Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Relaterede dokumenter
Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Anlægsplan

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Fremrykning MAG Håndtering af FB klubhus U Fremrykning 2018

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling

Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B)

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Direktionensforslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til Økonomiudvalget. Dato: 24.

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2. behandling af budget

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Budgetopfølgning 2/2012

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016

Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan

U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B)

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Direktionens forslag til anlægsplan

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B)

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Anlægsforslag. Budget

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2004 Nettoudgifter *

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Udvalget for Klima og Miljø

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Udvalget for Klima og Miljø

nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter -8.

PARKERING I HAVNEOMRÅDET. Parkeringsmøde 2. november 2017

Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 1 af 32

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

Transkript:

Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet, men aktiviteterne vil komme i 2019 og 2020. Derfor forventes udgifterne at blive realiseret i 2019 og frem. AMA1705 Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16 U 184-184 0 Der forventet på nuværende tidspunkt ikke flere udgifter. AMA1711 Ingeborggården - Teknisk grundsalg I -18.483 18.483 18.483 De terede udgifter forventes mindre i 2018 end oprindeligt estimeret pga. forsinkelse af processen. Digitaliseringsplan 2013 ADIGI130104 Børneintranet U 399-149 0 Det forventes, at der overføres 149 t.kr. fra 2018 til 2019, så Børneintra-projektet har midler såfremt der kommer udgifter i forbindelse med GDPR (forespørgsler fra borgere om indsigter, sletning mv.) Digitaliseringsplan 2014 ADIGI140102 Brud med kommunale monopolsystemer U 1.659-1.159 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet, men aktiviteterne vil komme i 2019 og 2020 for at realisere monopolbruddet fuldt ud. Det vil på nuværende tidspunkt være for tidligt at overføre hele tet til 2019. Minimum 500.000 kr. vil på nuværende tidspunkt skulle bibeholdes på 2018-tet til bl.a. støttesystemer. ADIGI140103 Grunddata U 675-300 0 Grunddata-projektet er forsinket fra fællesoffentlig side, så der vil næppe være kommunale aktiviteter i 2018 svarende til 675.000 kr. Dette vil der være i 2019 for at realisere projektet fuldt ud. ADIGI140106 Netværk og tryghed døgnet rundt U 415-415 0 Side 1 af 7

Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Digitaliseringsplan 2015 ADIGI150111 Digital understøttelse af By- og miljøområdet U 1.126-436 0 Mindreforbrug skyldes en forsinkelse af implementering af Smart City WI-FI net i samarbejde med FF. Er idriftsat 3. Kvartal 2018. Digitaliseringsplan 2016 ADIGI160107 Øget digitalisering på børneudvalget U 1.220-523 0 Der er i 2018 et kompetenceudviklingsforløb i gang i alle kommunale og selvejende dagtilbud, der løber til slutningen af 2018. Der forventes overført 523 t.kr. fra 2018 til 2019 for at kunne understøtte og arbejde videre på grundlaget skabt i 2018. Digitaliseringsplan 2017 Det forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. som overføres til ADIGI170102 Udbredelse af skylletoiletter U 1.600-1.192 0 2019. Søges ikke tillægsbevilliget grundet usikkerhed ADIGI170104 KMD boliglån U 100-100 0 ADIGI170106 Digital ejendomsdrift U 145-50 0 Udgifterne til konsulentbistand har vist sig mindre end forventet. AMA17081 Falkoner Allé 118 U 1.988-488 0 Det forventede mindreforbrug i 2018 skyldes forsinkelse af projektet. AMA17082 Søndre Fasanvej 26 U 373-73 0 Sagen afventer afklaring fra KAB, som bygger på grunden. KAB har dog en økonomisk udfordring vedr. byggeriet. A5M1600R Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme (R) A5M1703 Bille Brahes Vej 2/H.C. Ørstedsvej 41A: Udskiftning af brugsvandsinstallationer U 483-148 0 Afsluttet. A5M1806 Ny Hollænderskolen, Hollændervej 3 - ventilation og tagvinduer U 1.250-500 0 Projektet følger AT-påbuddet hvorfor der forventes en mindre forskydelse. Side 2 af 7

Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter ABE070100R Byfornyelse og kondemnering (R) ABE0701* Byfornyelse og kondemnering U 2.654-2.475 0 Mindreforbrug skyldes primært forsinkelse af gårdanlæg i Karré 4,16, 41. ABE1201*,ABE1701* Byfornyelse og kondemnering U 30.628-3.716 0 Indtægter vedr. refusion følger udgifterne. ABE0701* Byfornyelse og kondemnering I -1.465 388 0 Mindreforbrug skyldes primært forsinkelse af gårdanlæg i Karré 4,16, 41. ABE1201*,ABE1701* Byfornyelse og kondemnering I -15.974 2.168 0 Indtægter vedr. refusion følger udgifterne. ARA1603R Pulje til rådhusarbejder ARA1605 R17-01 opgradering af el-kapacitet U 1.075-700 0 Projektet er ændret til en betydeligt mindre omkostningsfuld løsning. Dog er der afledte udgifter til bla. udskiftning af sikringer, som vil blive klarlagt ultimo 2018. Det samlede mindreforbrug er derfor ikke afklaret. ASK1600R Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster (R) U 3.486 1.349 0 Der forelægges politisk sag d. 13. august på samt d. 20 august på vedr. forventet merforbrug til udbedring af skimmelforeskomster på. 2,6 mio. kr. ABU1701 Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 2.000-1.250 0 Det nuværende i 2018 er fordelt med 500 t.kr. til Lindevangskolen, og 1.500 t.kr. til Ny Hollænderskolen (tidligere var det tiltænkt Skolen på Bülowsvej, men pga. andre arbejder på Ny Hollænderskolen prioriteres arbejdet her at ske samtidig). Men på projektet på Ny Hollænderskolen forventes der kun at nå projektering i 2018, hvorfor det resterende på 1.250 t.kr. forventes flyttet fra 2018 til 2019. ABU1702 Udearealer - Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U 1.007 700 0 Merforbruget på 700 t.kr. skyldes delvist, at der er brug for yderligere indbetaling til P-fonden, da projektet betyder nedlæggelse af 2 p- pladser og ikke som tidligere forelagt kun 1 p-plads, og delvis, at der har været flere uforudseete udgifter på projektet, end teret. ABU1703 Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U 10.214-3.200 0 Projektets tidsplan er rykket ca. 3 måneder. Entreprise forventes igangsat ultimo okotober måned. Forsinkelsen betyder et mindreforbrug på 3.200 t.kr., der flyttes fra 2018 til 2019, men betyder en yderligere forskydning af samme beløb fra 2019 til 2020. Side 3 af 7

Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter A1701 Udvidelse af skolegård ved Skolen på Grundtvigsvej U 3.200-1.600 0 Projektet har sammenhæng med anlægsprojektet "Skoleforlig 2017 - Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej", og på grund af forsinkelserne med råderetten over det nyerhvervede areal, så forventes der også her en. I alt 1.600 t.kr. forventes overført fra 2018 til 2019. ABU1706 Skoleforlig 2017 - Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej U 6.304-1.304 0 Frederiksberg Kommune har købt et areal til at udvide Skolen på Grundtvigsvejs udearealer, men købsaftalen er betinget bl.a. af, at Geodatastyrelsen godkender arealoverførslen, hvor der lige nu er en forventet sagsbehandlingstid på 4-5 måneder. Det forventes derfor ikke, at arbejdet med at anlægge skolegården kan gå i gang i indeværende år, og 1.304 t.kr. forventes derfor overført fra 2018 til 2019. ÆOU AS1102 Borgmester Fischers Vej, Serviceareal I -2.400 2.400 0 Indtægt afventer regnskabsaflæggelse. ÆOU AS1103 Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U 403-403 0 Afsluttet, regnskab afstemmes. ÆOU AS1206 Plejehjemsmodernisering - Akaciegården (Servicedel) I -3.800 3.800 0 Indtægt afventer regnskabsaflæggelse. ÆOU AS1701 Ingeborggården, servicearealer U 8.585-7.065-7.065 De terede udgifter forventes mindre i 2018 end oprindeligt estimeret pga. forsinkelse af processen. ÆOU AS1705 Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet U 1.000-500 0 Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ÆOU ASU1707 zz -Østervang køkkenrenovering U 0-92 0 Afvigelsen skyldes en forkert kontering, som er blevet rettet i 1. kvartal. Projektet er afsluttet og regnskab forelægges når det er godkendt af revisor og Sundheds- og Ældreministeriet. KFU AKS1304 Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA U 0 129 0 Der forventes en en mindre efterregning BU ABU0601R Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud U 1.147-230 0 Erfaringen fra tidligere år viser, at der forventeligt vil være en del af midlerne fra puljen, der ikke når at blive brugt i samme år, som institutionen får bevilliget penge. Derfor forventes en på 20 % af det samlede, 230 t.kr. overført fra 2018 til 2019. BU ABU1704 Carlsvorgnen - facaderenovering, produktionskøkken U 5.060-150 0 Projektet forventes færdigt i november 2018, men forventeligt vil enkelte betalinger først falde i 2019, derfor forventes 150 t.kr. overført fra 2018 til 2019. Side 4 af 7

Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BU ABU1722 Parkering ved Carlsvognen U 3.500-3.500 0 Det forventes, at købet af de 7 p-pladser bortfalder, da Carlsvognen ikke udvides som oprindeligt planlagt. Dette betyder en forventet på 3,5 mio.kr. i 2018. SU ASU1301 Lauritz Sørensens Vej U 1.034-534 0 Botilbuddet på Lauritz Sørensens Vej renoveres i takt med, at beboerne i de beskyttede boliger flytter ud. Der er ikke tvungen udflytning, hvilket giver en usikkerhed i forhold til hvornår anlægsmidlerne skal anvendes. Der mangler fortsat renovering af tre beskyttede boliger, samt øvrige anlægsarbejder. SU ASU150100R Flygtningeboliger U 5.206-477 0 Afvigelsen dækker over en række små mindreforbrug vedrørende instandsættelse og indretning af boliger til flygtninge. SU ASU1506 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U 11.649-11.649 0 Projektet er forsinket og renovering går først i gang i december 2018, hvilket betyder at udgiften kommer til at ligge i 2019 og frem. Udbetalingen ske i takt med at renoveringen færdiggøres. Derfor vil betalingen ske i løbet af 2019. SU ASU1702 Alternative plejeboligpladser (tidligere Mariendalsvej) U 1.407-1.405 0 Midlerne skal først anvendes i 2020 grundet ændringer i tidsplan for anlægsprojektet på Betty Nansens Allé 51-53. U 2.416-966 0 Forvaltningen afventer KABs tidsplan vedr. Landskabsplanen ved Betty Nansens Allé. Det skønnes, at omkring 1,5 mio. kr. af udgifterne falder i 2019. ABM0601 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret I -961 207 0 Indtægterne fra refusion følger udgifterne ovenfor. ABM0602 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 5.500 1.835 0 Refusionsindtægten forventes i 2019, når pladsen er færdig. I -1.835 0 0 ABM0702 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U 9.880 7.050 0 I 400-400 0 Denne indtægt forventes ikke. Der forelægges politisk sag vedr. Indeksering af Metrotilkøb i august 2018. ABM1201R Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U 4.280 749 0 Områdefornyelsen forventer at søge tillægsbevilling på 750 t. kr. efter sommerferien. I -1.262-414 0 Indtægterne fra refusion følger udgifterne ovenfor. ABM1202R Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U 11.972-2.178 0 Områdefornyelsen forventes afsluttet med et mindreforbrug på omkring 3,4 mio. kr. I -4.002 737 0 Indtægterne fra refusion følger udgifterne ovenfor Side 5 af 7

Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter ABM1310R Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan (R) Det forventes merforbrug vedr. projekterne under U 1.000 578 0 Trafikhandlingsplanen. Finansiering vil blive anvist i 3. FR. ABM1402R Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken U 292-290 0 Projekter er afsluttet og der forventes ikke yderligere udgifter. ABM1504R Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* - 2014 Der forventes at blive anlægt 200 nye parkeringspladser i 2018 til en U 1.125-585 0 samlet udgift på 540 t. kr. I -661-1.159 0 Der forventes merindtægt vedr. Skolen på Grundtvigsvej, da udgifterne hertil er omfattet af P-fonden. ABM1506R Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U 1.364-180 0 Der forventes et merforbrug på 37 t. kr. ABM1507R Forskønnelsespulje vedr. bunkers U 400-400 0 Midlerne forventes overført til 2019. ABM1604 Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg U 500-500 0 Projektet forventes ikke gennemført. ABM1605 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U 210-210 0 Projekter er afsluttet og der forventes ikke yderligere udgifter. ABM1607 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U 4.832-3.832 0 Projektet skal følge udviklingen af cykelstiprojektet og forventes derfor først gennemført i 2020. Der vil blive udviklet prototype på lamper i 2018 og der forventes en udgift på ca. 1. mio. kr. ABM1614 Forbedring af cykelparkeringsforhold U 2.796-600 0 De resterende udisponerede midler forvetnes udmøntet i 2018. ABM1702 Forgrønning af Peter Bangsvej U 3.896-1.196 0 Projektet er forsinket pga. forsinkelser i projekteringen og heraf følgende forsinket anlægsstart. ABM1706 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U 1.000-1.000 0 Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet, som medfører, at entreprisearbejderne først påbegyndes i 2019. ABM1714 Værn (hegn) omkring grønne anlæg U 245-245 0 Projekter er afsluttet og der forventes ikke yderligere udgifter. ABM1715 Endnu flere grønne byrum U 1.500-500 0 Der forventes et mindreforbrug på omkring 500 t.kr. i 2018, da forgrønningen af et enkelte byrum først forventes afsluttet i 2019. Side 6 af 7

Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter ABM1720 Busfremkommelighed U 1.700-700 0 Der laves forundersøgelser og signalteknik i 2018. Der forventes et mindreforbrug på omkring 0,7 mio. kr. i 2018. ABM1721 Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U 1.000-500 0 Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet, som medfører, at entreprisearbejderne først afsluttes i 2019. ABM1723 Parkering relateret til Musik og kulturskolen U 500-500 0 Projektet er midlertidigt sat i bero, mens der udarbejds nyt udbud. Derfor forventes ikke udgifter i 2018. ASU1704 Byggemodning mv., Roskildevej 54A U 2.396-996 0 Det forventes, at omkring 1 mio. kr. først anvendes i 2019, da projektet er afhængig af FFs arbejde i området. Flere Diverse mindre r (netto) N 13.875-16 0 Nettor under 50 t. kr. på diverse projekter. Side 7 af 7