2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 2021 (1.000 kr.) 2022 (1.000 kr.) Nr. Udvalg Center Overskrift Uddybende om muligheder Ændringstype

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 2021 (1.000 kr.) 2022 (1.000 kr.) Nr. Udvalg Center Overskrift Uddybende om muligheder Ændringstype"

Transkript

1 Forslag I ALT Måltal = 50 mio. kr Økonomiudvalget Måltal = 8,1 mio. kr Det foreslås at nedlægge puljen til det internationale ØU CSI Nedlæggelse af det internationale arbejde/venskabsbysamarbejdet venskabsbysamarbejde (IFIL). IFIL får dermed ikke læengere kommunal støtte til sine aktiviteter. Besparelse ØU CSI Reduktion i antallet af fagudvalg Der foreslås en reduktion i antal af fagudvalg - fra 6 til 5. Der vil være en besparelse til udvalgsvederlag samt udvalgsformandsvederlag. Besparelse ØU CVO ØU ØU CSI CSI (direktion) Afskaffe tilskud til julefrokost for medarbejdere Reduktion af Central konsulentpulje Reduktion i central pulje til udbud & advokat Der er budgetteret med kr. i tilskud til julefrokost for medarbejdere. Det foreslås at afskaffe dette tilskud. Besparelse Forslaget indebærer reduktion af budgettet til eksterne analyser og specialistkompetencer. Det er kompetencer, som Lejre Kommune qua dens størrelse kun selv råder over i egrænset omfang. Besparelse Forslaget indebærer reduktion af budgettet til betaling af advokatudgifter, kontingentbetaling til FUS og udgifter til indkøbsanalysesystem. Besparelse ØU CSI (direktion) HU Puljen ØU CSI Besparelser via kontraktopfølgning Det foreslås at reducere HU-puljen med kr., som anvendes dels til løbende drift af MED-organisationen og dels til udviklingstiltag, som Hovedudvalget iværksætter, og som har til formål at udvikle den sociale kapital, Besparelse Med en målrettet indsats vurderes det, at der kan findes besparelser på indkøbsområdet, herunder vikarområdet, låseservicetjenester og IT-kontrakter. Effektivisering ØU CSI Ophør med abonnement på Medieovervågning Det foreslås at opsige abonnement på medieovervågning. Det vil da ikke længere være muligt at følge, hvordan Lejre Kommune bliver omtalt på diverse medier. Besparelse ØU CSI ØU CSI Ophør med med tilskud til magasinet Vores grønne Lejre Ophør af ikke-lovpligtige annoncer i Lejre Lokalavis ØU CSI Reduktion i årsværk til konsulenter i CSI Reduktion i administrative funktioner i ØU CSI Sekretariatet ØU CBD Reduktion IT Administrativ reduktion, Center for ØU CØH Økonomi & HR, Team Løn Det foreslås at stoppe med Lejre Kommunes tilskud til magasinet "Det Grønne Lejre", der husstandsomdeles. Besparelse Lejre Kommune ophører med alle andre end de lovpligtige annoncer i Lejre Lokalavis. Besparelse Forslaget indebærer en reduktion på 1 i antallet af udviklingskonsulenter i Center for Sekretariat & Implementering. Besparelse Forslaget indebærer en reduktion på en ½ administrativ stilling i Sekretariatet Besparelse Igennem udbredelse af digitalisering og automatiseringer er det muligt at effektivisere i IT-afdelingen. Besparelse Nedlæggelse af en 1 stilling i Center for Økonomi & HR, Team Løn. Stillingen er pt. vakant. Besparelse

