Ændringsforslag til budget 2015 fra SF



Relaterede dokumenter
III a Miljø- og Teknikudvalget

II a Økonomiudvalget. S-01 Effektivisering af administrationen. S-02 Udvikling af administrationen. S-03 Velfungerende IT infrastruktur

Aftale om budget 2015

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger

K O M M U N E Budget 2015

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

28. januar Anlæg Tidsmæssige forskydninger

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Implementering af budget

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Afstemningspakke 1 Alle partier

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Resultatopgørelser

Finansieres gennem rammen til cykelstiprojekter. Der er. indtil 2019 er ca. 1,06 mio. kr. pr. år. indtil 2019 afsat omkring 1,06 mio. kr. pr. år.

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Opfølgning på budgetaftalen for 2018

nærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Resultatopgørelser

Hele kr. (- for indtægter)

28. januar DRIFT Overførselsansøgninger

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Socialudvalget den , kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Budget Budget Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Beskrivelse af opgaver

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Resultatopgørelse, budget

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Resultatopgørelser

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen

Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg ALLE UDVALG Børne- og Skoleudvalget

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Kommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod

exitucig Forslag til udvikling og overdragelse af aktiviteter

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Børne- og Kulturudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

I alt 22,261-0,812-0,812-0,812-0,812

Bilag 2) Høringssvar, øvrige

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

FREMTIDENS FYSISKE RAMMER FOR AKTIVITETSCENTRET PÅ SYDVESTVEJ 10 Analyse af mulige scenarier Marts 2015 udarbejdet af Glostrup Ejendomme

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budget Temadrøftelse

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

Borgmesterens ændringsforslag Budgetforslag

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Center for Skole og dagtilbud

Udgifter og udvalgenes budgettal

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

SOLRØD KOMMUNE BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER Handlekatalog

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Resultatopgørelse, budgetforlig

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011

Transkript:

Ændringsforslag til budget 215 fra SF SF Glostrup's budgetforslag for 215-218 er en langsigtet plan for at sikre Glostrups borgere et godt liv. Lige fra fødslen med forslaget om forældrekursus, gode forhold og læringsmiljøer i dagtilbud og folkeskole, over de unges behov for at udfolde sig uden "voksenkontrol, til et voksen- og ældreliv fyldt med sundhed, glæde og respekt. Også grønne miljøløsninger spiller en central rolle for SF med reduktion af støjgener, forurening og bilos ved at skabe gode forhold for cyklisterne. -Fordi cyklen er med til at skabe et godt og sundt liv for de personer, der benytter denne transportform. SF støtter følgende ændringsforslag, som er fremlagt fra administrationens side, i deres foreliggende form: Nr. Overskrift MTU-6 Vandsamarbejde Sjælland MTU-1 Undersøgelse af trafikstøj ved kommunale institutioner MTU-16 Udmøntning af Vej- og Trafikplan - trafiksikkerhedsprojekter MTU-26 Glostrup Skole afd. Vestervang - Renovering af kloakker MTU-27 Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg BSU-1 Ungdomscenteret, UC-klub aktiviteter BSU-4 Ressourcetilpasning af obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn (15B + 3B) BSU-6 Kapacitetstilpasning af dagtilbud BSU-1 Udgifter til specialundervisningstilbud BSU-11 Rammereduktion merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste BSU-15 Færre borgere i omsorgstandplejen BSU-17 Modernisering og reparation af knallertkøreskolens udstyr BSU-18 Naturcenter Herstedhøje BSU-22 Udvidelse af Sundplejens konsulentopgave på Daginstitutionsområdet BSU-23 Ansættelse af UU-vejleder BSU-24 Ny bygning til Daginstitution Fuglekær og Dagpleje, samt ny struktur/organisation vedr. Dagplejen BSU-25 VBU-1 SSU-1 SSU-2 SSU-3 Elev-pc'ere og opbevaring på Glostrup Skole Indsats til borgere på ressourceforløb Reduktion af budgettet til døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år og derover Reduktion af budgettet til døgnbehandling af alkoholmisbrug Effektivisering af udførerenheden SSU-4 Nattevagt i opgangsbofællesskabet Toftevej og Vestervej SSU-6 Lejetab, Ældreboliger - Glostrup Boligselskab SSU-9 Hjælpemidler SSU-13 Reduktion af budget til afregning med regioner for færdigbehandlede patienter SSU-15 IT-system VITAE Sundhed samt afledte IT-omkostninger SSU-17 Stigning i antal af visiterede borgere jf. Lov om Social Service 86 SSU-18 Stigning i udgiftsniveauet for den mellemkommunale betaling for genoptræningsydelser SSU-2 Udsættelse af løft af sundhedsområdet i økonomiaftalen for 215 ØU-3 Betjening af Huslejenævn og Beboerklagenævn for Glostrup og Albertslund kommuner ØU-4 Ringby-samarbejdet ØU-6 Beredskabsområdet i økonomiaftalen for 215 ØU-7 Befordringsområdet i økonomiaftalen for 215 ØU-12 Nulstilling af puljebeløb til anlæg KU-1 Justering af gebyr ved for sent afleveret materiale på Biblioteket SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 1

KU-3 KU-4 KU-6 KU-8 KU-9 KU-11 KU-12 KU-14 KU-17 KU-21 Ophør af indkøb af DVD-film på Biblioteket Ophør af Foreningsbureauet (Trykkeriet) Lukning af to udendørs tennisbaner i Glostrup Idrætspark Danskernes Digitale bibliotek FBS - nyt fælles bibliotekssystem Opregulering af tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Etablering af samarbejde med Kroppedal Museum Flytning eller udvidelse af Aktivitetscentret på Sydvestvej til kopibetalingsløsning Ændrede toiletforhold ved Glostrup Biograf Herudover ønsker SF at foreslå følgende ændringer til budget 215: Miljø- og teknikudvalget Etablering af energiprojekt på kommunens ejendomme t.kr. 215 216 217 218 For at realisere målet om reduktion af CO2 udslip på de kommunale ejendomme, foreslås etableret et energiprojekt på kommunens 28.75 4. 4. ejendomme med henblik på at nedbringe CO2-udledningen med ca. Lån -28.75-4. -4. 4 %. Gennem projektet reduceres energiforbruget og CO2 udledningen, samtidig med at kommunens ejendomme bliver i bedre stand og vi opnår et bedre indeklima til fordel for brugerne. Tiltaget lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens 3. Etablering af pulje til nedbringelse af støj t.kr. 215 216 217 218 Der afsættes en pulje til nedbringelse af den skadelige trafikstøj for støjplagede borgere. 1. 1. Overdækket cykelparkering t.kr. 215 216 217 218 Der afsættes penge til at etablere overdækket cykelparkering ved Rådhus, Bibliotek og Fritidscenter. 5 5 SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 2

