Reduceret råderum til konsulentbistand mv. Teknik & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reduceret råderum til konsulentbistand mv. Teknik & Miljø"

Transkript

1 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Reduceret råderum til konsulentbistand mv. Teknik & Miljø CTM Natur, Miljø og Plan (Sæt kryds) X Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk ) Kort resume af forslaget Reduceret råderum til konsulentbistand mv. på bevilling Natur, Miljø og Plan. 2) Status Center for Teknik & Miljø har en driftsbevilling på ca. 3 mio. kr., bevilling Natur, Miljø og Plan. Ca. 2 mio. kr. af disse anvendes til vandløbsvedligeholdelse, natur- og naturformidlingsarbejde og på analyser og tilsyn med grundvand og badevand. Ca. 1 mio. kr. er lidt friere midler, som efter behov anvendes til analyser, teknisk bistand, juridisk bistand mv. i forbindelse med løsning af centrets myndighedsopgaver på en lang række områder. Det gælder bl.a. bistand ved landbrugs- og virksomhedsgodkendelser, analyser og vurderinger på

2 planområdet, byggesagsområdet, trafikområdet mv. Midlerne bliver både brugt, når der ikke findes de tilstrækkelige faglige eller juridiske kompetencer internt i centret, og de bliver brugt hvor der ikke er tilstrækkelige ressourcer i centret. Midlerne bidrager således til kvalitet i sagsbehandling og afgørelser, og midlerne bidrager til at forkorte sagsbehandlingstiderne. 3) Ændringsforslag Råderummet på bevilling Natur, Miljø og Plan reduceres med 0,2 mio. kr. fra ca. 1 mio. kr. til ca. 0,8 mio. kr. 4) Investeringsbehov Ingen. 5) Konsekvenser ved forslaget For borgere og virksomheder: Længere sagsbehandlingstider på nogle sagstyper afhængig af prioritering mellem sagstyperne Ringere kvalitet i sagsbehandlingen hvor der kræves specialviden, som ikke findes i centret For medarbejdere: Stigende arbejdspres fordi muligheden for aflastning ved ekstern bistand reduceres. Flere klager som tager tid fra sagsbehandling en ond cirkel. For Lejre Kommunes værdier: Færre ressourcer til at finde de gode løsninger sammen med borgere og virksomheder. Det gode liv på landet i nyt byggeri får en sværere og langsommere vej. 6) Tidshorisont Kan træde i kraft fra ) Sammenhæng til andre bidrag: Nej. 8) Relevante dokumenter Nej. Side 2 af 2

3 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Nedlæggelse af gadekærspulje CSE UTM Grønne områder (Sæt kryds) X Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk ) Kort resume af forslaget Nedlæggelse af pulje til Gadekær som borgere kan søge. 2) Status I 2017 godkendte UTM en pulje, som borgerne kunne søge til at forskønne gadekær. Puljen er i 2017 og 2018 disponeret i forhold til ansøgninger fra Bylaug osv. 3) Ændringsforslag Nedlægge eller reducere Gadekærs-puljen.

4 4) Investeringsbehov Ingen. 5) Konsekvenser ved forslaget Det er et forslag, der går imod kommunens vision om at understøtte borgerinitiativer. Desuden vil den vedtagne strategi for gadekær ikke kunne helt eller delvis efterleves. Hvis puljen kun reduceres i stedet for at nedlægges, vil Bylaug opleve længere ventetid på deres ønske om økonomisk tilskud. 6) Tidshorisont ) Sammenhæng til andre bidrag: Ingen. 8) Relevante dokumenter Sagen Strategi for gadekær og bynære søer i Lejre Kommune, forelagt UTM den 17/ Side 2 af 2

5 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Reduktion i antallet af offentlige skraldespande CSE UTM Grønne områder (Sæt kryds) X Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk -0,5-0,5-0,5-0,5 1) Kort resume af forslaget Vej & Park tømmer i dag ca. 260 kommunale offentlige skraldespande, dette ændres fremover til ca skraldespande, som er placeret på udvalgte steder, hvor folk opholder sig i længere tid. 2) Status Vi imødekommer ofte borgernes ønsker om opsætning af nye skraldespande, og omfanget er stigende. Selve affaldsbeholderen er sjældent fyldt, men der bliver ofte sat storskraldslignende affald ved siden af. 3) Ændringsforslag Nedlæggelse og fjernelse af ca. 150 kommunale skraldespande ved busstoppesteder, stier og lignende, hvor borgere ikke typisk tager længerevarende ophold. Desuden vil dette forslag give plads til forsøg med affaldssortering i det offentlige rum, f.eks. Herslev strand, stationerne mm.