2 ØU CØH ØU CJS ØU CJS Reduceret råderum til automatisering mv. i CØH Nedsættelse af arbejdsgiverbidrag til fleksjob Nedbringelse af serviceniveau i sagsbehandling Center for Økonomi & HR kan reducere budget til investeringer i automatisering og digitalisering af diverse økonomi-processer, konsulenthjælp til implementering af nye systemer samt kompetenceudvikling af medarbejderne. Besparelse Det foreslås at nedsætte puljen til fleksjob med kr. årligt. Puljen finansierer en del af arbejdsgivers udgift ved ansættelse af fleksjobbere i Lejre Kommune. Besparelse Forslaget indebærer en reduktion på 3-4 sagsbehandlere i Center for Job & Social. Besparelse ØU CBL ØU CTM Administrativ reduktion, Center for Børn & Læring Administrativ reduktion, Center for Teknik & Miljø Forslaget indebærer en reduktion i timeforbrug til administration, svarende til 6 timer ugentligt i 52 uger. Besparelse Forslaget indebærer en reduktion på 1½ stilling i Center for Teknik & Miljø, fordelt med 1 stiling i Planafdelingen og ½ stilling i Trafikafdeling. Besparelse ØU CBD Besparelse på IT driftsbevilling ØU CØH Nedlæggelse af den centrale vikarpulje Det nuværende budget på 22,5 mio. kr. estimeres at kunne reduceres med kr. Denne besparelse skal opnås i forbindelse med Monopolbruddet og billigere IT- systemer. Besparelse Den centrale vikarpulje kan nedlægges. Institutioner vil da ikke længere modtage central kompensation, hvis de har medarbejdere, der er sygemeldt mere end 22 uger, og hvor refusion ophører. Besparelse Udvalget for Kultur & Fritid Måltal = 1,2 mio. kr UKF CKF Bibliotek og Arkiv - Lukning af afdelingerne Osted og Gevninge UKF CKF Harmonisering af driftsaftaler UKF CKF Musikskolen reduktion af instrumentalundervisning UKF CKF Reduktion af pulje til lokaletilskud UKF CKF Reduktion af puljer Det foreslås at lukke biblioteksafdelingerne i Osted og Gevninge og i stedet opstille udlånsautomater. Besparelse En harmonisering af driftsaftaler med klubhuse, idrætsanlæg, spejderhuse mv. vurderes at ville give en besparelse for kommunen. Besparelse Undervisningstilbud i musikskolen kan reduceres med instrumentalelever. Forslaget vil medføre en længere venteliste til musikskolen. Besparelse Det foreslås at reducere det nuværende budget til lokaletilskud. Der har i 2016 og 2017 været et mindreforbrug i puljen. Besparelse Foreslaget indebærer en reduktion i puljen Tilskud til kulturelle opgaver samt i Folkeoplysningsudvalgets pulje Start og udviklingspulje. Besparelse UKF CKF Sagnlandet. Reduktion af udviklingstilskud Forslaget indebærer en reduktion i udviklingstilskuddet til Sagnlandet med kr. årligt. Besparelse

3 Udvalget for Børn & Ungdom Måltal = 19,6 mio. kr UBU CBL Afskaffe 2-voksenordning i skolerne Afskaffelse af 2-voksenordning i skolerne vil medføre en besparelse på 3,6 mio. kr. Forslaget vil medføre en reduktion i antal årsværk på 9. Besparelse UBU CBL Ændre klassetildelingsmodel til skolerne UBU CBL Fjerne centrale tilskud til efteruddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen Der kan ændres i klassetilmodelingsmodellen, således at skoler med højere klassekvotient end gennemsnittet ikke længere får tildelt ressourcer til ekstra holdtimer. Besparelse Centrale tilskud til efter-/videreuddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen kan fjernes. Dette kan medføre udfordringer i forhold til bland andet at efterleve målet om, at alle lærere skal have undervisningskompetencer i de fag, de underviser i. Besparelse UBU CBL UBU CBL UBU CBL Inddrage ekstra tid til efteruddannelse til lærere Inddrage ekstra tid til efteruddannelse til pædagoger i SFO Reducere bduget til aktivitetsbaserede udgifter til skoler med 5% Timerne der er tildelt i til efteruddannelse kan inddrages. Der er tale om 15 timer pr. lærer-årsværk. Besparelse En inddragelse af efter-/videreuddannelse til pædagoger, svarende til 40 timer pr. årsværk, kan medføre en reduktion i budgettet på kr. Besparelse Aktivitetsbaserede udgifter til skolerne kan reduceres med 5%. Besparelse UBU CBL UBU CBL Reducere budget til aktivitetsbaserede udgifter til SFO med 5% Aktivitetsbaserede udgifter til sfo'er kan reduceres med 5%. Besparelse Reducere budget til supplerende Budget til supplerende undervisning i skolerne kan reduceres undervisning i skolerne med 5% med 5%. Besparelse UBU CBL Nedlægge J-klasse på Bramsnæsvigskolen Nedlæggelse af J-klasse på Bramsnæsvigskolen Besparelse UBU CBL Afskaffe svømmeundervisningen i Sæby- Gershøj Badet Afskaffe svømmeundervisningen i Sæby-Gershøj Badet. Svømmeundervisningen overgår herefter til hver enkelt skole. Besparelse UBU CBL UBU CBL Nedlægge SFO3 Nedlæggelse af aftenklubber i Ungdomsskolen og på Allerslev Skole UBU CBL Fjerne budget til læringsvejledere m.v. Nedlæggelse af aftenklubber under Ungdomsskolen fordelt i hele kommunen og under Allerslev Skoles SFO i Allerslev Besparelse SFO for klasse (SFO3) kan nedlægges, så der ikke længere er pasningstilbud for denne aldersgruppe. Besparelse Budget til læringsvejledere, matematik- og læsevejledere på skolerne kan fjernes. Læringsvejledere er indført for at øge elevernes faglige resultater og elevernes trivsel. I et større kompetenceudviklingsforløb har Lejre Kommune fået uddannet læringsvejledere, og de seneste år er der uddannet flere læse- og matematikvejledere. Besparelse

