Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Relaterede dokumenter
Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Aktivering og beskæftigelse side 1

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Aktivering og beskæftigelse side 1

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: kr.

Beskæftigelsesudvalget

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Social sikring side 1

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Ungdommens uddannelsesvejledning

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Resultatrevision 2017

Udvalget for Arbejdsmarkedet

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Arbejdsmarkedsudvalget

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Oprindeligt budget. Ny vurdering

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Arbejdsmarkedsudvalget

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Status på økonomi pr Korr. budget

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Beskæftigelsesudvalget

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Transkript:

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området produktionsskoler, og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt erhverv og turisme. Udvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 6.1 Forsørgelsesudgifter og budgetområde 6.2 Aktivitetstilbud. Budgettet for perioden 215-18 fremgår nedenfor. Budget 215 Budget 216 Budget 217 Budget 218 Beløb i 1. kr. 6.1 Forsørgelsesudgifter -321.45-321.45-312.844-312.844 6.2 Aktivitetstilbud -57.676-57.567-57.37-57.46 I alt -379.126-379.17-37.214-37.25 - = udgifter Sidst i sektorredegørelsen findes desuden et talbilag, hvor hovedaktiviteterne og de tilhørende budgetter på udvalgets område kan ses. Opgaverne på beskæftigelsesområdet Greve Kommune varetager beskæftigelsesindsatsen i forhold til følgende målgrupper: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Revalidender Modtagere af introduktionsydelse Modtagere af ledighedsydelse Personer i seniorjob, fleksjob Modtagere af ressourceforløbsydelse Modtagere af uddannelsesydelse Beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med integration af indvandrere Ca. 5.5-6. borgere har årligt kontakt med kommunens beskæftigelsesdel, hvilket svarer til knapt 8. forløb. Kommunen varetager desuden alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rekruttering af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse samt etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler. Derudover bidrager kommunen i forbindelse med virksomheders varsling af afskedigelser i større omfang. Organisering af beskæftigelsesindsatsen Indsatsen i Jobcentret er organiseret i tre rådgiverteams, et virksomhedskonsulentteam og en administrativ funktion. Teamet JAT (Jobcentrets Aktive Tilbud) har ansvar for aktiveringen af hovedparten af borgerne i Jobcentret. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 1 14.8.214

Lovgivning på beskæftigelsesområdet I beskæftigelsesindsatsen anvendes primært Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Budgetområde 6.1 Forsørgelsesudgifter Området rummer udgifter til såvel midlertidig forsørgelse i form af tilbud til udlændinge, samt kontante ydelser som dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og ydelser til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Hertil kommer revalidering, ledighedsydelse samt løntilskud til personer i fleksjob. Endelig omfatter området udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger som jobtræningsordninger samt service- og seniorjob. Udvikling i forsørgelsesgrupper på beskæftigelsesområdet Hvor der var en kraftig stigning i antallet af personer, der modtager offentlig hjælp til forsørgelse i begyndelsen af den økonomiske krise fra 28-21, er antallet stagneret de seneste tre år. I 21 var der således i alt 4.561 fuldtidspersoner, der modtog offentlig forsørgelse. I 213 var tallet på 4.47 fuldtidspersoner. Denne udvikling ses tydeligst hos de forsikrede ledige: Her var der en stor stigning i ledigheden, da den økonomiske krise indtraf, hvilket er blevet efterfulgt af en stagnering i antallet de seneste tre år. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har haft en stigning i hele perioden, der dog er stagneret fra 212-213. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på forsørgelse 28 213 i Greve Forsørgelsesgrupper i Fuldtidspersoner Antal 28 Antal 29 Antal 21 Antal 211 Antal 212 Antal 213 Forsikrede ledige* 341 632 925 876 892 722 Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 125 199 225 26 232 317 363 365 397 442 495 492 Introduktionsydelse 11 14 1 15 27 31 Revalidender r og ressourceforløb 69 7 59 49 46 36 Sygedagpengemodtagere 76 687 696 682 7 655 Ledighedsydelse 69 93 98 16 116 123 Fleksjob 428 422 423 434 432 423 I alt 2166 2482 2833 281 294 2799 Førtidspension 171 1731 1728 1681 1621 168 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2 14.8.214