6 4) Investeringsbehov 5) Konsekvenser ved forslaget Risikoen er at der bliver smidt mere affald langs områderne, dog viser undersøgelser fra Jylland det modsatte faktisk er tilfældet. Se Link Borgere der henvender sig om opsætning af skraldespande, vil ikke blive imødekommet på deres ønske. Tværtimod vil vi nedtage skraldespande de ikke benyttes så meget Personale reduktion vil medføre, at vi vil blive nød til at udbyde vinterruter da alle medarbejder i Vej & Park deltager i vintervagten. En konsekvens ved dette vil kunne betyde at vi ikke kan benytte os af de 3 års optionen til at forlænge vores vinterudbud som udløber efter vinteren 2018/2019, men at vi dermed må lave et nyt samlet udbud til vinteren 2019/2020. Omkostningerne til udbuddet sidste gang det skete var på ca. kr Desuden kan enhver personale reduktion medføre at antallet af borger vi kan modtage i Nyttejob og andre ordninger som f.eks. Seniorjob, Egu elever, jobprøvning, virksomhedspraktik mm. vil falde, da antallet vi kan modtage er knyttet op på de ordinære ansatte på vores P - Nummer 6. Tidshorisont Sammenhæng til andre bidrag: Alle forslag med personale reduktion vil have sammenhæng, da medarbejderne i Vej & Park ikke er ansat til et område, derfor vil serviceforringelserne blive bredt ud over de fleste opgaver vi udfører, og der vil kunne forventes længere responstid på opgaver, samt mindre smidighed i forhold til opgaver som opsætning af stole, flytninger, mm. 8. Relevante dokumenter Side 2 af 2

7 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Nedsat Serviceniveau Grønne områder CSE UTM Grønne område (Sæt kryds) X Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov Evt. 200 Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk 0, ) Kort resume af forslaget Nedsat serviceniveau på de grønne områder. 2) Status Bevillingen Grønne arealer dækker pleje og vedligehold af kommunens grønne områder og naturarealer. 3) Ændringsforslag Forslaget indebærer, at der reduceres med en medarbejder til pasning af de grønne områder.

8 4) Investeringsbehov Muligvis omkostninger til nyt udbud af vinterruter. 5) Konsekvenser ved forslaget Mindre beskæringer af læbælter og træer, længere perioder mellem græsslåningen, mindre opsamling af affald, klipning af hæk, fejning af belægninger mm. på de grønne områder, da vores medarbejderes opgaver går på tværs af alle disse områder. En personalereduktion vil medføre, at vi vil blive nødt til at udbyde flere vinterruter da alle medarbejdere i Vej & Park deltager i vintervagten. Omkostning til nyt udbud kostede sidst ca kr. 6) Tidshorisont Halvt implementeret i 2019 og fuldt implementeret 2020 pga. vintertjeneste 2018/ ) Sammenhæng til andre bidrag: Alle forslag med personalereduktion vil have sammenhæng, da medarbejderne i Vej & Park ikke er ansat til ét område, derfor vil serviceforringelserne blive bredt ud over de fleste grønne opgaver, vi udfører. Borgere og brugere vil opleve en længere responstid på opgaver, dog ikke på akutopgaver. 8) Relevante dokumenter Ingen. Side 2 af 2

9 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget CSE VP nr. 7 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Nedsat Serviceniveau vejområdet CSE UTM Vejvedligeholdelse (Sæt kryds) X Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov Evt. 200 Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk -0, ) Kort resume af forslaget Nedsat serviceniveau på vejområdet 2) Status Bevillingen Vejvedligeholdelse dækker bl.a. renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning. 3) Ændringsforslag Forslaget indebærer, at der reduceres med en medarbejder til pasning af vejområdet. 4) Investeringsbehov