4 UBU CBL At afskaffe kompagnonundervisning i folkeskolens 0. klasser Skolerne har et samarbejde med Lejre Musikskole, hvilket betyder, at der gennemføres kompagnonundervisning i 0. klasserne i et omfang svarende til 2 ugentlige lektioner. Besparelse UBU CJS Hjemgivelse/ændring af anbringelser (også efterværn) Der skal øget fokus på hjemgivelse af unge i efterværn, så børn og unge, der anbringes i Lejre Kommune ikke er anbragt længere tid end formålet tilsiger, herunder at der skabes mere vedholdende fokus på forældrehandleplaner og på hvad der skal til, før at barnet kan hjemgives igen. Besparelse UBU CJS Færre elever i skole-dagbehandlingstilbud Forslaget omhandler flere egnede tilbud til elever, der eri dag er i skole-dagbehandlingshjem og en bedre koordinering på tværs af CJS og CBL. Investering/effektivisering UBU CJS Omlægning fra ekstern til intern familibehandling Der kan ansættes to nye familiekonsulenter til Familiehuset, så kommunen kan hjemtage forløb fra eksterne leverandører eller ved nyforanstaltninger. Investering/effektivisering UBU CJS UBU CBL Omlægning fra ekstern til interne kontaktpersoner i Familierådgivningen Ændret ledelse (Sammenlægning af tre stillinger til en) Der kan ansættes 2 kontaktpersoner i Familiehuset, så indsatsen omlægges til i højere grad at være internt i Familiehuset frem for eksternt. Investering/effektivisering Ved at sammenlægge ledelsen af de tre områder: Område C, dagplejen og de selvejende institutioners ledelse, vil områderne på dagtilbud blive langt mere sammenlignelige i forhold til børnetal. Effektivisering UBU CBL Nedsættelse i aktivitetsudgifter i institutioner og dagpleje med 5% Aktivitetstilskuddet i daginstitutionen dækker alle de udgifter, der ikke indgår i medarbejdernes løn. Det er både udgifter til indvendig vedligeholdelse, løbende drift til at holde hus og personale og udgifter til børnematerialer. Beløbet til aktivitetstilskud angiver dermed en ramme for serviceniveauet i Lejre Kommune. Besparelse UBU CBL Pulje til ændret personalesammensætning Den ekstra ressource, der gives til daginstitutioner for at kompensere for lønstigninger som følge af kompetenceløft og en ændret personalesammensætning kan bortfalde. Puljen blev oprindeligt givet til opkvalificering af ufaglærte pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter og et fokus på at øge den faktiske andel af pædagoger i institutionerne. Besparelse