Pendlercykler ved Glostrup station t.kr. 215 216 217 218 Reklamefinansieret pendlercykelordning eksempelvis gennem firmaet AFA JCDecaux. AFA JCDecaux tilbyder en ordning, hvor de står for drift og vedligeholdelse af pendlercyklerne. Ordningen kører blandt andet i Odense og Randers, hvor pendlercyklerne kan bookes af borgere, der har brug for en cykel i en uge, måned eller længere tid. Cyklen bookes, frigøres og fastlåses med sms på mobilen. Er man ude i byen, har alle cyklerne en wirelås med kode. 1 1 Også DSB er interesseret i, at få Københavns omegnskommuner med i et samarbejde omkring cykelpendlerordninger - og særligt Glostrup som er/bliver et trafikalt knudepunkt. Indmeldelse i Supercykelstisamarbejdet t.kr. 215 216 217 218 Indmeldelse i Supercykelstisamarbejdet og undersøgelse af, hvordan 1 vi i Glostrup kommune kan fremme cykelfremkommeligheden på en måde, så den ikke er til gene i vores boligområder. 1 Forøgelse af pulje til bløde trafikanter t.kr. 215 216 217 218 I 215 er afsat en pulje til bløde trafikanter. Denne pulje ønskes forøget med henblik på etablering af cykelsti på Glentevej sikker 2. 2. skolevej og Fraligsvej sammenhængende cykelstinet i kommunen. 2. 2. Renovering af kloakker Glostrup skole t.kr. 215 216 217 218 Glostrup Skole afd. Nordvang - Renovering af kloakker 1. 1. Reduktion i anlægsarbejder ved Egeparken t.kr. 215 216 217 218 Omfanget af anlægsarbejdet ved Egeparken reduceres. -2.4-2.4 Ombygning/renovering af Banegårdspladsen t.kr. 215 216 217 218 Kommunalbestyrelsen godkendte i 22 et skitseforslag til ombygning/modernisering af Banegårdspladsen. De bygge- og 5. anlægsaktiviteter der siden hen er foregået omkring pladsen, er sket under hensyntagen til skitseforslaget. Banegårdspladsen er nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet, blandt andet kan den være svær at overskue, og fremkommeligheden for busserne er heller ikke optimal. Der er i budget 214 afsat et beløb til en undersøgelse af stationspladsen. Det foreslås, at der afsættes et beløb til kommunale anlægsopgaver så som ændring af vejforløb og busholdepladser. 5. SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 3

Asfaltering af overordnede trafikveje t.kr. 215 216 217 218 De store, overordnede trafikveje får nyt slidlag og kantsten omlægges. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Hovedrenovering af bro (Ring 3/ Ballerup Boulevard) t.kr. 215 216 217 218 Der udføres hovedrenovering af broen Ballerup Boulevard/Nordre Ringvej inden færdiggørelsen af letbanen i Ring 3. 9. 9. SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 4

Børne- og skoleudvalget Ungdomscenteret, Ekstra aftenåbningsdag af klub-øst t.kr. 215 216 217 218 Klub Øst har været en stor succes til stor glæde for de unge i området. 2 2 2 2 Derfor ønsker vi at udvide tilbuddet yderligere. 2 2 2 2 Forældreuddannelse t.kr. 215 216 217 218 Pilotprojektet for forældreuddannelsen i Glostrup Kommune har været varetaget af sundhedsplejen og sammensat af fem elementer: 1. Forældrekursus" En god start -sammen", 2. Mad og bevægelsesværksted -"let vejen" 3. Barnevognsmotion 4. Dialogmøde "den gode overgang" i forbindelse med barnets start i institution/dagpleje. 5. Projektledelse/administration Vi ser gerne at nybagte forældre fortsat tilbydes et forældrekursus, - gerne ud fra en ny model, hvor flere fagligheder tænkes ind og som er tilpasset specielt til vores kommunes borgere. Denne "uddannelse" er en vigtig forebyggelsesindsats, der gavner både forældrene, det nyfødte barn og kommunen. Skolens gratis frugtordning afskaffes t.kr. 215 216 217 218 Da frugtordningen ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt -28-28 -28-28 omprioriteres pengene. -28-28 -28-28 Nedlæggelse af skolelederstilling t.kr. 215 216 217 218 Vi ønsker at nedlægge og omprioritere de tværgående -5-5 -5-5 skolelederstillinger til forbedret ledelsesressourcer ude på skolens enkelte matrikler. -5-5 -5-5 SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 5

Social- og sundhedsudvalget Personalebeklædning t.kr. 215 216 217 218 Der indføres beklædning til personalet indenfor ældreområdet, og der 591 591 tilvejebringes ligeledes de nødvendige fysiske rammer til 1.512 omklædning mv. på kommunens tre ældrecentre. 2.13 591 Stigning i antal genoptræningsplaner, jf. Sundhedslovens 14 t.kr. 215 216 217 218 Der afsættes flere ressourcer til træningscentret, så det stigende antal genoptræningsplaner kan håndteres. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatsen er derfor samlet set udgiftsneutral. Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet t.kr. 215 216 217 218 Der afsættes midler til at gennemføre indsatser i det fælleskommunale rammepapir på psykiatriområdet. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatserne bliver derfor samlet set udgiftsneutrale. SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 6

