Notatet omhandler Sundhedsforvaltningens forslag til udviklingen på plejeboligområdet.

Relaterede dokumenter
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den , kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk modelplejecenter

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier:

Notat Dato: 24. august 2006

Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG

Kapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Punkt 7: Budget 2017 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Aktstykke nr. 90 Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006.

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

1 Gennemgang af timeprisberegning

Bilag 6. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bemærkninger til høringssvar

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade Frederiksberg

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Regnskab Regnskab 2017

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Baggrundspapir. - Sådan er tallene blevet til. Cevea Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v. I 1620 København V Tlf

Folkeskolereformens økonomi

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Bilag 6b - Plejeboligstrategi Driftsudgifter

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Beskrivelse af opgaver

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Godkendelse af udmøntning af sammenlægning af ledelser på plejehjem

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Udvidelsesforslag - drift

Om og tilbygning

Ansøgning om skema-a godkendelse for nybyggeri af Ingeborggården.

Analyse af ældrecentrene

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Politikområde Handicappede - 09

Halsnæs Kommune. Plejecentret Halsnæs. Indstillingsnotat

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Udvalget for Klima og Miljø

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Budget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget december 2016

Notat Hald Ege Hallens udbygning

Transkript:

Den 26. august 2004 J. nr.: 04.00.05.01-001/04/HRN/KP NOTAT Vedrørende: Sundhedsforvaltningens Ældreplan - Plejeboliger Indledning Dette notat er udarbejdet som et led i aftalen mellem Økonomiforvaltningen og Sundhedsforvaltningen om udarbejdelse af en samlet plan for ældreområdet. Notatet omhandler Sundhedsforvaltningens forslag til udviklingen på plejeboligområdet. Plejeboligområdet Sundhedsforvaltningen er underlagt en tilpasning på plejeboligområdet, som følge af den demografiske udvikling. Tabel 1 viser den demografiske udviklings konsekvenser for plejeboligområdet fra 2005 til 2014. I alt vil der være behov for 747 færre pladser. Tabel 1: Demografiudviklingen på plejeboligområdet, 2005-2014 År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pladser -109-112 -88-101 -75-74 -58-57 -37-36 Som det vil fremgå nedenfor er det ikke muligt at gennemføre demografibesparelser på institutionsområdet i forholdet 1:1, såfremt 4-ugers garantien skal overholdes. Det betyder at nedlukningen af en plejehjemsplads grundet demografiregulering ikke kan medføre en besparelse svarende til den fulde driftsudgift pr. plejehjemsplads. Moderniseringen og tilpasningen af plejeboliger kan ske på flere forskellige måder. Det er Sundheds- og Økonomiforvaltningens opfattelse at den mest fordelagtige model vil være nedlukning af diverse plejehjem med henblik på gennemgribende modernisering for øje. Som det fremgår af tabel 2 kan det her ses omkostninger fordelt på år i mill. kr. fordelt udgiftstyper. Tabel 2: Omkostfordeling ved modernisering og ombygning mill. kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014 Driftsomkostninger 2,5 20,5 21,1 33,0 37,4 44,0 48,5 51,8 55,2 55,7 55,8 425,5 Anlægsomkostninger 0,0 0,0 0,0 3,3 2,2 3,5 3,6 3,9 4,0 3,9 3,9 28,2 Indskud i landsbyggefond 0,0 0,0 9,2 6,1 9,6 10,1 10,9 11,2 10,8 10,9 9,4 88,1 Omkostninger i alt 2,5 20,5 30,3 42,3 49,2 57,6 63,0 66,9 69,9 70,4 69,1 541,8