5 Ressourcetildelingen til Skjoldungerne ændres, så den beregnes på samme grundlag som de øvrige institutioner UBU CBL Tilpasning tildeling til Skjoldungerne Besparelse UBU CBL UBU CBL Nedsættelse af åbningstid i dagsinstitutioner med 2,5 timer pr. uge, herunder nedsættelse af den ugentlige standardåbningstid med 2,5 time pr. uge Nedsættelse af tilskud til pasning af eget barn fra 75% til 70% Standardåbningstiden i dagsinstitutionerne kan nedsættes fra 52,5 til 50,0 timer pr. uge. Det betyder, at de kommunale institutioner får tildeling til kortere åbningstid. Forældrene får udbetalt 75% af en beregnet plads-pris, når de passer deres barn i eget hjem. Det er ikke et lovkrav, men en mulighed, at der kan udbetales et beløb til forældre, der vælger denne pasningstype. Besparelse Besparelse Udvalget for Teknik & Miljø Måltal = 4,6 mio. kr UTM CTM Reduceret råderum på teknik og miljøområdet Råderummet til konsulentbitand mv. på teknik og miljområdet reduceres Besparelse UTM CSE Nedlæggelse af gadekærspulje Puljen til Gadekær, som borgere kan søge, kan nedlægges eller reduceres. Besparelse UTM CSE Nedlæggelse af nogle offentlige skraldespande Der kan nedlægges ca. 150 kommunale skraldespande ved busstoppesteder, stier og lignende, hvor borgere ikke typisk tager længerevarende ophold. Besparelse UTM CSE Nedsat Serviceniveau Grønne områder Forslaget indebærer, at der reduceres med en medarbejder til pasning af de grønne områder. Besparelse UTM CSE Nedsat Serviceniveau vejområdet Serviceniveauet på vejområde kan nedsættes ved at reducere med en medarbejder. Besparelse UTM CSE Differentieret tømning af vejbrønde Differentieret tømmning af vejbrønde indebærer, at vejbrønde tømmes efter behov fremfor én gang årligt. Ved meget store regnsmængder kan ændringen indebære, at nogle vejbrønde skal tømmes akut. Besparelse UTM CTM Nedlæggelse af linje 218, Kollektiv trafik UTM CTM Nedlæggelse af linje 221, Kollektiv trafik UTM CTM Gradvis nedlæggelse af telebus UTM CSE Stoppe med sortering af mælk på skolerne UTM CSE Stoppe med lukke- og weekend vagt i haller Linje 218 mellem Englerup og Kirke Hyllinge nedlægges. Linje 219 omlægges således, at linje 219 kan håndtere nogle af stoppestederne på linje 218 s rute. Besparelse Linje 221 mellem Lyndby og Kirke Hyllinge nedlægges. Ruten serviceres herefter udelukkende af linje 230R Besparelse Forslaget indebærer en trinvis nedlæggelse af telebussen, hvor telebussen nedlægges helt i. Flextrafik er et reelt alternativ til telebussen, men vil være lidt dyrere for borgerne. Besparelse Ved at stoppe med at sortere mælk på skolerne kan man igennem dialog med mælkeleverandøren få dem til fremover at levere mælken sorteret. Effektivisering/investering Der kan indføres automatisk låsning i hallerne, og det vil da ikke være nødvendigt med aften- og weekendvagt til opgaven. Effektivisering/investering

6 UTM CSE Stoppe med lukkevagt på skoler Der kan indføres automatisk låsning på skolerne, vog det vil da ikke være nødvendigt med aftenrundering til opgaven. Effektivisering/investering

