Miljø- og teknikudvalget

Relaterede dokumenter
Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet


NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

Aftale om ny skolestruktur

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune

Forslag til Budget indsendt via

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Høringssvar fra Djurs Lærerforening ang. budget 2015 Norddjurs Kommune

Michael Aagaard Laursen DLF Næstformand. Patrick Schunk DLF. Tinne Christiansen BUPL. Janni Elgaard FOA. Adrienne Mc Nally Jensen 3F

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Borgermøde om BUDGET

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog de ændrede rammer.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

60-børnstilskud og højere normering

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Skolereform baggrundsbilag

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet

Strategisk blok - S05

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

ORIENTERING OM BUDGET

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Aftale om ny skolestruktur

Vangeboskolens økonomiske situation

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Omstilling og effektivisering

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Høringssvar budget 2017 Skoler

Referat af skolebestyrelsesmøde den kl

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Center for Undervisning - Vestskolen

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget (2. behandling)

Implementering af budget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

ledelse fra sfo og skole. Projekt Space Skolen (4. og 5. årg.) er blevet udtrukket til at være sammenligningskole.

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

Aftale om ny skolestruktur

Afsender: Skolebestyrelsen Melby Skole / Melbyvej 134, 3300 Frederiksværk

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar Kl

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

1. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Bilag - Høringssvar Center for Miljø og Teknik - September 2017

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 24. september 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

T R Ø R Ø D S K O L E N Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk, tlf

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Høringssvar budget Generelt

Høring af Rudersdals Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Transkript:

Miljø- og teknikudvalget

Børneby Mølle Ålsrodevej 3 8500 Grenaa Dato: 16. september 2014 Telefon: 89 59 26 00 Jour. nr.: 17.01.01/skolebestyrelsen/2014-15/høringssvar vedr. budgetforslag 2015-2018 Norddjurs Kommune www.norddjurs.dk/budget2015 senest den 15.9 2014. Møllebestyrelsens og MED-udvalgets høringssvar vedrørende budgetforslag 2015-2018. Bestyrelsen og MED-udvalget har drøftet budgetforslag 2015 2018 og har følgende kommentarer: Bestyrelsen og MED-udvalg oplever at budget 2015 har et flot udgangspunkt med en stor kassebeholdning. For et år siden var forventningen til budget 2014, at kassebeholdningen pr. 2015 var på 176,2 mio. kr., og nu er forventningen at kassebeholdningen pr. 2015 er på 212,2 mio. kr. Det viser, at der er blevet ført en ansvarlig og stram økonomisk politik, men vi skal også passe på, at politikken ikke bliver så stram, at det bliver èn stor spareøvelse, for at få en flot kassebeholdning. Når vi kigger på budgetmaterialet sidste år med de forventede kassebeholdninger fra 2014-17 og sammenligner det med de forventede kassebeholdninger nu fra 2015-18, så viser tallene nu, at der forventes større kassebeholdninger. Vi noterer med tilfredshed, at Norddjurs Kommune har fået bevilget 6 mio. kr. af puljen til vanskeligt stillede kommuner. Kigger vi frem mod 2018, så ser det ud til, at der ikke er så god balance i tallene bl.a. pga. færre børn og mennesker i den erhvervsaktive alder. Bestyrelse og MED-udvalg oplever, at vi har hørt dette scenarie tidligere, bl.a. frem mod budget 2013 og 2014, uden at det er gået så galt som forventet. Derfor er det hele tiden vigtigt for Norddjurs Kommune, at gøre det attraktivt for borgere at flytte hertil. Bestyrelsen og MED-udvalg bakker op om de mange gode tiltag, der er sat i gang for at effektuere dette, så Norddjurs Kommune bliver en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier samt for unge, der starter på en videreuddannelse. Norddjurs er kommet på landkortet, bl.a. pga. læseindsatsen, vejlederindsatsen og i særdeleshed pga. Børnebyerne, som resten af landet oplever som noget ganske unikt, vi har iværksat. Bestyrelsen og MED-udvalg mener, at Kommunalbestyrelsen traf en god beslutning vedr. nedsættelse af taksten i SFO fra 1.452 kr. til 1.228 kr. pr. måned, for at børnene kunne få et fritidstilbud efter den længere skoledag til en fornuftig og acceptabel pris. Denne nedsættelse

