Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner



Relaterede dokumenter
Indholdsfortegnelse: Stamoplysninger: Menu Specifikation værksteds-faktura Menu Tekst og pct sats til arbejdsordre...

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Der må ikke være varer i restordre på ordren. Der må ikke ligge åbne tilbud til ordren. Arbejdsordren skal være oprettet til en ekstern kunde.

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Maskinhandel - købsordre

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Købekontrakter. Købekontrakter

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Økonomistyringssystem

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Online status. Brugervejledning

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:

Finansbilag til ØS

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Ordrebehandling og fakturering

Maskinoprettelsesguide. Maskinoprettelsesguide. Opret maskine og vare. Guiden kan benyttes fra forskellige bilagstyper og fra maskinkortet.

Diginor Brugervejledning

Min virksomhed - Vareekspedition

INDLEDNING 2. Design og layout 3

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

EG Retail - Minimanual. SVANEN Grundlæggende

ectrl Fritekstfaktura

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Programopdatering version DSM 01.66

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Brugervejledning FVS-Forhandlervognsstyring

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Diginor Brugervejledning

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Opret og godkend betalinger i mapper

SimaxCash. Brugervejledning

TOLERANCE KUNDESTYRING

Selene brugervejledning

HåndOffice spiller ret og opret

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Programopdatering version DSM

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Vejledning til Debitor Light.

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:

Betaling via Business Online

Balancepåtegning Udskriv balancepåtegning Kopier balancepåtegning Opret balance påtegning Ændre balancepåtegning...

EG Retail - Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

18/ Version 2.0 Side 1 af 36

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Elektronisk fakturering til det offentlige

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Programopdatering version DSM 01.67

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

Transkript:

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver direkte fra programmet: Oprette en maskine i maskinkartoteket, hvis man er ved at sælge eller ibyttetage en endnu ikke oprettet maskine. Tilknytte en eller flere bemærkninger til handelsaftalen som udskrives på maskinfakturaen (leveringsbemærkninger, garantibestemmelser) Tilknytte interne bemærkninger til handelsaftalen, som kun udskrives på leveringssedlen. Oprette rabat med maskinnummer, som vil belaste maskinkortet. Oprette rabat uden maskinnummer, som kun vil belaste finansdelen. Oprette journalposteringer på handelsaftalen, der f.eks. kan benyttes til at flytte avancen fra en ny solgt maskine til en brugt ibyttetaget. (Nedskrivning på brugt). Oprette betalingsplan på handelsaftalen, hvis fakturaen har flere forfaldsdatoer. Oprette en handelsaftale til kontantsalgskunde, med mulighed for at indtaste kundenavn og -adresse. Se fakturaen på skærm før udskrift. ON-LINE HJÆLP: Tast <shift F11> for at hente on-line hjælp (retur F1) SEP/F11: Der er SEP i alle relevante felter

Felt: Handelsaftalenr. Sælger Fakturatype Kunde nr. Salgsdato Betalingskode Beskrivelse: Skal udfyldes. Fortløbende nummer ved ENTER eller manuel nummer. Skal være unikt. 6 cifre. Nummerrækkefølge oprettes i 01.08 pkt 2. Kan udfyldes. Der kan skrives 2 tegn og hvis medarbejder er oprettet hentes navnet menu 01.12. Skal udfyldes. Er præsat med type 1. Faturatype 2 = kreditnota bruges kun hvis handlen går tilbage Skal udfyldes.evt med telefonnummer. Kunden skal være oprettet i kundekartotek eller kontantsalgskunde skal være oprettet i menu 01.11 Skal udfyldes. Præsat med dagsdato, men kan overskrives med anden dato Bliver udfyldt med kundens betalingskode. Kan overskrives med anden betalingskode som er oprettet i 07.20. Betalingskode 99 bliver forklaret senere. Betalingskoder: Betalingskode indtastes (SEP/F11), hvis der benyttes 99 i betalingskode indtastes betalingsdatoen næste felt. Hvis der tastes <ENTER> i betalingsdato åbnes et vindue, hvor der kan indtastes op til 5 forskellige forfaldsdatoer, beløb og bogføringstekster. Der kontrolleres at summen af betalinger stemmer til fakturatotal inkl. moms inden oprettelsen af handelsaftalen accepteres.

Derefter kommer man ned på linien som skal oprettes. Her vælges: Hvis der vælges 1 = salg eller 2 = køb har man mulighed for at vælge : Der vælges: S = sammensat til maskiner der består af flere dele, der hver især prissættes (f.eks. vandingsanlæg) E = enheder til maskiner, såvel med maskinnummer som uden maskinnummer (f.eks. traktor) R = reservedele (med lageraftræk eller hente oplysninger fra skyggekartotek) D = delvare (f.eks. frontlæsser fra en traktor) Der kan udskrives følgende blanketter direkte fra programmet: - Leveringssedler med interne bemærkninger (uden beløb). - Ordrebekræftelser. - Fakturaer Maskinnr. indtastes (SEP/F11). Hvis maskinen ikke er oprettet tastes X i første position i maskinnr. feltet hvorefter vindue med maskinoprettelse åbnes. Ligeledes åbnes vinduet hvis der indtastes et maskinnr. der ikke er oprettet. Hvis der sælges maskiner uden maskinnr. tastes <ENTER> hvorved maskinnr. 000000 forslås. Hvis det er første gang programmet benyttes med maskinnr. 000000 vil maskinoprettelsesvinduet blive åbnet. Indtast de relevante oplysninger i maskinoprettelsesvinduet. On line hjælp hentes ved at taste shift F11. Efter udfyldelse af felterne i vinduet, returneres der til kontonr. der udfyldes automatisk ved salg/køb af maskinnr.(oprettet i menu 07.01)

Er der tale om reservedele eller rabat skal der indtastes kontonummer manuelt. Såvel varetekst som pris kan undertrykkes. Antal udfyldes (f.eks. 5% rabat kan angives ved at indtaste 0.05 i antal og maskinens salgspris i prisfeltet i forbindelse med art 3: rabat). Der kan ikke gives %vis rabat på reservedelsnumre, sælg i stedet for til en nettopris.

Der er mulighed for at bruge standardtekster, som trækker de indtastede oplysninger fra maskinkortet. Hvis der indtastes X i første position i tekstfeltet hentes TYPE-teksten fra 14.01 automatisk. Man kan også taste F11 og vælge f.eks. Y1 som så vil indsætte stelnr., årgang og timer. Teksten hentes automatisk hvis der er oprettet salgs/købstekst på maskinkartoteket. Vinduet består af 2 halvdele, hvor den øverste del viser relevante oplysninger om maskinen, såsom type, årgang, varegruppe, stelnr. og udstyr. Den nederste del af vinduet benyttes til at opbygge fakturateksten: Kode O opretter tekstlinier med et spring på 10 i linienr. Enhedskode = E for enhed. Antal og beløb kan ikke indtastes på tekstlinierne, hvis der er tale om en enhed. Der kan indsættes tekst ved selv at indtaste linienummer ved O (opret) Der kan ændre i tekstlinierne ved at indtaste kode R samt linienummer. Der kan slettes tekstlinier ved at indtaste kode S samt linienummer. Når tekstlinierne er færdigindtastet tastes A i koden og der returneret til kontonr. på hovedbilledet. Pris pr. stk. angives. Programmet returnerer til linjekoden hvor der kan tastes: A (afslut) hvis handelsaftalen er færdig indmeldt. Æ (ændre) for ændring af en varelinje. H (hoved) for at rette i hovedet af handelsaftalen. O(opret) ny linje. S (slet) hvis der skal slettes en linje i handelsaftalen. Programmet placerer nu markøren i kodefeltet nederst på billedet. Kode V viser handelsaftalen på skærmen. F udskriver en ordrebekræftelse på valgt printer.

K udskriver en leveringsseddel på valgt printer. U udskriver en faktura på valgt printer (og bogfører fakturaen). S sletter handelsaftalen (hvis den ikke er faktureret). Æ ændrer allerede oprettet handelsaftale (hvis den ikke er faktureret). O opretter ny handelsaftale. A afslutter programmet. Fakturatype 2 (kreditnota) benyttes kun hvis en handel skal krediteres. OBS! Salgskode bliver stående til 1, kan ændres manuelt i menu 14.16.