Investeringsoversigt med budgetbemærkninger

Relaterede dokumenter
Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger


Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til Økonomiudvalget. Dato: 24.

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Finansiering af SFO II og Ungdomscentre. Notat af 1/5 2017: Finansiering af anlæg - Ungdomscentre og SFO2 (baggrundsnotat)

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

Notat. Ejendomsstrategi - Sådan udvikler og driver Albertslund de kommunale ejendomme

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Fagudvalgets bemærkninger:

Budget , Prioriteringsforslag - anlæg. Budget Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget Ændringer i 2016

Fritids- og Kulturudvalget

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Notat Hald Ege Hallens udbygning

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

Byfornyelsesredegørelse

8. Landdistriktsudvalget Anlæg

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, om det er nødvendigt at gøre noget midlertidigt i forhold til Søborg Skoles bade- og toiletfaciliteter.

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Implementering af budget

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

1. Hvad er den langsigtede plan for etablering af moderne behovsstyrede anlæg med balanceret luft i klasselokalerne og toiletterne på folkeskolerne

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Investeringsoversigt budget

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Social- og Sundhedsudvalget

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Q&A for Kreative Læringsmiljøer

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 15. januar Mødetid: 18:00-18:12

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

Anlæg - Budgetlægningen

Transkript:

BUDGET 2014-2017 Investeringsoversigt 2014-2017 med budgetbemærkninger 1. Investeringsoversigt 2014-2017 Sammenfatning af Investeringsoversigt 2014-2017 Udgift (U), Indtægt (I) 2014 2015 2016 Budget løbende priser, 1.000 kr. 2017 A. Køb og salg af grunde og bygninger U 0 86.000 0 0 I -20.000-55.000-40.000-30.000 B. Anlægsprojekter U 99.146 52.780 16.616 900 I -3.042-1.640-316 0 C. Anlægspuljer U 39.200 63.300 101.500 118.000 D. Byudviklingsprojekter U 0 12.500 12.500 26.000 E. Ikke disponerede anlægsmidler U 119-4 -82 19.000 Total ('Udgift') U 138.465 214.576 130.535 163.900 Total ('Indtægt') I -23.042-56.640-40.316-30.000 Total ('Netto') N 115.423 157.936 90.219 133.900

Anlægsprojekter Nr. A Udgift (U), Indtægt Budget løbende priser, 1.000 kr. (I) 2014 2015 2016 2017 Køb og salg af grunde og bygninger U 0 86.000 0 0 I -20.000-55.000-40.000-30.000 1 001001 Salg af grunde og bygninger I -20.000-20.000-20.000-20.000 2 002018 Byduvikling Landbrugsareal (matr.nr. 4e, 5, 1pf og 9n) samt "spæncom (mart.nr. 1pt, 1rg, 1rf) I 0-10.000 0 0 3 003096 Arealerne omkring City 2 (Høje-Taastrup C) I 0-25.000-20.000-10.000 4 013024 Hedesvinget 1-5, matr. 1rd, 1b og 1rg Kallerup Gårde U 0 86.000 0 0 B Anlægsprojekter U 99.146 52.780 16.616 900 I -3.042-1.640-316 0 5 013009 Brandgårdsvej 2 Etablering af ny hestestald (Hedehusgården) U 0 200 4.000 0 6 015053 Områdefornyelse i Hedehusene U 3.642 3.380 316 0 I -642-1.640-316 0 7 031004 Udbygning af Taastrup Svømmehal eller renovering af Rønnevangsbadet U 24.000 24.000 0 0 8 031006 Fløng Svømmehal og Idrætsanlæg (fjernvarme tilslutning) U 404 0 0 0 9 031008 Rønnevangsbadet med gymnastiksal U 0 0 8.300 0 10 031011 Nyhøj idrætspark U 500 0 0 0 11 031016 Hedehushallen (facilitet for springgymnastik) U 11.000 11.000 0 0 12 031059 Tilsagn multihal i Reerslev U 0 0 0 0 13 222051 Ramper mellem mortorvejen og Hveen Boulevard U 0 4.000 0 0 14 222058 Taastrup Bymidte U 2.200 0 0 0 15 223021 Infrastrukturprojekt i Charlottekvarteret U 1.500 0 0 0 16 235001 Letbane U 1.000 1.000 1.000 900 17 301006 Selsmoseskolen U 10.000 6.000 1.000 0 8 301008 Fløng skole (fjernvarme tilslutning) U 870 0 0 0 18 301011 Sengeløse skole U 1.300 0 0 0 19 514011 Bjælken U 2.000 0 0 0 8 514018 Lyngen (fjernvarme tilslutning) U 71 0 0 0 2