10 Muligvis omkostninger til nyt udbud af vinterruter, denne udgift er medtaget i omprioriteringsmulighed nr Nedsat serviceniveau, grønne arealer. 5) Konsekvenser ved forslaget Lavere serviceniveau til udførsel af vejvedligeholdelse bl.a. sætning af kantsten, vejbrønde, påkrævet gravearbejde, der vil opleves længere ventetid på at opgaver bliver udført. En personalereduktion vil medføre, at vi vil blive nødt til at udbyde flere vinterruter, da alle medarbejdere i Vej & Park deltager i vintervagten. Omkostning til nyt udbud kostede sidst ca kr. Omkostningerne til udbuddet var sidste gang kr ) Tidshorisont Halvt implementeret 2019 og fuldt implementeret 2020 pga. vintertjeneste 2018/ ) Sammenhæng til andre bidrag: Alle forslag med personalereduktion vil have sammenhæng, da medarbejderne i Vej & Park ikke er ansat til et område, derfor vil serviceforringelserne blive bredt ud over de fleste vej opgaver vi udfører. Der kan forventes længere responstid på opgaver, dog ikke akut opgaver. 8) Relevante dokumenter Nej. Side 2 af 2

11 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Differentieret tømme af vejbrønde CSE UTM Vejvedligeholdelse (Sæt kryds) X Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov 100 Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk 1) Kort resume af forslaget Differentieret tømning af vejbrønde så brønde tømmes efter behov. 2) Status Alle vejbrønde i kommunen tømmes hvert år af et eksternt firma. 3) Ændringsforslag I forbindelse med det kommende udbud, der skal gælde fra 2019, kan vi udbyde differentieret tømning af vejbrønde, så ikke alle brønde tømmes hvert år, men kun dem hvor der skønnes der er behov. Dette betyder, at vi fremover skal kræve, at der måles hvor meget affald, der suges op af regnvandsbrøndene. Vores estimat er en besparelse på ca. kr

12 4) Investeringsbehov Såfremt ydelsen skal ændres, skal opgaven i nyt udbud, hvilket skønnes at koste kr. Alternativt kunne vi vælge at forlænge nuværende aftale. 5) Konsekvenser ved forslaget Der vil kunne opstå fyldte vejbrønde, der skal tømmes akut ved store regnmængder til en langt højere pris. 6) Tidshorisont Fuldt implementeret ) Sammenhæng til andre bidrag: Ingen. 8) Relevante dokumenter Ingen. Side 2 af 2

13 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Kollektiv Trafik linje 218 Center Teknik og Miljø Bevilling Kollektiv trafik Ændringen vedrører: (Sæt kryds) Effektivisering Investering Besparelse X Merindtægt Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst -448 Investeringsbehov +200 Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk ) Kort resume af forslaget Linje 218 nedlæggelse helt. Linje 219 omlægges således, at linje 219 kan håndtere nogle af stoppestederne på linje 218 s rute. Linje 2018 er en lille rute med kun 4 afgange og få passagerer. Linjen kører kun i Lejre Kommune, og derfor skal andre kommuner/regioner ikke involveres. 2) Status Budgettet dækker i dag udgifterne til den kollektive trafik. Linje 218 har i dag en morgentur fra Englerup til Kirke Hyllinge med stop ved Bramsnæsvigskolen og tre ture den anden vej om eftermiddagen.

14 3) Ændringsforslag Forslaget indebærer, at linje 218 helt nedlægges. For at minske generne og fortsat opretholde et rimeligt serviceniveau omlægges linje 219 således, at linje 219 kører nogle af de strækninger, som linje 218 kører i dag. F.eks. kan linje 219 omlægges til at køre omkring Nørre Hyllinge. Der tages forbehold for, hvornår ændringerne kan gennemføres, da det afhænger af den kontrakt, som linje 218 er omfattet af. 4) Investeringsbehov Der vil sandsynligvis være behov for at købe ekstra timer til linje 219 til dækning af en omlægning. Der er stor usikkerhed omkring investeringsbehovet, da det vil kræve en omfattende simuleringsøvelse, som det ikke har været muligt at foretage. Derudover vil nedlæggelsen formentlig betyde, at der vil blive øget brug af flextur, og dermed et øget tilskudsbehov. 5) Konsekvenser ved forslaget Det vil betyde en forringelse af den kollektive trafik, da passagerer vil få længere til nærmeste stoppested. Det kan også betyde længere ventetid ved skift, da nogle linjer og toge vil passe dårligt sammen. 6) Tidshorisont Det er usikkert, hvornår forslaget kan gennemføres, da det afhænger af de kontrakter, linje 218 er omfattet af. 7) Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget har sammenhæng med andre besparelsesforslag på den kollektive trafik. 8) Relevante dokumenter Side 2 af 2

15 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Kollektiv Trafik linje 221 Center Teknik og Miljø Bevilling Kollektiv Trafik Ændringen vedrører: (Sæt kryds) Effektivisering Investering Besparelse x Merindtægt Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst -365 Investeringsbehov +75 Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk ) Kort resume af forslaget Linje 221 nedlægges helt. I stedet serviceres ruten kun af linje 230 R. Linje 221 er en lille rute med kun 3 afgange og få passagerer. Linjen kører kun i Lejre Kommune, og derfor skal andre kommuner/regioner ikke involveres. Strækninger er desuden i forvejen dækket ind af linje 230R. 2) Status Linje 221 har i dag en morgentur fra Lyndby til Kirke Hyllinge og to ture den anden vej om eftermiddagen.

