Københavns Amt i tal 2003
|
|
- Anton Davidsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Københavns Amt i tal 2003 KØBENHAVNS AMT
2 Indhold Befolkning og beskæftigelse 3 Budgetoversigt Amtets indtægter 8 Amtets udgifter 11 Sygehusudvalget 13 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 15 Socialudvalget 16 Psykiatriudvalget 17 Udvalget for undervisning, kultur og internationalt samarbejde 18 Udvalget for teknik og miljø 19 Økonomiudvalget 20 Personaleoversigt 21 Amtsrådets medlemmer 22 Kort 23
3 Befolkning og beskæftigelse Befolkning pr. 1. januar 2003 Kommuner i amtet Befolkning Befolkningstæthed Indbyggere pr. km 2 Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød Tårnby Vallensbæk Værløse Københavns Amt i alt Befolkningens aldersfordeling pr. 1. januar 2003 Københavns Amt Hele landet Alder Befolkning Procent Befolkning Procent 0-6 år , , år , , år , , år , , år , , år , ,8 75- år , ,0 I alt , ,0 3
4 Udviklingen i befolkningens aldersfordeling i Københavns Amt Procent år 7,4 9,1 9,2 9,0 9,0 8,8 8, år 9,0 8,4 9,6 10,4 10,6 10,6 10, år 7,0 5,9 5,1 5,2 5,6 6,5 6, år 7,2 6,0 5,5 4,9 4,6 5,0 5, år 54,7 55,2 54,8 54,7 54,4 52,5 50, år 8,9 9,1 8,5 8,3 8,4 9,5 10,8 75- år 5,7 6,4 7,3 7,4 7,4 7,2 7,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Udviklingen i den samlede befolkning (2002 = indeks 100) Index Hovedstadsområdet Hele landet Københavns Amt
5 Beskæftigelsen fordelt på erhvervsgrupper 2001 Københavns Amt Hele landet Antal Procent Antal Procent beskæftigede beskæftigede Landbrug mm , ,7 Fremstillingsvirksomhed mm , ,4 Bygge- og anlæg , ,3 Handel, rest. og hotel , ,0 Transport og post/tele , ,6 Finansiering mm , ,0 Offentlige tjenesteydelser mm , ,0 I alt , ,0 Beskæftigede personer, antal arbejdspladser og pendling pr. 1. januar 2001 Kommuner i amtet Beskæftigede Antal arbejds- Nettomed bopæl pladser pendling 1) i kommunen i kommunen Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød Tårnby Vallensbæk Værløse Københavns Amt i alt ) En pendler er en person, som har arbejdsplads uden for sin bopælskommune. Nettopendling viser forskellen mellem antal beskæftigede med bopæl i den pågældende kommune og antallet af arbejdspladser i den pågældende kommune, således at et plus betyder, at der samlet set er en nettoindpendling til kommunen og et minus betyder, at der samlet set er en udpendling fra kommunen. 5
6 Pendling i Hovedstadsområdet pr. 1. januar 2001 Antal personer Netto- Nettoindpendling 1) udpendling Københavns Amt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Roskilde Amt ) En pendler er en person, som har arbejdsplads uden for sin bopælskommune. Gennemsnitligt antal ledige i Københavns Amt Københavns Amt September 2001 September 2002 Gns. antal ledige Heltidsforsikrede 1) Deltidsforsikrede Ikke forsikrede Ledige i pct. af arbejdsstyrken 3,6 4,0 Mænd 3,3 3,9 Kvinder 4,0 4,2 1) I 2002 incl. forsikrede selvstændige. Udviklingen i arbejdsløsheden (sep.) (sæsonkorrigeret) gennemsnitlig arbejdsløshed i pct. af arbejdsstyrken Procent Hele landet Københavns Amt
7 Budgetoversigt 2003 Mio. kr. Udgift Indtægt Nettoudgift DRIFTSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Administration mv Driftsvirksomhed i alt Anlægsvirksomhed i alt FINANSIERING: Renter Forbrug af likvide aktiver Finansforskydninger 0 Tilskud til HUR Lånoptagelse Afdrag på lån Bloktilskud/udligning Momsudligning Skatter Finansiering i alt Balance
8 Amtets indtægter Amtets finansiering 2002 og 2003 I alt Tilskud til HUR 1) Optagne lån og kasseforbrug Budget 2003 Budget 2002 Finansforskydninger og momsudligning Renter og afdrag Udligning Statstilskud Grundskatter Ejendomsværdiskat Indkomstskatter Mia. kroner Amtets finansiering 2002 og 2003 Mio. kr. Budget 2002 Budget 2003 Årets priser Indkomstskatter Ejendomsværdiskat Grundskatter Statstilskud Udligning Renter og afdrag Finansforskydninger og momsudligning Optagne lån og kasseforbrug Tilskud til HUR 1) I alt Anm: + = indtægter og - = udgifter 1) Hovedstadens Udviklingsråd 8