Nr. Budget løbende priser, 1.000 kr. Udgift (U), Indtægt (I) 2014 2015 2016 2017 20 514035 Tumlebo U 200 0 0 0 8 516011 Fløng fritids- og ungdomsklub (fjernvarme tilslutning) U 76 0 0 0 21 516015 Blåkanten, Trillingeklubben U 500 0 0 0 22 530063 Vestervænget - eksterne boliger U 900 0 0 0 23 530064 Birkehøj Plejecenter U 23.683 0 0 0 I -2.400 0 0 0 24 550030 Bofællesskab Frøgård Allé U 1.900 0 0 0 25 552055 Boliger til hjemløse U 0 400 0 0 26 650002 Rådhuset, Bygaden 2 U 10.700 800 0 0 27 301009 Gadehaveskolen (Ny skolestruktur) U 2.700 0 0 0 28 ------ Digitalisering af byggesagsarkiv 0 2.000 2.000 0 C Anlægspuljer U 39.200 63.300 101.500 118.000 29 011015 Hovedgaden 401 ( Nedrivning af bygninger) U 500 300 500 0 30 013001 Pulje til vedligeholdelse af bygninger U 5.300 40.000 79.000 100.000 31 015055 Byfornyelsesprojekt i Rønnevangskvarteret U 500 4.000 4.000 4.000 32 089001 Pulje til støjbekæmpelse U 1.000 1.000 1.000 0 33 222001 Fællesudgifter infastruktur U 0 0 2.000 1.000 34 223001 Veje, broer og tunneller U 2.000 2.000 2.000 2.000 35 223015 Vejvedligeholdelse U 4.000 4.000 5.000 5.000 30 301001 Pulje til vedligeholdelse af bygninger U 7.950 0 0 0 36 301003 Skoletoiletter fortsat renovering U 1.000 1.000 0 0 37 514001 Pulje til renovering/vedligeholdelse af daginstitutioner U 6.000 6.000 6.000 6.000 30 510001 Pulje til vedligeholdelse af bygninger U 7.950 0 0 0 38 514001 Ny daginstitutioner (morgendagens daginstitutioner) U 3.000 5.000 2.000 0 D Byudviklingsprojekter U 0 12.500 12.500 26.000 39 222001 Fællesudgifter infastruktur U 0 12.500 12.500 10.000 39 514001 Nye daginstitutioner U 0 0 0 16.000 E Ikke disponerede anlægsmidler U 119-4 -82 19.000 3

Nr. Udgift (U), Indtægt Budget løbende priser, 1.000 kr. (I) 2014 2015 2016 2017 40 013001 Ikke disponeret anlægsmidler U 119-4 -82 19.000 Total ('Udgift') U 138.465 214.576 130.535 163.900 Total ('Indtægt') I -23.042-56.640-40.316-30.000 Total ('Netto') N 115.423 157.936 90.219 133.900 4

2. Budgetbemærkninger til investeringsoversigt 2014-2017 A. Køb og salg af grunde og bygninger Nr. 1 Salg af grunde og bygninger, 001001 Godkendt Fastlægges hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne og er således godkendt ved budgetforlig 2014. Beskrivelse Det har i en årrække været en forudsætning, at kommunens samlede anlægsramme i væsentlig omfang finansieres af provenuer for salg af grunde og bygninger. Såfremt jordsalget udvikler sig negativt, kan det få betydning for den samlede anlægsramme. Økonomi Der er afsat -20 mio. kr. i hvert af budgetårene 2014-2017. Nr. 2 Nærheden - Salg af jord til arealudvikling, 002018 Godkendt Ændringer i forhold til investeringsprofil tiltrådt 28-08-2012. Godkendt ved forlig 2014. Beskrivelse Der er indarbejdet et provenu på -10 mio. kr. ved afhændelse jord som en del af byudviklingsprojektet, Nærheden. Nærværende provenu er blevet fremrykket fra 2017 til 2015. Såfremt jordsalget udvikler sig negativt, kan det få betydning for den samlede anlægsramme Økonomi Der er budgetteret med et provenu på -10 mio. kr. i budgetåret 2015. Nr. 3 Høje-Taastrup C, 003096 Ændringer i forhold til investeringsprofil (der er tiltrådt 28-08-2012) er godkendt Godkendt ved forlig 2014. Provenuerne ved Høje-Taastrup C er en del af investeringsplanen for byudviklingsprojektet; Nærheden. Beskrivelse Økonomi Der er budgetteret med et provenu på -25 mio. kr. i budgetår 2015, -20 mio. kr. i 2016 og -10 mio. kr. i 2017. Nr. 4 Nærheden erhvervelse af Nordeaareal, 013024 Godkendt Byrådet 19-03-2013 og Byrådet 12-03-2013. Godkendt ved forlig 2014. Beskrivelse Købsaftalen er politisk godkendt ved BY 19-03-2013. Udgift er ændret fra 70 mio. kr. til 86 mio. kr. med afløb i året 2015. Ændringen af købssum er godkendt af BY 12-03-2013 i mødesag. Økonomi Der er afsat 86 mio. kr. i budgetår 2015 ved erhvervelse af Nordeaareal. 5

B. Anlægsprojekter Nr. 5 Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal, 013009 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, bilag 2, nr.12. Beskrivelse I 2016 træder ny lov i kraft vedrørende hestestalde og udearealer. I denne forbindelse opfylder ridehallen på Brandhøjgårdsvej 2 ikke de fremtidige krav. Ridehallen er en kommunal ejendom, som er udlånt til lokal rideklub. Den gamle stald kræver væsentlig ombygning for at opfylde de fremtidige krav. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke er økonomisk forsvarligt at ombygge den eksisterende stald. I stedet anbefales det, at der opføres en ny, såfremt det fortsat skal være en kommunal opgave at stille stalden til rådighed. Administrationen nedsætter en arbejdsgruppe, der belyser problemstillingen for de 2 rideklubber, der pt. får kommunal støtte. Arbejdsgruppen har til formål at udrede konsekvenserne af loven. Økonomi Der er afsat 0,2 mio. kr. i budgetår 2015 og 4 mio. kr. i budgetår 2016 til at imødekomme udgifter til nedrivning af eksisterende hestestald og opførelse af ny hestestald. Størrelsen af endelige udgifter samt det konkrete anlægsprojekt kendes ikke på nuværende tidspunkt. Nr. 6 Områdefornyelse i Hedehusene, 015053 Godkendt Byrådet 24-05-2011 (sagsnr. 10/11515, dok. nr. 2538778). Beskrivelse Det overordnede formål med projektet; områdefornyelse i Hedehusene er at gøre området attraktivt for bosætning samt styrke grundlaget for private investeringer. Projektet består af en række delelementer herunder fornyelse af gader, veje, torve, pladser. Økonomi I budgetforlig 2011 blev der bevilget netto 8 mio. kr. til områdefornyelse i Hedehusene. Socialministeriet har givet tilsagn om refusion på ca. 4 mio. kr. (dok. nr.2514998), såfremt Høje-Taastrup Kommunes bidrag til områdefornyelsen er på 8,1 mio. kr. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af i projektet. Der er afsat netto 3 mio. kr. i budgetår 2014, netto 1,7 mio. kr. i budgetår 2015 og netto 0 mio. kr. i budgetår 2016. Udbygning af Taastrup Svømmehal eller renovering af Rønnevangsbadet, 031004 Nr. 7 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, nr. A770-03. Beskrivelse Der er i budgetforliget afsat midler til enten at renovere Rønnevangsbadet eller til at udbygge svømmehallen i Taastrup med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet til såvel foreningssvømning som den offentlige svømning. Økonomi Der er afsat 24 mio. kr. i budgetår 2014 og 24 mio. kr. i budgetår 2015 til udbygning af Taastrup Svømmehal. 6

