III a Miljø- og Teknikudvalget



Relaterede dokumenter
Ændringsforslag til budget 2015 fra SF

II a Økonomiudvalget. S-01 Effektivisering af administrationen. S-02 Udvikling af administrationen. S-03 Velfungerende IT infrastruktur

K O M M U N E Budget 2015

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

Aftale om budget 2015

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0, Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger

Social- og Sundhedsudvalget

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I SSU

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Budget Anlægsbudget Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: kr.

Børn og Skoleudvalget

NY VEJ FOR FREMTIDEN

Forslag 3.1 ( )

Borgmesterens ændringsforslag Budgetforslag

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: FORELØBIGT UDKAST

FOA Kampagne og Analyse. 9. december Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

28. januar Anlæg Tidsmæssige forskydninger

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

SOLRØD KOMMUNE BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER Handlekatalog

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen (i 1000kr) Skole

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Notat. Klubstruktur Spørgsmål fra Børne- og Skoleudvalget. Modtager(e): KB

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Netto serviceudgifter

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Proces og rammer BUDGET

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Til BUU. Sagsnr Dokumentnr

HG s repræsentantskabsmøde Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Budgetaftale

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Indholdsfortegnelse. Forslag til Kommuneplan /10. Offentlig service...2/10. Status...2/10. Institutioner og skoler...3/10. Status...

BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning af 80

BU Temadrøftelse økonomi

Ændringsforslag til Budget i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE , revideret

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Finansieres gennem rammen til cykelstiprojekter. Der er. indtil 2019 er ca. 1,06 mio. kr. pr. år. indtil 2019 afsat omkring 1,06 mio. kr. pr. år.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

BESPARELSER Skole og dagtilbud

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Pr er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Samlet for alle udvalg

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

Social- og Sundhedsudvalget

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Strategiplan for arbejdet med udsatte børn og unge i Stevns Kommune. Kommissorium for projekt (udkast)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

ØDC - Styringsteam

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Overblik over forandringer til Budget 2014

Implementering af budget

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

Spareforslag MTM 1

Transkript:

III a Miljø- og Teknikudvalget SF-01 Etablering af energiprojekt på kommunens ejendomme For at realisere målet om reduktion af CO2 udslip på de kommunale ejendomme, foreslås etableret et energiprojekt på kommunens ejendomme med henblik på at nedbringe CO2- udledningen med ca. 40 %. -28.750-40.000-40.000 0 28.750 40.000 40.000 0 I alt 0 0 0 0 Gennem projektet reduceres energiforbruget og CO2 udledningen, samtidig med at kommunens ejendomme bliver i bedre stand og vi opnår et bedre indeklima til fordel for brugerne. Tiltaget lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens 3. SF-02 Etablering af pulje til nedbringelse af støj Der afsættes en pulje til nedbringelse af den skadelige trafikstøj for støjplagede borgere. SF-03 Overdækket cykelparkering Der afsættes penge til at etablere overdækket cykelparkering ved Rådhus, Bibliotek og Fritidscenter. SF-04 Pendlercykler ved Glostrup station Reklamefinansieret pendlercykelordning eksempelvis gennem firmaet AFA JCDecaux. AFA JCDecaux tilbyder en ordning, hvor de står for drift og vedligeholdelse af pendlercyklerne. Ordningen kører blandt andet i Odense og Randers, hvor pendlercyklerne kan bookes af borgere, der har brug for en cykel i en uge, måned eller længere tid. Cyklen bookes, frigøres og fastlåses med sms på mobilen. Er man ude i byen, har alle cyklerne en wirelås med kode. Også DSB er interesseret i, at få Københavns omegnskommuner med i et samarbejde omkring cykelpendlerordninger -og særligt Glostrup som er/bliver et trafikalt knudepunkt. 1.000 0 0 0 I alt 1.000 0 0 0 500 0 0 0 I alt 500 0 0 0 100 0 0 0 I alt 100 0 0 0 SF-05 Indmeldelse i Supercykelstisamarbejdet Indmeldelse i Supercykelstisamarbejdet og undersøgelse af, hvordan vi i Glostrup kommune kan fremme cykelfremkommeligheden på en måde, så den ikke er til gene i vores boligområder 100 0 0 0 I alt 100 0 0 0 Budgetforslag 2015 - SF Side 1 af 12

SF-06 Forøgelse af pulje til bløde trafikanter I 2015 er afsat en pulje til bløde trafikanter. Denne pulje ønskes forøget med henblik på etablering af cykelsti på Glentevej sikker skolevej og Fraligsvej sammenhængende cykelstinet i kommunen. SF-07 Renovering af kloakker Glostrup skole Glostrup Skole afd. Nordvang - Renovering af kloakker SF-08 Reduktion i anlægsarbejder ved Egeparken Omfanget af anlægsarbejdet ved Egeparken reduceres. SF-09 Ombygning/renovering af Banegårdspladsen Kommunalbestyrelsen godkendte i 2002 et skitseforslag til ombygning/modernisering af Banegårdspladsen. De bygge-og anlægsaktiviteter der siden hen er foregået omkring pladsen, er sket under hensyntagen til skitseforslaget. Banegårdspladsen er nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet, blandt andet kan den være svær at overskue, og fremkommeligheden for busserne er heller ikke optimal. Der er i budget 2014 afsat et beløb til en undersøgelse af stationspladsen. Det foreslås, at der afsættes et beløb til kommunale anlægsopgaver så som ændring af vejforløb og busholdepladser. SF-10 Asfaltering af overordnede trafikveje De store, overordnede trafikveje får nyt slidlag og kantsten omlægges. SF-11 Hovedrenovering af bro (Ring 3/ Ballerup Boulevard) Der udføres hovedrenovering af broen Ballerup Boulevard/Nordre Ringvej inden færdiggørelsen af letbanen i Ring 3. MTU-06 Vandsamarbejde Sjælland Ved etableringen af HOFOR blev Vandsamarbejde Sjælland nedlagt og Glostrup Kommunes kontingent bortfalder. 2.000 0 2.000 0 I alt 2.000 0 2.000 0 0 1.000 0 0 I alt 0 1.000 0 0-2.400 0 0 0 I alt -2.400 0 0 0 0 0 0 5.000 I alt 0 0 0 5.000 0 1.000 1.000 1.000 I alt 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 9.000 I alt 0 0 0 9.000-41 -41-41 -41 I alt -41-41 -41-41 Budgetforslag 2015 - SF Side 2 af 12

MTU-10 Undersøgelse af trafikstøj ved kommunale institutioner Kortlægning af trafikstøj ved kommunens institutioner. Der udarbejdes en handleplan til nedbringelse af støjen ved kommunens institutioner. MTU-16 Udmøntning af Vej- og Trafikplan - trafiksikkerhedsprojekter Projekter fra Vej-og Trafikplanen som skal medvirke til nedsættelse af trafikuheld i uheldsbelastede kryds og strækninger. MTU-26 Glostrup Skole afd. Vestervang - Renovering af kloakker Kloakker på Glostrup Skole afd. Vestervang renoveres MTU-27 Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg Den daglige drift på Rådhuset sikres i tilfælde af strømsvigt ved etablering af et nødstrømsanlæg. 300 0 0 0 I alt 300 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 I alt 2.500 2.500 2.500 2.500 1.000 0 0 0 I alt 1.000 0 0 0 600 0 0 0 I alt 600 0 0 0 III b Børne- og Skoleudvalget SF-12 Ungdomscenteret, Ekstra aftenåbningsdag af klub-øst Klub Øst har været en stor succes til stor glæde for de unge i området. Derfor ønsker vi at udvide tilbuddet yderligere. SF-13 Forældreuddannelse Pilotprojektet for forældreuddannelsen i Glostrup Kommune har været varetaget af sundhedsplejen og sammensat af fem elementer: 1. Forældrekursus" En god start -sammen", 2. Mad og bevægelsesværksted -"let vejen" 3. Barnevognsmotion 4. Dialogmøde "den gode overgang" i forbindelse med barnets start i institution/dagpleje. 5. Projektledelse/administration Vi ser gerne at nybagte forældre fortsat tilbydes et forældrekursus, -gerne ud fra en ny model, hvor flere fagligheder tænkes ind og som er tilpasset specielt til vores kommunes borgere. Denne "uddannelse" er en vigtig forebyggelsesindsats, der gavner både forældrene, det nyfødte barn og kommunen. 200 200 200 200 I alt 200 200 200 200 300 300 300 300 I alt 300 300 300 300 Budgetforslag 2015 - SF Side 3 af 12