9 Kommunernes skatteprocenter i 2003 Kommuner Kommune- Kirke- Kommunal i amtet skat skat grundskyldspromille Albertslund 20,6 0,71 24 Ballerup 21,1 0,65 18 Brøndby 20,0 0,77 9 Dragør 20,9 0,60 16 Gentofte 19,5 0,42 6 Gladsaxe 20,4 0,73 13 Glostrup 19,9 0,60 15 Herlev 19,9 0,73 11 Hvidovre 21,4 0,69 20 Høje-Taastrup 20,3 0,80 15 Ishøj 20,4 0,80 15 Ledøje-Smørum 20,9 0,60 10 Lyngby-Tårbæk 19,9 0,52 8 Rødovre 21,0 0,68 21 Søllerød 18,6 0,48 12 Tårnby 19,3 0,58 14 Vallensbæk 20,9 0,49 14 Værløse 20,5 0,60 11 Gennemsnit for kommunerne 20,1 0,61 13 Udviklingen i skatteprocenter Københavns Amt 11,4 11,7 11,7 11,7 11,7 Gennemsnit for amter 11,5 11,5 11,8 11,9 11,9 Gennemsnit for kommuner i Københavns Amt 20,1 20,2 20,2 20,2 20,1 9
10 Udviklingen i Amtets skattegrundlag Mia. kr Udvikling, pct Københavns Amt 1) 79,2 82,3 85,5 89,2 93,1 17,6 Øvrige amter 2) 414,4 420,6 442,1 455,8 476,5 15,0 Amter i alt 493,6 502,9 527,6 545,0 569,6 15,4 1) Skattegrundlaget i 2001 og 2002 er ikke endeligt opgjort og bygger derfor på Amtets seneste skøn, 2003 er fra Amtets Budget ) Skattegrundlaget i bygger på Amtsrådsforeningens seneste skøn. Anm: I 2000 indførtes ejendomsværdiskatten, hvorved lejeværdi af egen bolig udgik af skattegrundlaget. Amternes skatteindtægter pr. indbygger budget 2003 Kroner Skatte- Indkomst- Ejendoms- Statstilskud procent skat værdiskat og og pr. indb. grundskatter udligning pr. indb. pr. indb. 2) Københavns Amt 11, Frederiksborg Amt 11, Roskilde Amt 11, Vestsjællands Amt 12, Storstrøms Amt 12, Bornholms Amt 1) 13, Fyns Amt 12, Sønderjyllands Amt 12, Ribe Amt 12, Vejle Amt 11, Ringkøbing Amt 12, Århus Amt 11, Viborg Amt 12, Nordjyllands Amt 12, Amter i alt 11, ) Bornholm fungerer både som amt og kommune og amtsskatten er beregnet som 40% af Bornholm regionskommunes samlede skatteprocent på 33,6. 2) Ekskl. momsudligning 10
11 Amtets udgifter Amtets nettodriftsudgifter 2003 Administration 7% Social- og sundhedsvæsen 10% Byudvikling, bolig og miljø 1% Trafik og infrastruktur 1% Undervisning og kultur 11% Sygehusvæsen og sygesikring 70% Amtets nettodriftsudgifter fordelt på hovedkonti Mio. kr. Budget 2002 Budget 2003 (2003-priser) Byudvikling, bolig- og miljø 71,3 71,7 Trafik og infrastruktur 88,8 85,8 Undervisning og kultur 1.140, ,4 Sygehusvæsen og sygesikring 6.929, ,2 Social- og sundhedsvæsen 903, ,9 Administration 765,3 757,2 I alt 9.898, ,2 11
12 Amtets nettoanlægsudgifter Mio. kr. Budget 2002 Budget 2003 (2003-priser) Byudvikling, bolig og miljø 2,1 0 Trafik og infrastruktur 32,4 12,7 Undervisning og kultur 121,9 167,2 Sygehusvæsen 255,7 103,3 Social- og sundhedsvæsen 61,3 3,6 Administration 3,1 3,0 I alt 476,5 289,8 Amternes nettodriftsudgifter pr. indbygger 2003 Kroner Under- Social- Trafik Sygehusvisning væsen og infra- væsen og og kultur struktur* sygesikring Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Amter i alt Københavns Amt (indeks amter i alt = 100) * I Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt er beløbet ekskl. tilskud til HUR. 12
13 Sygehusudvalget Sygehusudvalget varetager driften af Amtets tre sygehuse i Gentofte, Glostrup og Herlev samt Amager Hospital, der drives i samarbejde med Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Hertil kommer driften af Centralapoteket, der primært sælger medicin til Amtets sygehuse. Nettodriftsudgifter Mio. kr. (2003-priser) Budget 2002 Budget 2003 Fællesudgifter 95,6 108,9 Amtssygehuset i Gentofte 1.311, ,2 Amtssygehuset i Glostrup 1.488, ,6 Amtssygehuset i Herlev 1.408, ,9 Amager Hospital 221,0 209,7 Centralindkøb 1) 13,4 0,0 Centralapoteket 4,4 4,7 I alt 4.541, ,0 1) Centralindkøb er pr. 