Nr. 8 Godkendt Fjernvarmetilslutning af 4 kommunale bygninger i Vestfløng, 031006 Svømmehal, 301008 Fløng Skole, 516011 Fritidsklub og Nr. Daginstitutionen Lyngen, 514018 Byrådet 27-08-2013, pkt. 11 Fjernvarmetilslutning af 4 kommunale bygninger i Vestfløng (sagsnr.: 13/15197). Beskrivelse I forhold til at sikre etablering af fjernvarme i Fløng og i første omgang Vestfløng, er det afgørende, at kommunens bygninger konverteres til fjernvarme. KAB bebyggelsen Engvadgaard har indgået forhåndsaftale om tilslutning til fjernvarme, som led i en samlet energimodernisering af bebyggelsen. Det er administrationens vurdering, at fjernvarmetilslutning af Fløng Skole, Svømmehal, Fritidsklub og Daginstitutionen Lyngen i Vestfløng er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Det vil forbedre driftsøkonomien og vedligeholdelsesniveauet i form af et nyt kedelanlæg på særligt Fløng Skole. Endvidere har Høje Taastrup Fjernvarme med projektforslaget om etablering af fjernvarme i Vestfløng, ansøgt om at etablere et større solvarmeanlæg på et kommunalt areal. Plan- og Miljøudvalget har godkendt, at Teknik- og Miljøcenteret udarbejder lokalplan for etablering af dette solvarmeanlæg. Energimoderniseringen af KAB bebyggelsen og Høje Taastrup Fjernvarmes planer om at etablere et solvarmeanlæg indgår begge i Høje-Taastrup Kommunes EU-projekt ECO-Life, der understøtter energimoderniseringer, vedvarende energianlæg, elbiler med mere. De ECO-Life støttede aktiviteter, som KAB bebyggelsen Engvadgaard og Høje Taastrup Fjernvarme planlægger gennemført, har en tidsplan for realisering, der fordrer en snarlig afklaring af den fremtidige varmeforsyning i Vestfløng. Økonomi Der er afsat 1,4 mio. kr. i budgetår 2014 til projekterne hvoraf 0,4 mio. kr. henføres til kvalitetsfonden. Nr. 9 Rønnevangsbadet - PCB problematik og skimmelsvamp, 031008. Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, nr.4. Beskrivelse I henhold til Byrådets behandling i marts 2013 vedrørende handlingsplan til afhjælpning af indeklimaproblemer i 2 kommunale ejendomme, bør der afsættes midler til afhjælpning af problemerne i Rønnevangsbadet med dertilhørende lokaler. I Rønnevangsbadet med dertilhørende gymnastiksale og sløjdlokale er der konstateret et let forhøjet niveau af PCB. Der er samtidig konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Der er derfor lavet en undersøgelse af skimmelsvampens mulige påvirkning af indeklimaet. Undersøgelsen viser, at der er let til forhøjet forekomst af skimmelsvamp i Svømmebadsdelen, i sløjdlokalet og i gymnastiksale med tilhørende omklædningsrum, men kun i et enkelt rum er der konstateret et højt niveau, dette rum er nu lukket af. PCB-værdien betyder, at der skal være igangsat tiltag senest august 2014. Der er yderligere et stort vedligeholdelsesefterslæb på bygningen. Her og nu er der sørget for, at ventilationen kører i længere tid end tidligere, ligesom der er iværksat øget rengøring pr. 01-01-2013. Brugerne har fået instruks i, hvordan systematisk udluftning igennem dagen skal foretages. Det foreslås, at der afsættes en pulje på 8,3 mio. kr. til afhjælpning af PCB problemerne. Dog kendes det endelige behov ikke før arbejdsgruppen kommer med deres konklusion. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår arbejdsgruppen kan aflevere deres konklusion. Økonomi Der er afsat 8,3 mio. kr. i budgetår 2016 til påkrævet afhjælpning af PCBproblemer på Rønnevangsbadet. 7