SF-14 Skolens gratis frugtordning afskaffes Da frugtordningen ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt omprioriteres pengene. SF-15 Nedlæggelse af skolelederstilling Vi ønsker at nedlægge og omprioritere de tværgående skolelederstillinger til forbedret ledelsesressourcer ude på skolens enkelte matrikler. BSU-01 Ungdomscenteret, UC-klub aktiviteter Indskrænkning/nedlæggelse af antallet af aktiviteter og ekskursioner for unge i Glostrup afholdt af Ungdomscentrets klub. BSU-04 Ressourcetilpasning af obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn (15B + 30B) Antallet af tosprogede børn, der modtager sprogstimuleringstilbud i daginstitutionerne, er faldende og budgettet kan dermed reduceres. BSU-06 Kapacitetstilpasning af dagtilbud På grund af kapacitetsudvidelsen i Daginstitutionen Engtoften er der ikke længere behov for Afdeling Essen i Daginstitutionen Essedalen, og den lukkes derfor i maj 2016. Ved lukningen spares udgifter til husleje og en pædagogisk lederstilling. BSU-10 Udgifter til specialundervisningstilbud Budgettet til specialundervisningstilbud tilpasses den konstaterede aktivitet i de seneste år. BSU-11 Rammereduktion vedrørende merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste Efter en øget administrativ indsats samt implementering af nye arbejdsgange, forventes der lavere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. BSU-15 Færre borgere i omsorgstandplejen Antallet af borgere der benytter Omsorgstandplejen er faldende, hvilket medfører lavere omkostninger. -280-280 -280-280 I alt -280-280 -280-280 -500-500 -500-500 I alt -500-500 -500-500 -50-50 -50-50 I alt -50-50 -50-50 -199-199 -199-199 I alt -199-199 -199-199 0-296 -444-444 I alt 0-296 -444-444 -3.000-3.000-3.000-3.000 I alt -3.000-3.000-3.000-3.000-1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000-31 -31-31 -31 I alt -31-31 -31-31 Budgetforslag 2015 - SF Side 4 af 12

BSU-17 Modernisering og reparation af knallertkøreskolens udstyr Opgradering af udstyr til knallertkøreskolen i Ungdomscentret. 100 0 0 0 I alt 100 0 0 0 BSU-18 Naturcenter Herstedhøje En aftale med Naturcenter Herstedhøje giver bedre rammer for kommunens arbejde med pædagogiske læreplaner for dagtilbud, elevplaner for skoleelever og kommunens øvrige politikker om dagtilbud og skoleområdet. BSU-22 Udvidelse af Sundhedsplejens konsulentopgave på Daginstitutionsområdet For at sikre implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på daginstitutionsområdet, hæves antallet af konsulenttimer til 12 timer årligt pr. hus. BSU-23 Ansættelse af UU-vejleder De ansættes en UU vejleder med henblik på at styrke indsatsen for at få unge mellem 15-29 år væk fra kontanthjælp og over i uddannelse. BSU-24 Ny bygning til Daginstitution Fuglekær og Dagpleje, samt ny struktur/organisation vedr. Dagplejen En ny bygning til daginstitutionen Fuglekær og Dagplejen vil samle Fuglekærs afdelinger. Samtidig vil det skabe mulighed for nye lokaler til Dagplejen, og tænke Dagplejen i en tættere relation til daginstitutionsområdet. Fuglekær og Dagplejens nuværende tre pavillionbygninger, vil skulle rives ned. 34 34 34 34 I alt 34 34 34 34 50 50 50 50 I alt 50 50 50 50 450 450 450 450 I alt 450 450 450 450 0-500 -500-500 37.916 0 0 0 I alt 37.916-500 -500-500 Ved opførelse af en ny bygning til Fuglekær kan det åbne muligheden for, at Dagplejen kan tænkes ind i de nye lokaler. Dagplejen har i dag Kastanjebo, som også er en pavillonbygning, hvor dagplejerne mødes en gang om ugen på skift i grupper. Der vil være behov for en drøftelse af, hvordan dagplejen skal organiseres i fremtiden, og hvilken kapacitet den skal have. Forventningen er at der vil kunne opnås en besparelse på området ved at tænke en ny struktur eller ny organisering af Dagplejen. BSU-25 Elev-pc'ere og opbevaring på Glostrup Skole Indkøb af elev-pc'ere og opbevaring til Glostrup Skole. Ét klassesæt pr. årgang pr. undervisningssted. 4.400 0 0 0 I alt 4.400 0 0 0 Budgetforslag 2015 - SF Side 5 af 12

III c Vækst- og Beskæftigelsesudvalget VBU-01 Indsats til borgere på ressourceforløb Der prioriteres en særlig indsats for at øge antallet af borgere, der er i ressourceforløb. Ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. 400 400 400 400 I alt 400 400 400 400 III d Social- og Sundhedsudvalget SF-16 Personalebeklædning Der indføres beklædning til personalet indenfor ældreområdet, og der tilvejebringes ligeledes de nødvendige fysiske rammer til omklædning mv. på kommunens tre ældrecentre. 0 0 591 591 0 0 1.512 0 I alt 0 0 2.103 591 SF-17 Stigning i antal genoptræningsplaner, jf. Sundhedslovens 140 Der afsættes flere ressourcer til træningscentret, så det stigende antal genoptræningsplaner kan håndteres. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatsen er derfor samlet set udgiftsneutral. I alt 0 0 0 0 SF-18 Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet Der afsættes midler til at gennemføre indsatser i det fælleskommunale rammepapir på psykiatriområdet. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatserne bliver derfor samlet set udgiftsneutrale. 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 SSU-01 Reduktion af budgettet til døgnbehandling af stofmisbrugere på over 18 år Varigheden af døgnbehandling for personer med stofmisbrugsproblemer reduceres fra 6 til 3 måneder, og i stedet følges op med en målrettet ambulant behandling. SSU-02 Reduktion af budgettet til døgnbehandling af alkoholmisbrug Varigheden af døgnbehandling for personer med alkoholmisbrugsproblemer reduceres fra 6 til 3 måneder, som i stedet efterfølges med en målrettet ambulant behandling. -376-376 -376-376 I alt -376-376 -376-376 -286-286 -286-286 I alt -286-286 -286-286 Budgetforslag 2015 - SF Side 6 af 12

SSU-03 Effektivisering af udførerenheden Udførerenheden skal styrke og optimere en tværfaglig indsats for at kunne opnå større rehabiliteringsresultater. Endvidere skal der indføres en ny vagtplan, som vil mindske ressourceforbruget pr. borger, uden at der ydes færre støttetimer. Disse indsatser vil frigøre ressourcer, som anvendes til at overtage nuværende køb hos private leverandører. SSU-04 Nattevagt i opgangsbofællesskabet Toftevej og Vestervej Der ansættes to fuldtidsmedarbejdere til nattedækning på kommunens bofællesskaber Toftevej og Vestervej. Dette muliggør hjemtagelse af en ny målgruppe af borgere, der ellers skal købes pladser til i andre kommuner, hvilket indebærer en nettobesparelse. Hjemtagelsen forventes først gennemført i løbet af 2015, og besparelsespotentialet vil derfor først have fuld gennemslagskraft i 2016. SSU-06 Lejetab, Ældreboliger - Glostrup Boligselskab Budgettet til ældreboliger sænkes på grund af et fald i udgifterne til lejetab og en bedre udnyttelse af boligmassen på ældreboligområdet. SSU-09 Hjælpemidler Budgettet på hjælpemiddelområdet vedrørende kropsbårne hjælpemidler, syns-og kommunikationscentre samt hjælpemiddelcentralen, reduceres som følge af faldende udgifter i de seneste år. SSU-13 Reduktion af budget til færdigbehandlede patienter Udgifterne til Regionerne vedr. færdigbehandlede patienters liggedage forventes at falde, grundet øget anvendelse af egne midlertidige boliger. SSU-15 IT-system VITAE Sundhed samt afledte ITomkostninger Grundet indkøb af IT-systemet for træningsområdet afsættes budget til IT-systemet og afledte driftudgifter hertil fra 2015 og frem. SSU-17 Stigning i antal af visiterede borgere jf. Lov om Social Service 86 Normeringen øges på Træningscentret, som følge af en stigning i antallet af visiterede træningstimer. -386-771 -771-771 I alt -386-771 -771-771 -675-1.350-1.350-1.350 I alt -675-1.350-1.350-1.350-100 -100-100 -100 I alt -100-100 -100-100 -350-350 -350-350 I alt -350-350 -350-350 -140-140 -140-140 I alt -140-140 -140-140 164 164 164 164 I alt 164 164 164 164 825 825 825 825 I alt 825 825 825 825 Budgetforslag 2015 - SF Side 7 af 12

SSU-18 Stigning i udgiftsniveauet for den mellemkommunale betaling for genoptræningsydelser Budgettet på sundhedsområdet hæves som følge af øget efterspørgsel på genoptræningsydelser. SSU-20 Udsættelse af løft af sundhedsområdet I økonomiaftalen for 2015 er der bla. aftalt, at indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen styrkes. Størstedelen finansieres af kommunale effektiviseringer inden for beredskab og befordringsområdet. Prioriteringen af midlerne til sundhedsområdet udskydes, indtil de pågældende effektiviseringer realistisk kan opnås. 250 250 250 250 I alt 250 250 250 250-1.362 0 0 0 I alt -1.362 0 0 0 III e Økonomiudvalget SF-19 Effektivisering af administrationen Vi ser et effektiviseringspotentiale af administrationen, men ikke i det omfang, som forslaget i omprioriteringskataloget beskriver. Der gennemføres et effektiviseringsprojekt for administrationen, der skal skabe mulighed for at omprioritere dele af administrationens lønsum til andre formål. Reduktionen skal primært opnås ved effektivitetsforbedringer, men kan også indebære justeringer i serviceniveauer. Samtidig igangsættes en målrettet udvikling af organisationen, dens medarbejdere og deres arbejdsværktøjer -1.000-4.000-6.000-6.000 I alt -1.000-4.000-6.000-6.000 SF-20 Fjernelse af budgetseminar Der planlægges ikke afholdt budgetseminar i de kommende år. -60-60 -60-60 I alt -60-60 -60-60 SF-21 IT-infrastruktur og -netværk Der etableres en sammenhængende, velfungerende it-infrastruktur på alle kommunens ejendomme, herunder trådløst netværk. SF-22 Udvikling af administrationen Med henblik på at skabe rammer for udvikling af den administrative organisation i Glostrup Kommune, foretages der investeringer i kompetenceudvikling, IT og lederudvikling mm. 1.000 1.800 2.700 2.700 5.000 0 0 0 I alt 6.000 1.800 2.700 2.700 750 1.500 2.000 2.000 I alt 750 1.500 2.000 2.000 Budgetforslag 2015 - SF Side 8 af 12

SF-23 Annoncer, blade, tidsskrifter reduktion Reduktion af pulje til køb af annoncer, blade og tidsskrifter på Rådhuset. -200-200 -200-200 I alt -200-200 -200-200 SF-24 Borgerrådgiver Stillingen som borgerrådgiver genbesættes ikke. -526-526 -526-526 I alt -526-526 -526-526 SF-25 Tilbageførsel af overførsel af anlæg fra 2014-2015 sprojekter disponeres i 2014 frem for 2015. SF-26 Salg af ejendomme Der skal udarbejdes en liste over relevante ejendomme. ØU-03 Betjening af Huslejenævn og Beboerklagenævn for Glostrup og Albertslund kommuner Der indarbejdes ekstra ressourcer til Huslejenævn og Beboerklagenævn for Glostrup og Albertslund Kommuner fra 2015. ØU-04 Ringby-samarbejdet Der afsættes midler til et tværkommunalt samarbejde, Ringbysamarbejdet, om byudvikling langs med Ring 3 for at understøtte en kommende letbane. ØU-06 Beredskabsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af beredskabsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje. ØU-07 Befordringsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af befordringsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje. -10.833 0 0 0 I alt -10.833 0 0 0-5.000 0 0 0 I alt -5.000 0 0 0 300 300 300 300 I alt 300 300 300 300 100 100 100 100 I alt 100 100 100 100 0-681 -681-681 I alt 0-681 -681-681 0-389 -389-389 I alt 0-389 -389-389 Budgetforslag 2015 - SF Side 9 af 12

ØU-12 Nulstilling af puljebeløb til anlæg Den tekniske reservationspulje til anlæg nulstilles i årene 2016-2018. I alt 0-25.203-25.203-25.203 0-25.203-25.203-25.203 III f Kulturudvalget SF-27 Inventar til Aktivitetscentret Inventaret i Aktivitetscentret på Sydvestvej er så slidt, at der er behov for en udskiftning. SF-28 Musikcontainer Vi vil styrke musiklivet for de unge i kommunen. De ønsker et sted hvor de kan være og bestemme og ikke være styret af "et sekretariat". Der kan fx samarbejdes med musikskolen, fritidscenteret eller ungdomsskolen om praktiske ting, som opbevaring af musikinstrumenter, toiletforhold m.m. SF-29 Kunstkøbspulje afskaffes Kunstkøbspuljen afskaffes og der afsættes i stedet et beløb af indtægterne ved salg af kommunens ejendomme til kunstkøb og opsætning ude lokalt i kommunen. SF-30 Tilskud til Lune lørdage afskaffes SF-31 Den trykte kulturkalender afskaffes Der henvises fremover til Kultunaut og til Bibliotekets kulturkalender. SF-32 Fjernelse af tilskud til nedsættelse af egenbetaling til deltagelse i voksenundervisning for efterlønsmodtagere Der ydes ikke længere tilskud til nedsættelse af egenbetaling for deltagelse i voksenundervisning for efterlønnere. 200 0 0 0 I alt 200 0 0 0 30 30 30 30 500 0 0 0 I alt 530 30 30 30-59 -59-59 -59 I alt -59-59 -59-59 -60-60 -60-60 I alt -60-60 -60-60 -25-25 -25-25 I alt -25-25 -25-25 -100-150 -150-150 I alt -100-150 -150-150 Budgetforslag 2015 - SF Side 10 af 12

KU-01 Justering af gebyr ved for sent afleveret materiale på Biblioteket Gebyrsatserne ved for sen aflevering på Glostrup Bibliotek hæves. -40-40 -40-40 I alt -40-40 -40-40 KU-03 Ophør af indkøb af DVD-film på Biblioteket Glostrup Bibliotek ophører med at indkøbe DVD-film til udlån. -80-80 -80-80 I alt -80-80 -80-80 KU-04 Ophør af Foreningsbureauet (Trykkeriet) Foreningsbureauet lukkes, da opgaverne med at udføre trykkeriopgaver for diverse foreninger er blevet færre og færre med årene. KU-06 Lukning af to udendørs tennisbaner i Glostrup Idrætspark Faldende medlemstal medfører, at der lukkes 2 ud af 6 udendørs rødgrus tennisbaner. KU-08 Danskernes Digitale Bibliotek Budgettet hæves på biblioteket i forbindelse med indførslen af Danskernes Digitale Bibliotek -et nationalt forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet, som skal styrke bibliotekernes muligheder for at formidle de elektroniske medier for eksempel e-bøger. KU-09 FBS - nyt fælles bibliotekssystem Biblioteket tilføres midler i forbindelse med idriftsættelsen af Fælles Bibliotekssystem -et nyt fælles IT-system til skole-og folkebiblioteker. Efter implementeringen vil det nuværende ITsystem blive afviklet, og udgifterne til det bortfalde. KU-11 Opregulering af tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Puljen til støtte af frivillig socialt arbejde, jf. Lov om Social Service forhøjes til 250.000 kr. årligt fra 2015 og frem. KU-12 Etablering af samarbejde med Kroppedal Museum Kroppedal Museum tilbyder samarbejdsmuligheder med Glostrup Kommune. Tilbuddet er opdelt i forskellige ydelser, som kan købes enkeltvis. Kroppedal Museum skal ordne, dokumentere og registrere Glostrup-samlingen. -19-19 -19-19 I alt -19-19 -19-19 -30-30 -30-30 I alt -30-30 -30-30 120 120 120 120 I alt 120 120 120 120 132 132 0 0 I alt 132 132 0 0 151 151 151 151 I alt 151 151 151 151 20 0 0 0 I alt 20 0 0 0 Budgetforslag 2015 - SF Side 11 af 12

KU-14 Flytning eller udvidelse af Aktivitetscentret på Sydvestvej Der udarbejdes et projektforslag til den fremtidige placering af Aktivitetscentret. Projektforslaget skal sikre mulighed for bedre fysiske rammer og oprettelse af flere hold til forskellige aktiviteter for kommunens ældre borgere. KU-17 til kopibetalingsløsning Som et af bidragene til at udvide servicen for Biblioteket brugere ud over den normale åbningstid investeres i et kopibetalingsanlæg i 2015, således at kopi/print-servicen udvides til også at gælde den selvbetjente åbningstid. KU-21 Ændrede toiletforhold ved Glostrup Biograf Toiletforholdene i Glostrup Biograf ændres, således at der kommer direkte adgang til toiletterne fra foyeren foran salen. 300 0 0 0 I alt 300 0 0 0 10 10 10 10 60 0 0 0 I alt 70 10 10 10 1.120 0 0 0 I alt 1.120 0 0 0 Budgetforslag 2015 - SF Side 12 af 12