Forsørgede i alt 3876 4213 4561 4491 4561 447 Kilde: Jobindsats Budgettet på 6.1 Forsørgelsesudgifter udgør 321,5 mio. kr. i 215, som er fordelt på følgende aktiviteter (xx betegnelser nedenfor erstattes af beløb inden udvalgsbehandling): Kontanthjælp til udlændinge på integrationsprogram Området rummer udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Sygedagpenge Området omfatter udgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 5 eller 3 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Sociale formål Området omfatter særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat xx mio. kr. til formålet i 215. Kontanthjælp Området omfatter udgifter til kontanthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Uddannelseshjælp Efter kontanthjælpsreformen skal unge uddannelsesparate have uddannelseshjælp, det vil sige en lavere ydelse. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Dagpenge til forsikrede ledige På denne funktion registreres udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager med 5, 7 eller 1 pct. medfinansiering. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Revalidering Området omfatter udgifter til revalidering. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Fleksjob og ledighedsydelse Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Herudover omfatter området også udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Ressourceforløbsydelse VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3 14.8.214

Vedtagelsen af FØP/fleksreformen har til formål, at færre personer (primært yngre mennesker), bliver tilkendt førtidspension, men i stedet får en tilknytning til arbejdsmarkedet, afhængigt af den arbejdsevne den enkelte har. En af mulighederne for at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og dermed skabe tilknytning til arbejdsmarkedet er at tilkende borgeren et ressourceforløb i op til 5 år. Tilkendes borgeren ressourceforløb, får borgeren samtidig tilkendt ressourceforløbsydelse. Der er budgetlagt med xx mio. kr. i 215 til ydelsen. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen Området omfatter udgifter til forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Seniorjobs Området omfatter lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Der er afsat xx mio. kr. i budgettet for 215, som fremgår af talbilaget på sidste side. Budgetområde 6.2 Aktivitetstilbud Området omfatter udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler, erhverv og turisme, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, revalidering og beskæftigelsesordninger. Desuden indeholder området driftsudgifter til Jobcentret, Jobcentrets aktive tilbud og danskundervisning til personer, som ikke er omfattet af integrationsloven, samt udgifter for lediges deltagelse i AMU, handelsskole, teknisk skole eller andre forløb, der medvirker til opkvalificering med henblik på udslusning til arbejdsmarkedet. Budgettet hertil udgør 57,7 mio. kr. i 215 og er fordelt på følgende aktiviteter (xx betegnelser nedenfor erstattes af beløb inden udvalgsbehandling): Ungdommens Uddannelsesvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledning i Greve Kommune sker i et samarbejde mellem Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune og Stevns kommune. Vejledningen varetages af Køge Bugt Vejledningscenter (UUV) i tæt samarbejde med skolerne. Der er i alt afsat xx mio. kr. i 215 til UUV. Produktionsskoler Produktionsskoler tilbyder individuelle undervisningsforløb til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Greve kommune betaler statsbidrag for elever på produktionsskoler. Budgettet til området udgør xx mio. kr. i 215. Introduktionsprogram udlændinge Området omfatter udgifter og indtægter til integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Området omfatter ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der forventes udgifter på ca. xx mio. kr. i 215, som stort set dækkes af indtægterne på området. I talbilaget til sidst i sektorredegørelsen fremgår budgettet som en nettoindtægt på xx mio. kr. Den kommunale beskæftigelsesindsats Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 4 14.8.214

varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne registreres under et såkaldt driftsloft, som fastlægger det udgiftsniveau pr. helårsperson, der er refusionsberettiget. Fra 214 er dette loft opsplittet i to driftslofter med beløbsgrænser, der er lavere end hidtil. Ét driftsloft, der dækker modtagere af kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse og ét driftsloft, der omfatter modtagere af sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse. Staten refunderer 5 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling for uddannelsestilbud inden for beløbsgrænserne i driftslofterne. Baggrunden for det lavere driftsloft er et forventet fald i udgifterne til aktivering. Greve Kommunes indsats skal omlægges og tilpasses i forhold til de nye driftslofter og de ændringer i aktiveringen, som er en følge af FØP/fleksreformen. Der er som udgangspunkt afsat xx mio. kr. i budget 215 til formålet. Aktivering af forsikrede ledige Området omfatter udgifter til Jobcentrets beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige (primært løntilskud). Der er afsat xx mio. kr. i 215. Beskæftigelsesordninger Området omfatter udgifter til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. Herunder lønudgifter til løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Lægeerklæringer og tolke Området omfatter udgifter til lægeerklæringer til borgere, tolkeudgifter samt konsulentbistand. Der er afsat xx mio. kr. i 215. Turisme og Erhvervsservice Området omfatter Greve Kommunes tilskud til ErhvervsCentret, som leverer servicetilbud til kommunens virksomheder og fungerer som virksomhedernes indgang til kommunen. Hertil kommer Kommunens udgift til Væksthus Sjælland samt udgifter til markedsføring af kommunen over for turister. Der er i alt afsat xx mio. kr. i 215. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 5 14.8.214

Kapitel 2 - Aktiviteter 1 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp -53, mio. kr. Antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp beregnet som helårspersoner (antal cprnr. er ca. det dobbelte). sammenhæng med aktivering. Det er samme personkreds. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været svagt stigende gennem 213 og mere end forventet. Faldet i ledigheden for arbejdsmarkedsparate ledige, har primært berørt de ledige. I de første 3 måneder af 214 er antallet af passive kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesmodtagere (ny ydelse fra 214) højere end det budgetlagte for 214. I tallet indgår kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesmodtagere. Antal helårspersoner på kontanthjælp (passive) 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 fortsætter uændret. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 6 14.8.214

2 Aktivering 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i aktivering -14, mio. kr. Antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i aktivering beregnet som helårspersoner (antal cpr-nr. er ca. det dobbelte). sammenhæng med kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det er samme personkreds. Kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælpsmodtagere kommer i aktivering dels ud fra lovgivningens ret og pligtfrister og dels ud fra Jobcentrets vurdering af, om aktivering vil forbedre borgerens muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I marts 214 er aktiveringsgraden ca. 29 %. Det var i 213 ca. halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne der på et tidspunkt havde været i aktivering. Af de aktiverede er 1 % i nytteindsats. Antal helårspersoner i aktivering (kontanthjælpsmodtagere) 3 25 2 15 1 5 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 Nyttejobs er nyt fra 1. januar 214. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 7 14.8.214

3 - Revalidering nettobudget 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i revalidering -4,6 mio. kr. Antal revalidender beregnet som helårspersoner Revalidering er længerevarende forløb med henblik på at få borgeren i ordinært arbejde. Revalidering har gennem de senere år været mindre og mindre brugt i kommunerne, på grund af ændringer i Lov om Aktiv Beskæftigelse, der giver andre muligheder, blandt andet uddannelsesforløb i op til 2 ½ år. Antal helårspersoner i revalidering 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 8 14.8.214

4 - Fleksjob 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i fleksjob -31,1 mio. kr. Antal personer i fleksjob beregnet som helårspersoner sammenhæng med ledighedsydelse (aktivitetstal 5). Borgere kan visiteres til fleksjob, når de opfylder en række objektive kriterier. Indstilling til fleksjob sker via kommunens rehabiliteringsteam. Antallet af personer i fleksjob har siden 28 ligget nogenlunde konstant omkring 425 helårspersoner. I forbindelse med implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen er flere personer end forventet blevet fleksjobvisiteret. Samtidig har der været afgang fra fleksjob, hvor borgere f.eks. er overgået til anden forsørgelse eller blevet opsagt. Antal helårspersoner i fleksjob 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 9 14.8.214

5 - Ledighedsydelse 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i ledighedsydelse -17,4 mio. kr. Antal personer i ledighedsydelse beregnet som helårspersoner sammenhæng med fleksjob ( 4). Ledighedsydelse udbetales til borgere, som enten venter på at få et fleksjob eller er blevet afskediget fra et fleksjob. I forbindelse med implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen er flere personer end forventet blevet fleksjobvisiteret. Samlet set betyder det en stigning i antal helårspersoner på ledighedsydelse. Når en fleksjobvisiteret har været 18 mdr. på ledighedsydelse er der tale om en ren kommunal udgift. Antal helårspersoner på ledighedsydelse 16 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 1 14.8.214

6 - Sygedagpenge passive 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner på sygedagpenge og passive -41,1 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge og passive beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for sygedagpenge. I de første 5-8 uger på sygedagpenge, gives der refusion på 5 %. Efter 8 uger ydes 3 % i refusion, hvis borgeren ikke er i virksomhedsrettet aktivering eller delvis raskmeldt i 1 timer eller mere. I 213 har der været færre sygemeldte end budgetlagt og i marts 214 er antallet af sygemeldte samlet (aktivitetstal 6, 7 og 8) lige under budget. Antal helårspersoner på sygedagpenge passive 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 11 14.8.214

7 - Sygedagpenge aktive 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner på sygedagpenge og aktive -13,1 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge og aktive beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for sygedagpenge. Kommunen får 5 % refusion på sygedagpenge, hvis borgeren enten er i virksomhedsrettet aktivering eller delvis raskmeldt i 1 timer eller mere. Er aktiveringen ikke virksomhedsrettet gives der 3 % i refusion. Antallet af aktiverede sygedagpengemodtagere, var lavere end det budgetlagte, hvilket til dels skyldes, at antallet af sygedagpengemodtagere samlet var lavere end budgetlagt. I marts 214 er tallet ligeledes lavere end budgetlagt. Antal helårspersoner på sygedagpenge aktive 16 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 12 14.8.214

8 - Sygedagpenge over 52 uger 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger -17,7 mio. kr. Antal personer på sygedagpenge over 52 uger beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for sygedagpenge. Når borgere har været på sygedagpenge over 52 uger, overtager kommunen den fulde finansiering af udgiften. Antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger var i 213 højere end budgetlagt. Dette skyldtes bl.a., at en stor del af de langtidssygemeldte, i det første halvår ventede på at blive behandlet i rehabiliteringsteamet, som først var på plads i april/maj måned. Tallet faldt herefter, men er i slutningen 213 steget igen. I marts 214 er antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger også væsentligt højere end budgetlagt. Sygedagpenge over 52 uger 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 13 14.8.214

9 Ressourceforløb 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i ressourceforløb 7,3 mio. kr. Antal modtagere af ressourceforløbsydelse Ny ydelse fra 213 (FØP/fleks reformen). I stedet for at få tilkendt førtidspension skal borgeren have en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. FØP/fleksreformen trådte i kraft pr. 1. januar 213. For at komme i et ressourceforløb, skal borgere visiteres til dette gennem rehabiliteringsteam. Pr. marts måned 214 er antallet af ressourceydelsesmodtagere noget lavere end budgetlagt. Der forventes dog gennem 214 at komme flere borgere på ydelsen. Ressourceforløb 6 5 4 3 2 1 213 mar 14 Budget 214 Søjlen mar-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. marts 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 14 14.8.214

1 - Forsikrede ledige over 4 uger (passive) 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge uden at være aktiverede -64,5 mio. kr. Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, som ikke er aktiverede sammenhæng med øvrige aktivitetstal for forsikrede ledige Kommunen medfinansierer 7 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, når de ikke er i aktivering. Forsikrede ledige indgår i de kommunale budgetter fra 21. Nedenfor viste data for perioden 27-21 er følgelig behæftet med en vis usikkerhed for årene før 21. Antallet af forsikrede ledige er faldende bl.a. på grund af dagpengereformen. Det betyder samtidig at antallet af passive dagpengemodtagere er faldende. Antal helårspersoner over 4 uger på arbejdsløshedsdagpenge passive 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 jan 14 Budget 214 Søjlen jan-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 31. januar 214. VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 15 14.8.214

11 - Forsikrede ledige aktive 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i aktivering, som modtager arbejdsløshedsdagpenge -16, mio. kr. Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge, som er aktiverede beregnet som helårspersoner sammenhæng med øvrige aktivitetstal for forsikrede ledige. Kommunen medfinansierer 5 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige i de timer, de er i virksomhedsrettet aktivering. Er de forsikrede ledige ikke i virksomhedsrettet aktivering, men i korte vejledningsforløb er medfinansieringen 7 %. Forsikrede ledige i kommunale budgetter er nyt fra 21. Nedenfor viste data for perioden 27-21 er følgelig behæftet med en vis usikkerhed for årene før 21. I februar 214 er antallet af aktiverede dagpengemodtagere noget under det budgetlagte, hvilket til dels skyldes at der samlet har været et større fald i a-dagpengemodtagere. Derudover vil de forsikrede ledige der ikke vurderes at være i risiko for langtidsledighed få tilbud efter lovens minimumskrav. Der henvises her til BO1 214 under den kommunale beskæftigelsesindsats. Antal helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i aktivering 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 feb 14 Budget 214 Søjlen feb-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 28. februar 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 16 14.8.214

12 - Jobtræning 214 (mio. kr.) Antal helårspersoner i jobtræning -2,3 mio. kr. Antal personer i jobtræning beregnet som helårspersoner sammenhæng med forsikrede ledige. Jobtræning er en aktiveringsform for forsikrede langtidsledige, som ifølge lovgivningen har ret til midlertidig ansættelse i kommunen, hvis andre aktiveringsmuligheder er udtømte. Kommunen medfinansierer 5 % af udgiften. Antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, har været kraftigt faldende i 214, hvilket til dels skyldes den forkortede dagpengeperiode. Antal helårspersoner i jobtræning 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 feb 14 Budget 214 Søjlen feb-14 er udtryk for antal helårspersoner i 214, hvis forbruget pr. 28. februar 214 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 17 14.8.214

Talbilag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beløb i 1. kr. i 215 priser Budgetområdramme Service- Emne/område/sted 215 216 217 218 6.1 Forsørgelsesudgifter -321.45-321.45-312.844-312.844 6.1 Kontanthjælp til udlændinge på introduktionsprogram -3.246-3.246-3.246-3.246 6.1 Sygedagpenge -73.271-73.271-73.271-73.271 6.1 Sociale formål -892-892 -892-892 6.1 Kontanthjælp -57.564-57.564-57.564-57.564 6.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -14.419-14.419-14.419-14.419 6.1 Dagpenge til forsikrede ledige -89.6-89.6-89.6-89.6 6.1 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret -8.66-8.66 6.1 Revalidering -4.685-4.685-4.685-4.685 x 6.1 Fleksjob og ledighedsydelse -5.928-5.928-5.928-5.928 6.1 Resourceforløb -7.435-7.435-7.435-7.435 6.1 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen -2.335-2.335-2.335-2.335 6.1 Seniorjobs -8.469-8.469-8.469-8.469 6.2 Aktivitetstilbud -57.676-57.567-57.37-57.46 6.2 Ungdommens Uddannelsesvejledning -6.483-6.42-6.233-6.233 6.2 Produktionsskoler -4.637-4.637-4.637-4.637 6.2 Integrationsprogram for udlændinge 78 81 84 8 6.2 Den kommunale beskæftigelsesindsats -17.351-17.326-17.31-17.333 6.2 Aktivering forsikrede ledige -18.216-18.216-18.216-18.216 6.2 Beskæftigelsordninger -3.842-3.842-3.842-3.842 6.2 Sekretariat og forvaltninger -2.863-2.863-2.863-2.863 x 6.2 Turisme -689-689 -689-689 6.2 Erhvervsservice og iværksætteri -3.673-3.673-3.673-3.673 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i alt -379.126-379.17-37.214-37.25 VÆKST OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 18 14.8.214