7 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Måltal = 0,2 mio. kr UJA CJS UU-Roskilde Lejre Kommunes andel af det ekstraordinære tilskud til Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde kan reduceres. Besparelse Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Måltal = 16,2 mio. kr USSÆ CVO Øget rehabiliteringsindsats En øget rehabiliteringsindsats kan opnås i form af etablering af et rehabiliteringsteam, der går på tværs af enhederne på ældreområdet. Effektivisering USSÆ CVO Afskaffelse af Brunch for frivillige ved Aktivitetscentrene Den årlige afholdelse af brunch for frivillige ved Aktivitetscentrene kan bortfalde. Besparelse USSÆ CVO USSÆ CVO Centralvisitation af spl.indsatser/standard visiteringer Forebyggelsesindsatsen "op på hesten igen" nedlægges USSÆ CVO Foflytning fra to til én USSÆ CVO Indkøbsordning på ældreområdet USSÆ CVO Ophør af klippekortordning, Frit Valg Der kan indføres central visitation af sundhedslovens. Dette betyder, at 1 medarbejder i hver sygeplejegruppe bliver ansvarlig for og udfører alle visiteringer. Alle sygeplejegrupper vil derfor blive berørt af dette forslag. Besparelse Forebyggelsesindsatsen "op på hesten igen" kan nedlægges. Projektet har eksisteret siden ultimo 2011 og er målrettet borgere med en kronisk eller alvorlig sygdom og deres pårørende Besparelse I stedet for 2 medarbejdere til opgaven med flytning af borgere, foreslås det at opgaven udføres af kun 1 medarbejder, da flytning som regel foregår med lift. Effektivisering Indkøbsordningen på ældreområdet kan ændres, så det kun er borgere, som ikke kan betjene en telefon eller computer, som bliver tilbudt indkøbsordning. Besparelse Klippekortordningen i Frit valg kan ophøre, så borgere ikke længere får tilbudt 1 times aktivitet om ugen sammen med en medarbejder. Besparelse USSÆ CVO Madservice - ændret egen betaling Egenbetalingen for borgere til madserviceordningen kan stige fra 48 kr. til 52. kr. pr. hovedmåltid. Besparelse/Merindtægt USSÆ CVO Medicindosering hver 4. uge/standard USSÆ CVO Nedlægge klippekortsordningen på plejecentrene USSÆ CVO Hjemmepleje, rengøring hver 3. uge Ved dette forslag ændres intervallet af medicindosering fra hver 14. dag til hver 28. dag. Besparelse Klippekortsordningen vedr. aktiviteter kan ændres fra sin nuværende form. I stedet kan findes alternative muligheder til at opretholde tilbud om værdifulde aktiviteter for beboerne. Effektivisering Rengøring i hjemmeplejen kan ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge. Besparelse USSÆ CVO Revisitation af borgere der alene modtager rengøring Alle borgere, der alene modtager rengøringshjælp, kan revurderes og bevilges et rehabiliteringsforløb efter SEL 83 mhb., så de i højere grad bliver selvhjulpne, og dermed selv kan varetage rengøringen. Besparelse

8 USSÆ CVO Sygeplejeartikler, øget egenbetaling Der kan indføres egenbetaling på sygeplejeartikler, fx til sårpleje og kompression. Besparelse USSÆ CVO Hjemmepleje, tøjvask hver 2. uge Intervallet af tøjvask kan ændresfra hver uge til hver 2. uge. Besparelse Der kan foretages en særlig gennemgang af henvisninger til Revurdering af henvisninger til vederlagsfri vederlagsri fysioterapi med henblik på en reduktion i antallet USSÆ CVO fysioterapi af henvisninger. Besparelse USSÆ CVO Ændre standardtid på rengøring niveau 4 Det maksimale serviceniveau på beviliget tid til rengøring ændres fra de nuværende 60 minutter til 45 minutter hver 14. dag. Besparelse USSÆ CVO USSÆ CVO Egenbetaling, Transport til Daghjemmene og træning efter Servicelovens 86 Nedlæggelse af husassistenter på aktivitetscentrene Egenbetalingen på transport til daghjemmene, Bøgebakken og Hvalsø samt træning kan øges. Merindtægt husassistent-stillinger ved aktivitetscentrene kan nedlægges, og opgaverne skal fremover udføres af brugerne selv. Besparelse USSÆ CVO Nedlæggelse af demenskoordinatorstilling USSÆ CVO Nedlæggelse af frivillighedsfacilitator I øjeblikket er der 3 stillinger til demenskoordinatorer, den 3. stilling er vakant. Denne stilling kan nedlægges, så der fremover vil være 2 demenskoordinatorer. Besparelse rivillighedsfacilitator-stilling, som pt. er vakant, kan nedlægges. Opgaven skal i stedet udføres af frontmedarbejdere på ældreområdet. Besparelse USSÆ CVO USSÆ CVO USSÆ CVO USSÆ CVO USSÆ CVO Nedlæggelse af lederstilling på Aktivitetscentrene Reducere i antallet af rengøringsstillinger på plejecentrene Opsigelse af 2 aktivitetsmedarbejdere ved aktivitetscentrene Opsigelse af pedelmedhjælper v. aktivitetscentrene Reduktion i budget tik forebyggende arbejde Lederstillingen ved Aktivitetscentrene kan nedlægges, så der ikke længere er en kommunal leder af aktivitetscentrene. Besparelse Antallet af rengøringsstillinger på plejecentrene kan reduceres fra 4 til 3. Der er i dag en ledig stilling på 32 t/ugen, og det foreslås, at denne stilling ikke bliver genbesat. Rengøringsopgaven vedrører alene fællesarealerne, ikke beboernes hjem. Besparelse aktivitetsmedarbejdere v. aktivitetscentrene, der har mange forskellige tiltag omkring de svageste og ressourcesvage borgere, kan opsiges. Den ene medarbejder arbejder 25 timer/uge, den anden medarbejder arbejder 14 timer/uge i fleksjob. Besparelse Pedelmedhjælper v. aktivitetscentrene, som er ansat i fleksjob med 12 t/u.gen, kan opsiges. Vil medføre at en række opgaver ude og inde ikke bliver udført i samme omfang som nu. Besparelse Der kan reduceres i driftssbudgettet til forebyggende arbejde på ældreområdet med kr. årligt. Det kræver, at der skal planlægges med større tilbageholdenhed, når der skal arrangeres temamøder mm. Besparelse