16 3) Ændringsforslag Forslaget indebærer, at linje 221 helt nedlægges. På samme rute kører i dag linje 230 R, der er en regionsrute. Det er tanken, at linje 230 R på nogle afgange kan servicere de passagerer, der i dag bruger linje 221. Der tages forbehold for, hvornår ændringerne kan gennemføres, da det afhænger af den kontrakt, som linje 221 er omfattet af. 4) Investeringsbehov Der er stor usikkerhed omkring investeringsbehovet, da det vil kræve en omfattende simuleringsøvelse, som det ikke har været muligt at foretage. Derudover vil nedlæggelsen formentlig betyde, at der vil blive øget brug af flextur, og dermed et øget tilskudsbehov. 5) Konsekvenser ved forslaget Det vil betyde en forringelse af den kollektive trafik, da nogle passagerer typisk skolebørn formentlig vil få længere ventetid. 6) Tidshorisont Det er usikkert, hvornår forslaget kan gennemføres, da det afhænger af de kontrakter linje 221 er omfattet af. 7) Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget har sammenhæng tilandre besparelsesforslag på den kollektive trafik. 8) Relevante dokumenter Nej. Side 2 af 2

17 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Kollektiv Trafik Telebus Teknik og Miljø Kollektiv Trafik (Sæt kryds) x Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk ) Kort resume af forslaget Forslaget handler om en trinvis nedlæggelse af telebussen, hvor telebussen nedlægges helt i Cowi har for ca. 4-5 år gennemført en stor analyse af telebus og flextur for os. Analysen indeholdt 3 mulige senarier for den fremtidige telebusordning, hvor en af anbefalingerne var at nedlægge de daværende to telebusser. Den første telebus blev efterfølgende nedlagt med virkning fra medio december 2014 efter KB-beslutning ifm. busbestillingen for 2015, mens der ikke har været politisk ønske om at nedlægge den sidste telebus. Flextur udgør et reelt alternativt til telebussen, men denne løsning er lidt dyrere for borgeren. Det vil være mere gennemskueligt for borgeren, at der kun er én mulighed altså flextur fremfor to muligheder.

18 2) Status Telebussen er en del af den kollektive trafik og kan benyttes de steder, hvor den almindelige kollektive trafik ikke kører. I dag kan telebussen benyttes i tidsrummet kl. 08 til kl ) Ændringsforslag Forslaget indebærer, at timetallet på telebussen reduceres trinvis i henhold til de muligheder, som kontrakten for telebussen giver. Der er lagt op til, at telebussen helt ophører i 2022, hvor kontrakten også udløber. Reduceringen tænkes gennemført ved, at tidsrummet, hvor telebussen kan benyttes, reduceres. F.eks. første år til kl , og anden og tredje år til kl ) Investeringsbehov Telebussen dækker i dag nogle afgange på andre linjer, som det vil være nødvendigt at erstatte med anden kørsel. Der må desuden forventes øget brug af flextur, der er et naturligt alternativ til telebussen. 5) Konsekvenser ved forslaget De passagerer, som i dag er afhængige af telebussen, vil være tvunget til fremadrettet at benytte flextur, som er et dyrere produkt end telebussen. 6) Tidshorisont Forslaget vil kunne gennemføres trinvis frem til Dette er dog afhængigt af, at vi kan udnytte mulighederne i kontrakten fuldt ud. 7) Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget har sammenhæng med andre besparelsesforslag på den kollektive trafik. 8) Relevante dokumenter Nej. Side 2 af 2

19 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Stop for sortering af mælk på skolerne Center for Service & Ejendomme Teknisk Service UTM Teknisk Servicefunktion (Sæt kryds) X x Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov +400 Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk -0,6-1,3-1,3-1,3 1) Kort resume af forslaget Med forslaget sorterer vi ikke længere mælk til klasserne. I stedet beder vi mælkeleverandøren om at levere mælk sorteret og pakket pr klasse, efter hvad forældrene har bestilt. Forslaget vil forudsætte god dialog med mælkeleverandøren for at sikre at de fremover kan levere mælk sorteret. 2) Status I dag modtager hver skole mælk til elever, der har bestilt dette via nettet. Hver dag sorterer den Tekniske Servicemedarbejder mælken til hver klasse. Mælken stilles klar på et bord ved middagstid, hvor hver klasse henter mælken. Elever henter mælkekassen og leverer den tilbage. Hvis eleverne glemmer at aflevere mælkekassen, henter Teknisk Service den i klassen. Til dette anvendes ca timer om året svarende til 1,2 årsværk i alt ca kr. pr år. Dette gøres 39 uger om året. Det tager ca. 7,5 time pr dag, 195 dage om året, i alt ca timer.

20 3) Ændringsforslag Stoppe med at sortere mælk. Indlede en dialog med mælkeleverandøren om at de fremover skal levere mælken sorteret og pakket pr. klasse alt efter hvad forældrene har bestilt. Forældrene betaler selv for mælk til eleverne. Der vil fortsat være en mindre praktisk service-ydelse omkring mælken på hver skole. Køleskabe skal passes, og muligvis skal beholdere mv. stilles klar til mælkeleverandøren. Løsningen i dag, virker ikke tidssvarende længere. Vi har ikke undersøgt om forslaget kan realiseres men vil gerne gå i dialog med mælkeleverandør herom. Samt indhente forslag fra andre kommuner. 4) Investeringsbehov Der kan evt. blive behov for at investere i nye køleskabe til mælk. Dette må vurderes nærmere. Et overslag kan være kr. pr skole i alt ca kr. 5) Konsekvenser ved forslaget Forslaget forudsætter en dialog med mælkeleverandøren om ændringen i deres leverance til skolerne. Med denne løsning kan man risikere at mælken bliver dyrere. Eleverne vil ikke opleve en serviceforringelse. Forslaget vil understøtte Vores Sted hvor vi er effektive og tænker nyt. 6) Tidshorisont Forslaget vil kunne implementeres inden for 6 måneder med analyse og dialog med mælkeleverandøren. Der kan også tages en skole som pilot og erfaringer herfra udbredes på resten af skolerne. 7) Sammenhæng til andre bidrag: Ingen. 8) Relevante dokumenter Ingen. Side 2 af 2

21 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Stoppe med lukke- og weekend vagt i haller Center for Service & Ejendomme Teknisk Service UTM Teknisk Servicefunktion (Sæt kryds) X x Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov Evt. 200 Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk -1,0-2,1-2,1-2,1 1) Kort resume af forslaget Med forslaget afskaffes aftenrundering og lukning af alle hallerne alle dage samt weekendarbejdet. I stedet låses hallerne automatisk. Brugere af hallerne skal selv lukke vinduer og døre, når en hal forlades. Hallerne er udbygget med låsesystem, som automatisk kan opsættes til at låse. Forslaget skal introduceres og implementeres med en god information for at sikre en god adfærdsændring. Og der er ingen på arbejde i weekenderne. 2) Status I dag foretages der en aften lukning rundering på alle 10 haller, 7 store og 3 mindre haller, af en medarbejder fra Teknisk Service alle ugens dage. Og der er medarbejdere på arbejde i weekenden. Aftenlukning sker fra 15:30 23:00. Og i weekenden er 2 fast på arbejde fra kl 8-20 og herefter lukkes der til kl 23. Hallerne er allerede blevet udbygget med automatisk låsesystem for et par år siden.