er sket via 3 mio. puljen, der er afsat dels til nedsættelse af forældrebetalingstaksten og tilpasning af økonomien i SFO i tilfælde af, at Folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn i SFO. Hvis det viser sig, at 2 mio. kr. kan dække behovet, så vurderes det, at det er rimeligt med tilpasningen af budgettet. En nedskrivning af puljen kan have personalemæssige konsekvenser, og det er vigtigt, at kunne dække hele åbningstiden i SFO. Det kan vi ikke bedømme ud fra de første 3 uger i dette skoleår. Bestyrelse og MED-udvalg vurderer, at færre midler til specialundervisningen pga. inklusionseffekten er et noget usikkert projekt. Pr. 1.1 2015 er der netop afsat flere midler til specialundervisningen i skolernes budget. Til gengæld bliver det i fremtiden dyrere at sende børn i specialpædagogiske tilbud. At reducere beløbet til specialundervisning pga. en forventet inklusionseffekt virker som at give med den ene hånd og tage med den anden. Vi vurderer ikke det er rimeligt og ikke muligt at leve op til de mål kommunen har sat sig, når den økonomiske ramme bliver reduceret. Vi oplever, at der er gode erfaringer med inklusionspædagoger i børnehaverne. Vi har også et håb om, at specialvejlederne vil opnå en effekt, men at starte med at reducere budgetrammen til specialundervisning med 450.000 kr. i 2015 for at gøre stillingerne permanente virker drastisk. Lad os se effekten af det inden stillingerne gøres permanente, og inden der reduceres i budgettet til specialundervisning. Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje kunne finansiere ovenstående. I øvrigt er vi uforstående overfor bemærkningen vedr. Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af midlerne, idet de enkelte institutioner har indsendt ansøgninger og modtaget støtte til meget forskellige projekter. Der vurderes at den faglige effekt har været begrænset. Vi er ikke enige i, at den faglige effekt har været begrænset. Vi har lavet forsøg, som både børn, forældre og personale har haft stor glæde af. En udviklingspulje er vel netop kendetegnet ved at forskellige tiltag prøves af. Når dette er sagt, så kan det give mening, når der skal spares at foretage en reduktion på sådan en pulje, men kommentarerne vedr. puljens anvendelse virker useriøse. Vi foreslår derfor, at dette beløb bruges til at finansiere besparelsesforslaget på de 450.000 kr. ved specialundervisningen, som er nævnt ovenfor. At Kattegatskolen har et betydelig større antal elever, der modtager specialundervisning end KORA-rapporten viser ud fra socioøkonomiske faktorer, kommer ikke bag på bestyrelse og MEDudvalg. Bestyrelsen og MED-udvalg er bestemt ikke imponeret over KORA-rapporten med de mange ændringer undervejs. Vi oplever, hvad vi også har givet udtryk for i tidligere høringssvar, at lave en tildelingsmodel alene ud fra socioøkonomiske faktorer er alt for usikkert, og at det også gør sig gældende for andre skoler. Ærgeligt at bruge så mange penge på sådan en rapport. Nu foreslås det, at der forlods skal afsættes 5 mio. kr. til Kattegatskolen i 2015, 3,75 mio. kr. i 2016, 2,50 mio. kr. i 2017 og 1,25 mio. kr. i 2018. Det en kraftig reduktion af midler til specialundervisning til de andre skoler, og det mener vi er uansvarligt, da der allerede over de sidste år er sparet 20 mio. kr. Bestyrelse og MED-udvalg mener ikke, at der forlods skal afsættes dette beløb over årene, da det så bliver en ekstra reduktion for alle andre skoler. Bag ressourcetildelingsmodellerne ligger, at der skal være et økonomisk incitament for at inkludere eleverne i almenskolen. Ved på forlods at trække 5 mio. kr. ud, så fjernes dette incitament. Hvordan skal man kunne inkludere flere børn i almenskolen, når forudsætninger derfor beskæres?

