Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Relaterede dokumenter
Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bevillingsoversigt

handicapområdet til arbejdsmarkedsområdet. Administration (Beskæftigelse og sundhed) Børn og unge med særlige behov

BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Generelle bemærkninger, budget

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Budgetopfølgning ultimo april 2016

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Notat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016.

Præsentation Økonomi

BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

2017 og efterfølgende

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Budgetopfølgning 2/2012

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

Afvigelse ift. korrigeret budget

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Budgetneutrale omplaceringer

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Halvårsregnskab 2012

BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Økonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Økonomiudvalg og Byråd

Udvalget for Klima og Miljø

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Virksomhed Årets resultat 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Dispensations ansøgninger:

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Økonomiudvalg og Byråd

Budgetopfølgning ultimo april 2015

Transkript:

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale. 2016-2019 er i 2016-p/l (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget) Nr. Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) 1 2 3 4 / dviklingsstrategi, kommuneplan Kultur og fritid; Torvedage i de fire byer dviklingsstrategi, kommuneplan Dagtilbud for 0-6 årige ovf. 500 dviklingsstrategi, kommuneplan Kultur og fritid; Legepladser i de fire byer dviklingsstrategi, kommuneplan Demokrati ovf. 875 5 dviklingsstrategi, kommuneplan 1-200 dvalget der udfører opfølgning på Torvedage i de 4 byer er, jf. beslutning i koncernledelsen 16/12-14, 200 Økonomiudvalget. Der er derfor oprettet et politikområde herunder, der hedder Torvedage, som beløbet flyttes til. nder forudsætning af, at byrådet godkender overførsel af budgetbeløbet. -500 dvalget der udfører opfølgning på sanser og motorisk udvikling målrettet børn er, jf. beslutning i koncernledelsen 16/12-14, ndervisnings- og børneudvalget. Beløbet flyttes derfor til Dagtilbud for 0-6 årige ovf. nder forudsætning af, at byrådet godkender overførsel af budgetbeløbet. -250 dvalget der udfører opfølgning på Kortlægning råskitser, legepladser i de fire byer er, jf. beslutning i koncernledelsen 250 16/12-14, Miljø- og planudvalget. Der er derfor oprettet et politikområde herunder, der hedder Legepladser i de fire byer, som beløbet flyttes til. nder forudsætning af, at byrådet godkender overførsel af budgetbeløbet. -875 dvalget der udfører opfølgning på Børnetopmøde er, jf. beslutning i koncernledelsen 16/12-14, Økonomiudvalget. Beløbet flyttes derfor til politikområde Demokrati. nder forudsætning af, at byrådet godkender overførsel af budgetbeløbet. -175 dvalget der udfører opfølgning på Fortællingernes dag er, jf. beslutning i koncernledelsen 16/12-14, Kultur- og sundhedsudvalget. Beløbet flyttes derfor til politikområde Kultur og fritid. nder forudsætning af, at byrådet godkender

Nr. / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Kultur og fritid ovf. 175 overførsel af budgetbeløbet. 6 7 8 9 10 Ældre (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Plejedistrikt Galten (kontrakt) Plejedistrikt Ry (kontrakt) Plejedistrikt Hørning (kontrakt) Plejedistrikt Skb. Nord (kontrakt) Plejedistrikt Bøgeskov (kontrakt) Aktivitet og Træning (kontrakt) Ældre (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) -4.528-3.495-3.540-3.540-1.310 3.006 129 56 529 2.118-509 Socialpsykiatrien (kontrakt) 509 Ældre (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Sundhedsme (Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed) Sundhed (tandpleje, Fagsekretariatet Børn og nge) Børn og unge med særlige behov (Fagsekretariatet Børn og nge) Sundhed (Sundhedsplejen, Fagsekretariatet Børn og nge) Børn og unge med særlige behov (Fagsekretariatet Børn og nge) 11 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) -101 101-1.370 3.006 129 56 529 1.145 2-1.370 3.006 129 56 529 1.190-1.370 3.006 129 56 529 1.190-163 -163-163 -163 163 163 163 163-452 452 Flytningen vedrører en revideret udmøntning af budget 2016 i forhold til den udmøntning, der blev foretaget medio oktober 2015. Beløbet vedrører udmøntning af budget til gadesygeplejerske i 2016 (midler fra Sundhedsplanen). Beløbet vedrører udmøntning af budget til tidlig opsporing af KOL i 2016 (midler fra Sundhedsplanen). Beløbet vedrører tilretning af budget til tandpleje (løn- og huslejebudget). Beløbet vedrører en flytning af underskud fra 2014 vedr. Sundhedsplejen, som hidtil har været placeret under en fælles pulje i fagsekretariatet, tilbage til Sundhedsplejen. -8.692-8.692-8.692-8.692 Beløbet vedrører udmøntning af fast budget til Bostederne vedr. den del af tilbuddet, der ligger uden for rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Heri indgår et sparekrav

