PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen



Relaterede dokumenter
Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer til ISS

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

OIOUBL fakturering for leverandører

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Integration af DocuBizz og Helios

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Salg direkte fra leverandør til kunde

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Fakturalinjeeksport Vejledning

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Økonomistyringssystem

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

Opsætning på kreditor

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

H Å N DTERING A F E -FA K T U R A E R GUIDE TIL DEAS VICEVÆRTER

Service Level Agreement (DK)

Udfyldelse af fakturablanket

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Brugermanual til Epayment

Indledning...2. Oplysninger på regninger til det offentlige...3

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS

Teknisk v. Vejledningen. Den er udarbejdet i samarbejde med HerbertNathan & Co., som er specialiseret inden -systemer og ERP-projekter.

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning til fakturering

Denne indledende behandling medfører, at følgende felter findes og identificeres på det indlæste dokument:

Mamut Stellar NemHandel

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

09/ Version 1.4 Side 1 af 37

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

DAF ebroker forudsætninger

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8

Systemopsætning Faktura

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6

Vejledning til Debitor Light.

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Godt i gang med e-fakturering

Introduktion til ebconnect gateway Opret brugerkonto Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 2 Bestilling og Vederlag

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Opsætning af kreditorbetaling

Mamut Stellar efaktura

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Transkript:

PDF fakturaguide til -koncernen

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2 Selskaber, der modtager PDF faktura... 3 3 KRAV TIL PDF FAKTURA... 4 3.1 Specielle fakturareferencer... 4 3.2 Leverandørens fakturanummer... 4 3.3 Placering af faktura referencer... 5 4 SÆRLIGE KRAV TIL SCANNING AF PDF FAKTURAER... 6 5 PRAKTISK EKSEMPEL (PDF)... 7 6 KONTAKT... 8 TILMELDINGS BLANKET... 9 PDF fakturaguide vers 1.1 dansk 2014 11 11

1 Indledning Dette dokument beskriver -koncernens krav til indholdet af PDF fakturaer. 2 Forudsætninger 2.1 VANS modtager -koncernen har indgået samarbejde med HighJump Software ApS (herefter omtalt HighJump), som modtager af PDF fakturaer for -koncernen. Det betyder, at Danske Bank-koncernen ikke modtager PDF fakturaer direkte. 2.2 Selskaber, der modtager PDF faktura Følgende selskaber i -koncernen har mulighed for at modtage PDF fakturaer: Firmanavn GLN/EAN Danmark 5790002042270 Realkredit Danmark 5790002042287 Sverige 5790001897390 Norge 5790001704490 Ireland 5790002046780 Northern Ireland 5790002046797 Listen vil løbende blive udvidet, efterhånden som der bliver etableret adgang for PDF fakturamodtagelse til koncernens selskaber. Bemærk at GLN/EAN skal fremgå af fakturaen se eksempel side 7. Se yderligere information på -koncernens leverandørsite: Dansk: Engelsk: www.danskebank.com/leverandoer www.danskebank.com/supplier PDF fakturaguide vers 1.1 dansk 2014 11 11 Side 3 af 9

3 Krav til PDF faktura PDF fakturaer indgår i et automatisk betalingsflow, hvorfor der er særlige krav til fakturareferencer. Den enkelte leverandør skal derfor sikre sig, at den korrekte reference er påført fakturaen. 3.1 Specielle fakturareferencer For at sikre en hurtig og effektiv behandling skal fakturaerne indeholde de referencer, der er oplyst af, når ordren afgives. Det betyder at mindst en af følgende referencer skal fremgå af fakturaerne, hvoraf nr. 4 er minimumskrav: 1. -ordrenummer 2. -projektnummer 3. -kontraktreference 4. Betalende registreringsnummer 3.2 Leverandørens fakturanummer Fakturanummeret må max bestå af 20 karakterer. PDF fakturaguide vers 1.1 dansk 2014 11 11 Side 4 af 9

3.3 Placering af faktura referencer PDF fakturaerne bliver aflæst maskinelt og det er derfor vigtigt, at referencer angives i attention feltet/linjen på fakturaen se eksempler nedenfor. Referencer skal af hensyn til den maskinelle behandling angives nøjagtigt, som de er opgivet af. Ved angivelse af flere referencer skal referencerne være adskilt af / se eksempel 5 nedenfor Ved fremsendelse i PDF format Contents 1. ordrenummer 2. projektnummer 3. kontraktreference 4. betalende registreringsnummer 5. Flere referencer: - kontraktreference og registreringsnummer PDF - fakturaadresse Eks: Att: PO345678 Eks.: Att: P141104-43LC Eks.: Att: 1234_DBDK_01 Eks.: Att: 3568 Eks.: Att: 1234_DBDK_01 / 3568 PDF fakturaguide vers 1.1 dansk 2014 11 11 Side 5 af 9

4 Særlige krav til scanning af PDF fakturaer Alle PDF fakturaer vil gennemgå en maskinel scanningsproces, hvorfor der stilles særlige krav til dataindhold og -kvalitet. Hvis den fremsendte faktura ikke kan behandles, vil afsender modtage en mail, hvor vi beskriver årsag til fejl. Fakturaen skal rettes og sendes igen for at blive betalt. Vær derfor opmærksom på følgende: s GLN/EAN nummer skal fremgå af fakturahovedet på den første side af fakturaen. Angives med GLN: foran nummeret som vist i eksempel s. 7 Understøttede filformater er PDF og TIFF Dokumenttypen enten faktura eller kreditnota skal fremgå på fakturaens første side som en del af faktura hovedet Eventuelle specifikationer til en faktura kan sendes som forlængelse af selve fakturaen og inkluderet i samme PDF eller TIFF. E-mails større end 9 MB vil blive afvist E-mail må ikke indeholde andet end de vedhæftede faktura/kreditnotaer - ingen grafik såsom logoer mv i e-mail og ingen tekst/bemærkninger Tydelig tekst i fakturaen, dvs. ikke håndskrevet tekst, bemærkninger eller overstregninger Fakturateksten skal være skrevet med sort skrift Tekst og evt. referencer som skrives i emnefeltet eller e-mailen, vil ikke blive læst Brug helst en standardfont uden sammenhængende bogstaver. Eksempler på god font er: o Ariel o Verdana o Times New Roman PDF fakturaguide vers 1.1 dansk 2014 11 11 Side 6 af 9

5 Praktisk eksempel (PDF) Nedenfor er vist et eksempel på, hvilke informationer og felter en PDF faktura/kreditnota skal indeholde. De obligatoriske felter er markeret. 1. reference (se afsnit 3.3) 2. s unikke modtager ID(GLN/EAN) (se afsnit 2.2) 3. Det skal fremgå tydeligt, om det er en faktura eller en kreditnota 4. Faktura/Kreditnota nummer 5. Udstedelsesdato 6. Total momsbeløb 7. Totalbeløbet inkl. moms 8. Leverandørens CVR nummer 9. Betalingsoplysninger Holmens Kanal 2-12 DK- Att.: (1) DB reference (2) GLN: 5790002042270 (3)Faktura Fakturanr. (4) 1234 Fakturadato: (5) 01-08-13 Forfaldsdato: 28-08-13 Ordrenr.: 324355 Deres ref.: Sanne Vores ref.: Per Betalingsbet. Kunde moms nr. Leverandør moms nr. Netto 30dage DK87654321 DK12345678 Antal Varenr. Beskrivelse Stykpris Rabat Linjetotal 1 12345 Kuglepenne 10,00 10,00 15 12567 Blyanter 2,00 30,00 Total uden (6)Moms (7)Total moms 40,00 10,00 50,00 H.H. Petersen - Birkevej 13 - Skoven 1999 (8)CVR DK12345678 (9)Betalingsoplysninger: Banknavn, Konto nr: xxxx-xxxxxxxxxx PDF fakturaguide vers 1.1 dansk 2014 11 11 Side 7 af 9

6 Kontakt Alle leverandørhenvendelser vedrørende fakturastatus samt betalinger skal ske til:, 4759 : Telefon: +45 45 14 04 60 E-mail: amc-payment@danskebank.dk (Bemærk at henvendelsen skal være på engelsk) Henvendelser af teknisk karakter kan sendes via e-mail til adressen: servicedesk@highjump.com Typiske henvendelser fra s leverandører: Hjælp til at spore et dokument, som ikke har modtaget Problem med at forstå fejl-meddelelse fra HighJump Minimum informationer som bedes oplyst til HighJump ServiceDesk: Leverandør til vedr. aftale nr. 070117 Leverandør Firmanavn Leverandør Kontaktnavn Leverandør Telefonnummer Leverandør e-mail Leverandør sender ID (kan være: GLN/EAN, CVR) modtager ID (s GLN/EAN nummer) Dokument ID (faktura-/kreditnotanummer) Dato/tid for dokumentafsendelsen (dd.mm.yy/hh.mm) En kort beskrivelse om din henvendelse PDF fakturaguide vers 1.1 dansk 2014 11 11 Side 8 af 9

>> Tilmeldings blanket Tilmeldingsblanket (skal anvendes ved opstart) Firmanavn: CVR Nummer: Kontaktpersoner Debitorbogholderi: Telefon: E-mail: E-mail til afviste fakturaer: Ovennævnte firma ønsker at fremsende PDF fakturaer til som beskrevet i PDF fakturaguide til -koncernen. Blanket sendes til: einv-pdf@danskebank.dk Sendt den: Navn: PDF fakturaguide vers 1.1 dansk 2014 11 11 Side 9 af 9