Nr. 10 Overdækning og analyse af fremtidige bygningsbehov ved TFC, 031011 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, NY. Beskrivelse Taastrup FC (TFC) ønsker sig et nyt klubhus på Nyhøj. Foreningen har ca. 1.200 medlemmer og ca. 150 frivillige trænere/ledere. Størstedelen af TFCs aktiviteter er samlet på anlægget ved Nyhøj. Her træner alle junior- og ungdomshold. Der er et relativt højt aktivitetsniveau, med træning og kampe, og der er generelt relativt mange forældre og medlemmer, der opholder sig på anlægget omkring klubhuset. Fritids- og kulturudvalget (FKU) var maj, 2013 på rundtur for at besigtige en række foreningers klubfaciliteter bl.a. TFC. På denne rundtur blev det klart, at der er en række foreninger, med ringere faciliteter end TFC, som også ønsker sig bedre fysiske forhold. Omklædningsrummene ved TIC på Parkvej er gamle, men fungerer på alle måder fint til formålet. Det samme gælder faciliteterne på Nyhøj: her er en meget fin kunstgræsbane, generelt flotte baner og der er relativt god plads på banerne. Støttefaciliteterne som depoter og omklædningsrum er alle fuldt funktionsdygtige. Selve klubhuset fremstår gammelt og nedslidt. Der er relativt mange kvadratmeter, som nok kunne anvendes mere hensigtsmæssigt. Blandt andet har TFC valgt at indrette bestyrelseslokale i lokale på ca 40 kvm. Men trods dette kunne TFC med deres 1200 medlemmer godt bruge mere plads til deres foreningsaktiviteter. Bedre og større rammer ville alt andet lige gøre det lettere at udvide medlemsskaren og aktiviteterne. Økonomi Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgetår 2014 til overdækning og analyse af fremtidige bygningsbehov ved TFC. Nr. 11 Facilitet for springgymnastik i Hedehusene, 031016 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, nr. A770-02. Beskrivelse Fritids- og Kulturudvalget har på sit møde den 14. august 2013 besluttet, at der skal udarbejdes udvidelsesforslag til facilitet for springgymnastik i Hedehusene. Baggrunden herfor er, at en nedsat arbejdsgruppe i forlængelse af facilitetsundersøgelsen har anbefalet, at der etableres faciliteter for springgymnastik. Høje-Taastrup kommune råder i dag over 10 idrætshaller, som generelt dækker det nuværende behov. Dog er der behov for en facilitet, som kan specialiseres til Springgymnastik. I øjeblikket dyrkes springgymnastikken primært i Torstorp Hallen (det eneste sted, hvor der er springgrav), i Charlotteskolens hal og salene på Mølleholmsskolen. Alle disse steder skal de meget tunge rekvisitter slæbes frem og tilbage hver dag, fordi skolerne skal bruge hallerne næste dag. Det et meget udtalt ønske. Økonomi Der er afsat 11 mio. kr. i budgetår 2014 og 11 mio. kr. i budgetår 2015 til facilitet for springgymnastik. Nr. 12 Tilsagn multihal i Reerslev, 031058 Godkendt Beskrivelse Ved Budgetforliget for 2013 har der været en tilkendegivelse der respekterer tidligere afgivne løfter til initiativtagerne bag den kommende multihal i Reerslev. Nærværende projekt omhandler anlægsudgifter vedr. multihal i Reerslev med forudsætning at initiativtagerne har skaffet den nødvendige restfinansiering. Økonomi Der er i budget 2013 afsat 1,49 mio. kr. til multihal i Reerslev. Beløbet anvendes ikke i 2013 og forventes overført til 2014. 8

Vestvendte ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard, Nr. 13 222051 Godkendt Byrådet 27-08-2013 tillæg, pkt. 2 Anlæg af vestvendte ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard (sagsnr: 13/17535) I budgetforlig 2014-2017 er bevillingen flyttet fra 2014 til 2015. Beskrivelse Det har længe været et behov fra virksomheder i området, at få etableret de vestvendte ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard. Til finansiering heraf, har Folketinget bevilget en pulje på 100 mio. kr. til realisering af rampeanlæg m.m. på statsvejnettet. Hertil har Byrådet har godkendt, at kommunen ansøger Vejdirektoratet om statslig medfinansiering fra denne pulje. Kommunen skal som minimum bidrage med halvdelen af omkostningerne. Yderligere har Byrådet godkendt, at der forhandles med erhvervsgrundejerne om tilvejebringelse af den lokale medfinansiering. Det forventes at kommunen og de private aktører bidrager med 50% af den lokale medfinansiering. Økonomi Der er afsat netto 4 mio. kr. i budget 2015 fordelt på brutto 8 mio. kr. til lokal medfinansiering og -4 mio. kr. til privat medfinansiering. Nr. 14 Taastrup Bymidte, 222058 Godkendt Byrådet 28-08-2012 Istandsættelse af belægning på Taastrup Hovedgade (sagsnr.: 12/12979, dok. nr. 224415). Beskrivelse Høje Taastrup kommunen har fået tilkendt en erstatning på 6,6 mio. kr. grundet byggefejl på belægninger placeret Taastrup Hovedgade. Den samlede erstatning som kommunen modtager, er på 7,3 mio. kr. - der tillægges renter og rådgiverens bidrag til syns- og skønsforretningen. Problemstillingen var, at betonfugerne var udført med en forkert fugemetode. Voldgiftsretten fastslog, at den korrekte fugemetode er, at tilsætte vandet i fugematerialet inden fugningen. Voldgiftsretten fremførte, at rådgiveren bærer hovedansvaret for problemerne, idet rådgiveren havde foreskrevet den forkerte fugemetode. I henhold til udbedring af belægningen istandsættes fortovene, cykelbanerne samt springvandet. Økonomi Der er givet en anlægsbevilling i 2012 på 6,6 mio. kr. Der er afholdt udgifter til istandsættes af belægningen i 2012 og 2013. Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2014. Nr. 15 Projekt Råderum: integration af Charlottekvarteret, 223021 Godkendt Byrådet 18-06-2013, pkt.16 Snitfladeprojekt til infrastrukturprojekt i Charlottekvarteret PMU (sagsnr.: 11/34194) Det endelige snitfladeprojekt vil blive forelagt Byrådet til godkendelse inden gennemførelse. Det endelig projekt udarbejdes på baggrund af Landsbyggefondens udmelding om evt. støtte. Beskrivelse Landsbyggefonden har afsat en pulje til såkaldte infrastrukturændringer mv., der gennemføres i boligområder på den såkaldte ghettoliste. Infrastrukturændringerne skal sikre en bedre sammenhæng mellem boligområdet og den omgivende by. Det vurderes, at snitfladeprojektet er et vigtigt element i at sikre en bedre sammenhæng mellem Charlottekvarteret og den omgivende by, hvorfor nærværende projekt kan henføres til Landsbyggefonden pulje. Der er afsat et minimums beløb på 1,5 mio. kr. De 1,5 mio. kr. er det beløb, som projektet som minimum vil koste for Høje-Taastrup Kommune. Idet Landsbyggefonden bidrager med 75 % af det samlede budget, vil det maksimale beløb være 6 mio. kr. Således vil udgiften til det konkrete projekt afhænge af, hvor stor den konkrete tildeling vil blive. Økonomi Der er afsat 1,5 mio. kr. i budgetår 2014. Anførte beløb er en minimumsindsats uden støtte fra Landsbyggefonden, og et forslag til den maksimumsindsats, i alt 6 mio. kr. der kan gennemføres under forudsætning af støtte fra Landsbyggefonden. Det endelige projekt vil blive udarbejdet på baggrund af Landsbyggefondens udmelding og herefter forelagt Byrådet til endelig godkendelse. 9