Nr. 12 13 14 15 16 17 / Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bostederne (kontrakt) 8.692 8.692 8.692 8.692 på i alt 475.000 kr. (jf. budgetforliget for 2016). Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) Administration (Økonomi/Innovation -590-590 -590-590 590 590 590 590 Socialpsykiatrien (kontrakt) -525-525 -525-525 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) 525 525 525 525 Sundhed (sundhed m. overførsel) -1000-1000 -1000-1000 Sundhed (sundhed u. overførsel) 1000 1000 1000 1000 Ældre (Fagsekretariatet Ældre og -1.000-1.000-1.000-1.000 Handicap) Administration (Ældre og Handicap) 1.000 1.000 1.000 1.000 Personale (Tjenestemandspension) -400-282 -282-282 Administration (Beskæftigelse og 80 48 48 48 Sundhed) Administration (Byrådssekretariatet) 72 48 48 48 Administration (HR/Personale og 120 90 90 90 Løn) Tandplejen 128 96 96 96 og IT eget område) -66-66 -66-66 66 66 66 66 3 Beløbet vedrører flytning af overhead-andelen vedr. udmøntningen af fast budget til Bostederne, jf. ovenstående pkt. 11. Flytningen vedrører udmøntning af sparekrav vedr. de dele af Socialpsykiatriens tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde (bofællesskaber), jf. budgetforliget for 2016. Flytningen vedrører midler til sygebesøg og samtaleterapi i medfør af den nye praksisplan. Flytningen vedrører finansiering af 2 teamlederstillinger på myndighedsområdet. Når en tjenestemand fratræder og bliver erstattet af en overenskomstansat, flyttes budgettet vedr. pensionspræmien fra tjenestemandsbudgettet til lønbudgettet, hvor medarbejderen har været ansat. Beløbet i 2016 vedrører både 2015 og 2016. Hele budgettet til mobiltelefoner ligger på eget område, men da IT-personalet er aflønnet på fællesområdet, flyttes en del af budgettet til denne bevilling. og IT fællesområde) 18 Administration (Direktionen) -785 Flytning af lønbudget vedrørende ny kontraktholder på Fælleden. 2017 er der finansiering til lønudgiften. Kommunale ejendomme (Fælleden) 785 19 Administration (Direktionen) -75 Beløbet vedrører finansiering af container til Sølund

Nr. 20 21 22 23 24 25 26 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Administration (Forsikring og Risikostyring) 75 Festivallen -700-700 -700-700 Personale 700 700 700 700-549 -549-549 -549 Kommunale ejendomme (Fælleden) 549 549 549 549 Administration (Teknik og Miljø) -125 Kommunale ejendomme (Teknik og Miljø) 125-7.554-7.529-7.503-7.503 Kommunale ejendomme (Fælleden) 7.554 7.529 7.503 7.503 Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) Administration (Direktionen) -25 Administration (Teknik og miljø) 25-500 -500-500 -500 500 500 500 500 Kultur og fritid 246 246 246 246 Idrætsområdet Skanderborg -637-637 -637-637 Kommune Borgerens Hus 112 112 112 112 Kultur og fritid (Ry Hallen) 136 136 136 136 Kultur og fritid (Hørning Hallen) 143 143 143 143 Arbejdsmiljøbudgettet flyttes fra Forsikring og Risikostyring til politikområdet Personale. Budgettet til kontorhold og inventar flyttes fra bevillingen Økonomi, Innovation og IT til Fælleden. Betaling for KMD s scanningsrapport vedrørende data i BBR. Budgettet til drift af rådhusene flyttes til bevillingen Fælleden Der flyttes 500.000 kr. fra driftskonti under Kultur, Borgere og Planlægning til konto 6. Budgettet dækker indkøb af bl.a. særlige tekniske og planlægningsmæssige undersøgelser. I 2015 er ca. kr. 500.000 af disse anvendt til ydelser, som med fordel kunne have været udført helt eller delvist internt, hvorved der kan opnås en effektivisering. Finansiering af løn. dmøntning af ressourcetildelingsmodellen for hallerne vedr. 2016 og. 4