1. januar 2003 overflyttet til økonomiudvalget. Nøgletal for sygehusudvalget Mio. kr. (2003-priser) Budget 2002 Budget 2003 Bruttodriftsudgifter Indtægter Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Samlet drift af sygehusvæsenet Aktiviteten på sygehusene i Københavns Amt budget 2003 Belægnings- Gennemsnitlig DRG Værdi 1) procent liggetid i dage (mio. kr.) Amtssygehuset i Gentofte 95,0 5, Amtssygehuset i Glostrup 95,0 6,2 910 Amtssygehuset i Herlev 88,0 5, ) DRG står for Diagnose Relaterede Grupper, som er et takstsystem omfattende 495 diagnosegrupper. På baggrund af antallet af udskrivninger og ambulante besøg værdifastsættes aktiviteten ud fra disse takster. 13
14 Aktiviteten på sygehusene i Københavns Amt budget 2003 Disponible Producerede Ambulante Venteliste sengepladser sengedage besøg 1) primo året 2) Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Amtssygehuset i Herlev Total ) Ekskl. skadestuebesøg, lungeklinik og jordemoderbesøg 2) Ekskl. projekter iværksat ifm. ventelistepuljen på 1,5 mia. kr. Behandlede Antal Sygehus- Bruttopatienter opera- udskrivninger udgift pr. tioner behandlet patient Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Amtssygehuset i Herlev Total Aktiviteten på sygehusene i Københavns Amt (2001 = indeks 100) Indeks Udskrivninger Behandlede patienter Budget 2002 Budget 2003 Note: Aktiviteten er eksklusiv psykiatriske patienter 14
15 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget er opdelt i to bevillingsområder: Sundhedsområdet og forebyggelse. Sundheds- og forebyggelsesudvalgets primære opgave er administration af sygesikringstilbud i forbindelse med borgernes forbrug af almen lægehjælp, speciallæger, tandlæger og fysioterapi - herunder ikke mindst medicintilskud. Desuden varetager udvalget amtets forebyggelsesopgaver. Nettodriftsudgifter Mio. kr. (2003-priser) Budget 2002 Budget 2003 Sundhedsudgifter 1.854, ,5 Forebyggelse i alt 7,4 7,6 I alt 1.861, ,1 Nøgletal for sundheds- og forebyggelsesudvalget (2003-priser) Budget 2002 Budget 2003 Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger for udvalgte områder Medicin Øvrige sundhedsomåde heraf Almen lægehjælp Speciallægehjælp Tandlægehjælp Fysioterapi Øvrig sygesikring Sundhedsudgifter Forskningscenter for forebyggelse og sundhed 9 8 Forebyggelse 3 5 I alt Udviklingen i udgifter til medicin, Mio. kr R 2000 R 2001 FR 2002 Budget
16 Socialudvalget Socialudvalget varetager drifts- og anlægsopgaver vedrørende amtets forsyning af bo-, behandlings- og aktivitetstilbud for børn og unge samt handicappede voksne. Herudover varetager Socialudvalget tilbud om revalidering, specialrådgivning samt tilskud til organisationers og foreningers frivillige sociale arbejde. Medfinansiering af kommunale tilbud omfatter blandt andet familiepleje, opholdssteder, handicaphjælpere, kommunale plejehjem, som amtet skal medfinansiere, samt kommunale botilbud, som amtet kan medfinansiere. Nettodriftsudgifter Mio. kr. (2003-priser) Budget 2002* Budget 2003 Medfinansiering af kommunale tilbud 156,3 227,7 Bo- og dagtilbud for børn og unge 120,8 182,5 Bo- og dagtilbud for voksne 376,8 380,4 Specialrådgivning 16,6 16,6 Revalidering 13,5 15,2 I alt 684,1 822,4 * På grund af ny udvalgstruktur vises her budgetoverslagsår 2003 fra budgetlægning 2002, og ikke selve budget 2002 Nøgletal for socialudvalget Budget 2002 Budget 2003 Bruttodriftsudgifter, mio. kr. *) Indtægter (inkl. takstindtægter), mio. kr. *) 988 Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Sociale institutioner/tilbud Antal institutioner, bo- og dagtilbud Antal døgnpladser Antal dagpladser Egne pladser Køb af pladser hos andre amter Salg af pladser til andre amter Netto pladser Forventet belægningsprocent Personaletal, fuldtidsbeskæftigede * Der foreligger ingen brutto- og indtægtstal for
17 Psykiatriudvalget Psykiatriudvalget varetager opgaver inden for områderne: behandlingspsykiatri, sociale tilbud for sindslidende, misbrugere, hjemløse og krisecentre, herunder såvel drift som anlæg og vedligeholdelse af bygninger. Opgaveomådet er sammensat af sociale tilbud fra det tidligere social- og sundhedsudvalg og psykiatriske sygehusafdelinger m.v. med henblik på at skabe bedre sammenhæng og helhed i indsatsen for sindslidende. Endvidere indgår medfinansiering af kommunale tilbud under udvalgets opgaver. Nettodriftsudgifter Mio. kr. (2003-priser) Budget 2002 Budget 2003 Medfinansiering af kommunale tilbud 21,1 23,9 Tilbud og institutioner for psykiatri 701,8 672,9 I alt 722,9 696,8 Nøgletal for psykiatriudvalget Budget 2002 Budget 2003 Bruttodriftsudgifter, mio. kr. * 923 Indtægter (inkl. takstindtægter), mio. kr. *) 226 Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Tilbud Antal institutioner, bo- og dagtilbud Antal døgnpladser Antal dagpladser Egne pladser Køb af pladser hos andre amter Salg af pladser til andre amter Netto pladser Forventet belægningsprocent Personaletal, fuldtidsbeskæftigede * Der foreligger ingen brutto- og indtægtstal for
18 Udvalget for undervisning, kultur og internationalt samarbejde Udvalget for undervisning, kultur og internationalt samarbejde varetager opgaver inden for undervisnings- og kulturområdet, herunder gymnasie- og HFområdet, VoksenUndervisningsCentre (VUC), specialundervisning for børn og voksne samt Social- og Sundhedsuddannelserne (SoSu). Udvalget har desuden ansvar for Amtets kulturpolitik, tilskud til teatre, museer, musik mv. og andre kulturelle arrangementer. Nettodriftsudgifter Mio. kr. (2003-priser) Budget 2002 Budget 2003 Kultur 37,4 36,1 Specialundervisning 174,6 170,3 Voksenundervisning 127,2 119,6 Gymnasier og HF 616,6 645,2 Sosu-uddannelser 135,5 126,0 Internationalt samarbejde 1,1 1,1 I alt 1.092, ,3 Nøgletal for udvalget for undervisning, kultur og int. sam. Budget 2002 Budget 2003 Bruttodriftsudgifter, mio. kr Indtægter, mio. kr Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Specialundervisning Specialpædagogisk bistand, elever fra Københavns Amt Voksenundervisningscentre (VUC) 1) AVU 2) (2000/2001) og (2001/2002) HF (2000/2001) og (2001/2002) ) Antal cpr. kursister tilmeldt ordinær aktivitet på VUC i Københavns Amt 2) AVU: Almen voksenuddannelse Anm.: Alle tal er oplyst i antal helårskursister, hvortil der går 925 timer Gymnasier og HF 2001/ /2003 Elever på amtets gymnasier og HF-kurser 3) Salg af pladser til elever fra andre amter Køb af pladser på andre amters skoler Køb af pladser på private/statslige skoler Netto pladser Antal klasser Klassekvotient, gennemsnit 25,1 25,2 Note: Årene er skoleår 2001/2002 og 2002/2003 3) Heri indgår de særlige forstudieklasser til sygeplejeskolen på Gentofte HF Social- og Sundhedsuddannelserne (SoSu) Grundlæggende SoSu, elever 4) Videregående SoSu, elever 5) ) Hertil kommer et varierende antal EGU-elever (erhvervsfaglig grunduddannelse). 5) Tallene viser den politisk godkendte kapacitet. Anm.: Hvor intet andet er oplyst er alle elevtal opgjort pr. 1. september i hhv og 2002 for budgetårene 2002 og
19 Udvalget for teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø varetager opgaver inden for grundvand, natur, miljø, veje og energi. Opgaver på miljøområdet omfatter blandt andet kortlægning af grundvandsressourcen og forurenede grunde, oprydning af forurenede grunde, godkendelse og tilsyn med forurenende virksomheder, naturpleje og -genopretning. Opgaverne på vejområdet omfatter gennemførelse af projekter til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed på amtets veje samt drift og vedligeholdelse af amtets veje. Nettodriftsudgifter Mio. kr. (2003-priser) Budget 2002 Budget 2003 Grundvand 0,8 0,8 Jordforurening 46,2 43,0 Overfladevand, beskyttelse 7,8 7,7 Virksomheder/råstoffer -0,7-0,7 Naturforvaltning 4,5 4,1 Veje 70,6 72,8 Vejtjenesten 2,0-1,9 Energi 1,8 1,8 I alt 133,0 127,6 Nøgletal for udvalget for teknik og miljø Budget 2002 Budget 2003 Bruttodriftsudgifter, mio. kr Indtægter, mio. kr Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Miljøområdet Registrerede forurenede grunde Særligt forurenende virksomheder Drift af igangsatte oprensninger af grundvand og jord Vandløb, km Gennemførte naturvejlederarrangementer, antal Veje Vejlængde, km Bygværker, antal Dræbte og alvorligt tilskadekomne på Amtets veje (2000) 156 (2001) 136 Signalanlæg, antal
20 Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring og planlægning af Amtets økonomi, administration, personaleforhold, generelle politikker, erhvervsfremme, arbejdsmarkedsforhold og turisme. Nettodriftsudgifter 1) Mio. kr. (2003-priser) Budget 2002 Budget 2003 Administration 782,5 787,1 Beskæftigelsesområdet 8,3 8,9 I alt 790,8 796,0 1) Fra 1. januar 2003 er den centrale indkøbsfunktion placeret under økonomiudvalget Nøgletal for økonomiudvalget Budget 2002 Budget 2003 Bruttodriftsudgifter, mio. kr Indtægter, mio. kr Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Administration Antal ansatte, fuldtid Administrativt personale i pct. af det samlede personale i Amtet 4,6 4,4 Beskæftigelsesområdet Arbejds/-beskæftigelsesordninger, fuldtid HUR Tilskud til Hovedstadens Udviklingsråd, mio. kr
21 Personaleoversigt Budget 2003 Sygehusudvalget Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Amtssygehuset i Herlev Centralapoteket 111 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 10 Forskningscenter for forebyggelse og sundhed 10 Socialudvalget Bo- og dagtilbud for børn og unge 761 Bo- og dagtilbud for voksne Revalidering 53 Tolke, pædagogstud., barsel, vikar osv. 400 Psykiatriudvalget Misbrugere, hjemløse og sindslidende 687 Behandlingspsykiatri Udvalget for undervisning, kultur og internationalt samarbejde Kultur 1 Specialundervisning 848 Voksenundervisning 338 Gymnasier & HF 990 SoSu-uddannelser 643 Økonomiudvalget Administrationen, Fællesforvaltningen 761 Centralindkøb 33 Jobtræningsordningen 450 Beskæftigelsesordninger 38 Københavns Amt i alt Anm.: Oversigten viser antal fuldtidsstillinger på de enkelte bevillingsområder. 21
22 Amtsrådets medlemmer Socialdemokraterne (A) Vibeke Storm Rasmussen (Amtsborgmester) Vagn Majland Frank S. Jørgensen Leif Flemming Jensen Preben Andersen Leif Nielsen Joel Bigler Peter Valenius Erling Eiberg Asger Løvskjold Hanne Andersen Tanveer Sharif Det Radikale Venstre (B) Per Kleis Bønnelycke Formand for: Økonomiudvalget Sygehusudvalget Psykiatriudvalget Udvalget for teknik og miljø Det Konservative Folkeparti (C) Lars Abel Nina Berrig Lene Kaspersen Laurids Christensen Thomas Rostrup Udv. for undervisning, kultur og internationalt samarbejde Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialistisk Folkeparti (F) Allan Schneidermann Kirsten Fangel Dansk Folkeparti (O) Aase Steffensen Henrik Thorup (1. Viceamtsborgmester) Socialudvalget Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Bent Larsen (2. Viceamtsborgmester) Udv. for samarbejde mellem Erhverv og Forskning Birgit Tystrup Poul Brix Kurt Bork Christensen John Petersen Dorthe la Cour Ebbe Salling Jens Brunsgaard Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø) Pia Boisen 22
23 Københavns Amt SØLLERØD LYNGBY-TAARBÆK VÆRLØSE GENTOFTE LEDØJE-SMØRUM HERLEV GLADSAXE BALLERUP GLOSTRUP ALBERTSLUND RØDOVRE HØJE-TAASTRUP ISHØJ VALLENS- BÆK BRØNDBY HVIDOVRE TÅRNBY DRAGØR Trykt på svanemærket papir i miljøcertificeret trykkeri. Tryk: Bording A/S
