Resultatopgørelser

Relaterede dokumenter
Børne- og Skoleudvalget

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser

Budget Generelle bemærkninger til kommunalbestyrelsens budgetbehandling

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Bornholms Regionskommune Budget

Budget Generelle bemærkninger Og oversigter

Resultatopgørelser

Prioriteringsforslag

Resultatopgørelser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg ALLE UDVALG Børne- og Skoleudvalget

Bornholms Regionskommune Budget

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser

Overordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper.

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Ældreråd ser med tilfredshed, at der er tilført flere ressourcer til ældreområdet i 2018 og overslagsårene.

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale

Enhedslistens budgetforslag for 2016.

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Halvårsregnskab Greve Kommune

Dansk Folkeparti på Bornholms budgetforslag budget Udvikling kræver arbejdsro og stabilitet

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Overordnet mål for aftale

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Beskæftigelsesudvalget

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)


C. RENTER ( )

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2015-priser

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Borgmesterens forslag til Budget 2015

Ændringer til budget Serviceændringer

Forslag til budget

Indstilling til 2. behandling af budget

Struer Kommune - budget

Erhvervsservice og iværksætteri

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Sparekatalog til budget høring

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget budgetbehandling 7. oktober 2019

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Prioriteringsforslag Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser

BUDGET Budgetforlig Nye og ændrede forslag

Budget. Plan- og Byggeudvalget Plan og byggesager

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

24. september Budgetoverslag Budgetforslag

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budgetopfølgning 2/2012

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Heraf refusion

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetforlig

Frederikshavn Kommune - Budget Budgetforlig indgået mellem

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

ØU budgetoplæg

Vedtaget budget

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Transkript:

Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.665,6-1.684,8-1.701,3-1.741,9-1.788,9-1.833,6-1.893,3 Tilskud og udligning -973,9-1.032,2-1.042,9-1.066,2-1.065,3-1.071,6-1.071,3 Indtægter i alt -2.639,5-2.717,0-2.744,3-2.808,1-2.854,1-2.905,3-2.964,7 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 533,9 537,8 543,3 571,0 582,3 590,7 599,2 Fritids- og Kulturudvalget 51,4 51,9 55,6 56,4 57,3 58,8 60,3 Social- og Sundhedsudvalget 1.150,9 1.186,7 1.223,0 1.254,4 1.280,0 1.318,5 1.362,7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 431,2 462,7 493,3 491,0 496,6 501,9 513,2 Teknik- og Miljøudvalget 190,8 180,8 198,9 207,0 208,2 212,1 216,5 Økonomi- og Planudvalget 154,0 165,2 174,1 169,6 178,8 183,1 189,3 Pt. ikke udvalgsfordelt 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.512,1 2.585,2 2.688,3 2.749,4 2.803,2 2.865,1 2.941,1 Renter m.v. -5,8-2,3-1,3-2,8-2,7-2,5-2,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -133,2-134,1-57,2-61,5-53,6-42,6-26,2 Anlægsvirksomhed 69,0 39,6 67,1 99,3 143,2 98,7 52,5 - heraf pleje-/ældreboliger -0,7 0,0 0,0 3,9 31,7 31,7 23,3 Resultat af det skattefinansierede område -64,1-94,5 9,9 37,8 89,5 56,0 26,3 Det brugerfinansierede område Drift -8,8-11,3-6,3-6,2-6,4-6,7-6,9 Anlæg 4,3 3,0 0,0 3,1 3,3 3,1 3,0 Resultat af det brugerfinansierede område -4,5-8,4-6,3-3,1-3,1-3,6-3,9 Samlet resultat -68,7-102,9 3,5 34,7 86,4 52,5 22,4 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri 0,0-1,5 0,0-3,4-27,9-27,9-22,3 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -63,4-25,8-23,8-38,2-36,2-28,1-10,0 Afdrag på lån 47,4 28,8 32,2 33,9 35,9 37,3 38,4 Øvrige balanceforskydninger -13,4 3,4-3,8-1,6-0,6-0,3 0,0 Planlagt finansieret af kassebeholdningen -8,0-27,2-12,7 0,0 0,0 Øvrige poster i alt -29,3 4,9-3,4-36,6-41,5-19,0 6,1 Balance ( - = overskud / + = underskud) -98,0-98,0 0,2-1,9 44,9 33,5 28,5 Dato: 04-09-2017 14:50

Børne- og Skoleudvalget BSU N D Nedskalering af De Utrolige År BSU N D Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever BSU O D Social normering, dagtilbud BSU O D Øget kvalitet i dagtilbud, model 1 BSU O D Tilskud til pasning af egne børn BSU N D Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018 BSU N D Hospitalsundervisning, nedjustering BSU O D Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie BSU O D Niveautilpasning på Børn- og Unge området BSU N D Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018 BSU O D Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model 2 BSU O D IT i folkeskolen model BSU BSU A A Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) BSU A D Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) -400-400 -400-400 -689-439 -439-439 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.000 3.000 3.000 300 300 300 300-516 0 0 0-195 -195-195 -195 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 12.900 11.000 8.000-415 0 0 0 2.100 2.100 2.100 2.100 342 342 342 342 9.000 9.000 0 0 590 1.425 1.925 1.925 Fritids- og Kulturudvalget FKU N D Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau FKU N D Lokaletilskud - justering i forhold til niveau FKU N D Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb FKU O D Fortsættelse af Young Care tidlig indsats FKU O D Øget driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum FKU N D Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek FKU A A Udskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum -50-50 -50-50 -200-200 -200-200 -80-80 -80-80 260 260 260 260 300 300 300 300-280 -280-280 -280-10.000 10.000 0 0 Dato: 04-09-2017 14:50 Side 2 af 5

