UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

Relaterede dokumenter
UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik Drift, serviceudgifter

Forventet regnskab kr.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Folkeskoler. Bemærkninger:

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Børne- og Skoleudvalget

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

3 Undervisning og kultur

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Indeks (skoleår 2014/15 = basisår) Elever med bopæl i Kolding Kommune*

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Bevilling 13 Undervisning

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Hvidovre Kommune Budgetbehandling Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Udvalget for Børn og Unge

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Budget 2009 til 1. behandling

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Aftaleholder Thyholm Skole Thyholm Skole

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.32

17. Folkeskolen - Sektor 3

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud.

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Kvalitetsrapport 2012

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT

INTRODUKTION TIL DET NYE BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG 2018

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

RANDERS KOMMUNE APRIL

Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen.

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2015

Kvalitetsrapport 2014

Børn og Skoleudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Særligt tilrettelagt specialundervisning i Kolding Kommune.

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Visitation januar 2016

Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

PPR Aalborgs organisering og opgaver

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Bilag 3: Skolestruktur

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Transkript:

Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og ungdomsskoler. Inden for udvalgets område kan der desuden ydes tilskud til daghøjskoler/produktionsskoler. Udvalget varetager endvidere samarbejdet med private og selvejende institutioner herunder videregående uddannelser og ungdomsuddannelser. Budget 2016 2017 2018 2019 Beløb i hele 1.000 kr., netto Almene folkeskoler m.v. 549.662 555.272 554.843 554.843 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 22.204 22.204 22.204 22.204 Skolefritidsordninger 38.464 35.314 32.421 32.415 Børnespecialundervisning 150.242 150.242 150.242 150.242 Bidrag til statslige og private skoler 69.000 69.000 69.000 69.000 Efterskoler og ungdomskostskoler 17.900 17.900 17.900 17.900 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.741 10.741 10.741 10.741 Specialpædagogisk bistand til voksne 12.151 12.151 12.151 12.151 Ungdomsuddannelse for unge med særlige 18.886 18.886 18.886 18.886 behov Produktionsskoler m.v. 943 943 943 943 Ungdomsskolevirksomhed 23.216 23.216 23.216 23.216 I alt 913.409 915.869 912.547 912.541

Bemærkninger 2016-2019 Folkeskoler Elever I skoleåret 2015/16 har normalundervisningen 9.126 elever, inklusiv elever i børnehaveklasserne, på folkeskoler i Kolding Kommune. Heraf udgør børnehaveklasseeleverne 967. Personale Det samlede lønbudget givet til de enkelte skoler til aflønning af børnehaveklasseledere, lærere/overlærere og SFO-medarbejdere i undervisningen er 358.240.000 kr. I centrale puljer til aflønning af tale/høre-lærere, konsulenter, AKT-lærere, mv. er placeret 9.033.000 kr. Der henvises til bilag UDU-01 Folkeskolen, tildeling til den enkelte skole, der er et eksempel på tildeling af timer til en enkelt skole (Alminde-Viuf Fællesskole). Der er budgetteret med 39.029.968 kr. til lederløn og administrativt personale. Normalundervisning Det årlige undervisningstimetal (fagopdelt og understøttende undervisning) til den enkelte skole udmøntes, dels ved minimumstimetallet for klassetrinet gange antallet af klasser og dels ved en koefficient pr. elev. Koefficienten er stigende ved stigende klassekvotient. Timer ud over minimumstimetallet kan anvendes til holdundervisning, deletimer eller tolærerordning efter beslutning på den enkelte skole. Vikartildelingen udgør i alt 4,27 % af undervisningstimetallet. Supplerende undervisning: Timerne til supplerende undervisning er for skoleåret 2015/2016, som udgangspunkt, tildelt med 3,7 timer pr. elev i 0. 9. kl., idet der dog tildeles den enkelte skole minimum 400 timer. Hertil kommer en %-vægtning af skolerne ud fra belastningsgrad mv. Personale Samlet personaleressource til supplerende undervisning samt AKT i skoleåret 2015/2016 er ca. 33.803 timer. Undervisning af tosprogede elever Tildeling af timer til tosprogsundervisning er for skoleåret 2015/2016 givet ud fra en behovsvurdering, således at der er udmøntet 9,0 timer/elev. Pr. klasse tildeles 1.136 timer. Der er 7 modtagerklasser. Der er modtagerklaser på Munkevængets skole og Bramdrup Skole. 657 elever modtager tosprogsundervisning. Personale Til tosprogsundervisningen i skoleåret 2015/2016 anvendes ca. 11.800 timer.

Der er desuden afsat 2,6 fuldtidsstillinger til integrationsmedarbejdere på Munkevængets Skole og Bramdrup Skole. Skolebiblioteker samt Pædagogisk Center Skolebibliotekerne varetager nyindkøb, vedligeholdelse og klargøring af basissamlinger samt de fælles udlånssamlinger. Desuden varetager de drift og vedligehold af skolebibliotekernes fælles database. Pædagogisk Center varetager nyindkøb og vedligeholdelse af informations- og udlånssamlinger til brug for skolevæsnets ansatte. Der arrangeres kurser i forbindelse med efteruddannelser. Desuden er der kørselsordning med materialer og materiel mellem skoleafdelingens decentrale enheder og PC. Den samlede nettoudgift for skolebiblioteker og Pædagogisk Center i 2016 er på 13.270.000 kr., og der er 6 fuldtidsstillinger tilknyttet Pædagogisk Center. Pædagogisk Center har indtægter i kraft af klargøring af uv-materialer, kursusafdeling og cateringfunktion i forbindelse hermed. Syge- og hjemmeundervisning Sygehusskolen er fra 1. oktober 2015 overflyttet til det nye Sygehus i Aabenraa Kommune. Kolding Kommune skal dog forsat undervise de somatiske elever på Kolding Sygehus, som organisatorisk er placeret under Ungdomsskolen. Der er budgetteret med 1.000.000 kr. til betaling for undervisning af elever fra Kolding Kommune, som er indlagt på børnepsykiatrisk afdeling på Sygehuset i Aabenraa Kommune. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR PPR er en rådgivningsenhed tilknyttet Kolding Kommunes folkeskoler og privatskoler samt Kolding Kommunes daginstitutioner. PPR`s hovedopgave er at sikre børn en optimal opvækst og optimale uddannelsesmæssige betingelser, især børn med særlige behov. Derudover skal PPR medvirke til den stadige udvikling af Kolding Kommunes børn- og ungepolitik. Ligeledes har PPR en opgave i relation til at opkvalificere frontpersonale. Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 22.204.000 kr. For at beskrive og medvirke til løsningen af de mangeartede opgaver, inden for børn og unge området, er der på PPR ansat psykologer, skolekonsulenter inden for tale/sprog-, AKT- (adfærd kontakt trivsel) og læseområderne, tale-/hørepædagoger, fysioterapeuter, skolesocialrådgiver, legetekpædagog og administrative medarbejdere.

Skolefritidsordninger Almindelige SFO Skolefritidsordningerne er åbne på alle årets hverdage med undtagelse af påskeugens hverdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, mellem jul og nytår og 2 uger i juli måned. På lukkedage er der mulighed for pasning i gæste-sfo med undtagelse af fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Der er én gæste-sfo i Christiansfeld, én i Vamdrup, én i Lunderskov samt to i Kolding. Udgifterne til drift af SFO og SFO-klub udgør netto 42.200.000 kr. Der er budgetlagt med 78 pladser for førskolebørn (Eltang Skole og Fynslundskolen), 2.884 pladser i SFO (0. 3. klasse) og 40 pladser i SFO-klub (4. 6. klasse) på Munkevænget Skole. Specifikationen af antal normerede pladser fremgår af bilag UDU-03 Skolefritidsordning, antal normerede pladser. Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke kan tilbydes inden for almenskolens rammer. Ud over kommunens skoletilbud til specialundervisning, køber Kolding Kommune også pladser i regionale tilbud til elever med smalle handicaps, som f.eks. elever med høretab. I 2016 forventes det, at der vil være 11 elever i regionale tilbud. Det samlede nettobudget til betaling for elever, der modtager undervisning i regionale tilbud, udgør 5.000.000 kr. Kommunale specialskoler Børnespecialundervisning Specialundervisningen er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke kan tilbydes inden for almenskolens rammer medmindre, der gives støtte i mere end 9 ugentlige klokketimer. Specialundervisningen består af en gruppe elever, der modtager undervisning i specialcentre, og en gruppe der modtager undervisning i specialklasser. Typisk for elevgruppen, der modtager undervisning i specialcentre, er at de er kontakt- eller udviklingshæmmede eller har opmærksomhedsforstyrrelser, socio-emotionelle vanskeligheder eller svære tale-/læsevanskeligheder. Undervisningen kan også foregå på skoler i andre kommuner/regionale tilbud, hvis der f.eks. er tale om elever, som er blinde eller døve. Undervisning på døgninstitutioner og sociale opholdssteder er også omfattet af området.

Typisk for elevgruppen, der har et behov for specialklasseundervisning, er at de har generelle indlæringsvanskeligheder. Det samlede budget til specialundervisning udgør netto 142.804.000 kr. Budgettet til befordring af specialundervisningselever er fra år 2016 placeret under funktion 03.22.06. Specialcentre helhedstilbud Alle specialcentre er helhedstilbud, hvor læring foregår i et integreret undervisnings- og fritidstilbud. I henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal der forsat være særskilt tildeling til fritidstilbud, selvom det er et integreret tilbud. Det samlede nettobudget til fritidstilbud udgør 28.486.000 kr. Specialcentre - undervisning Til skoleåret 2015/16 er der visiteret 566 elever til specialundervisningsområdet. Der er jf. nedenstående tabel visiteret 499 elever til specialundervisningstilbud i Kolding Kommune. Hertil kommer 67 elever, som enten modtager undervisning på skoler, der har driftsoverenskomst med Kolding Kommune, eller som modtager undervisning i andre kommuner. Elevfordeling på Kolding Kommunes undervisningstilbud Specialundervisningstilbud i Kolding Kommune Antal elever Bramdrup (opmærksomhedsforstyrrelser) 38 Brændkjær (udviklingshæmmede) 58 Vonsild (udviklingshæmmede) 40 Grønnebakken (kontakthæmning) 42 Taps (kontakthæmning) 50 Munkevængets Skole (tale-/læsevanskeligheder) 24 Parkskolen (generelle indlæringsvanskeligheder) 111 Christiansfeld (socio-emotionelle vanskeligheder) 15 Rådhusskolen (socio-emotionelle vanskeligheder) 65 Specialklasser Skanderup-Hjarup Forbundsskole (generelle indlæringsvanskeligheder) 27 Specialklasser Vamdrup Skole (generelle indlæringsvanskeligheder) 29 Total 499 Det samlede nettobudget for elever, der modtager specialundervisning, udgør netto 142.804.000 kr. Heraf udgør 22.500.000 kr. budget til udgifter i forbindelse med undervisning uden for kommunen. Voksenspecialundervisning CSV underviser voksne med særlige behov f.eks. psykisk udviklingshæmmende, senhjerneskadede m.fl. Skolen betjener også Fredericia Kommunes borgere. Bruttoudgifterne til special-

undervisning for voksne på CSV udgør 10.126.000 kr., heraf udgør udgifterne til personaler 7.496.000 kr. Der forventes indtægter på netto i alt 3.221.000 kr. primært fra Fredericia Kommune. Kolding Kommunes udgifter til specialundervisning for voksne på CSV forventes dermed at være på netto 6.905.000 kr. Rådgivningsaktiviteter CSV varetager legeledes rådgivning til borgere med forskellige funktionsnedsættelser inden for afasiområdet, stemme/sprog, høre og syns-området. Udgiften forventes at være 6.181.000 kr. Statslige og private skoler Det kommunale bidrag til privatskolernes drift Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskolelever pr. 5. september i året før finansåret. Kommunernes bidrag fastsættes i 2015 til 89 % af det gennemsnitlige driftstilskud ekskl. pensionsbidrag, svarende til en forventet nettoudgift i 2016 på 34.697 kr. pr. elev. Der forventes 1.821 elever, hvilket betyder en samlet udgift på 63.200.000 kr. Skolefritidsordninger på privatskoler Staten yder tilskud til skolefritidsordninger ud fra antal årselever, der er indskrevet fra skolens børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Tilskuddet pr. årselev fastsættes på finansloven. Elevens bopælskommune betaler bidrag til staten, som svarer til statens tilskud pr. årselev. Der er budgetlagt med 510 elever à 11.355 kr., hvilket betyder en samlet udgift på 5.800.000 kr. Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunalt bidrag til staten Staten yder tilskud til elever på efterskoler. Kommunernes bidrag til staten fastsættes på de årlige finanslove. Der forventes 495 elever à 36.113 kr., hvilket betyder en samlet udgift på 17.876.000 kr. Ekstraordinær kommunestøtte Støtte til delvis betaling af forældrebetalingen ved ophold på efterskoler for børn og unge med vanskeligheder kræver, at der foreligger en skolepsykologisk anbefaling af støtten i hvert enkelt tilfælde. Størrelsen af den ekstraordinære kommunestøtte er i skoleåret 2015/2016 fastsat således, at egenbetalingen udgør 300 kr./uge, hvilket betyder en forventet udgift pr. elev pr. år på 32.000 kr. Der forventes at være 20 elever, der modtager den ekstraordinære kommunestøtte, hvilket betyder en samlet udgift på 640.000 kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-centret er, i enhver henseende, ansvarlig for opgaveløsningen over for kommunalbestyrelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager vejledningen af elever i grundskolen fra 6. 10. kl., overgangsvejledningen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne samt har en opsøgende forpligtelse i forhold til unge 16-25 årige, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig situation. Der er i 2016 budgetteret med 10.741.000 kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Der er i 2016 budgetteret med i alt netto 18.886.000 kr. til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Heraf udgør 12.458.000 kr. undervisning, som foregår på CSV. Desuden 6.000.000 kr. til betaling af ungdomsuddannelser uden for kommunen. Der er desuden budgetteret med indtægter på i alt 236.000 kr. fra andre kommuner. Ungdomsskoler Fritidsundervisning Fritidsundervisningen (=klassisk ungdomsskoleundervisning) foregår i Kolding, Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og Vester Nebel. Ungdomsskolen tilbyder ligeledes den obligatoriske undervisning til knallertkørekort. De totale omkostninger for fritidsundervisningen udgør 10.146.000 kr. Dagundervisning Nordre Skole (Ungdomsskolen Kolding) har elever i den undervisningspligtige alder. Som alternativ til undervisning i folkeskoler, tilbydes undervisning i Ungdomsskolen Koldings heltidsundervisning. Eleverne henvises fra folkeskoler, ungdoms- og efterskoler, specialskoler eller af kommunens psykologiske/socialrådgivende instanser. PPR står for visitation af eleverne. Der er i alt 30 normerede pladser. PULS (Ungdomsskolen Kolding) tilbyder undervisning af sent ankomne to-sprogede 14-25 årige. Der undervises i dansk, matematik, engelsk og danske samfundsforhold. For størsteparten af eleverne er målet folkeskolens afgangsprøver. Fysik, tysk, fransk, ekstra engelsk og ekstra matematik tilbydes i ungdomsskolens fritidsundervisning. En del af eleverne undervises i samarbejde med Lær Dansk Kolding og Arbejdsmarkedsafdelingen. De totale omkostninger for undervisningen på Nordre Skole og PULS udgør 5.661.000 kr.

Klubaktiviteter Ungdomsskolen har tilknyttet åbne klubber på C. F. Tietgensvej, Fabriksvej, Junior- og Ungdomsklubben Skovparken, Juniorklubben Grauen, Juniorklubben DolleKilden, Ungdomscaféen i Lunderskov, Ungdomsklubben Jordrup og i Christiansfeld-afdelingen og Vamdrup-afdelingen er er der tilknyttet en åben ungdomsklub samt en juniorklub. De udbudte klubaktiviteter spænder i aldersgruppen 10 til 20 år. Totale omkostninger udgør 7.409.000 kr. Kommunale tilskud Der er i 2016 budgetteret med 50.000 kr. til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser, efter lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser. Produktionsskolen Kolding Der er i 2016 budgetteret med 493.000 kr. til Produktionsskolen Kolding.