Nr. 16 Letbane, 235001 Godkendt Byrådet 20-09-2011 (Sagsnr. 08/20956, dok. nr.269461) Byrådet 23-04-2013 (sagsnr. 08/20956, dok. nr.160026 - I - Godkendelse af principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3). Andre relevante dokumenter Letbanen Endelig samarbejdsaftale dok. nr.2589245/11 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme dok. nr.2589206/11 Letbane langs Ring 3. Kommunal medfinansiering dok. nr.2448374/11 Dagsorden for møde i styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet Ring 3 den 19. august 2011. dok. nr.2589244/11 En grøn transportpolitik januar 2009. dok. nr.2060408/11 Beskrivelse I henhold til byrådsmøde 20-09-2011 godkendte Byrådet en samarbejdsaftale med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 kommuner i Ringby - Letbanesamarbejdet. I den forbindelse, blev der godkendt en aftale om fordeling af den kommunale medfinansiering af letbanen mellem Lundtofte og Ishøj. Nærværende aftale blev indarbejdet i budgetoplægget 2012-2015. Økonomi Høje Taastrup anlægsindskud i Letbaneprojektet er for hvert af budgetårene 2014-2016 på 1 mio. kr. og i perioden 2017-2056 på 0,9 mio. kr. Nr. 17 Selsmoseskolen - endelig afhjælpning af PCB-problem, 301006 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2 nr. 3. Beskrivelse Det er konstateret et for højt niveau af PCB på Selsmoseskolen. Hertil er der krav som nødvendiggør en nedbringelse af PCB-niveauet. For at kunne opfylde kravet skal der ske udskiftning af vinduer, fjernelse af fuger og renovering af gulve, lofter og vægge. Det vurderes, at PCB-problemet er allokeret til ovennævnte materialer og skal derfor udskiftes for at PCB-værdierne kan komme under det tilladte grænseniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at renoveringen kan ske ved intern rokade på skolen uden genhusning. Økonomi Der er afsat 10 mio. kr. i budget 2014, 6 mio. kr. i budget 2015 og 1 mio. kr. budgetår 2016 til påkrævet afhjælpning af PCB-problemer på Selsmoseskolen. Nr. 18 Sengeløse skole, 301011 Godkendt Byrådet, pkt. 16 den 23-04-2013 - tilbygning af 2 klasselokaler finansieret fra budgettet afsat til ny skolestruktur, 30 mio. kr. puljen Beskrivelse I april 2013 vedtog Byrådet fordeling af puljen ny skolestruktur til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer. I den forbindelse blev der afsat midler til at understøtte det faglige niveau med nyt ungdomsmiljø, hvor holddannelse, anderledes læringsformer vil kunne tilbydes med en fysisk ramme til gavn for de ældste elever på skolen. Nærværende anlægsbevilling skal underbygge ovenstående formål. Økonomi Der er afsat 1,3 mio. kr. i budgetår 2014. Nr. 19 Flytning af daginstitution Bjælken, 514011 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, nr.13. Beskrivelse Området ved Birkehøj er under afhændelse hvilket betyder, at lokalerne til daginstitutionen Bjælken skal afhændes. Der skal således findes egnede lokaler til daginstitutionen Bjælken andet sted. Hertil vurderes, at Rønnevangscentret nr. 6 kan ombygges fra SFO til integreretdaginstitution. Derved kan der opnås en synergieffekt mellem Rønnevangscentret nr. 8 og nr. 6. Den nuværende institution Lindetræet skal have til huse i begge bygninger. Der skal derfor ske sammenbygning evt. med flere grupperum, der kan give mulighed for at nedlægge anden lokalitet. Økonomi Der er afsat 2 mio. kr. i budgetår 2014 til flytning af daginstitutionen Bjælken. 10