Social- og Sundhedsudvalget SU N D Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen SU N D Plejecentre - Reduceret dokumentationstid SU O D Niveautilpasning Ældreområdet SU N D Vikar udgifter, struktur ændring SU O D Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018 SU O D Kvindekrisecenter Bornholm - flere ressourcer SU O D Weekend-åbent på Midtpunktet SU N D Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) SU N D Hjælpemider Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse SU N D Misbrug - Etablering af dagbehandling SU N D Tandplejen Reducering af medarbejdertimer SU N D Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet SU N D Midler til implementering af Sundhedsaftalen SU O D Opprioritering af genoptræningsområdet SU O D Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem ØPU O D Sekretariatetsbetjening af Udsatteråd på Bornholm SU A A Etablering af sti ved Nørremøllecentret -240-240 -240-240 -504-504 -504-504 11.290 9.490 8.490 7.490-2.000-4.500-5.000-5.000 0 1.006 1.006 1.006 130 130 130 130 250 250 250 250-537 -537-537 -537-400 -400-400 -400-178 -178-178 -178-187 -187-187 -187 500 500 500 500 6.021 0 0 0 25 25 25 25 100 0 0 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU N D Personalereduktion - Job og Virksomhed EBU N D Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) EBU N D Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg) -850-850 -850-850 -220-220 -220-220 -600-600 -600-600 Dato: 04-09-2017 14:50 Side 3 af 5

EBU N D Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg) EBU O D Praktikpladser SU O D Flere voksenlærlinge EBU O D Pulje til øge tilflytning (prøveboliger, markedsføring etc.) EBU N D Nednormering af ekstra ressourcer til integration sagsbehandling EBU N D Tilflytterguide, nyt beløb til medfin. 400.000 kr. -600-600 -600-600 500 500 0 0 500 500 500 500 1.000 1.000 0 0-250 -250-250 -250-200 -200 0 0 Teknik- og Miljøudvalget TMU O D Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe TMU O D Personaleressourcer til erhvervssager - Byggesagsbehandler TMU O D Miljøpulje, projekter for biodiversitet TMU N D Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift TMU N D Opsigelse af vagtaftaler TMU O D Devika, opnormering drift TMU A A Udeområder ved Hans Rømer Skolen TMU A A Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensning TMU A A Gadebelysning, LED teknologi TMU A A Øget trafiksikkerhed ved skoler TMU A A Aakirkeby Bymidte TMU A A Pulje til renovering af de bornholmske havne uden for Rønne (kommunale havne) TMU A A Tilskud til sikring af broen på Arnager Havn TMU A A Samling af udførerdelen Børn og Familie (projektering, analyse) TMU O D Asfalt på cykelstier 75 0 0 0 550 550 0 0 600 600 600 600-207 -207-207 -207 504 0 0 0 1.700 0 0 0 864 0 0 0 15.000 15.000 15.000 0 1.595 0 0 0 400 0 0 0 1.500 1.500 0 0 650 0 0 0 500 0 0 0 400 0 0 0 Dato: 04-09-2017 14:50 Side 4 af 5

TMU A A Pædagogisk læringsmiljøer uden for Rønne - forskydning TMU A A Leve-bo miljøer - forskydning TMU A A Renoveringspulje administrative bygninger TMU O D Nexø igangsættelse af proces til helhedsplan TMU O D Sænkning af byggesagstakster -5.000-6.000 11.000 0-1.300 0 1.300 0-800 0 800 0 75 0 0 0 150 150 150 150 Økonomi- og Planudvalget ØPU N D Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale ØPU N D Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser ØPU N D Fiberkontrakt ny flerårig aftale ØPU N D Optimering af serviceaftaler ØPU N D Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet ØPU N D Justering til faktisk niveau, borgerpanel ØPU N D Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn ØPU N D Besparelse på det politiske niveau ØPU N D Tilbagerulning af yderligere midler til integration (Vanskeligt stillede kommuner) ØPU O D Pulje til medarbejdertrivsel (HovedMED) ØPU O D Kommunikationskonsulent -233-233 -233-233 -200-200 -200-200 -336-336 -336-336 -473-473 -473-473 -33-33 -33-33 -59-59 -59-59 -158-158 -158-158 -100-100 -100-100 -250 0 0 0 350 350 350 350 400 400 400 400 Finansiering ØPU E Lånefinansiering - Gadebelysning, LED teknologi ØPU L Lånefinansiering - Havnepulje ØPU L Yderligere optagelse af lån i henhold til dispensation ØPU L Lån til madskoler i henhold til dispensation -15.000-15.000-15.000 0-1.500-1.500 0 0-2.000 0 0 0-6.651-6.651 0 0 TOTAL 20.230 30.918 32.919 15.819 Dato: 04-09-2017 14:50 Side 5 af 5