Derfor bør de ekstra penge til Kattegatskolen tildeles som en ekstrabevilling, og ikke tages fra den udmeldte ramme. Tages det fra den udmeldte ramme, så vil det ikke være muligt at leve op til de mål kommunen har sat sig. Halvårsregnskabet på velfærdsdirektørens område ser fornuftigt ud, og vi foreslår derfor at ovennævnte forslag ikke effektueres som besparelser, men at de tildeles som ekstrabevillinger. Bestyrelse og MED-udvalg undrer sig meget over, at det foreslås at fjerne eller udskyde anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet for 2015 på 14,4 mio. kr., puljen som skal bruges til udbedring af alvorlige bygningsskader, istandsættelse af nedslidte lokaler og renovering af vinduer, murværk, tag mv. Der er på nuværende tidspunkt ikke disponeret over anlægspuljen, men det er ikke et argument for at der ikke skal ske de mange forbedringer skole- og dagtilbudsområdets bygninger, som der er behov for. Ligeledes kan bestyrelse og MED-udvalg ikke bakke op om, at der foreslås en reduktion fra 3 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2015 og fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. i 2016-18 på anlægsområdet. Møllebestyrelsen og MED-udvalg bakker op omkring de energibesparende foranstaltninger, der iværksættes i kommunen, men undrer sig over, at der foreslås en reduktion fra 6 mio. kr. til 4 mio. kr. i 2015 og fra 4 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2016-18. I februar 2013 blev der udgivet Udbygnings- og renoveringsplan for skoler og dagtilbud Norddjurs kommune Bestyrelsen og MED-udvalg undrer sig over, at Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet af 26.5 2014 kun prioriterer ganske få elementer i denne plan henover årene fra 2015-18, primært elementer vedr. Djurslandsskolen, fjernelse af pavilloner forskellige steder, at udnytte ledig bygningskapacitet. Prioriteringerne kan være fornuftige nok, men bestyrelsen havde forventet, at der ville komme mere ud af denne store rapport med et udspil til budget på ca. 550 mio. kr. inden udgangen af 2018. Rapporten tegner nogle gode visioner og overordnede mål for skolernes fysiske rammer. Bestyrelse og MED-udvalg ønsker at forholde sig til forslaget om at 10. Klasse-Center Djursland foreslås flyttet til lokaler på Kattegatskolen. Bestyrelse og MED-udvalg vurderer, at det bliver et noget anderledes tilbud for 10. klasseeleverne, hvis afdelingen placeres på Kattegatskolen. Det opleves som ren økonomi, og vi savner de pædagogiske tanker bagved forslaget. Bestyrelsen tror, at 10. klasse kun bliver valgt af nogle få usikre elever, som går i 9. klasse på Kattegatskolen og endnu færre fra Vestre skole. Er det det tilbud der skal være for 10. klasseeleverne i Norddjurs kommune? Bestyrelse og MED-udvalg oplever det som et paradoks, at der kun er fuld lønfremskrivning, men ingen prisfremskrivning. Når der sættes store projekter i gang, så skal der tages hensyn til afledte ekstra udgifter. Folkeskolereformen er netop startet med lange skoledage. Det kræver ekstra materialer til fx understøttende undervisning, udstyr til ekstra aktiviteter pga. motion og bevægelse, materialer til nye fag begynderengelsk i 1.- og 2. klasse, tysk i 5.- og 6. klasse, madkundskab med et nyt indhold, kreativ design mmm. I foråret 2014 er der blevet tilført skolerne et beløb til implementeringen af Folkeskolereformen, et beløb som dog ikke dækker de ekstraudgifter skolerne har haft og vil få med implementeringen af Folkeskolereformen. Når der ikke sker en prisfremskrivning på driftsbudgettet, så bliver det vanskelligt at leve op til de gode intentioner i Folkeskolereformen. Den manglende prisfremskrivning svarer til en besparelse i Norddjurs kommune på 12 mio. kr. Bestyrelse og MED-udvalg oplever, at det er et meget forkert signal at

sende, at der samtidig med gennemførelsen af Folkeskolereformen og intentionerne i denne ikke sker en prisfremskrivning på det daglige driftsbudget. Derfor foreslås det, at der på budget 2015 afsættes midler til prisfremskrivning på folkeskoleområdet. Med venlig hilsen På Møllebestyrelsens vegne Frederik Nicolajsen bestyrelsesformand På MED-udvalgets vegne Michael Aagaard Laursen næstformand

Grenaa Plantage Besparelser: sæt bom ved Skovsøen, så man kan køre i bil fra Fuglssangsvej v. campingpladsen ind TIL Skovsøen. Her er der allerede plads til P. Herved spares den helt unødvendige gennemkørsel og løbende vedligehold. Man kan gå/ cykle overalt tilladt at køre ind til Skovsøen fra vest (boligområde) og til P ved søen samt gennemkørsel til Idrætscentret og videre til byen STOP al vinterrydning på kørevejene i plantagen + Katholm Strandvej. Man sætter et skilt op ved indkørselsvejene: "Her vinterryddes ikke". Bilister kan så selv bestemme. Der er utallige ryddede P pladser rundt om plantagen og stranden: Idrætscentret, hotellerne, Ved badebroen, ved indkørsel til Rævevej etc.. Der er max. 1 km ind til centrum i plantagen fra en P-plads. Alle kan komme i naturen og få flere oplevelser samtidig med, der spares vedligehold. Vintersport (kælke, gåture og langrend får meget bedre muligheder i stedet for pløjede spor eller gruset vej) Udvidelser: Tre skilte opsat langs stranden : "Strand 1" ved P ved Naturcentret, Klitten 1/ "Strand 2" ved Badebroen og "Strand 3" ved indkørsel til Katholm Strandvejt. Der er heldigvis trængsel flere gange om sommeren, men samtidig masser af plads andre steder. Det sender samtidig et godt signal om den meget lange og gode badestrand. Skiltene forsynes med pile til næste strand (evt. P-pladser) Man slippe for som denne sommer, at mange tillader sig at parkere på handiplads ved badebroen og spærre samme vej, der jo er redningsvej til helikopterpladsen. Ny hundesskov Den nuvæjrende ved Ringvejen/Næsgårdsvej er ok, men rigtig mange runde løber løse i plantagen "Hegn omkring skovstykket syd for Skovsøen" Dette stykke er lysåben skov om omkranset af eksistrende veje/sti/brandvælte. Inde i kommende indhegning findes mountainspor, men det er ikke anderles, når der alligevel er mange løse hunde Mange hundejeere parkerer her allerede. venlig hilsen /Kai Hansen Lærkevej 1 2445 2108 kaihansen@djurs.net