Nr. 20 Flytning af pavillon fra Tumlebo, 514035 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, nr.10. Beskrivelse Tumlebo forventes solgt i 2014 hvorfor tilhørende pavillon, som ikke er en del af salget, skal flyttes og udnyttes til anden lokalitet. Flytningen af pavillonen er endvidere en del af ejendomsstrategien, kloge m2, hvorfor en flytning af pavillonen vil tilsikre en bedre udnyttelse af Kommunens m2. Pavillonen indeholder et fuldt funktionsdygtigt grupperum og er egnet til flytning. Den indgår i planerne om morgendagens daginstitutioner hvorfor en flytning er nødvendig for at inddække brugerens behov. Bygningen anvendes pt. til genhusning i forbindelse med klubetablering ved Selsmoseskolen. Flytningen af pavillonen har ingen påvirkning på klubfaciliteterne, når udflytningen er sket. Økonomi Der er afsat 0,2 mio. kr. i budgetår 2014 til flytning af pavillon til anvendelse på anden lokalitet. Nr. 21 Udbygning af klubfaciliteter, 516015 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, nr.8. Andre relevante dokumenter: Byrådets sag den 23-10-2012, pkt. 8, (sagsnr. 12/4577) vedrørende fremtidens klub - morgendagens skole. Beskrivelse Byrådet har oktober 2012 vedtaget mødesag om arbejdet med en ny klubstruktur. Byrådet har i mødesagen bl.a. vedtaget indstillingen om, at administrationen kommer med forslag til konkret plan for en udvidelse af m2 i Blåkanten, så klubben kan rumme de børn og unge, som er overflyttet til Mølleholmskolen. På nuværende tidspunkt er der identificeret tilgang af ca. 60 ekstra børn. Grundet lovgivning som tilsigter 2 m2 pr. barn er der opgjort et behov, for yderligere 120 m2 som fordeles på hele Trillingeklubben. Økonomi Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgetår 2014 til udbygning af klubben Blåkanten. Nr. 22 Vestervænget eksterne boliger, 530063 Godkendt Byrådet, pkt. 16, 18-12-2012 (sagsnr.: 12/25636 dagtilbud til socialpædagogisk enhed ) Beskrivelse Bevillingen skal anvendes til istandsættelse og indretningen af Kløverhuset. I forbindelse med at tidligere beboere på Kløverhuset flytter til Birkehøj Plejecenter og borgerne fra Vestervænget overtager boligerne i Kløverhuset har der været behov for mindre tilretninger af boligerne. Ligeledes etableres nye indgange så borgerne kommer til at bo i mindre grupper. Økonomi Der er afsat 0,9 mio. kr. i budgetår 2014. Nr. 23 Birkehøj Plejecenter, 530064 Godkendt Byrådet 26-06-2012 (sagsnr.: 12/2384 + overf. fra 2012 til 2014) Beskrivelse I juni 2012 vedtog Byrådet plan for nybygning af Birkehøj Plejecenter. Plejecentret omfatter 57 stk. 2-rums plejeboliger og 3 ægteparboliger. Plejecentret består af 6 boliggrupper hvoraf de 3 indrettes som demensboliger. Det skal bemærkes, at entreprenøren for nærværende projekt er erklæret konkurs, hvorfor projektets forhold er under nærmere afklaring. Økonomi Der er afsat netto 21,283 mio. kr. i budgetår 2014 fordelt med udgifter; 18 mio. kr. til boliger og 5,683 mio. kr. til serviceareal og indtægter på -2,4 mio. kr. til servicearealtilskud. 11

Ombygning på Frøgårds Allé med henblik på hjemtagning af borgere, Nr. 24 550030 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, NY. Beskrivelse Ved business-case på det specialiserede voksenområde har det vist sig, at Høje Taastrup kommune kan spare driftsudgifter på ca. 7,5 mio. kr. Business-case på det specialiserede voksenområde: Primo 2014 åbner et nyt bomiljø for mennesker med udviklingshæmning i forbindelse med det nye byggeri på Taastrup Torv. I den forbindelse flyttes et antal borgere fra døgntilbuddet Frøgårds Allé til det nye tilbud på Taastrup Torv. De pladser, som herved frigives på Frøgårds Allé, kan med fordel benyttes til at hjemtage et antal borgere, der aktuelt bor på tilbud i andre kommuner, men som har et ønske om at flytte til Høje-Taastrup Kommune. For at Frøgårds Allé kan modtage nye borgere, er der behov for mindre ombygninger og justeringer af ejendomsmasse. Økonomi Der er afsat 1,9 mio. kr. i budgetår 2014 til ombygning af Frøgårds Alle. Nr. 25 Boliger til hjemløse, 552055 Godkendt Byrådet 21-06-2011 (Sagsnr.: 10/12164, dok. nr.2547385) Beskrivelse Byrådet har den 26-10-2010 godkendt etablering af 10 alternative boliger til hjemløse og hjemløsetruede - beliggende Taastrup Hovedgade 184. Etablering af boligerne er afsluttet. Ligeledes er anlæggelse af støjvold ved boligerne afsluttet. Lokalplanen stiller krav til, at der etableres en vej i forbindelse med, at grunden bebygges. Kravene knytter sig ikke specifikt til de alternative boliger for hjemløse, men gør sig gældende, idet grunden bebygges. Imidlertid har Vejmyndigheden/Driftsbyen udtrykt vilje til at dispensere for kravet om anlæg af vej, indtil den øvrige del af grunden bebygges, da de alternative boliger betragtes som et relativ lille byggeri. Udgiften til vejanlægget vil blive delt ud på hhv. de alternative boliger og det kommende nabobyggeri efter en fordelingsnøgle som ikke kendes på nuværende tidspunkt (beregnes af Driftsbyen). Fordelingen beregnes ud fra det konkrete byggeri. Anlægget af vej vurderes tidligst, at kunne blive aktuelt omkring 2015. Økonomi Der er afsat 0,4 mio. kr. i budgetår 2015 til anlæggelse af vej. Nr. 26 Rådhuset, Bygaden 2, 650002 Godkendt Byrådet 26-02-2013, pkt. 7 (sagsnr.: 11/893). Beskrivelse Fremtidens rådhus etape 1, 2 og 3 består af jobcentrets flytning til rådhuset, ombygning af borgerservice samt modernisering af centrale projektrum og møderum. Etape 1 er iværksat i 2013 og afsluttes primo 2014. Etape 2 forventes iværksat i 2014 og etape 3 forventes iværksat i 2014 med afslutning i 2015. Økonomi Der er afsat 10,7 mio. kr. i budgetår 2014 og 0,8 mio. kr. i budgetår 2015. Nr. 27 Gadehaveskolen - Ny skolestruktur, 301009 Godkendt Byrådet 30-08-2011 (sagsnr. 10/9129, dok. nr.2589284). Beskrivelse I januar 2011 vedtog Byrådet gennemførelsen af en ny skolestruktur for Høje- Taastrup kommune. I de forbindelse blev det besluttet, at Rønnevangsskolen skulle nedlægges mhp. fusionering med Borgerskolen og Torstorp Skole. I forlængelse heraf, har Byrådet besluttet, at dele af Rønnevangskolen afhændes mhp. etablering af et nyt plejecenter. Anlægsbevillingen på 2,7 mio. kr. omfatter ændringer til udenomsarealer i relation til de sammenlagte institutioner. Økonomi Der er afsat 2,7 mio. kr. i budgetår 2014. 12

Nr. 28 Digitalisering af byggesagsarkiv Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, nr.1. Beskrivelse Implementeringen af den digitale byggesagsbehandling iværksættes i efteråret 2014. Dette medfører nogle udfordringer i forhold til det fysiske byggearkiv, som pt. ikke er digitaliseret. Byggearkivet kan uden en ekstraordinær indsats for digitalisering ikke understøtte den digitale sagsbehandling. Økonomi Det er afsat 2 mio. kr. i budgetår2015 og 2 mio. kr. i budgetår 2016 til digitalisering af byggesagsarkiv. C. Puljer Nr. 29 Nedrivning af 3 bygninger, 011015 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, nr.9. Beskrivelse Projektet omhandler nedrivning af bygninger på Roskildevej 404, Hovedgaden 401 og Spangåvej 13. To af bygningerne er erhvervet i forbindelse med etablering af vej og park på baggrund af en lokalplan. Pt. står Spangåvej 13 tom og Hovedgaden 401 er udlejet. Det vides endnu ikke med sikkerhed hvilken bygning der nedrives i 2014 og hvilken i 2015. Spangåvej 13 er erhvervet i forbindelse med lokalplanens bestemmelser vedrørende anlæggelse af park. Ejeren solgte ejendommen til Høje-Taastrup Kommune, fordi den var udlagt til offentlige formål og derfor ikke kunne sælges i almindelig fri handel. Der var ikke i sagen om køb af ejendommen afsat midler til nedrivning. Ejendommen var på udflytningstidspunktet ikke egnet til udlejning eller andet. Omfattet af lokalplan 7.18 Roskildevej 404 indgår i det regionale fritidsområde. Bygningerne kan alene benyttes til oplag. Hovedgaden 401 er omfattet af lokalplan 4.26 og udlagt til offentligt formål. Det afklares senere hvornår udflytning sker. Økonomi Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgetår 2014, 0,3 mio. kr. i budgetår 2015 og 0,5 mio. kr. i budgetår 2016 til nedrivning af bygninger på Roskildevej 404, Hovedgaden 401 og Spangåvej 13. Nr. 30 Pulje til vedligeholdelse af bygninger, 013001, 301001, 510001 Godkendt Godkendt i budgetforlig 2013 2016 Beskrivelse Der afsættes årligt pulje til renoveringsopgaver (anlæg). Renoveringspuljen har til formål at samle renoveringsopgaver i puljer og være med til at nedbringe renoveringsefterslæbet. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt et renoveringsefterslæb på ca. 269 mio. kr. Målsætning er at indhente renoveringsefterslæbet. Givet, at der ikke allokeres ressourcer til renoveringspuljen, vil dette medføre eksponentiel stigning i renoveringsefterslæbet. Renoveringsefterslæbet opgøres årligt ud fra nøgletal fra kommunens bygningsmasse. Renoveringsefterslæbet er tæt knyttet til den løbende vedligeholdelse på driftsområdet, som andrager ca. 31 mio. kr. i 2014 og efterfølgende år. Det vurderes, at ved anvendelse af de budgetlagte ressourcer til vedligeholdelse (drift), vil det ikke medføre yderligere stigning i renoveringsefterslæbet (anlæg). Økonomi Der er afsat 21,2 mio. kr. i budgetår 2014 og 40 mio. kr. i budgetår 2015 og budgetår 79 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i budgetår 2017. Nr. 31 Byfornyelsesprojekt i Rønnevangskvarteret, 015055 Godkendt Godkendt i budgetforlig 2014-2017 Beskrivelse I budgetforliget er der afsat en fast pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter. Puljen er i 2014 reserveret til projektering af et byfornyelsesprojekt i Rønnevangsområdet. Økonomi Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgetår 2014 og 4 mio. kr. i budgetårene 2015-2017. 13