Nr. 27 28 29 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Administration (IT) 450 450 450 450 Administration (Beskæftigelse og -123-123 -123-123 Sundhed) Administration (Børn og unge) -57-57 -57-57 Administration (Teknik og miljø) -60-60 -60-60 Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) -48-48 -48-48 Administration (HR/Personale og Løn) -29-29 -29-29 Administration (Ældre og Handicap) -59-59 -59-59 Administration (Økonomi/Innovation -49-49 -49-49 Administration (Byråds- og Direktionssekretariatet) -21-21 -21-21 Administration (Direktionen) -4-4 -4-4 Administration (Byråds- og Direktionssekretariatet) -144-144 -144-144 Administration (Økonomi/Innovation 144 144 144 144 Administration (Økonomi/Innovation -170-170 -170-170 Administration (Børn og unge) 10 10 10 10 Administration (Direktionen) 10 10 10 10 Administration (Byråds- og Direktionssekretariatet) 10 10 10 10 Administration (Beskæftigelse og Sundhed) 18 18 18 18 Administration (HR/Personale og Løn) 9 9 9 9 Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) 12 12 12 12 Det er besluttet, at alle administrative medarbejdere over skal have en personlig bærbar pc. Det betyder en årlig merudgift til IT på ca. 450.000 kr., som finansieres forholdsmæssigt af de enkelte fagsekretariater og stabe. Flytning af budgetbeløb til betaling af First Agenda til afholdelse under SBSYS Flytning af budget til Internetopkobling. Tidligere betalt centralt, over sker betaling under personaleudgifter. 5

Nr. 30 Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) / Administration (Teknik og miljø) 23 23 23 23 Administration (Økonomi og Innovation 78 78 78 78 Administration (Økonomi og -2.000-3.563-4.691-4.542 Budget til demografi ældre Innovation Ældre 2.000 3.563 4.691 4.542 Effektiviseringer fra budgetaftale 2016 i gangsat af Byrådet. Modpost er omprioriteringspuljen. Nr. Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) 31 / 2016 2017 2018 2019 og Vej og trafik -801-1.583-2.345-3.087 Effektiviseringer i Entreprenørafdelingen. Godkendt i Byrådet 27/1 2016. 32 til Administration: Omprioriteringspuljen 801 1.583 2.345 3.087 Dagtilbud 0-6 årige ovf. -50-450 -450-450 til Administration: 50 450 450 450 Omprioriteringspuljen Sammenlægning af dagtilbuddene Skanderborg Midt og Skanderborg Vest. Godkendt i Byrådet 24/2 2016. sagn til bevillinger Nr. Bevilling / 33 Administration (Beskæftigelse og sundhed) /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 6 og I -1.200-1.234 Beskæftigelse og Sundhed har fået tilsagn på 2.434.000 kr. fra puljen JobFirst. Puljebeløbet skal dække

34 Administration (Beskæftigelse og sundhed) Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold (bevilling med overførsel) Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold (bevilling med overførsel) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1.200 1.234 virksomhedsrettede aktiviteter, som skal hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end ét års ledighed samt ressourceforløbsmodtagere med at komme ind på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. I -1.300 Beskæftigelse og Sundhed har fået tilsagn på 1.350.000 kr. fra puljen til dvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer på A-dagpengeområdet. Puljebeløbet skal dække aktiviteter, som skal hjælpe 1.300 forsikrede ledige til at opnå ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Flytninger på anlæg, flytning af rådighedsbeløb i 2016, samt korrektion af anlægsbevillinger. Nr. Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) 35 36 37 / til til til Vejanlæg Digterstien- Remmerhusvej Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden Vejanlæg Digterstien- Remmerhusvej Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling -300 300-205 205-309 309 2016 2017 2018 2019 og Der er mindreforbrug på Digterstien-Remmerhusvej på 505.000 kr., og sagen er afsluttet. Det foreslås at 300.000 kr. heraf flyttes bevillingsmæssigt til Fælleden til medfinansiering af vejanlægget. Der er i forvejen disponeret 1,2 mio. kr. til vejanlægget under Fælledbevillingen. Der er mindreforbrug på Digterstien-Remmerhusvej på 505.000 kr. og sagen er afsluttet. Det foreslås at 205.000 kr. heraf flyttes bevillingsmæssigt til Anebejerg Skolesti. Skolestien har et merforbrug, grundet efterårets nedbør, og udbedring af de heraf følgende skader. Det foreslås at lægge bevillingerne til disse to anlæg sammen, således at bevillingen til Agerhønebakken tillægges Anebjerg Skolesti. Projekterne, som ellers er bevilget særskilt, kører som ét samlet projekt. 7

38 Sikker skolevej Skb. Station t. 0 Det foreslås at flytte 372.000 kr. af garantisummen fra Sikker Kirkevej Skolevej til Dr. Sophies Allé. Der har været merudgifter på Dr. Sophies Allé pga. ekstrafundering grundet dårlige jordbundsforhold. til Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0 Flytning mellem finansielle konti Nr. Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) / 2016 2017 2018 2019 og 39 Finansområdet - renter -1.120-1.260-1.250-1.230 En række af lånene på kommunens ældreboliglån er blevet rentetilpasset. Ydelsen holdes konstant på lånene, men renteudgifterne falder, mens afdragene stiger tilsvarende til Finansområdet - afdrag 1.120 1.260 1.250 1.230 8