Personaleudvikling fra

Relaterede dokumenter
Udvikling i normeringer på konto 6

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Notat til ØK den 4. juni 2012

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Vangeboskolens økonomiske situation

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Holbæk Kommune Økonomi

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet.

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Udvalg Økonomiudvalget

Budget for administrationsområdet

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Derfor har Personaleafdelingen i et samarbejde med forvaltningerne udarbejdet dette notat.

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:

GRUNDSKOLEN. 9. august Af Søren Jakobsen

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Lønudgift, Solrød udvikling, index

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Center for Familie Social & Beskæftigelse. Opnormering: Uddannelseshjælp. Dato j./sagsnr P

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Generelle bemærkninger

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Rundspørge: Kommunernes budgetter for 2011

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

13. Direktion og sekretariater

Business case Minifleksjob

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj

Omstilling og effektivisering

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Halvårsregnskab 2012

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Regnskab Vedtaget budget 2009

Sbsys dagsorden preview

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

RAPPORT Københavns Kommune Analyse af medarbejdere med flere ansættelsesforhold Opdateret analyse for 1. halvår 2012

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

Børnetalsprognose og kapacitet

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Beskæftigelsesudvalget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Udvalget for Børn og Skole

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Transkript:

1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013. Det normeringsmæssige grundlag for Vejen Kommune I de fire tidligere kommuner og to amter blev der anvendt 362 årsværk på de opgaver, som administrationen i den nye Vejen Kommune skulle varetage pr. 1/1 2007. Det drejer sig om ca. 306 fuldtidsstillinger fra de tidligere kommuner og knap 56 fuldtidsstillinger/opgaver fra de tidligere amter. Hertil kommer direktion og elever. Fra denne basisnormering blev derefter fratrukket en effektiviseringsgevinst på gennemsnitlig ca. 10 pct. Enkelte fagområder/afdelinger blev opprioriteret/søgt styrket, hvorfor de fik tilført ekstra normering, mens andre blev mødt med tilsvarende større krav til effektivisering. Normeringen for Vejen Kommune i 2007 udgør herefter ca. 327 fuldtidsstillinger eksklusiv elever og direktion. Normeringsmæssigt grundlag Vejen Kommune personale på hovedkonto 6 Afdeling Medarbejdere tidl. kommuner 2006 Medarbejdere/ opgaver fra amtet Medarbejdere i alt Effektivisering Ny norm 2007 Sekretariatet/Intern Service 28,86 4,00 32,86-4,63 28,23 Økonomi & Plan(Udvikling og Intern Service fra 2009) 28,67 3,00 31,67-0,35 31,32 HR (Intern Service og Udvikling fra 2009) 16,26 3,92 20,18-1,82 18,36 IT (Udvikling fra 2009, siden Intern Service) 14,78 1,00 15,78-1,33 14,45 Borgerservice 49,95 49,95-6,47 43,48 Jobcenter 39,48 1,00 40,48-3,08 37,40 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 20,15 6,00 26,15-2,50 23,65 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 8,35 14,00 22,35-1,75 20,60 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 22,63 15,46 38,09-5,09 33,00 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 30,31 2,00 32,31-4,11 28,20 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 6,59 1,00 7,59-0,45 7,14 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 18,00 1,75 19,75-2,15 17,60 Ældreafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 18,35 18,35-2,77 15,58 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012) -0,43 1,81 1,38 0,62 2,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 4,22 1,00 5,22 0,80 6,02 Samlet 306,17 55,94 362,11-35,08 327,03

2 Personaleudviklingen fra 2007-2013 Den budgetterede normering er fra 2007 til 2013 steget fra 327,0 til 336,2 svarende til en stigning på 9,2 fuldtidsstillinger. Personaleudvikling 2007-2013 personale på hovedkonto 6 Personaleudvikling 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Normering - budget, ekskl. elever og direktion 327,0 324,2 331,4 337,9 332,7 334,3 336,2 Denne udvikling dækker over en række bevægelser, som enten har forøget eller reduceret antallet af fuldtidsstillinger. I nedenstående tabel er de overordnede bevægelser i perioden 2007-2013 forsøgt kategoriseret for at forklare udviklingen i perioden. er i perioden 2007-2013 - normering Stillinger 1) Besparelser/effektiviseringer -20,17 2) Politisk besluttede effektiviseringer -8,74 3) Politisk besluttede opnormeringer 40,59 4) Statslige medarbejdere/opgaver 8,86 5) Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 6) Omflytning af medarbejdere, inkl. Vejen Forsyning -2,30 7) Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 8) Midlertidige stillinger 2,43 9) Øvrige 0,17 I alt 9,19 I forbindelse med budgetlægningerne er der indarbejdet besparelser og effektiviseringer for i alt 28,9 fuldtidsstillinger. Modsat er der tilført 40,6 årsværk som følge af politiske prioriteringer godkendt i forbindelse med budgetlægningen. Mange af udvidelserne er indarbejdet som en del af et effektiviseringsforslag, hvor der kunne anvises et samlet rationale. Det drejer sig eksempelvis om investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Der er blevet tilført 8,86 fuldtidsstillinger fra staten som følge af overtagelsen af indsatsen for de forsikre ledige i jobcentrene. Modsat har Vejen Kommune afgivet 6,3 fuldtidsstillinger til Udbetaling Danmark. Der er blevet overført netto 2,3 stillinger fra hovedkonto 6 til andre områder. Det drejer sig bl.a. om flytning af 4 stillinger fra hovedkonto 6 til Vejen Forsyning og flytning af medarbejdere i Ungekontakten fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6. Herudover er der en række midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen, som er ophørt, mens der er oprettet andre midlertidige stillinger, som endnu ikke er udløbet.