24 Redaktionel note: Kilder: Budget 2003, Amtsrådsforeningen og Danmarks Statistik. For yderligere oplysninger om Københavns Amts økonomi og aktiviteter henvises til Amtets Budget Yderligere eksemplarer af denne publikation kan rekvireres i Centralforvaltningens Økonomiske Afdeling, og kan i øvrigt hentes på Amtets hjemmeside Københavns Amt Centralforvaltningen Økonomisk Afdeling Stationsparken Glostrup tlf
Københavns Amt i tal 2005. københavns amt
Københavns Amt i tal 2005 københavns amt Befolkning og beskæftigelse Befolkning pr. 1. januar 2005 Kommuner i Amtet Befolkning Befolkningstæthed Indbyggere pr. km 2 Indhold Befolkning og beskæftigelse
Læs mereAmtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures
Økonomiske forhold 134 Amtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures 2004 Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed
Læs mereAmtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures
Økonomiske forhold 134 Amtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures 2003 Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed
Læs mereAmt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003
Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereNØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005
NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26
Læs mereInstitutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård
Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6
Læs mereVELKOMMEN. Kandidatkursus 2013
VELKOMMEN Kandidatkursus 2013 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 28.895 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2000 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen Det politiske
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereFebruar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn
Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige
Læs merePlads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet
Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2009
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2019
BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%
Læs mere1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november
November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode
Læs mereKommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden
Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereUdbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden
Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total
Læs mereInstitutionsprofil for Amtstandplejen
Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Amtstandplejen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2018
BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED
Læs mereInstitutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen
Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6
Læs mereOpsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering
Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereStrukturkommissionen. Totalrapport. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version
Strukturkommissionen Totalrapport 1 Er du Kvinde 639 72% Mand 245 28% Total 884 100% Base 884 2 Hvilken faglig organisation er du medlem af? Dansk Socialrådgiverforening 73 8% Dansk Sygeplejeråd 205 23%
Læs mereBudget og nøgletal 2014
Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereOktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn
Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten
Læs mereVELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017
VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen
Læs mereAugust 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn
August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereSeptember 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn
September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2017
BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED
Læs mereGrundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.
typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereStyring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011
Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 En offensiv strategi for det nære sundhedsvæsen Få specialiserede sygehuse og hurtig udskrivning Demografi og kronikere
Læs mereKOMMUNAL MEDFINANSIERING
KOMMUNAL MEDFINANSIERING KKR Hovedstaden den 10. september 2018, Morten Mandøe, KL Adgang til data afgørende Deling af data på tværs af den offentlige sektor har stor betydning for indsatsen med at styrke
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2016
BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED
Læs mereBilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens
Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000
Læs mereGrundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)
Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske
Læs mereErhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner
Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2013
BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet
Læs mereHandicapkørselsstatistik i 2006
Tabel 1 Indtægter og udgifter (opgjort i 1.000 kr.) Brutto- Offentligt Entreprenørudgifter fordelt på 3) Brugerbetaling fordelt på udgifter 1) tilskud 2) Taxa-bevilling Bus Andre vogne I alt Abonnementskort
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereDe kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.
De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2015
BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereNulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark
Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20
Læs mereInstitutionsprofil for Blå Kors Pensionat
Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blå Kors Beskyttet Pensionat...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7
Læs merePLO faktaark 2017 Region Hovedstaden
PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter
Læs mereResultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.
AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse
Læs mereÅrsberetning. og regnskab 2002
Årsberetning og regnskab 2002 KØBENHAVNS AMT Indhold Forord............................................... 3 Amtsrådet.......................................... 4 Amtet generelt.....................................
Læs mereBefolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015
August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde
Læs mereLønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn
Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereInstitutionsprofil for Center for Døve
Institutionsprofil for Center for Døve September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Døve...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...9 4. Venteliste...10
Læs mereSygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).
Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereUdviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse
Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per
Læs mereTil: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi
Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk
Læs mere0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2
Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.
Læs mereKontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997
Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs merePendling i Østdanske kommuner
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk
Læs merePendling flytter skattekroner rundt i Danmark
15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.
Læs mereLedelsesoverblik. Sundhedsaftaler
REGION HOVEDSTADEN CENTER FOR SUNDHED ENHED FOR TVÆRSEKTORIELT UDVIKLING Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: Færdigbehandlede dage Periode januar til juni 2018 Særudgave af data omkring
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereKolding Kommune Oversigtsbind 2015
Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over
Læs mereDanskernes afstand til nærmeste skadestue
Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler
Læs mereRegion Hovedstaden Center for Sundhed Region Hovedstadens sundhedsvæsen
Region Hovedstadens sundhedsvæsen Vicedirektør i Else Hjortsø 1 Regionsråd og det politiske formandskab Regionsrådet 2018-2022: Det øverste politiske beslutningsled bestående af 41 folkevalgte politikere
Læs mereCathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer
Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,
Læs mereNøgletal for region Syddanmark
Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden
Læs mereKKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereOFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereInstitutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden
Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Beskyttet beskæftigelse samt afklaring & vejledning November 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 2 1. Beskrivelse af Erhvervscenter Espelunden...
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereGeografisk indkomstulighed
Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor
Læs mereTemamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse
Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg
Læs merePSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT
PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT Udgiver: Københavns Amt, Psykiatrisekretariatet Stationsparken 27, 2600 Glostrup Tlf.: 4322 2222 Fax: 4322 2479 Hjemmeside: www.kbhamt.dk Udgivet april 2001 2. oplag: maj 2.001
Læs mereSE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE
SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE di.dk/kommunefakta Fakta om konkurrenceudsættelse ALBERTSLUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender
Læs mereInstitutionsprofil for Sofieskolen
Institutionsprofil for Sofieskolen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Sofieskolen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.
Læs mereInstitutionsprofil for Parkvænget
Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6
Læs mereAlbertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune
Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S
Læs mereTabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002
Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax
Læs mereTal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet
Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på
Læs mereBefolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012
21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn
Læs mereStatistiske informationer
Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs merePLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år
PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år Hovedbudskaber Antallet af praktiserende læger er faldet med næsten 300 læger siden 2007 Èn ud af fire læger er
Læs mereResultater af Megafonundersøgelse Gennemført for Stop Forskelsbehandlingen Nu den 12. februar til 8. april 2019
Resultater af Megafonundersøgelse Gennemført for Stop Forskelsbehandlingen Nu den 12. februar til 8. april 2019 01. Formålet med det kommunale udligningssystem er at udjævne forskellene mellem de enkelte
Læs mereForskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling
Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2004 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax
Læs mereBilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6
Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING
Læs mereGrundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)
Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:
Læs mereNotat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning
Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm
Læs mereNøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune
Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune
Læs mere