Økonomiudvalget Effektivisering af administrationen t.kr. 215 216 217 218 Vi ser et effektiviseringspotentiale af administrationen, men ikke i det -1. -4. -6. -6. omfang, som forslaget i omprioriteringskataloget beskriver. Der gennemføres et effektiviseringsprojekt for administrationen, der skal skabe mulighed for at omprioritere dele af administrationens lønsum -1. -4. -6. -6. til andre formål. Reduktionen skal primært opnås ved effektivitetsforbedringer, men kan også indebære justeringer i serviceniveauer. Samtidig igangsættes en målrettet udvikling af organisationen, dens medarbejdere og deres arbejdsværktøjer Fjernelse af budgetseminar t.kr. 215 216 217 218 Der planlægges ikke afholdt budgetseminar i de kommende år. -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 IT-infrastruktur og -netværk t.kr. 215 216 217 218 Der etableres en sammenhængende, velfungerende it-infrastruktur 1. 1.8 2.7 2.7 på alle kommunens ejendomme, herunder trådløst netværk. 5. 6. 1.8 2.7 2.7 Udvikling af administrationen t.kr. 215 216 217 218 Med henblik på at skabe rammer for udvikling af den administrative 75 1.5 2. 2. organisation i Glostrup Kommune, foretages der investeringer i kompetenceudvikling, IT og lederudvikling mm. 75 1.5 2. 2. Annoncer, blade, tidsskrifter reduktion t.kr. 215 216 217 218 Reduktion af pulje til køb af annoncer, blade og tidsskrifter på -2-2 -2-2 Rådhuset. -2-2 -2-2 Borgerrådgiver t.kr. 215 216 217 218 Stillingen som borgerrådgiver genbesættes ikke. -526-526 -526-526 -526-526 -526-526 Tilbageførsel af overførsel af anlæg fra 214-215 t.kr. 215 216 217 218 sprojekter disponeres i 214 frem for 215. -1.833-1.833 SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 7

Salg af ejendomme t.kr. 215 216 217 218 Der skal udarbejdes en liste over relevante ejendomme. -5. -5. SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 8

Kulturudvalget Inventar til Aktivitetscentret t.kr. 215 216 217 218 Inventaret i Aktivitetscentret på Sydvestvej er så slidt, at der er behov for en udskiftning. 2 2 Musikcontainer t.kr. 215 216 217 218 Vi vil styrke musiklivet for de unge i kommunen. De ønsker et sted 3 3 3 3 hvor de kan være og bestemme og ikke være styret af "et sekretariat". 5 Der kan fx samarbejdes med musikskolen, fritidscenteret eller 53 3 3 3 ungdomsskolen om praktiske ting, som opbevaring af musikinstrumenter, toiletforhold m.m. Kunstkøbspulje afskaffes t.kr. 215 216 217 218 Kunstkøbspuljen afskaffes og der afsættes i stedet et beløb af -59-59 -59-59 indtægterne ved salg af kommunens ejendomme til kunstkøb og opsætning ude lokalt i kommunen. -59-59 -59-59 Tilskud til Lune lørdage afskaffes t.kr. 215 216 217 218-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6 Den trykte kulturkalender afskaffes t.kr. 215 216 217 218 Der henvises fremover til Kultunaut og til Bibliotekets kulturkalender. -25-25 -25-25 Fjernelse af tilskud til nedsættelse af egenbetaling til deltagelse i voksenundervisning for efterlønsmodtagere t.kr. 215 216 217 218 Der ydes ikke længere tilskud til nedsættelse af egenbetaling for -1-15 -15-15 deltagelse i voksenundervisning for efterlønnere. -1-15 -15-15 SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 9