3 Personaleudviklingen fordelt på afdelinger/områder Område Stednr. Tekst B2013 B2007 Områder: 2007-2013 i procent 65106 Vej, park og forsyning 33,00 65503 og 65403 Natur og miljø 20,60 Teknik & Miljø 64,24 Nettokorrektion: Planlægning, GIS og forsikring -4,00 Nettokorrektion: Planlægning fra Udvikling - 2012 4,00 Nettokorrektion: Lokalplan og byg til TM 9,92 Teknik- og miljøområdet i alt 64,24 63,52 0,72 1 65303 Jobcenter 56,53 37,40 19,13 51 Beskæftigelsesområdet i alt 56,53 37,40 19,13 51 65109 Skoleafdelingen 7,14 65118 Børneafdelingen 28,20 65115 Sundhedsafdelingen 2,00 Sundhed & Familie 23,50 Dagtilbud & Skoler 18,21 Nettokorrektion: Pladsanvisning til Dagtilbud & Skoler 0,57 Børne- og skoleområdet i alt 41,71 37,91 3,80 10 65121 Socialafdelingen 17,60 65124 Ældreafdelingen 15,58 65127 Borgerservice 39,53 43,48 Social & Ældre 31,79 Nettokorrektion: Pladsanvisning til Dagtilbud & Skoler -0,57 Social- og ældreområdet i alt 71,32 76,09-4,77-6 65130 Sekretariatet 28,23 65133 HR-afdelingen 18,36 65142 Økonomi og plan 31,32 65103 Plan, byg og beredskab 23,65 65107 Bygningsservice og beredskab 20,28 65139 Intern Service 65,45 65136 IT-afdelingen 14,45 65143 Udvikling & Erhverv 16,68 65112 Kultur og fritid 6,02 Nettokorrektion: Planlægning, GIS og forsikring 4,00 Nettokorrektion: plan til TM (2012) -4,00 Nettokorrektion: Lokalplan og byg til TM -9,92 Interne stabsfunktioner i alt 102,41 112,11-9,70-9 Sekretariat og forvaltninger i alt 336,21 327,03 9,18 3 *Opgørelsen er korrigeret for de væsentligste opgaveflytninger mellem afdelingerne.

4 Den budgetterede normering og personaleforbruget i regnskabet Den budgetterede normering i 2013 er på 336,22 årsværk, ekskl. direktion og elever. I personaleopgørelsen i regnskabet er personaleforbruget opgjort til 357,29 årsværk, hvoraf direktion udgør 3 årsværk og elever 4,92 årsværk. Personaleoversigten i regnskabet udarbejdes på baggrund udtræk fra lønsystemet. Der er forskellige årsager til forskellen mellem den budgetterede normering og personaleopgørelsen i regnskabet: Barselsvikarer Opgørelsen fra lønsystemet indeholder normeringer for fx barselsvikarer. En medarbejder, som er på barsel, vil i lønsystemet tælle med i personaleoversigten, og det samme vil den barselsvikar, som er ansat i barselsperioden. Dvs. at der vil være dobbelt-normering, når en medarbejder er på barsel. I 2013 er der 6,16 normeringer, hvor en medarbejder er på barsel, og der er ansat en barselsvikar. Den budgetterede normering er fastlagt efter det forventede udgiftstræk i afdelingen, og da barselsvikarer er finansieret af barselsrefusion og midler fra den centrale barselspulje, er de ikke medregnet i den budgetterede normering. Refusionsberettigede medarbejdere I lønsystemet og i normeringsoversigterne er medarbejdere, hvor Vejen Kommune får refunderet en del af lønudgiften, opgjort forskelligt. I forhold til den overvejende del af ansatte i fleksjob udbetaler Vejen Kommune hele lønnen, som delvist dækkes af refusion. Den pågældende medarbejder vil dog fortsat figurere i lønsystemet med timer ud fra kommunens bruttoudgift. I normeringsoversigterne er medarbejderne i stedet opgjort ud fra det timetal, som de arbejder, fx 15 timer pr. uge, svarende til kommunens nettoudgift som arbejdsgiver. Forskellene i registreringerne er i 2013 på 5,08 årsværk. Ansatte med ekstern finansiering Vejen Kommune udbetaler løn for visse medarbejdere, hvis løn kun i begrænset omfang eller slet ikke finansieres af Vejen Kommune. Det drejer sig fx om medarbejderne i KKR s Social- og Sundhedssekretariat, som får udbetalt fra løn fra lønsystemet, men som ikke er en del af den budgetterede normering. Det samme gør sig gældende for projektansættelser. Særligt i regi af Jobcentret har Vejen Kommune mulighed for at søge diverse projektmidler fra staten og som indebærer ansættelser, der ikke indregnes i den budgetterede normering. I regnskabet for 2013 er 6,65 årsværk finansieret af eksterne midler. Over-/merarbejde Personaleoversigten i regnskabet er udarbejdet på grundlag af et udtræk fra Vejen Kommunes lønsystem. Udtrækket indeholder normeringerne for alle medarbejdere på funktion 06. Antal årsværk er beregnet ud fra medarbejdernes udbetalte lønninger og omregner udgifterne til normeringer. Det vil sige, at fx udbetalt overarbejde bliver en del af normeringen, så en medarbejder kan fremstå til at have en normering på mere end 1 årsværk, selvom medarbejderens fastlagte arbejdstid er på 37 timer. Forskellen mellem den budgetterede normering og personaleoversigten i regnskabet er på 21,07 årsværk. Ovenstående forhold, som ikke indgår i den budgetterede normering udgør ca.

5 25,81 stilling, ekskl. udbetalt mer- og overarbejde. Det betyder reelt, at personaleforbruget har været mindre end forudsat i budgettet. I underbilaget fremgår de enkelte konkrete normeringsændringer.