fsb Afdeling 1.69 Garvergården Budget 2016 Besk. boliger / fam. bolig 2.135 0 2.135 1.943 29,0 1.099 Hybler 613 0 613 596 10,0 1.



Relaterede dokumenter
fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7

fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016

fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015

fsb Afdeling Sjællandsgade 22 Budget 2016

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade Budget 2016

fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015

fsb Afdeling Nørrebrogade 9 Budget 2015

fsb Afdeling 1.88 Prater Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.90 Bo-90 Budget 2016

Budget Afdeling 1.22 Bispeparken. Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/2

fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016

Budget Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 3,7% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet

fsb Afdeling 1.95 Peblingehus Budget 2016

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2016 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7

fsb Afdeling 1.84 Ryparken II Budget 2016

fsb Afdeling 1.32 Voldparken Budget 2016

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 73,00 73, ,00. I alt 73,00 73, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt

fsb Afdeling 1.30 Skolevangen I Budget 2015

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2016

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2015

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

Revideret budget 2009

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Famlieboliger 16,00 16, ,00 I alt 16,00 16, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 73,00 73, ,00. I alt 73,00 73, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 384,00 384, ,00. Boliger i alt 384,00 384, ,00

fsb Afdeling 1.28 Rebslagerhus Budget 2016

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Famlieboliger 10,00 10,00 810,00 I alt 10,00 10,00 810,00

Budget RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 384,00 384, ,00. Boliger i alt 384,00 384, ,00

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2016

Budget Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet

fsb Afdeling 1.64 Dagmargården Budget 2017

fsb Afdeling 1.17 Degnegården Budget 2016

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2016

Budget 1/ /7-2017

Budget RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.

fsb Afdeling 1.17 Degnegården Budget 2017

Budget Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 0,1% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2016

fsb Afdeling 1.33 Birkebo Budget 2016

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

fsb Afdeling 1.84 Ryparken II Budget 2015

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 383,00 383, ,00. Boliger i alt 383,00 383, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173, ,50

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

fsb Afdeling 1.37 Ringergården Budget 2017

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 1

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

fsb Afdeling 1.14 Nordhavnsgården Budget 2017

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2012

Budget RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Resultatopgørelse for perioden

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

Budget Afdeling Lundebjerg. Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12

I alt 176,00 215, ,98

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173, ,50

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

Resultatopgørelse for perioden

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Resultatopgørelse for perioden

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173, ,50

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2019

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Famlieboliger 10,00 10,00 775,00 Ældreboliger 20,00 20, ,00 I alt 30,00 30,00 2.

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Transkript:

fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1975/77 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 Leje pr. Leje pr. Ny leje 1/1-2015 Regulering 1/1-2016 m² Enheder pr. m² Besk. boliger / fam. bolig 2.135 0 2.135 1.943 29,0 1.099 Hybler 613 0 613 596 10,0 1.029 Kbh. Børneinst. 1.305 0 1.305 914 16,0 1.428 Saxogården 1.480 0 1.480 1.040 18,0 1.423 Børnepension 861 0 861 880 15,0 978 Kælderrum 9 0 9 0,2 Lejemål, som reguleres særskilt: 6.403 0 6.403 5.373 88,2 KKFO, daginstitution mm. 4.966 88 5.054 3.885 65,0 1.301 I alt 11.369 88 11.457 9.258 153,2 Gennemsnitlig lejeændring svarende til 0,0% Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 196 kr./tilslutning Lejeændring pr. 1/1 2016 på kr. 0 Godkendt på mødet Dato / 2015 Bestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 26-06-2015 Revideret d. 03-08-2015 Udskrevet d. 20-08-2015 kl. 10:10

fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 6.455.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 5.144.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 230.000 Udgifter iflg. budget 2016 11.829.000 Lejeændring pr. 1/1 2016 0 0,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 5.372,5 Almene boliger m.v. 6.454.684 0 6.454.684 0,0% 5.372,5 Afdelingen i alt 6.454.684 0 6.454.684 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 1.942,5 Besk. boliger / fam. bolig 1.099 0 1.099 880,0 Børnepension 979 0 979 596,0 Hybler 1.028 0 1.028 3.885,0 KKFO, daginstitution mm. 1.278 23 1.301 914,0 Kbh. børneinstitution 1.427 0 1.427 1.040,0 Saxogården 1.423 0 1.423 9.257,5

fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 4.360 4.354 4.354 4.349 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 599 629 637 669 107.0 Vandafgift 138 161 142 145 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 2 2 3 3 109.0 2 Renovation 178 187 173 180 110.0 Forsikringer 165 161 185 191 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 187 209 218 222 111.3 Målerpasning m.v. 31 27 30 32 112.1 3 Administrationsbidrag 631 631 622 632 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 84 86 85 87 Offentlige og andre faste udgifter 2.015 2.093 2.095 2.161 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.089 1.029 1.123 1.144 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 587 530 400 480 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.630 1.796 1.796 3.270 Dækket af tidl. henlæggelser -2.630-1.796-1.796-3.270 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 9 20 4 20 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 10 20 16 20 Dækket af henlæggelser -19-40 -20-40 118.0 8 Særlige aktiviteter 31 39 33 34 119.0 9 Diverse udgifter 49 62 58 59 Variable udgifter 1.756 1.660 1.614 1.717 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.305 2.305 2.305 2.462 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 40 40 40 40 123.0 11 Tab ved fraflytning 40 40 40 40 Henlæggelser 2.385 2.385 2.385 2.542 Samlede ordinære udgifter 10.516 10.492 10.448 10.769

fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 1.177 1.067 1.019 969 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 320 320 320 0 Lejetab, bilejemål 38 26 38 38 Dækket af dispositionsfonden -38-26 -38-38 130.0 11 Tab ved fraflytning 51 40 29 40 Dækket af henlæggelser -48-40 -29-40 Dækket af dispositionsfonden -3 0 0 0 133.1 Afvikling af underskud 0 0 0 91 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 214 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 1.711 1.387 1.339 1.060 Udgifter i alt 12.227 11.879 11.787 11.829 Totale udgifter (balance) 12.227 11.879 11.787 11.829 Underskudssaldo ultimo 2014 kr. 274 kr. 274

fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Børnepension 2.117 2.134 2.135 2.135 201.2 Hybler 608 612 613 613 201.3 Socialcenter 4.833 4.918 4.966 5.054 201.4 Saxogården 1.469 1.480 1.480 1.480 201.5 Kældre/loftrum 9 9 9 9 201.6 Garager/carporte m.v. 90 90 90 90 201.7 Kbh. Kommunes Børneinstitution 1.294 1.305 1.305 1.305 201.7 Børnepension 854 861 861 861 201.9 Fællesareal 51 52 52 52 201 Boligafgifter og leje i alt 11.325 11.461 11.511 11.599 202 Renter 122 50 38 0 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 214 214 214 214 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 16 16 16 16 203.6 Afvikling af overskud 138 138 0 0 Ordinære indtægter 11.815 11.879 11.779 11.829 Indtægter i alt 11.815 11.879 11.779 11.829 210.0 Underskud 412 0 8 0 Totale indtægter (balance) 12.227 11.879 11.787 11.829 Lejeændring pr. 1/1 2016 0 kr.

fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 2.380 2.374 2.374 2.325 Overskydende beboerbetaling til staten 45 0 0 0 - Rentesikring 0-45 -45-45 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 1.935 1.935 1.935 1.979 Nettokapitaludgifter i alt 4.360 4.354 4.354 4.349 2 109.0 Renovation Dagrenovation 145 153 139 146 Ekstra renovationsordning 33 34 34 34 Renovation i alt 178 187 173 180 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 153,2 à kr. 3.895 / kr. 3.965 597 606 597 607 Tilstandsrapport 153,2 à kr. 120 / kr. 120 18 18 18 18 Varmeadm. honorar 2 2 2 2 Eladm. honorar 28,0 à kr. 75 / kr. 75 2 2 2 2 Vaskerigebyr 27,0 à kr. 120 / kr. 120 12 3 3 3 Administrationsbidrag i alt 631 631 622 632 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 599 625 670 687 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 163 172 158 161 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 257 161 224 224 Renholdelse af fortov, skorstensfejning 70 71 71 72 Renholdelse i alt 1.089 1.029 1.123 1.144

fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 94 76 50 70 Bygning, klimaskærm 76 189 140 130 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 22 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 83 53 110 80 Bygning, tekniske anlæg 293 208 100 200 Materiel 19 4 0 0 Udgift i alt 587 530 400 480 Vedligeholdelse pr. m 2 9.257,5 m² 63,41 57,25 43,21 51,85 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 160 180 180 180 180 180 Henlæggelse (121.0) 40 40 40 40 40 40 Årets forbrug 4 20 20 20 20 20 Årets forbrug, slid og ælde 16 20 20 20 20 20 Ultimo 180 180 180 180 180 180

fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.bel.vej Fliser og asfalt genoprettes 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 tk.heg Vedligeholdelse af stålhegn 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 tk.tra Overfladebehandling af udvendig trætrappe 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 tk.tra Vedligeholdelse af udvendige kældertrapper 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 tk.tra Loftplader P rampe udskiftes 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 8 43 12 8 12 8 8 12 58 8 tt.afl Kloak servicearbejde 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 tt.afl Kloakker renses/tv inspektion samt inst. af lemme 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 tt.afl.led Reparation af kloakker 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 623 23 23 23 23 99 23 23 23 23 ti.gar Rengøring af P kælder 0 76 0 0 0 0 0 76 0 0 ti.gar Maling af parkeringsbåse 0 0 0 76 0 0 0 0 76 0 ti.gar Udskiftning af belægning på rampe til P-kælder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 ti.leg Legeplads vedligeholdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 ti.leg Legeplads udbedring af membran 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 ti.sby Vedligeholdelse af bygninger i terræn 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 11600013 Terræn, inventar 50 106 50 106 50 30 50 106 278 68 tb.bel Beplantning vedligeholdes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 tb.bus Genopretning af planter/grønt 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600014 Terræn, beplantning 65 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.væg.udv Ydervæg mure vedligeholdes 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bk.væg.udv Facade i gård/gade males Saxogade 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Facade gård og gade males i Dannebrosgade 0 0 572 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Facade gård og gade males i Mattæusgade 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 659 659 659 87 87 87 87 87 87 87

fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.tak Tage vedligeholdes 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 bk.tak Vedligeholdelse af zink på tag 0 23 0 0 0 0 23 0 0 0 bk.tak Reparation af murkrone 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.ter Vedligeholdelse af træbelægning på tagterrasse 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 bk.ter Overfladebehandling af stålrækværk på tagetage 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 302 61 60 38 38 38 61 38 38 60 bk.vin Vinduer repareres/justeres 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 bk.vin Dugruder udskiftes 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 bk.vin Vinduer udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 381 0 bk.por Garageport service/repareres 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 50 50 50 50 50 50 50 50 431 50 bk.væg.bol Gulv på badeværelser (afløb) renoveres 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 bk.dør.bol Låsesystem elektronisk vedligeholdelse 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 bk.gul.fæl Linoleum i bad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 bk.gul.fæl Kældergulve males 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 bk.væg.fæl Trappeopgange males 0 0 0 404 0 0 0 0 404 0 bk.væg.fæl Reparation af kældervægge indvendigt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11600041 Bygning, fælles, indvendig 4 4 4 408 4 4 4 4 408 72 bt.afl.ops Faldstammer vedligeholdes/udskiftes 151 151 151 151 151 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Tagrender renses/repareres 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 bt.afl.pum Grundvandspumper udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 bt.afl.pum Serviceabonnement grundvandspumper og fedtudskiller 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 212 212 212 212 212 61 61 61 99 61 bt.van.bla Sprinklerservice 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 bt.van.bla Renovering af sprinkleranlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 bt.van.dis Stigstrenge udskiftes 151 151 151 151 151 0 0 0 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 177 177 177 177 177 26 26 26 83 26

fsb side 10 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.var.pro Diverse varmearbejder 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 bt.ven.pro Ventilationsarbejde samt rensninger 0 0 0 152 0 0 0 0 152 0 bt.ven.pro Ventilation repareres + servicearbejde 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 57 57 57 209 57 57 57 57 209 57 bt.tra.sam P-kælder skilpadder repareres 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bt.tra.sam Elevatorer diverse reparation + serviceabonnement 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 bt.tra.sam Elevatorer udskiftes 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 830 68 68 68 68 68 68 68 68 68 mk.sam Fejemaskine udskiftes 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0 mk.tra Service på traktor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600061 Materiel, kørende 20 20 398 20 20 20 20 20 20 20 mu.red Lovpligtigt el-eftersyn 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11600062 Materiel, andet 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Udgift i alt 3.270 1.708 1.998 1.634 1.026 776 743 780 2.030 828 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 5.907 5.099 5.853 6.317 7.145 8.581 10.267 11.986 13.668 14.100 Årets forbrug 3.270 1.708 1.998 1.634 1.026 776 743 780 2.030 828 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 2.637 3.391 3.855 4.683 6.119 7.805 9.524 11.206 11.638 13.272 Årets henlæggelse 2.462 2.462 2.462 2.462 2.462 2.462 2.462 2.462 2.462 2.462 Henlæggelse ultimo 5.099 5.853 6.317 7.145 8.581 10.267 11.986 13.668 14.100 15.734 Årets henlæggelse pr. m² 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 Saldo på henlæggelse pr. m² 551 632 682 772 927 1.109 1.295 1.476 1.523 1.700 - til antal års forbrug 3,4 4,0 4,3 4,8 5,8 6,9 8,1 9,2 9,5 10,6

fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 16 16 16 16 Indtægter i alt 16 16 16 16 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 10 4 4 4 Sæbe m.v. 1 14 7 7 Inventar m.v. 0 4 2 2 Serviceabonnement 3 0 3 3 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 16 16 16 17 Køb/salg af magnetkort 1 1 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 31 39 33 34 Udgifter i alt 31 39 33 34 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -15-23 -17-18 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 3 3 3 3 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 0 1 1 1 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 4 5 4 5 Ejendomskontor 30 34 33 33 Gebyrer, honorar m.v. 8 11 10 10 Diverse omkostninger 4 8 7 7 Diverse udgifter i alt 49 62 58 59

fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Renovering P-dæk m.m. 2023 16.474 856 853 808 762 Facaderenovering/ elevator/kaldeanlæg 2014 3.200 107 0 0 0 Renovering af tag 2037 2.097 91 91 91 91 Udskiftning af vinduer + rep. af overbygning 2028 2.246 123 123 120 116 Terminsydelser i alt 1.177 1.067 1.019 969 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Istandsættelse af fraflyttet lejemål 2015 4.842 320 320 320 0 Afskrivninger i alt 320 320 320 0

fsb Side 13 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 26 37 37 37 37 37 + Henlæggelse (123.0) 40 40 40 40 40 40 - Årets forbrug 29 40 40 40 40 40 + Dækket af disp.fonden 0 0 0 0 0 0 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 37 37 37 37 37 37 Saldo pr. 26-06-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 58.363

fsb Side 14 Bolignet 2016 94 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Vedligeholdelse 15.000 15.000 0 Henlæggelser 10.000 10.000 0 Administrationshonorar 7.200 6.400-800 Resultat fra tidligere år 40.000-8.600-48.600 Bolignet i alt: 72.200 22.800-49.400 TV-PAKKE: Betalingskanaler 163.500 169.600 6.100 Copydanafgift 10.700 28.700 18.000 TV-pakke i alt: 174.200 198.300 24.100 I alt 246.400 221.100-25.300 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 64 20-44 TV-pakke 145 151 6 Copy-Dan 9 25 16 Bolignetbidrag i alt 218 196-22

Budgetforklaring 2016 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 40 6,4 0,3 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. 110 Forsikringer 30 18,6 0,3 Præmien på ejendomsforsikring blev for 2014 højere end forventet grundet en højere skadesprocent end tidligere. Der er tillagt 3% på den forventede præmie for 2015. 114 Renholdelse 115 11,2 1,0 Der er omberegnet udgifter til løn i forbindelse med overgang til nyt driftsfællesskab/servicekoncept. 115 Almindelig vedligeholdelse -50-9,4-0,4 Budgetteret udgift i 2015 57,25 kr./m² og 2016 51,85 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 157 6,8 1,4 Henlæggelsen udgør i 2015 249 kr./m² og i 2016 266 kr./m². 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -98-9,2-0,9 Lånet vedr. Renovering af P-dæk og Udskiftning af vinduer bliver omlagt i 2015, hvilket giver en besparelse i de årlige ydelser. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. -320-100,0-2,8 Projektet Istandsættelse af fraflyttet lejemål bliver færdigafskrevet i 2015, og bortfalder derfor. 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) 91 0,8 Underskudssaldoen afvikles over tre år fra 2016. 201 Boligafgifter og leje -138-1,2 Lejen på Socialcentret reguleres årligt pr. 01.06, hvilket giver en forhøjet indtægt. 202 Renter 50 100,0 0,4 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud 138 100,0 1,2 Grundet underskud i 2014 bortfalder overskudsafviklingen, og det opsamlede underskud afvikles i stedet over tre år, se konto 133. Større ændringer i alt 15 Mindre ændringer i alt -15 0

Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 153,2 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 607.438 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 153,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 18.384 Bolignet 3% af total udgift 6.400 I alt kr.: 6.400 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Adm. Varme, à 75,56% 1.792 Antal lejemål 28 Adm. el - kr./lejemål 75 2.100 Antal lejemål 1 Adm. vand - kr./lejemål 75 75 I alt kr.: 3.967 IT-serviceabonnement 2 pc'er à 57% 6.259 I alt kr.: 6.259 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 20 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 1.884 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 153 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 36.358 Samlet administrationshonorar for 2016: 678.806