Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.



Relaterede dokumenter
Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Winfinans Advokat

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Professionel håndtering af klinikregnskab

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Vejledning til Kreditormodulet

Ændringer til Regnskabssystemet:

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Kladde Plus Ekstra Felter i Kladde Plus Gentag modkonto Konteringsvejledning Konto Tekst Privat...

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

I dag kommer de fleste bilag som mail. Det er derfor muligt at oprette en mailkonto der tilhører økonomisystemet, så bilag kan modtages direkte.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Ændringer til Regnskabssystemet:

Quick guide Finans bogføring

Datatransport Import & Eksport af data Generelt Import/eksport Felter i Import og Eksport... 5

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning og kommentarer til ny version

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Systemopsætning Finans

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Udgiftsfordeling i NS

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Selene brugervejledning

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

CB Retail Miniguide til bogføring

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Årsafslutning i ectrl

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger

Opdatering NewStore Food version 43

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

DentalSuite. Kreditormodul

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Kursus for Kasserere K U R S U S

Brugervejledning til KasseRapporten

Mamut Stellar Banking

Vejledning i rapporter

CB Retail Miniguide til ekspedition

EG Retail - Minimanual. SVANEN Grundlæggende

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

Vejledning og kommentarer til opdatering

Kom godt i gang med Easybooks

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Version P12A-DB10.

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Opsætning på kreditor

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Momsvejledning. ectrl Light

DentalSuite. Kreditormodul

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Transkript:

Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder <Tab> flytter fra felt til felt. <Enter> afslutter linjeindtastningen, hvis de nødvendige felter er udfyldt. Bilags- og fakturanumre Bilagsnummerrækkefølgen vil normalt fremkomme automatisk. Hvis der f.eks. lige er skiftet kladde og bilagsnummeret ønskes opdateret med det næste i den aktuelle kladde - klik på menupunktet Regnskab -> Kladde igen. Et bilagsnummer vil blive gentaget indtil debet og kredit er lige store. Ved manuel bogføring af debitor- og kreditorfakturaer kan fakturanummeret registreres som betalingsreference, der kan bruges til at finde bilaget frem igen, når man skal registrere betalingsposteringer. Indtast fakturanummeret efter bilagsnummeret adskilt med en / f.eks. Bilag 123 fakturanummer 13400 som 123/13400. Dato Indtastes som dag, måned og år adskilt af et, eller en -. Hvis det drejer som om en dato i det nuværende år, indtastes kun dag, måned (f.eks. 3. marts dette år = 3,3). Formatet i feltet sættes til 03-03-dette år, når linjen opdateres. Når datoen f.eks. er 4.maj 2014 tastes: 4,5,14. Posteringsforslag En hjælpefunktion, hvor der automatisk kan indsættes bilagstekst, debet- og kreditkonto. Anvendelse af posteringsforslag Tabulér til valgknappen. Aktivér funktionen ved at trykke på mellemrumstangenten eller klik på valgknappen. Vælg det ønskede posteringsforslag med piletasterne og klik videre med <Tab>. Side 1 af 8

Debet/Kredit (søg kontonummer) Hvis starten af et kontonummer eller en del af kontoteksten indtastes, sker der følgende: 1. Hvis det indtastede udtryk alene findes i én kontobeskrivelse tager programmet dette nummer direkte og indtastningen af bilaget fortsættes. 2. Hvis der ikke findes en konto der opfylder det indtastede udtryk eller der er flere konti, der indeholder det tastede udtryk, placeres fokus på søgeknappen, som kan aktiveres med mellemrumstangenten. Herved kan der springes til kontoplanen uden at tastaturet slippes. Kontoen vælges med tabulatortast (ned) og Shift - tabulatortast (op). Retur til kladden med valgt konto - tryk på mellemrumstasten. I det vindue der kan vælges kontonummer er det muligt at nulstille søgningen fra bilagskladden og søge på ny. Det er ligeledes muligt at oprette et nyt kontonummer ved at klikke på Opret ny ikonet. Bogføring på kostcentre Kostcenterkoder indtastes efter kontonummeret. Fx. 1010/100 vil bogføre på konto 1010 og kostcenter 100 i dimension 1. 1010//200 vil bogføre på konto 1010 og kostcenter 200 i dimension 2. Side 2 af 8

Beløb I beløbsfeltet indtastes beløbet i postens valuta. Her kan også indtastes regnestykker, der beregner beløbet, når feltet forlades. De 4 regnearter + - * / kan benyttes. Det kan fx anvendes til at udtrække moms af beløb, der ønskes bogført. Valuta Hvis der benyttes flere valutaer, kan der under indstillinger angives at få vist en valuta og omregnet kolonne. Angives en valutakode med en kurs forskellig fra 100 omregnes beløbet til værdi i regnskabets valuta i feltet Omregnet. em (Ej moms) Når feltet er markeret afløftes ikke moms af det posterede beløb selvom den anvendte konto er opsat med momskode. Side 3 af 8

Funktionsknapper: Afhængig af bilagskladdens opsætning kan følgende funktionsknapper findes i bunden. Bogfør - Under dette faneblad afsluttes kladden, bilagsposter overføres til regnskabet og bogføringsjournal dannes. Hvis bogføringen er mangelfuld vises fejlmeddelelser med oplysning af hvilket bilag der skal rettes inden bogføring kan gennemføres. Journaler Her findes tidligere udførte bogføringer som journaler. Der vises journaler for det regnskabsår, der er valgt i kladden. Journaler kan til enhver tid genudskrives, hvis det ønskes. Simulering Kontroller de instastede bilag inden bogføring. Her er det muligt at se resultatet af den bogføring der ligger i kladden. Der kan eksempelvis kontrolleres at der bogføres på de rigtige konti og at der afløftes moms på de indtastede bilag. Indlæste bilag Når eksempelvis købs- og salgsfakturaer lukkes, lagerjusteringer gennemføres, renter beregnes eller poster importeres fra et andet system, så vil de tilhørende posteringer ligge i Indlæste bilag, hvorfra de enten kan bogføres direkte eller overføres til kladden, for at blive redigeret og herefter bogført. Der kan kun arbejdes med de posteringer, der ligger i det regnskabsår, der er valgt i kladden. Førend poster flyttes til kladden, skal de have et bilagsnummer. Hvis det mangler kan det tilføres med funktionen Tildel bilagsnumre. Hvis poster ikke kan bogføres direkte fra Indlæste bilag, så kan man finde ud af årsagen til dette, ved at overføre posterne til kladden og forsøge af bogføre dem derfra. Når bogføringen fejler, vil årsagen hertil blive vist i form af fejlmeddelelser udfor de posteringslinjer, der er årsag til, at det overførte indhold fra Indlæste bilag, ikke kunne bogføres. Årsagerne udbedres ved at redigere posterne, og de kan herefter bogføres. Hvis årsagen til, at posterne ikke kunne bogføres skyldes en mangel under indstillinger af Varegrupper, debitor- eller kreditorgrupper, kontoplan eller momsopsæt, sørger man for, at denne mangel udbedres, så problemet med bogføring af poster ikke gentages. Side 4 af 8

Funktionsknappen Indlæste Bilag, vises kun, når der ligger posteringlinjer til bogføring i Indlæste Bilag, hvor funktionen er tilvalgt den aktuelle kladde og brugeren har adgang til funktionen. Kontoplan Opslag i kontoplan, hvor finanskonti kan vælges og kontoplanen redigeres. Åbne poster Ved klik på det ene af disse ikoner åbnes skærm, hvor man kan udvælge og udligne åbne debitor- og kreditorposter. Mere om udligning senere. Adresser Find debitorer og kreditorer i adressekartoteket. Rediger adresser og få adgang til kontoudtog og salgsstatistik. Importér bilag Definér dine egne importer fra bankkontoudtog m.v. til bogføring direkte i programmet. Posteringsguider Klik på knappen Posteringsguider for at åbne Bilagsguider, Winfinans.Net avancerede standard kladde. Bilag fra e-mail Tilknyt elektroniske bilag, der er hentet til systemet via pop3 e-mail -boks. Afstemning Funktionen kan benyttes til at afstemme importerede posteringer. Adresseopslag Kan benyttes til at slå kontokort og salgsstatistik op på kunder. Udskriv Af og til kan det være en fordel at udskrive en bilagskladde for at finde en afstemningsfejl. Slet Det er muligt at slette den enkelte posteringslinje ved at klikke på det røde kryds, men det er også muligt at slette bilag i et bilagsinterval. Side 5 af 8

Muligheder i bilagskladden Anvendelse af listbokse Når søgefunktioner anvendes, åbnes listbokse, hvor man kan vælge konti, debitorer, kreditorer etc. Hvis man ved en fejl får åbnet en af disse to hjælpevisninger, kan man lukke dem igen ved at trykke <Ctrl> <F4>. Hvis man ikke ønsker at bruge mus, vælger man blot ved at trykke på mellemrumstasten og efterfølgende gå et felt tilbage ved at taste <Ctrl> <Shift> <Tab> og redigere/slette feltets indhold. Afstemning Ved bogføring vises den beregnede sum på afstemningskontiene, men det er undervejs også muligt at få vist en afstemningskonto yderst til højre i bilagslinjerne. Saldoen vil blive vist pr. posteingslinje, og derved kan den følges løbende. Top I feltet nedenunder kan der vælges hvor mange posteringer, der skal vises. Standard er 50 posteinger, men det er også muligt at få vist alle. Feltet rummer også en mulighed for kun at se fejlede posteringer i forbindelse med bogføring. Derved lettes fremsøgning af de posteringer, der skal rettes. Side 6 af 8

Rediger bilag i kladden I venstre side på indtastede posteringslinjer giver klik på mulighed for at redigere bilag. Den første giver mulighed for en simpel redigering der omfatter de oplysninger der vises direkte på linjen. Den anden giver adgang til en mere udtømmende redigering af alle eksisterende oplysninger på et bilag Redigering anvendes ofte i forbindelse med fejlsøgning/fejlrettelse. Side 7 af 8

Bogføring på kunder/leverandører og udligning Debet / Kredit (søg kunde/leverandør) Indtastes et C eller V efterfulgt af en del af et navn, sker der følgende: 1. Hvis det indtastede udtryk alene finder én debitor/kreditor tager programmet denne adresse direkte og indtastningen af bilaget fortsættes. 2. Hvis der ikke findes en debitor/kreditor der opfylder det indtastede udtryk eller der er flere debitorer/kreditorer, der indeholder det tastede udtryk, placeres fokus på søgeknappen, som kan aktiveres med mellemrumstangenten. Der vælges med tabulatortast (ned) og Shift - tabulatortast (op). Retur til kladden med valgt kunde/leverandør - tryk på mellemrumstasten. Udligning af åbne debitor- og kreditorposter Indtastes sc/sv for henholdsvis debitor- og kreditor-poster, efterfulgt af et fakturanummer, udlignes posten direkte ved klik på <Tab> og <Mellemrum>. Findes der flere poster med samme udligningnummer, gemmes de alle i kladden. Hvis der er flere åbne poster på en debitor/kreditor, som ønskes udlignet på én gang, anvend da funktionsknappen Åbne poster. Denne indtastningsmetode kan anvendes både i debet- og kredit- feltet. Udligningskonto Under Indstillinger -> Firma -> Valuta kan opsættes en udligningskonto pr. valuta, som anvendes af systemet ved udligning af åbne poster. Udligningskonto er den konto, der normalt udføres ind- og udgående betalinger på. Hvis en anden konto ønskes anvendt til udligning kan den ændres efter udligningen er dannet i kladden. Side 8 af 8