22 Aftenlukningen foretages fra kl 15:30 23:00 i alt 7,5 time pr dag. Dog ikke i sommerferien. Dette gøres 39 uger om året. Det tager ca. 7,5 time pr dag, 195 dage om året, i alt ca timer. Svarende til 1,3 årsværk i alt ca kr. Weekend-arbejdet er 24 timer pr uge i 39 uger i alt 936 timer. Svarende til 0,8 årsværk, i alt ca kr. Ligeledes betales der et fleksibilitetstillæg på ca kr. pr. medarbejder pr måned, som har deltaget i lukke- og weekendvagt. I alt tillæg for ca kr. 3) Ændringsforslag Stoppe med lukkevagt på hallerne alle dage og stoppe med ar arbejde i weekenderne. SFO området lukker allerede selv på deres bygninger, som man også gør på de to rådhuse. Med forslaget skal brugerne selv fremover lukke alle hoveddøre og vinduer, når sidste person forlader lokalet/bygningen. Hoveddøre vil automatisk blive låst efter en aftalt låseplan. Der vil ikke være personale i weekenderne men opgaver vil blive løst på hverdage. 4) Investeringsbehov Der er ikke automatisk låsesystem på vinduer, flugtveje og indvendige døre. Haller har allerede automatiske låsesystemer på hoveddørene. Det koster fra kr pr lås pr. dør at etablere automatisk låsesystem. Der bør afsættes i størrelsesordenen kr. til evt. ekstra låse, som en engangsinvestering. Det anbefales, at brugerne inddrages i løsningen for at vurdere, om der skal supperes med flere låse i de enkelte haller, og hvordan løsningen bedst implementeres. Driftsbudget til låsesystem, døre og hængsler bør øges ved forslaget. 5) Konsekvenser ved forslaget Forslaget kræver en grundig information og adfærdsændring hos de daglige bruger, samt dem der kommer og anvender haller fx om aftenen og i weekenderne. Forslaget vil understøtte Vores Sted, hvor vi passer på tingene sammen og udviser ansvarlighed, når vi anvender kommunens bygninger. Hvis en bygning står ulåst kan ubudne gå ind i bygningen, og der kan forekomme hærværk og tyveri. Ny vagtplan skal udarbejdes for medarbejderne og tidligere aftale skal opsiges. Side 2 af 3

23 6) Tidshorisont Forslaget vil kunne implementeres inden for 3-6 måneder med analyse, inddragelse og evt. etablering af flere automatiske låse samt implementering. Der kan også tages en hal som pilotprojekt og erfaringer herfra udbredes på resten af hallerne. 7) Sammenhæng til andre bidrag: Et tilsvarende forslag er foreslået for skolerne. 8) Relevante dokumenter Ingen. Side 3 af 3

24 Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Stoppe med lukkevagt på skoler Center for Service & Ejendomme Teknisk Service UTM Teknisk Servicefunktion (Sæt kryds) x Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring drift Estimeret gevinst Investeringsbehov Ændringsforslag i alt Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk -0,6-1,2-1,2-1,2 1) Kort resume af forslaget Med forslaget afskaffes aftenrundering og lukning af skolerne. I stedet låses skolerne automatisk. Brugere af skoler skal selv lukke vinduer og døre, når skolen forlades. Skolerne vil blive udbygget med låsesystem, hvor der er behov. Forslaget skal introduceres og implementeres med en god information for at sikre en god adfærdsændring. 2) Status I dag foretages der en aften lukning på 5 skoler af en medarbejder fra Teknisk Service på alle hverdage. På 3 skoler foretager brandvæsenet en aftenrundering det er Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge og Firkløverskolen. Her lukker Teknisk Service eller brugerne skolen når de tager hjem og ved brandvæsenets rundering sikres det, at alle døre og vinduer er lukket. Aftenlukningen som teknisk Service gennemfører tager ca. 6,5 time pr dag, 200 dage om året, i alt ca timer. Svarende til 1,2 årsværk i alt ca kr.

25 Ligeledes betales der delt tjeneste for 2 medarbejdere, i alt ca kr. pr år, og der betales 17-6 tillæg for ca kr. pr år. I alt tillæg for ca kr. Det vurderes at brandvæsenets rundering tager ca. 2,5 time pr. dag til ca. 500 kr. i timen i 200 dage svarende til ca kr. pr. år, som skolerne betaler. Besparelsen er således på ca kr. pr år. i Teknisk Service og ca kr. på skolerne. I alt ca kr. pr år 3) Ændringsforslag Stoppe med aftenlukkevagt og forskudt tjeneste på skoler og brandvæsenets rundering. SFO området lukker allerede selv på deres bygninger, som man også gør på de to rådhuse. Med forslaget skal brugerne selv fremover lukke alle hoveddøre og vinduer, når sidste person forlader lokalet/bygningen. I samarbejde med brugere og teknisk service skal det nærmere vurderes hvordan dette fremover bedst kan implementeres og om teknisk service fremover som afslutning af dagens arbejde skal gennemføre en rundering for at sikre at vinduer og døre er lukkede. Hoveddøre/ yderdøre vil automatisk blive låst efter en aftalt låseplan og tilsvarende for nogle indvendige døre. Der er på 5 skoler allerede elektronisk låsesystem på hoveddøre, så her kan der etableres automatisk låsning af bygningen efter et aftalt tidsskema. Det er skolerne Hvalsø, Kirke Såby, Firkløverskolen, Allerslev og Osted. På skolerne Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge og Firkløverskolen skal der etableres bedre låsesystem. 4) Investeringsbehov Der er i dag ikke automatisk låsesystem på vinduer, flugtveje og indvendige døre og det er heller ikke med i planen fremover. På 3 skoler Trællerup, Bramsnæsvig og Kirke Såby bør det overvejes at investere i bedre låsesystem. Det koster fra kr pr lås pr. dør at etablere automatisk låsesystem. Med 5 døre pr. skole vil det koste ca kr. pr skole, dvs. ca kr. i engangsudgift til 3 skoler. Det anbefales, at brugerne inddrages i løsningen for at vurdere, om der skal supperes med flere låse på de enkelte skoler, og hvordan løsningen bedst implementeres. Der er evt. behov for yderligere låse for de øvrige 5 skoler svarende til en udgift på kr., som en engangsudgift. En samlet vurdering af behov for nye låse på yderdøre samt indvendige døre bør yderligere næsmere vurderes samt om samme låsesystem for alle skoler kan etableres. Ligeledes at det vigtigt at løsningen fortsat kan understøtte de mange lokale foreninger og andre brugere, der anvender skolens lokaler. Side 2 af 3

26 5) Konsekvenser ved forslaget Forslaget kræver en grundig information og adfærdsændring hos de daglige brugere, samt dem der anvender skolen fx om aftenen. Vi kan ikke forvente at elever som sidste brugere af lokalerne vil huske at lukke døre og vinduer, så en form for sidste mand rundering skal etableres i samarbejde med skolens ansatte og teknisk service medarbejderne. Forslaget vil understøtte Vores Sted, hvor vi passer på tingene sammen og udviser ansvarlighed, når vi anvender kommunens bygninger. Hvis en bygning står ulåst kan ubudne gå ind i bygningen og der kan forekomme hærværk og tyveri. 6) Tidshorisont Forslaget vil kunne implementeres inden for et halvt år, med analyse, inddragelse, etablering af flere automatiske låse samt implementering. Der kan også tages en skole som pilot og erfaringer herfra udbredes på resten af skolerne. 7) Sammenhæng til andre bidrag: Et tilsvarende forslag er foreslået for hallerne 8) Relevante dokumenter Ingen. Side 3 af 3

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE

TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Status på driftsøkonomi og passagertal... 1

Status på driftsøkonomi og passagertal... 1 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282810 Brevid. 2528053 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Justeringer til busplan 2018 29. marts 2017 Indhold Status på driftsøkonomi og passagertal...

Læs mere

Start / Slut Hovedbanegården Nørreport St. Ballerup St. Herlev St.

Start / Slut Hovedbanegården Nørreport St. Ballerup St. Herlev St. Notat Til: Frederikssund Kommune Dokumentnummer 375876 Dato 18 12 2018 Sagsbehandler: JLB Direkte: +45 36 13 16 83 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Fremtidig kollektiv trafik i Frederikssund Kommune

Læs mere

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,123 3,047 4,971 4,971 Reduktion i årsværker:

Læs mere

Overskrift Nedlæggelse af det internationale arbejde / venskabsbysamarbejdet

Overskrift Nedlæggelse af det internationale arbejde / venskabsbysamarbejdet Forslag nr. 1.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Nedlæggelse af det internationale arbejde / venskabsbysamarbejdet Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering

Læs mere

Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget ) Kort resume af forslaget. 2) Status

Forslag nr Omstillings- og reduktionsforslag til Budget ) Kort resume af forslaget. 2) Status Forslag nr. 3.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Afskaffe 2-voksenordning i skolerne

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 VBAF 1 Asfaltkontrakt -2,0-2,0-2,0-2,0 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0

Læs mere

Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den

Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.

Læs mere

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste

Læs mere

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Mulighedskatalog Økonomiudvalget Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Nyt kollektivt busnet og ny skolebuskørsel. Nyt kollektivt busnet (de gule busser)

Nyt kollektivt busnet og ny skolebuskørsel. Nyt kollektivt busnet (de gule busser) Nyt kollektivt busnet og ny skolebuskørsel Udgangspunktet har været at etablere et stærkere og mere brugervenligt busnet, som kører der, hvor der er flest passagerer i dag eller størst passagerpotentiale,

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000

Læs mere

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften.

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Interessent Høringssvar Administrationens kommentarer til høringssvaret Niels Lindhardt Niels Lindhardt foreslår en ændring Forslaget

Læs mere

Notat I forbindelse med budgetlægningen

Notat I forbindelse med budgetlægningen Trafik og Veje Dato: 11 08-2017 Sagsnr.: Sagsbehandler: vphls Notat I forbindelse med budgetlægningen 2018-2021 Dato: 11. august 2017 Kopi til: Emne: Rutetilpasninger på den regionale kollektive trafik

Læs mere

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt Miljø- og Planlægningsudvalget er Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed -45.000-45.000-45.000-45.000 MPU 2 11 Mindre service på veje og mindre forskønnelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Notat Til: Nikolai Hansen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2015 Bybus Gladsaxe økonomioverslag

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018 - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Læs mere

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur.

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur. Notat Til: Kommunerne Dokumentnummer 583323 Dato 27 03 2019 Sagsbehandler: JNK Direkte: +45 36 13 16 23 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Baggrund for nye muligheder med flextur og plustur Movia

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

Trafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen

Trafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen Organisationsplan Ledelse Sekretariat- Projektkontor Vejområdet Grønne områder Kommunale Autoværksted Genbrugsstation ejendomme Driftsafdelingens hovedområder

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 PTU's Beslutning - - - -906-906 -906-906 Kollektiv trafik

Læs mere

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur.

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur. Notat Dokumentnummer 583323 Dato 08 02 2019 Sagsbehandler: JNK Direkte: +45 36 13 16 23 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Orientering om ny model for flextur og ny mulighed for plustur Movia gennemfører

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Budgetforslag - Budget 2020 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget 2020 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG REDUKTION Sæt kryds ( x ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. TMU-F-01 Nedlæggelse af buslinje 266 Udvalg: Teknik & Miljøudvalget Center: Plan & Miljø Funktion: 02.22.01 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Beskriv

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,923 3,847 5,771 5,771 Reduktion i årsværker:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.september 2014 kl. 19-21 På lærerværelset.

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.september 2014 kl. 19-21 På lærerværelset. 1. Godkendelse af referat Godkendt. Det aftales, at referaterne fremover skrives som aktionsreferat dvs. der sættes adressat på den der har aktion på punktet. Adressaten står med fed skrift for enden af

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag,

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag, 105. Bestilling til Movia af det resterende busnet til åbningen af Cityringen Åbent - 13.05.16-G01-3-17 Resumé Den 12. marts 2018 blev By- og Miljøudvalget forelagt resultaterne af høringen af det nye

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Status på kørselsprojekt

Status på kørselsprojekt NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Budget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget 1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog 2019 2020 2021 2022 Org. budget 2019 og overslagsår 4.02.001 Biblioteket -840-840 -840-840 1 Reduceret åbningstid hovedbiblioteket

Læs mere

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget TMU O1 Busdrift -800-800 -800-800 TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser -300-300 -300-300 TMU O4 Vedligeholdelse

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Oversigt pr. 01.04.19 Medtagne blokke Netto i hele 1000 kr. 2020 2021 2022 Grønne områder badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Vejområdet hegnsklipning -200-200 -200 Idrætsanlæg driftsopgave

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Besparelsesmuligheder til budgetforslag

Besparelsesmuligheder til budgetforslag Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 1 Vejtrafik, Trafiksikkerhed mv Kort titel for reduktionsmulighed: Mindre sikkerhedsfremmende arbejder Det foreslås, at budgettet til gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Økonomiudvalget Budget 2017 Pol. Nr Projektnavn

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Økonomiudvalget Budget 2017 Pol. Nr Projektnavn Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 11 Erhverv 1 Ekstra besparelse 150.000 kr. 4,166-0,150-0,150-0,150-0,150

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG Lb. Nr. TMU-OM-01 Besparelse på energi i kommunens bygninger Område: Kommunale ejendomme Funktion: 00.25.10 1.653.000 kr. i årlig besparelse på energi i kommunens bygninger. Vi kan se at energiudgiften

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Status på Flextur. Baggrund. Udvikling i borgernes brug af Flextur NOTAT

Status på Flextur. Baggrund. Udvikling i borgernes brug af Flextur NOTAT Status på Flextur Baggrund Flextur blev indført i Frederikssund Kommune i december 2014, som et supplement til de almindelige busruter i ydertimerne og i de tyndest befolkede dele af kommunen. Flextur

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere