Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Relaterede dokumenter
Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -300

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

Udvalget for Ældre og Sundhed

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

ocial- og Sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Social Service/Serviceudgifter 0

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

ocial- og Sundhedsudvalget

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Åbent Referat. til. Byrådet

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Oprindeligt budget 1000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Budget Budget Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Social- og Sundhedsudvalget

Velfærdsudvalget: Ældreområdet

Budgetsammendrag

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

Mål og Midler Ældreområdet

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Ledelsesinformation August 2015

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Nettodriftsudgifter i alt

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budgetopfølgning 30. september 2008

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Velfærdsudvalget: Ældreområdet

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

Udvalget for Voksne og Sundhed

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Økonomi på ældreområdet

Økonomivurdering ultimo december måned 2016

Driftsopfølgning pr

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Transkript:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Overførselsudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Overførselsudgifter 0 10 Social Service / Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 30 Ældreområdet / Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 30.1 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter genoptræning, specialiseret ambulant genoptræning samt relateret befordring efter Sundhedsloven såvel som Serviceloven. Området er fra 2018 samlet under Velfærdsudvalget, hvor træning under Sundhedsloven tidligere indgik under Sundhedsudvalgets budget. Budgettet udgør 15,8 mio. kr. Forbrugsprocenten på 23% er svagt højere end for samme periode sidste år (21%). 30.2 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Hospice Området udviser en lav forbrugsprocent i første kvartal (10%), men udgifter på området falder generelt på ad hoc basis, og forbrugsprocenten er derfor en usikker indikator. Budgettet for 2018 er 0,5 mio. kr. og forbruget i 2017 var på 0,5 mio. kr. 1

Færdigbehandlede patienter Området er i 2016 delt organisatorisk mellem Sundhed og Ældre og Social Service således, at færdigbehandlede patienter hører under Sundhed og borgere på hospice hører under Ældre og Social Service. Den lave Forbrugsprocent skyldes en ny ordning, hvor der betales bøde til staten for de færdigbehandlede somatiske budgetter. Bøden tilbagebetales dog til kommunerne efter befolkningstal. Da Frederikssund Kommune i høj grad hjemtager færdigbehandlede patienter til rehabiliteringsafdelingen, har kommunen i perioder modtaget større tilbagebetaling end bødens størrelse. I første kvartal har Frederikssund således haft en netto indtjening på 35 t.kr. Budgettet ventes overholdt. 30.3 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg leverandør samt rehabiliteringsforløb Visitationen Forbrugsprocenten er lav, idet der kun er afregnet for to måneder til døgnplejen, og der endnu ikke er opkrævet mellemkommunale betalinger vedr. plejeboliger. Der skal tages forbehold i det forventede mindreforbrug, da det vurderes, at den største usikkerhed i forhold til ældreområdets regnskab for 2018 knytter sig til de mellemkommunale afregninger vedrørende plejeboliger. Der er tale om relativt få borgere på såvel indtægts- som udgiftssiden. Beskedne ændringer i antallet af borgere kan få stor indflydelse på både indtægter og udgifter. Budgettet forventes, efter nuværende vurdering, overholdt. 2

Døgnplejen Døgnplejen viser en høj forbrugsprocent, idet der kun er bogført intern afregning fra Visitationen for to måneder. I 2018 er der desuden konstateret vakancer og en stigning i udgifterne til sygeplejeydelser på området, men trods dette forventes der balance i budgettet for døgnplejen i 2018. For at sikre dette er der stram styring, så kapaciteten løbende tilpasses udviklingen i visiterede ydelser. 30.4 05.30.27 Pleje og omsorg m. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Fællesudgifter Forbrugsprocenten er lav i 1. kvartal 2018 og skyldes primært endnu ikke udmøntede midler til beklædning, kvalitetsløft i plejen samt midler under lov og cirkulæreprogrammet. Elever Forbrugsprocent på 27%, som primært skyldes refusioner og løntilskud, som typisk er tidsmæssigt forskudt. Forbrugsprocenten var på samme tidspunkt sidste år 29%. Budgettet ventes overholdt. Fællesudgifter Plejeboliger Forbrugsprocenten er høj (86%), som primært skyldes en bogføring på 0,8 mio. kr. på klippekortsordningen for 1. kvartal, hvorimod indtægten (forventet til 3,0 mio. kr. i 2018) ikke er bogført endnu. Der forventes derved balance i budgettet i 2018. Plejeboliger Forbrugsprocenten er 23%. Plejeboligområdet kan imidlertid blive udfordret af rekrutteringsvanskeligheder, vakancer og dertil relateret vikarforbrug. For nuværende forventes der balance i budgettet for plejecentrene. 3

Rehabiliteringsafdelingen Budgetområdet omfatter kommunens rehabiliteringsaktiviteter på rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Sygehus, hvor også færdigbehandlede patienter hjemtages til. Forbrugsprocenten udgør 20%, hvilket er på niveau med sidste år. 30.5 05.30.28 Hjemmesygepleje Forbrugsprocenten på området er samlet på 21%. Der er opmærksomhed på de delegerede ydelser til private leverandører samt forbruget til sygeplejeartikler. Området laver månedlige opfølgninger for at sikre, at kapaciteten løbende tilpasses udviklingen i visiterede ydelser. 30.6 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. Forbrugsprocenten er lav i forhold til samme periode i 2017, hvor den var 32%. Derved ligger forbruget på et tilfredsstillende niveau. 30.7 05.30.31/05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre og personer med handicap. Området er fra 2018 blevet delt i funktioner: 05.30.31 (ældre) og 05.38.41 4

(handicappede). Politiktilknytning samt daglig administration er uændret. Samlet har de to funktioner en forbrugsprocent på 24%. Derved forventes budgettet overholdt ud fra nuværende estimeringer. Der skal dog tages forbehold for den brede vifte af ydelser, der er kendetegnet for hjælpemiddelområdet, og som giver en stor usikkerhed i forhold til at estimere forbrugsudviklingen. 30.8 05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. Funktionen er en relateret til og skal ses i sammenhæng med Visitationens budget under 05.30.26. Funktionen omfatter døgnplejeydelser til personer under 67 år. 30.9 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasning af døende i eget hjem og 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Forbrugsprocenten er 26% for de to funktioner. Mindreforbruget på 05.30.36 skyldes især, at der i perioden har været færre visitationer end forventet. Merforbruget på 05.38.39 skyldes primært merudgifter til støtte til køb af biler mv. 5