Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP

Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP

Sektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet.

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Sektor 03 Folkeskole Sektor 05 Børn og Pædagogik. Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Udviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Beskæftigelsesudvalget

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

Social- og Sundhedsudvalget

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Velfærdsudvalget -400

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Regnskab Vedtaget budget 2009

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

ocial- og Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Udvalget for Voksne og Sundhed

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget service udg ifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

NOTAT: Konjunkturvurdering

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

budget 2008 Bemærkninger

BUDGETOPFØLGNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - JOBCENTER - ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD - AKTIVERINGSPROJEKTER BUDGETOPFØLGNING

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Det specialiserede socialområde

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget for Ældre og Sundhed

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Regnskab Vedtaget budget 2010

Udvikling på A-dagpenge

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelse og Uddannelse

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Transkript:

Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug -

Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: 7-8 Sundhed og Omsorg Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Madservice Indtægter, levering i hjemmet og servicepakken(kun mad) XG-248-35 72751-5.27.2-5.9. -629.8 Den seneste vurdering på indtægter viser en yderligere ind- tægt. Indtægter daghjem/aflastning XG-248-33 72751-75. -88.18-58.18 Daghjem/aflastning/rehabiliteringafdelingen køber mad fra køkkenet. Tilretning af kontoen. Inventar til madservice. XG-248-25 2932 51.6 25. 198.4 Ekstra udgifter i forbindelse med temperaturalarmer og over- vågning, køkkenudstyr og E-smiley oprettelse og Dankost pro konvertering Daghjem/aflastning/rehabilitering Borgerbetaling, aflastning XG-248-44 72751-386.8-473.472-86.672 Tilretning af kontoen Borgerbetaling, daghjem XG-248-43 72751-658.8-795.411-136.611 Tilretning af kontoen Enggården Indtægter Servicepakken, vask af personligt tøj, linnedleje/ XG-248-71 72751-8.1-1.129.8-329.7 vask, toiletartikler og rengøringsmidler(maden konteres andet steds) Tilretning af kontoen Privat leverandører, hjemmehjælp XG-241-11 49385 4.458.4 3.558.4-9. Budgetomplacering af midler fra den private leverandørkonto til hjemmehjælpsbudgettet. Dette med baggrund i at en stor privat leverandør har meldt fra og en stor del af klienterne er overgået til Dragør Kommunes hjemmehjælp Plejevederlag/sygearbejde: Plejevederlag til pårørende XG-242-11 52385 8. 14. 6. Plejevederlag pasning af døende over 67 år XG-242-12 52385 2. 47. 27. Der har i første halvdel af året været 8, som har modtaget plejeverlag. Skøn lagt ind for resten af året. Personlig hjælper XG-245-11 191 17. 23. 6. Der er pt. 5 personer i ordningen. Skøn lagt ind for resten af året. Mellemkommunale betalinger: Betalinger fra kommuner - frit valg XG-243-13 7772-1.75. -1.192. -117. Kontoen tilrettet Betalinger fra kommuner - plejebolig XG-243-11 7772-1..1-1.5.1-5. Der er pt. 15 udenbyes beboere på Enggården Betalinger til kommuner - frit valg XG-243-22 47722 8.1 75. -5.1

Kontoen tilrettet Betalinger til kommuner - plejebolig XG-243-21 47722 1.639.9 1.2. -439.9 Tilretning af kontoen. Støtte-kontaktperson, fast løn 191 45.8 92.3 514.5 Ordningen flyttes fra Borger og Social til Sundhed og Omsorg. Borger og Social har i sin administrative budgetrevision afgivet 514.5 kr., hvorfor øvelsen er udgiftsneutral Hjemmehjælp Budgetomplacering af midler fra den private leverandørkonto til hjemmehjælpsbudgettet. Dette med baggrund i at en stor privat leverandør har meldt fra og en stor del af klienterne er overgået til Dragør Kommunes hjemmehjælp Foreløbigt placeret på Team midt. Omfordeles senere 24723 191 6.591.323 7.491.323 9. I alt mindreudgift sektor 7-4.543.877-5.788.868-1.244.991

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 A B C D E F G H Bilag til 3. budgetopfølgning ØU Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Sektor: 6 Integration Da der har været stor usikkerhed omkring hvor mange flygtninge vi ville nå at få i 214, og om vi evt. skulle ud og finde hotelværelser for at opfylde vores boligplaceringsforpligtigelse har der været afsat temmelig meget på budgettet. Vi har formået at få alle placeret i de huse vi lejer, og i samtidig har fået en del boliger i Engparken og Strandparken, som er gået til flygtninge. omplacering af 5.6 på baggrund af forbrug ultimo 14 Sektor: 6 Beskæftigelse 451 84.8 13. 45.2 452 3.321.52 1.5. -1.821.52 455-8. -32. -24. 14 Mangler at betale udgiften for 3. og 4.kv.14. Lige fået regning for 3.kv.14 på kr. 625. og budgetlagt med samme beløb for 4.kv.14.Endvidere er indlagt "overskud til Falck". 2 mio for 214 og 1,35 mio fra 213 som desværre ikke er overflyttet i 13 som aftalt. Beløbet kr. 3.35 mio omposteres til kto. 9594 15 ligger på forkert PSP-element. Skulle ha ligget på xg-232-811. 16 17 her er udgifterne hen over året faldet fra 5,6 mio i jan. 14 - til 2,5 mio i okt.14 18 19 2 21 22 23 24 25 Her var udgifterne i jan. 14 13,5 mio omregnet til hele året. Og i okt. 14 er tallet 11,4 mio 811 5.65. 5.65. 91 1.8. -1.8. 81 4.. 1.6. -2.4. 83 5.. 2.6. -2.4. 85 2.32. 2.2. 168. 86 13.5. 11.5. -2.. 92-1. -12. -2. 11-3.516. -2.4. 1.116. 18-4.5. -3.45. 6. 113 598.6 35. -248.6 114 1.575.944 1.64. 64.56 115 2. 175. -25.

A B C D E F G H 26 116 2.764.892 3.94. 329.18 27 1111 9.427 9.427 28 119-2.772.159-2.77.1 65.59 Hvor der i jan. 14 var 124 kontanthjælpsmodt. på 5.73 er der ultimo okt. 14 29 114. Budgettallene reguleret efter forbrug ultimo okt. 14. 121 5. 5. 3 1214 3.. 2.5. -5. 31 124 9.. 8.2. -8. 32 125 52. 525. 5. 33 126 6.. 5.7. -3. 34 127 5. 48. -2. 35 128 32. 26. -6. 36 1211-3. -4. -1. 37 1212-25 -25. 38 1213-47 -47. 39 132-5.793. -5.287.5 55.5 4 1416 4. 52. 12. 41 144 5. 65. 15. 42 145 1.35. 5. -85. 43 146 6. 1. -5. 44 147 5. 1. -4. 45 148 25. 25. 46 149 7. 9. 2. 47 152-85. -88. -75. 48 154-486. -373.5 112.5

A B C D E F G H 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Uddannelsesydelse er en ydelse der gives til forsørgelse af ledige hvis dagpengepengeperiode udløb i 213. Der var i jan. 14 15 pers. på ydelsen og okt. 14 kun 1 person. Budgettal reguleret efter forbrug ultimo 14. 5.8 reguleret ud fra forbrug ultimo okt. 214 Her er antallet af personer faldet fra i jan. 14 6 til 3 pers. I okt. 14 731 1.5. 7. -8. 732 4. 2. -2. 741-45. -21. 24. 742-2. -1. 1. 172 25. 25. 173 1. 5. -95. 175 1. -1. 177 9. 7. -2. 181-455. -35. 15. 183-7.5-7.5 59 6 Der har været gennemgang af af hele fleksjobsområdet i jobcenter Tårnby ultimo 213. Det viste sig, at de beregnede fleksjobtilskuddet ud fra det løntrin den fleksjobansatte vær på og ikke fagets mindsteløn som det rigtigt skal beregning på baggrund af. Sager bliver fremadrettet beregning rigtig. Men vi vil miste refusion på den del af det udbetalt tilskud der er forkert. Har endnu ikke fået en opgørelse over hvad det betyder for Dragør, selvom jeg har rykket adskellige gange. Mener vi bør afsætte et beløb til berigtigelser. 2.. 2.. Reglerne på fleksjobområdet ændrede sig pr. 1.1.13. Fremadrettet får personer i fleksjob løn af arbejdsgiver for de antal timer de arbejde og resten ydes herfra som et supplement til lønnen - flekslønstilskud kan max. udgøre kr. 17.312,- i 214. budgettallene på Grupperingerne 14-16 vil derfor kun falde, og udgifterne på gr. 111 stige. 61 En budgetfejl!! 62 63 64 65 66 67 Personer på ledighedsydelse er fra jan. 14 med 24 pers. Faldet til 19 pers. I okt. 14. Derfor nedskrivning af budgettal på gr. 5,18 og 19 191 16. -16. 192 2.4. -2.4. 193 2. 8. 6. 194 3.6. 1.7. -1.9. 196 11.4 5. -6.4 191 3.67. 3.52. -15. 1911 7.75. 7.538. -212. 1914 1.7. 1.3. -4.

68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 A B C D E F G H 1915 1.2. 1.6. -194. 1929 1.9. 2.9. 1.. 21-125.2-135.2-1. 23-8.762. -7.291.7 1.47.3 24-93.1-76.8 196.3 I alt sektor 6, Integration -2.16.32 I alt sektor 6, Beskæftigelse -3.833.25 I alt sektor 9, Administrationen 2.5. I alt sektor 1, Renter -1.334.467 I alt BFKU dækning 546.15 I alt ØU -4.137.932