Bornholms Regionskommune Budget

Relaterede dokumenter
Bornholms Regionskommune Budget

Bornholms Regionskommune Budget

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Budget Generelle bemærkninger til Kommunalbestyrelsens budgetbehandling

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Resultatopgørelser

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Mindreudgift Nettobesparelse

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser

Overordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper.

Resultatopgørelser

Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg ALLE UDVALG Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Dansk Folkeparti på Bornholms budgetforslag budget Udvikling kræver arbejdsro og stabilitet

ALTERNATIVET FREMLÆGGER HER VORES OPLÆG TIL BUDGETFORHANDLINGERNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 2019:

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Bornholms Regionskommune Budget Anlægsforslag. Børnehuset Signalhuset gøres permanent. Drift (D)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Budgetopfølgning 2/2012

Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Hele kr. (- for indtægter)

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.


24. september Budgetoverslag Budgetforslag

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Indstilling til 2. behandling af budget

Side 1 af 11. Sorø Kommune

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

Indstilling til 2. behandling af budget

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Bevilling 55 Ejendomme og service

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

BUDGET Borgermøde september 2017

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene

Indstilling til 2. behandling af budget

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

Forslag til budget

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Budget- og Analysegruppen,

Halvårsregnskab Greve Kommune

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetforslag behandling

Resultatopgørelser

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Generelle bemærkninger

Budget Budgetforlig

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Merudgift Nettoudvidelse

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Udvalg for Social og Sundhed Total oversigt

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Budget Skattefinansieret budgetoplæg

SAMMENDRAG BUDGET

Ændringer til budget Serviceændringer

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

SAMMENDRAG BUDGET

Budget. Plan- og Byggeudvalget Plan og byggesager

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Struer Kommune - budget

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C

Vedtaget budget

Budgetopfølgning 2/2013

Borgermøde om budget

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Resultatopgørelse, budgetforlig

Transkript:

Resultatopgørelser 2017-2023 Budgetforlig 2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.697,0-1.742,3-1.786,1-1.833,7-1.865,4-1.909,4-1.958,9 Tilskud og udligning -1.045,2-1.038,5-1.059,3-1.068,9-1.087,7-1.112,4-1.120,9 Indtægter i alt -2.742,2-2.780,9-2.845,4-2.902,7-2.953,1-3.021,9-3.079,8 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 560,0 563,8 593,8 590,3 607,8 624,0 639,8 Social- og Sundhedsudvalget 1.193,6 1.250,8 1.278,6 1.344,2 1.397,1 1.450,5 1.498,2 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 491,4 514,4 526,3 539,0 552,3 561,7 571,3 Natur- og Miljøudvalget 199,0 202,8 189,2 190,5 191,1 194,7 198,5 Klima- og Bæredygtighedsudvalget 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 203,8 216,3 200,8 193,8 200,1 203,8 208,4 Pt. ikke udvalgsfordelt 2,2 2,3 4,4 4,5 Driftsvirksomhed i alt 2.647,8 2.748,2 2.789,2 2.860,5 2.950,7 3.039,2 3.120,7 Renter m.v. -2,4-3,3-4,9-4,4-4,3-4,2-4,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -96,9-36,0-61,1-46,6-6,8 13,1 36,7 Anlægsvirksomhed 78,5 89,1 82,0 66,7 52,4 60,9 56,8 - heraf pleje-/ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 19,3 Resultat af det skattefinansierede område -18,4 53,1 20,9 20,2 45,6 74,0 93,5 Det brugerfinansierede område Drift -7,2-5,4-5,8-6,3-6,9-7,4-8,0 Anlæg 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -7,2-3,8-5,8-6,3-6,9-7,4-8,0 Samlet resultat -25,6 49,3 15,2 13,9 38,8 66,5 85,5 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-4,2-17,0 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -25,0-83,3-42,0-23,5-20,3-10,0-10,0 Afdrag på lån 81,5 80,8 37,8 38,2 39,2 36,7 37,8 Øvrige balanceforskydninger -30,8 9,6 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 Finansiering via tilbageførte bevillinger i 2019-29,2 Planlagt finansieret af kassebeholdningen -17,7 0,0-5,0-5,0 0,0 Øvrige poster i alt 25,7 7,2-21,5-13,8 14,6 18,1 11,5 Balance ( - = overskud / + = underskud) 0,0 56,4-6,4 0,1 53,3 84,7 97,0 Samlet kassebevægelse (- = kassetræk) 0,0-56,4-11,3-29,3-58,3-89,7-97,0 Dato: 02-10-2019 16:59

Børne- og Skoleudvalget BSU N D Hjemtagelse af specialiseret psykologbistand BSU N D Nedlæggelse af administrativ stilling i Børn og Familie BSU N D Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogsundervisning BSU N D Nedjustering af projektaktiviteter mv. på skoleområdet BSU N D 1-årig bortfald af puljen til særlige personaleordninger på skoleområdet BSU N D Generel 1-årig rammebesparelse vedr. efter- og videreuddannelse og indkøb af materialer BSU A D Annullering af beslutning om madskole på Hans Rømer Skolen NMU A A Nulstilling af anlægsbudget til madskoler Hans Rømer Skolen BSU N D Reduktion i budget til kurser på det adm. Skoleområde BSU A A Børnehuset Signalhuset gøres permanent BSU A D Børnehuset Signalhuset gøres permanent -500-500 -500-500 -450-450 -450-450 -500-750 -750-750 -1.570-520 -520-520 -426 0 0 0-655 0 0 0-355 -990-990 0-10.658 0 0-50 -50 0 0 4.484 0 0 0 1.009 1.513 1.513 1.513 Social- og Sundhedsudvalget SSU N D Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Hjemmeplejen SSU N D Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Plejeboligområdet SSU N D Udrulning af hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet SSU N D Tilpasning til aktuelt behov, madmorbudgettet, Plejeboligområdet (scenarie 1, dækning af driftsubalance på køkkener på Lunden og Nørremøllecenteret) SSU N D Omlægning af telefonpasning, Hjemmeplejen SSU O D Udvidet serviceniveau som følge af lovgivning, praktisk hjælp, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet SSU N D Ophør af støtte efter Lov om Social Service 82b SSU N D Lukning af en plads på Kommandanthøjen SSU N D Bortfald af kørsel, Tandplejen -550-550 -550-550 -1.550-1.550-1.550-1.550-463 -463-463 -463-162 -162-162 -162 743 743 743 743-254 -254-254 -254-238 -259-259 -259-110 -110-110 -110 Dato: 02-10-2019 16:59 Side 2 af 5

SSU N D Skærpelse af krav om brug af ortopædkirurgisk vurdering i forbindelse med alle ansøgninger om ortopædisk fodtøj og fodindlæg, Hjælpemidler SSU N D Mindre lagerbeholdning af rollatorer, Hjælpemidler SSU N D Omlægning i genoptræningstilbud til borgere med nye hofter og knæ, Genoptræningen SSU N D Omlægning og reduktion i personaletimer, Tandplejen SSU N D Sygeplejen - tilpasning af antal biler til aktuelt minimumsbehov SSU N D Tilpasning af standardtilbud indenfor forebyggende træning, sundhedslovens 119, Genoptræningen -344-344 -344-344 -356-356 -356-356 -90-90 -90-90 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget JUFU N D Reduktion af budget til folkeoplysende voksenundervisning JUFU N D Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm JUFU N D Reduktion af Lokalsamfundspuljen JUFU N D Indførelse af en selvbetjent ugentlig åbningsdag på Rønne Bibliotek JUFU N D Effektivisering af Folkebibliotekerne og Kulturskolens administration JUFU N D Reduktion af medarbejdertimer på Borgerservice JUFU N D Ungeporten: reducerer åbningstiden JUFU N D Flytning af tilbuddet Remisen fra Lobbæk til Vibegård JUFU N D Mentorordning i Jobcentret, ændret anvendelse og styring JUFU N D Reducere eksterne tilbud til ledige (Jobvision) JUFU N D Besparelse på generelle individuelle tilbud via jobplan fx selvtrænerkort mv. JUFU N D Hjemtagelse af supplerende tilbud til flygtninge JUFU O D Tilskud til Poulsker-hallen JUFU A A Tilskud til museumsbyggeri -70-70 -70-70 -60-60 -60-60 -200-200 -200-200 -130-130 -130-130 -250-250 -250-250 200 0 0 0 0 8.500 8.500 0 Dato: 02-10-2019 16:59 Side 3 af 5

JUFU O D Kommunalt tilskud til ø-samarbejde om tilflytterservice 500 0 0 0 Natur- og Miljøudvalget NMU N D Havnetakster for gæstesejlere forhøjes med 5 pct. NMU N D Reduktion i budget til matrikulære berigtigelser NMU N D Veje - reduceret rabatklipning efterår NMU N D Reduktion vedr. vejbelysning - nye projekter NMU N D Grønne områder - reduktion i slåningspraksis vedr. vejrabatter NMU N D Grønne områder og naturpladser - Ekstensivering græsslåning NMU N D Reduktion af den interne postrute i Rønne NMU N D Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i ugerne 29, 30 og 31 samt de tre dage før påske NMU N D Lade rengøringsopgaven overgå til Multihuset i Østerlars NMU O D Tomgangsdrift af Krystalgade 9-11, Rønne NMU O D Drift af Multihuset i Østerlars NMU N D BAT Rute 7 og 8 forkortes NMU N D Ingen natbus ved færgeankomst 23:55 - søndag til torsdag, vinterkøreplanen NMU N D BAT - Rønne Bybus ændringer NMU O D Fastholdelse af nuværende takster - BAT NMU O D Løsning af logistik for BAT ifm fraflytning fra Remisen NMU A A NaturBornholm - tekniske anlæg NMU A D Leasing af 6 nye rutebusser samt 4 minirutebusser NMU A A Parkeringsforhold i primært kystbyerne NMU A A Besparelse på den disponible anlægspulje for veje og broer NMU A A Trafiksikkerhedarbejder - forskydning fra 2019-22 til 2020-23 NMU A A Børnehus i Allinge - udskydelse med 1 år -44-44 -44-44 -350-350 -350-350 -150-150 -150-150 -380-380 -380-380 -130-130 -130-130 -175-175 -175-175 -181-181 -181-181 -12-16 -16-16 430 430 430 430 287 287 287 287-385 -385-385 -385-234 -234-234 -234 780 780 780 780 536 755 755 755 650 0 0 0 2.300 45 45 45 500 500 500 500-2.000-2.000-2.000-2.000 0 0 0 1.000 584-9.808 1.084 8.724 Dato: 02-10-2019 16:59 Side 4 af 5

NMU A AP Plejecenter Bykær, boliger - udskydelse med 1 år NMU A A Plejecenter Bykær, servicearealer - udskydelse med 1 år ØEPU P Plejecenter Bykær, lån - udskydelse med 1 år 0-4.826-14.478-19.304 0-574 -1.721-2.295 0 4.247 12.741 16.987 Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget ØEPU N D Brigth Green island, reduktion af afsat beløb til aktiviteter ØEPU N D Reduktion i budget til Business Center Bornholm ØEPU N D Nedlægge turistinformationerne i Åkirkeby, Hasle, Svaneke ØEPU N D Et-årig reduktion af uddannelseskontoen i Center for Økonomi og Personale ØEPU N D Besparelse på revisionskontoen ØEPU N D Et-årig nedskrivning af systemudgifter ØEPU O D Håndhævelse af bopælspligten på Bornholm 2020 og frem ØEPU O D Whistleblower-ordning ØEPU N D Et-årig reduktion af kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse ØEPU N D Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn ØEPU O D Aktiviteter i regi af Udsatteråd ØEPU A A Grundkapital - 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne ØEPU A D Grundkapital - 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne ØEPU A A Strategisk udviklingsplan for Rønne ØEPU A D Strategisk udviklingsplan for Rønne ØEPU A A Reservering af midler til samling af administration, ny proces ØEPU A A Salg af jord og ejendomme -200 0 0 0-1.000-1.000-1.000-1.000-700 -1.230-1.230-1.230-100 0 0 0-50 -50-50 -50-846 0 0 0 400 400 400 400 100 100 100 100-100 0 0 0-141 -141-141 -141 25 25 25 25 2.284 0 0 0 0 0 73 73 1.500 0 0 0 600 600 600 0 5.000 10.000 10.000 0-2.300-2.300-2.300-2.300 Tværgående TVÆR N D Nedlæggelse af fire stillinger (Fundraiser, Mad- og måltidskonsulent, BGI, Borgerambassadør) TOTAL -1.849-2.217-2.217-2.217-393 -18.397 336-11.278 Dato: 02-10-2019 16:59 Side 5 af 5