betydr permanent mens fx M25 betyder, at sidste år med bevilling er 2025. I kolonnen Type ses, om der er tale om en anlægsbevilling (), en permanent driftsbevilling (D) eller en midlertidig driftsbevilling (DM). Indskudskapital er markeret med F.

Tabel 3: Udgifter i bindelse med indsats i hold til udsatte bydele 2020-2023 både udgifter finansieret ved B2019 og udgifter der udsættes finansieret ved B2020 (OBS 2019-PL) Nr. Initiativ 2020 2021 2022 2023 I alt Finans v. B2020 Udløb Bemærkning Type Tv.gående Tværgående samarbejde- Blok til Blok 4.000 4.000 4.000 0 12.000 12.000 M22 D 9.3 BygOP 250 250 250 0 750 0 M22 DM 8.3 Forankring af medborgerskabsinitiativer 600 600 600 600 2.400 2.400 P D Brobyggerfunktion, Verdenspladsen 400 400 400 400 1.600 1.600 P D Tryghed Trygge uderum 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 8.000 P D Tryghed Opsøgende medarbejder (FU / Gadetem) 500 500 500 500 2.000 2.000 P D 8.5a Kontaktstedet, drift 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 0 P D 8.5b Kontaktstedet, lokaler 3.234 4.234 0 0 7.468 7.468 M21 (Midler til opførelse af erstatningsbyggeri. Skal ses i sammenhæng med slaget om Gudrunsvejkvarteret)

Kapitaltilførsel Gellerup- Toveshøj og Bispehaven. ftalen 0 0 1.500 0 1.500 1.500 M22 Jf. møder med LBF F Kapitaltilførsel - restbeløb/buffer 4.625 4.625 4.625 4.625 18.500 18.500 M25 DM Kapitaltilførsel, mindreudgift/negativ buffer -4.125-4.125-4.125-4.125-16.500-16.500 M25 DM 4.4 Gudrunsvej-kvarteret 11.000 5.000 0 0 16.000 16.000 M21 4.3a E&P hus - køb 0 0 0 0 0 0 M19 E&P hus - køb/flytning, merudgift 1.000 0 0 0 1.000 1.000 Jf. beskrivelse 4.3b E&P hus - drift (udløber 2026) 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000 M26 DM E&P hus - merudgift ift. ftalen (udløber 2026) 400 400 400 400 1.600 1.600 M26 Jf. beskrivelse DM Byparken Gellerup, driftstilskud 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000 M30 Gellerup og Toveshøj D Hertil kommer medfinansiering fra fonde Infrastruktur, byrum og 5.3 pladser 20.000 20.000 0 0 40.000 40.000 M21 5.6 Salg af byggeretter 0 0-25.000 0-25.000-25.000 M22 5.4 5.5 Den grønne kile (Klokkerparken-Ellekær) 5.000 5.000 0 0 10.000 10.000 M21 ktivitetsområde ved klubben (50% kommunalt, 50% fra fonde) 2.500 2.500 0 0 5.000 5.000 M21 Hertil kommer medfinansiering fra fonde Hertil kommer medfinansiering fra fonde

5.7 Dagtilbud flytning 6.865 6.865 0 0 13.729 13.729 M21 5.2.1 Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven - 0 12.500 0 0 12.500 12.500 M22 Bispehaven Kultur- og idrætsfacilitet i 5.2.2 5.2.3 5.2..4 Bispehaven - D 0 0 1.500 1.500 3.000 3.000 P Ellekær idrætsanlæg opgradering med nyt klubhus og kunstgræs - 6.000 0 0 0 6.000 6.000 M21 Ellekær idrætsanlæg opgradering med nyt klubhus og kunstgræs - C 0 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 P Bispehaven Bispehaven Bispehaven Tværgående Get2Sport 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000 P Bispehaven D F Finansiering, Lenesvej -9.000-9.000-9.000 M20 Jf. beskrivelse F Udmøntning, rammebevilling til Bispehaven -6.000-6.000-12.000-12.000 M21 Jf. beskrivelse DM D D 6a.1 Pulje til indsatser i risikoområder 7.000 7.000 4.000 0 18.000 18.000 M22 Løber alene til 2022 Risikoområder, permanentgørelse 0 0 0 4.000 4.000 4.000 P Jf. beskrivelse Tværgående Driftsbevilling til sekretariat 0 3.152 3.152 3.152 9.457 9.457 M26 Tværgående Udløber 2026 Driftsbevilling, sekretariat, permanentgørelse 0 0 0 0 0 0 P Jf. beskrivelse Rådgivning, kommunikation og borgerinvolvering 4.100 4.100 4.100 4.100 16.400 16.400 M26 Udløber 2026 D DM

Tværgående Støtte ved genhusning 1.000 1.000 0 0 2.000 0 M21 Tværgående Støtte ved genhusning, merudgifter 2.000 2.000 3.000 3.000 10.000 10.000 M23 Erstatningsbyggeri almene boliger 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 0 M30 Udløber 2021 Jf. beskrivelse Permanentgøres og efterfølgende aftale med 5. kreds Udløber 2030 DM DM F Budgetlig Tilsyn med støttet byggeri 400 400 400 400 1.600 1.600 M24 Jf. budgetlig DM Budgetlig Planlægning MTM 1.582 1.582 1.582 1.582 6.328 6.328 M24 Jf. budgetlig DM I alt 79.331 92.983 17.884 37.134 227.332 180.582