Nr. 32 Pulje til støjbekæmpelse, 089001 Godkendt Godkendt i budgetforlig 2013-2016 (Sagsnr. 12/28301, dok.nr. 290828) Byrådet 04-06-2013 (sagsnr. 13/10214, dok. nr.138470 - I - Vedtagelse af Trafikstøjhandlingsplan 2013 PMU) Beskrivelse Der er udarbejdet en handlingsplan for trafikstøj 2013-2016 som er redskab til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Planen er udarbejdet digitalt, og vil være tilgængelig via kommunens hjemmeside. Borgere og andre interesserede vil på den måde kunne holde sig orienteret om status for kommunens indsatser. Planen er levende, og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, der reducerer trafikstøjen i boligområder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv. I forbindelse med vedtagelsen af Trafikstøjhandlingsplan 2009 besluttede Byrådet, at udarbejde en trafikstøjhandlingsplan, der er mere dækkende for trafikstøjbelastningen i kommunen. I Trafikstøjhandlingsplan 2013 er identificeret i alt fem områder med boliger, der er særligt belastet af trafikstøj. Økonomi Der er afsat 1 mio. kr. i budgetårene 2014-2016. Nr. 33 Pulje til udbygning af cykelstinettet, 222001 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2 nr. 2. Beskrivelse Puljen afsættes til udbygning af Høje Taastrups kommunes cykelstinettet. Midlerne henføres til bedre forbindelser mellem cykelstier internt i Høje Taastrup samt bedre forbindelse til nabokommunernes stinet. Økonomi Der er afsat 2 mio. kr. i budgetår 2016 og 1 mio. kr. i budgetår 2017 til pulje til udbygning af cykelstinet. Nr. 34 Veje, broer og tunneller, 223001 Godkendt Godkendt i budgetforlig 2013-2016. Beskrivelse I 2011 er vejvedligeholdelse m.v. (broer, tunneller mv.) omklassificeret fra drift til anlæg gældende fra 2011 og frem (jf. sagsnr. 11-14787). Puljen vedrører drift og vedligeholdelse af vejbygværker. Forslag til disponering af puljen udarbejdes, når behovene er kendt. Økonomi Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017. Nr. 35 Vejvedligeholdelse, 223015 Godkendt Godkendt i budgetforlig 2013-2016. Beskrivelse Der har igennem de sidste år årligt været afsat 4 mio. kr. til vedligeholdelse af asfalt slidlag på kommunes veje og stier. Fra 2016 foreslås puljen forhøjet med 1 mio. kr. til 5 mio. kr. årligt. Forhøjelsen foreslås, på grund af behovet for udskiftning af slidlagene på de tidligere amtsveje, hvor slidlaget har nogenlunde samme alder. Ved nedprioritering af slidlagene på de øvrige kommuneveje og samtidig en større anlægsbevilling i nogle år, kan udskiftningen af slidlagene på de tidligere amtsveje komprimeres og dermed kan billigere enhedspriser opnås. Der udarbejdes konkrete forsalg hvert år for disponering af puljen. Forslaget udarbejdes, når behovene er kendt. Økonomi Der er afsat 4 mio. kr. i budgetårene 2014-2015 og 5 mio. kr. i hvert af budgetårene 2016-2017. Nr. 36 Skoletoiletter - fortsat renovering, 301003 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-20172014-2017, jf. bilag 2, nr.5. Beskrivelse I forbindelse med Budgetvedtagelsen 2013 afsatte Byrådet en pulje på 4,53 mio. kr. til renovering af toiletterne på skolerne. Denne pulje rækker ikke til alle toiletterne på skolerne. Der er behov for en pulje på 2 mio. kr. til at bringe alle kommunens skoletoiletter i en acceptabel stand. Økonomi Der er afsat 1 mio. kr. i budgetår 2014 og 1 mio. kr. i budgetår 2015, til fortsat renovering af toiletter på skolerne indarbejdes i 2014. 14

Nr. 37 Renovering af daginstitutioner, 514001 Godkendt Godkendt i budgetforlig 2013-2016. Beskrivelse I budgetforlig 2013 er en pulje øremærket til klimarenovering af daginstitutioner fra 2013-2016. I 2011 er 9 daginstitutioner klimarenoveret. I 2013 klimarenoveres 6 daginstitutioner. Herefter mangler 12 af de oprindeligt 27 daginstitutioner, at blive klimarenoveret. Der er i 2014 2016 i alt afsat 18 mio. kr. Inden for dette afsatte beløb kan der udføres klimarenovering af 9 daginstitutioner. Til fortsættelse af klimarenovering af de resterende 3 daginstitutioner foreslås der indarbejdet 6 mio. kr. i 2017, således at alle 27 daginstitutioner kan planlægges klimarenoveret til udgangen af 2017. Økonomi Der er afsat 6 mio. kr. i hvert af budgetårene i perioden 2014-2017. Nr. 38 Morgendagens daginstitutioner, 514001 Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2014-2017, jf. bilag 2, nr.6. Beskrivelse Administrationen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til tilpasning af institutionerne i overensstemmelse med målene i morgendagens daginstitutioner. Der er ønske om sammenbygning af sammenlagte daginstitutioner. Hertil påtænkes sammenbygning af 2 bygninger i 2014/2015 og 2 bygninger i 2015/2016. Sammenbygning forventes at give 2 nye grupperum i hver sammenbygget institution og evt. mulighed for nedlæggelse af anden daginstitution i området. Økonomi Der er afsat 3 mio. kr. i budgetår2014, 5 mio. kr. i budgetår 2015 og 2 mio. kr. i budgetår 2016 til sammenbygning af sammenlagte daginstitutioner. D. Byudviklingsprojekter Nr. 39 Nærheden - udgifter til infrastruktur, skoler og daginstitution, 222001 og 514001 Godkendt Anlægsinvesteringsprofil tiltrådt af Byrådet 28-08-2012 Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter, som er identificeret ved følgende: Nr. 222001Fællesudgifter infastruktur, vejstrækning 1 Nr. 222001 Fællesudgifter infastruktur, vejstrækning 2 (tunnel) Nr. 222001 Fællesudgifter infastruktur, vejstrækning 3 (sydvej) Skole og "byens hus" Nr. 514001 Ny daginstitutioner Beløbene er specificeret i investeringsplan til Byudviklingsprojekter. Økonomi Der er afsat 12,5 mio. kr. i budgetår 2015, 12,5 mio. kr. i budgetår 2016 og 26 mio. kr. i budget 2017. E. Ikke-disponerede anlægsmidler Nr. 40 Ikke disponerede anlægsmidler, 013001 Godkendt Godkendt i budgetforlig 2014-2017 Beskrivelse Anlægsmidler, som endnu ikke er udmøntet i anlægsprojekter eller puljer. Økonomi Der er i anlægsrammen for 2014 indarbejdet anlægsmidler, som ikke er disponeret, på 119.109 kr. 15