En moderniseringsproces vil være delt op i forskellige faser med tilhørende udgifter: 1. Nedlukning af plejehjem (sivefase) 2. Anlægsfase 3. Oplukning 4. Drift. Nedlukning af plejehjem Da plejeboligmassen er meget differentieret er en gennemsnitsbetragtning vanskelig at anlægge. Sundhedsforvaltningen har som grundforudsætning valgt en modernisering af boliger i forholdet 3:2 dvs. at der i gennemsnit regnes med at 3 nedlukkede boliger ved ombygning bliver til 2 moderniserede boliger. I forbindelse med nedlukning af plejeboliger med henblik på modernisering, vil dette være forbundet med en række omkostninger i relation til beboere og personale. Disse omkostninger kan opdeles i nedenstående kategorier: Beboere Personale Genhusning Beboere Det er Sundhedsforvaltningens skøn, såfremt en sivemodel vælges, at det bliver nødvendigt til sidst at foretage en genhusning af ca. 2/3 af de berørte beboere med dertil følgende flytteomkostninger, Forudsætningen herfor er en siveperiode på et år, da en længere siveperiode vil give problemer med fastholdelse af personale og halvtomme plejehjem. Det skønnes at en flytning pr. plads koster ca. 8.000 kr. Ved en flytning flytter borgerne typisk fra en mindre bolig til en større, moderne bolig, og får som følge deraf øgede udgifter til husleje, el, vand og varme. I forbindelse med tidligere flytninger har Sundhedsforvaltningen kompenseret de berørte beboere i forhold til dette. På denne baggrund har Sundhedsforvaltningen haft udgifter der svarer til ca. 8.000 kr. pr. bolig. Da al erfaring tilsiger at en nedlukningsfase er svært håndterbar vil der i forbindelse med nedlukningen af plejehjem være tab på obligatoriske indtægter de to første år, men hvor reduktion af udgifter i tilsvarende grad ikke er mulig. Der vil således i forbindelse med en sivemodel være et tab i de to første år på obligatoriske indtægter der alt i alt kan opgøres til 21.000 kr. Personale Når et plejehjem lukkes med henblik på ombygning skal personalet flyttes til anden arbejdsplads eller afskediges. Dette vil primært være tilfældet i begyndelsen af en større ombygningsproces,

eftersom det må antages at der i takt med at plejehjem genåbnes, kan bruges personale fra de plejehjem, der herefter skal ombygges. I forbindelse med tidligere nedlukninger af plejehjem både til modernisering og permanent nedlukning har Sundhedsforvaltningen imidlertid erfaret at der er en række personaleomkostninger forbundet ved dette. Clearingordninger Vikarudgifter Sikring af nøglepersoner Opretholdelse af funktioner Sundhedsforvaltningen har tidligere indgået clearingordninger med de berørte personalegrupper og vil i forbindelse med moderniseringsplanen gøre det igen. På trods af og som supplement til sådanne aftaler vil det være nødvendigt, at der afses midler til personale. Ved beregningerne af de 2 første plejehjem (Dr. Ingrid og Røde Kors) er der således afsat ca. 20.000 kr. pr. bolig til omkostninger til personale f.eks. omskoling og fratrædelsesgodtgørelse. Ved tidligere lukninger er det erfaret at sygefraværet på de berørte plejehjem vil være stigende. Da plejehjem i siveperioden stadigvæk vil have livsvigtige forpligtigelser betyder dette at vikarudgifter vil stige for at dække pleje- og omsorgsbehov for de resterende beboere. Da det erfaringsmæssigt er det ressourcestærke personale både administrativt og plejemæssigt, der forlader den enkelte arbejdsplads først har Sundhedsforvaltningen tidligere set sig nødsaget til at indføre fastholdelsesaftaler for udvalgte personer gældende til den endelige nedlukning. Dette sikrer dels ro på arbejdspladsen generelt, dels har det også betydet, at beboere og pårørende kommer videre til nye plejehjem så problemfrit som muligt. Rent administrativt er det f.eks. absolut nødvendigt, at koordinationen vedr. beboere og pårørende bevares decentralt så længe som muligt. Sundhedsforvaltningen har derudover en stor interesse i at fastholde sit personale så længe som muligt på de berørte plejehjem, da dette også har betydning for oplukningen efter modernisering. En plejehjemslukning er altid en større operation, hvor funktioner pleje, køkken, administration mv. skal opretholdelses i en vis størrelsesorden. Sundhedsforvaltningens plejehjem fik i forbindelse med den store nedlukning i 2000 ikke ændret deres budget i den anledning, hvilket gjorde det muligt at foretage siveprocessen på bedst tænkelige måde. Da der i selve nedlukningsperioden ikke kan ske tilpasning i personalenormering i forholdet 1:1. og stigende vikarudgifter tillige med fastholdelse af udvalgt personale også bør finde sted, forudsættes det at denne tilpasning kun sker med 75 pct. i takt med at boligerne lukkes. Udgiften vurderes derfor til 30.000 kr. pr. bolig. Lederen af plejehjemmet vil have opgaver gennem hele forløbet. Først i forbindelse med nedlukningen, senere med tilsyn af ombygningen og endelig i forbindelse med genåbningen. Omkostningen pr. bolig i den forbindelse er selvfølgelig afhængig af plejehjemmets størrelse, men arbejdsgiverudgiften til løn, pension m.m. til en plejehjemsleder er gennemsnitligt ca. 43.000 kr. mdl. Svarende til ca. 9.500 kr. pr. lukket plads pr. år.

Anlægsfasen Følgende komponenter indgår i en ombygningsfase beregnet på baggrund af tidligere erfaringer med ombygning af plejehjem. Denne fase kan opdeles i følgende kategorier: Indskud i landsbyggefond Montering af servicearealer Klargøring og installering af It- og teleanlæg. Tabel 3: Udgifter i ombygningsfasen i kr. Omkostninger pr. bolig, kr. (inkl. moms) Indskud i landsbyggefond (7 pct.*) 90.000 Montering af servicearealer 65.000 Statstilskud til servicearealer - 40.000 Omkostninger i alt 115.000 * De 7 pct. er en midlertidig nedsættelse af indskuddet, og der bør derfor tages forbehold for en ændring. Herudover er der klargøringsomkostninger, samt udgifter som forudsættes betalt af kommunen. Som eksempel kan nævnes at erfaringsmæssigt bliver teleanlæg og IT-forbindelser udskiftet og forbedret i forbindelse med en ombygning. Der vil i forbindelse med ombygningen være mulighed for at tillægge udgifter vedr. teleanlæg og it-forbindelser til selve anlægssummen, men da denne skal holdes inden for ca. 20.000 kr. pr m 2 er det muligt at udgifterne ikke kan indeholdes i denne. Det skønnes derfor at udgifterne hertil er ca. 3.500 kr. pr. bolig, såfremt 50 pct. af udgifterne kan holdes indenfor anlægssummen. Oplukning Denne fase består har to kategorier: Tilbageflytning af beboere Overhead Tilbageflytning beboere I forbindelse med genåbning af ombyggede plejehjem vil en række genhusede plejehjemsbeboere have ønske om at flytte tilbage til oprindelig institution. Sundhedsforvaltningen anslår at en flytning pr. plads koster ca. 8.000 kr. Boligsekretariat / projekteringsomkostninger Boligsekretariatet skal varetage den overordnede koordinering og planlægning af de kommende moderniseringer. De skal dels selv udarbejde planer og programmer for moderniseringsprocessen over de kommende år, herunder styre og koordinere den samlede proces, dels bestille tekniske oplæg mv. hos eksterne opgaveløsere (ingeniører, arkitekter, entreprenører, mfl.). I 2004 kan udgifterne afholdes indenfor rammen, men fremadrettet må finansieringen findes på anden vis.

Omkostningerne i forbindelse med boligsekretariatet omfatter således dels lønomkostninger dels omkostninger til eksterne konsulenter. Overhead Ved iværksættelse af en større moderniseringsproces af plejehjem er det Sundhedsforvaltningens opfattelse at der bør afses midler til uforudsete udgifter. Dette kan være forurening, andre miljømæssige forhold, eventuelle tilbagekøbsrettigheder og klausuler mv. Dette er indregnet med 12 pct. af alle andre omkostninger end boligsekretariatet, baseret på typiske erfaringer fra lignende sager. I forbindelse med lukningen af plejehjem kan Sundhedsforvaltningen stå tilbage med en række forpligtigelser i form af kortfristet gæld, lånegarantier, leasingaftaler og lignende. En kommende revidering af Sundhedsforvaltningens takststruktur gør en samlet kalkulation af indtægter og udgifter vanskelig, hvorfor det anbefales at dette også inddrages i den endelige overheadberegning. Driftsfasen Når plejehjemmet genåbner vil samtlige omkostninger hertil være en meromkostning i forhold til budgettet. Det forudsættes dog i det efterfølgende at genåbningen af pladser modsvares af lukning af et tilsvarende antal pladser. Således er det alene nye omkostninger, som følge af at plejehjemmet er blevet ombygget, der tages højde for i notatet. Konkretiseret er dette primært leje af servicearealerne. Baseret på de tidligere nævnte ombygningssager er omkostningen hertil ca. 20.000 kr. pr. bolig. Dette tal varierer dog fra plejehjem til plejehjem afhængig af servicearealets størrelse og antallet af boliger. Konklusion Den samlede beregning og beregningsgrundlag for en 10-års moderniseringsplan fremgår af vedlagte bilag. De samlede omkostninger vil variere år for år afhængig af antallet af boliger der skal korrigeres for som følge af den demografiske udvikling samt de faktiske byggeår. Udgiften er jævnt stigende i de første ca. 4 år, i takt med at stadig flere plejehjem lukkes med henblik på ombygning. Når de første moderniserede plejehjem genåbnes, vil det være nødvendigt, at lukke et tilsvarende antal boliger, udover det antal boliger som demografien tilskriver. Dette vil ikke få nogen konsekvenser for 4-ugers garantien. Udgifterne til ombygning vil falde over en flerårig periode, og vil i den sidste ende være afhængig af omstændighederne vedr. det enkelte plejehjem. Fra en lukning/ombygning besluttes til den er gennemført og der kun er driften tilbage, vil der typisk kunne gå op til 4 år.