9 USSÆ CVO Tjek af kørelister, indmøde tider i hjemmeplejen Ændret organisering af arbejdet i hjemmeplejen vil indebære bl.a. forskudt arbejdstid, ændret sparring vedr. komplekse borgerforløb, tættere ledelsesopfølgning samt ændret planlægning i struktur i hjemmeplejen. Ved denne ændring vil det være alle ansatte i hjemmeplejen, der bliver berørt. Effektivisering USSÆ CJS USSÆ CJS USSÆ CJS USSÆ CJS USSÆ CJS USSÆ CJS USSÆ CJS USSÆ CJS Afskaffe beboerferie for beboerne i Bofællesskaberne Generel takstreduktion på rammen i Bofællesskaberne Afskaffelse af beboerferie på botilbuddet Solvang Udtage pladser af rammeaftalen for Botilbuddet Bramsnæsvig Udbyde 85 støtte i grupper ved støttekontaktpersonerne i Bofællesskaberne Nedlæggelse af aktiviteten i nuværende form på Solvang Kontraktforhandler ved køb af tilbud og opfølgning på det specialiserede sociale børn og voksenområde Nedlæggelse af 1 stilling i værested for psykisk handicappede på Horseager Muligheden for at beboere i bofælleskaberne kan tage på ferie i følgeskab med det faste personale kan afskaffes. Ferierne er typisk i grupper af 4-5 beboere et sted i Danmark. Besparelse Ved at reducere det tidsrum, hvori personalet er tilstede i bofællesskaberne, kan man opnå en besparelse. Besparelse Muligheden for at beboere på botilbuddet Solvang kan tage på ferie i følgeskab med det faste personale kan afskaffes. Besparelse pladser på Botilbuddet Bramsnæsvig kan udtages af rammeaftalen i Region Sjælland. Lejre Kommune kan derefter drifte pladserne ud fra egen serviceramme. Besparelse I dag ydes individuel socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem, som har behov for hjælp til at indgå i og opbygge sociale relationer. En del af denne individuelle støtte kan omlægges til gruppeforløb, bl.a for borgere. Effektivisering Den kommunalt betalte aktivitet på Solvang kan nedlægges og i stedet tilbydes som tilkøbsydelse. Besparelse Der kan ansættes en forhandler på det specialiserede socialområde, for at Lejre Kommune vil kunne sætte ind med økonomi- og forhandlerkompetence ved samtlige køb af foranstaltninger til børn, unge og voksne samt ved opfølgning af foranstaltninger. Lejre Kommune vil derved kunne opnå billigere tilbud og prisnedsættelser. Investering/Besparelse På nuværende tidspunkt er der ansat 2 personer på værestedet. En af disse stillinger kan nedlægges. Besparelse USSÆ CJS USSÆ CJS Nedbringelse af serviceniveau for aktivitets og dagtilbud Nedsættelse af serviceniveau ved tilbud om støttekontaktperson Borgere med handicap, og som er i målgruppen for at blive visiteret til aktivitets- og samværstilbud, kan nedsættes i antal visiterede timer ud fra konkrete vurderinger. Besparelse Serviceniveauet ved tilbud om støttekontaktperson kan nedsættes ved en ændring af kvalitetstandarden og omlægning til tidsbegrænsede støtteordninger. Besparelse

10 USSÆ CJS udtage pladser af rammeaftalen fra Botilbuddet Solvang 3 pladser på Botilbuddet Solvang kan opsiges fra Rammeaftalen med Region Sjælland, hvorefter de overgår til Lejre Kommunes drift og serviceramme. Forslaget forudsætter, at der er 3 demente og eller stærkt hjerneskadede Lejre borgere, der opsiges fra Rammeaftalen. Besparelse

Muligheder for omprioritering

Muligheder for omprioritering Muligheder for omprioritering Nr. Udvalg Center Overskrift Uddybende om muligheder Ændringstype 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 2021 (1.000 kr.) 2022 (1.000 kr.) Forslag I ALT Måltal = 50 mio. kr. 45.151

Læs mere

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af

Læs mere

Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget ) Kort resume af forslaget. 2) Status

Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget ) Kort resume af forslaget. 2) Status Forslag nr. 3.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Afskaffe 2-voksenordning i skolerne

Læs mere

Oversigt ean.numre Lejre Kommune

Oversigt ean.numre Lejre Kommune Oversigt ean.numre Lejre Kommune 13.09.2018 Navn Ean.nummer Lokation Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Lejrevej 15, 4320 Lejre 46464646 Center for Borgerservice & Digitalisering (CBD) Borgerservice

Læs mere

Overskrift Nedlæggelse af det internationale arbejde / venskabsbysamarbejdet

Overskrift Nedlæggelse af det internationale arbejde / venskabsbysamarbejdet Forslag nr. 1.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Nedlæggelse af det internationale arbejde / venskabsbysamarbejdet Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering

Læs mere

Reduceret råderum til konsulentbistand mv. Teknik & Miljø

Reduceret råderum til konsulentbistand mv. Teknik & Miljø Forslag nr. 4.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Reduceret råderum til konsulentbistand

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø Opdateret af cmad 29. maj 2017 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen Organisationen 2017 Borgerrådgiver Erik Asp Poulsen Borgmester Carsten Rasmussen Erhvervschef Thomas Hørdam Direktion Kommunaldirektør, Inger Marie Vynne Direktør, Hanne Stensen Christensen Direktør, Henrik

Læs mere

Antallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.

Antallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct. Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter)

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø

Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø Opdateret af janh 19. december 2017 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen Borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup Borgmester Carsten Rasmussen Erhvervschef Vakant Direktion Kommunaldirektør, Inger Marie Vynne Direktør, Hanne Stensen Christensen Direktør, Henrik Nielsen Direktør,

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Budgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012.

Budgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Familiekonsulenter I budgetforlig 2011 blev

Læs mere

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

BF

BF Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 25. november 2014 Sagsnr. 14/19330 Løbenr. 201133/14 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 16. oktober 2018 kl til på Hvalsø Rådhus, lokale 3.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 16. oktober 2018 kl til på Hvalsø Rådhus, lokale 3. 21. oktober 2018. Referat af møde i tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 10.00 til 12.30 på Hvalsø Rådhus, lokale 3. Deltagere: Afbud: Øvrige deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC), Kurt Erik Larsen (KEL),

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Visitationen. Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018

Visitationen. Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018 Visitationen Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018 Visitationens opgaver I Visitationen er en myndighedsafdeling i Ældre og Social Service, som vurderer og bevilger ydelser og indsatser på baggrund af lovgivning,

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

I denne sag forelægges høringsmaterialet til godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

I denne sag forelægges høringsmaterialet til godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. 04-09-2017 Side 1 SSÆ - Fremtidens sociale tilbud. Godkendelse af høringsmateriale Sagsnr.: 16/14548 Resumé: Pr. 1. januar 2015 blev det specialiserede voksenområde forankret i et nyt Center for Job &

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Dagtilbud Dagtilbud er tilbud for børn i alderen 0-6 år og består af: Kommunale dagplejere Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet

Læs mere

Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde

Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde December 2012 Rammeaftalen for 2012 betød, at taksterne for 2013 skal reduceres med 2 % og yderligere med 2,5 % i 2014, i alt 4,5 %. På den

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

Udvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget

Udvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 5.02 Voksne og handicap Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde -9.923-9.923-9.923-9.923 5.03 Hjemmepleje Ansættelse af demenskoordinator

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere